Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/63 "О районном бюджете на 2024 – 2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 243 261,4 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 742 183,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 34 383,0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 80 310,1 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 4 386 385,0 тысяч тенге;
2) затраты – 10 963 755,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -31 962,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 95 992,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 127 954,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 688 532,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
685 532,2 тысяча тенге;
поступление займов –95 992,0 тысяч тенге;
погашение займов –125 439,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств –717 979,2 тысячи тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тупкараганского районного маслихата | А.Нугманов |
Приложение | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 29 октября 2024 года | |
№19/103 | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 22 декабря 2023 года | |
№10/63 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Класс | Подк-ласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 10 243 261,4 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 5 742 183,3 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 321 665,1 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 420 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 901 665,1 | ||||||
03 | Социальный налог | 524 990,6 | ||||||
1 | Социальный налог | 524 990,6 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 3 755 904,6 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 3 697 674,6 | ||||||
3 | Земельный налог | 23 995,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 34 172,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 63,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 92 514,0 | ||||||
2 | Акцизы | 2 045,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 81 019,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 450,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 9,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 9,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 47 100,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 47 100,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 34 383,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 14 520,0 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 6 000,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 500,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 346,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 346,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 556,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 556,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 961,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 961,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 80 310,1 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 127,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 127,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 76 183,1 | ||||||
1 | Продажа земли | 73 434,9 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 748,2 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 4 386 385,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 386 385,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 386 3855,0 | ||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 10 963 755,6 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 580 978,1 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 218,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 803,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 415,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 226 675,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 201 425,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25 250,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства(города областного значения) | 63 014,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 63 014,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 264 084,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 886 837,4 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 195 140,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 182 107,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 899 978,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 68 234,9 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 829 094,7 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 149,1 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 500,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 576,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 20 576,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 58 431,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 58 431,8 | ||||||
02 | Оборона | 32 377,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 32 377,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 32 377,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 18 362,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18 362,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 18 362,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 720 805,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 710 142,0 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 14 762,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 85 668,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 500,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 211 305,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 786,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 550,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 293 637,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 51 108,0 | ||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 9 202,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 38 624,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 663,0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 10 663,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 513 816,6 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 385 260,0 | ||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | ||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 284 260,0 | ||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 101 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 128 556,6 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 243 388,0 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 300,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 761 446,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 15 000,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 105 422,6 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 466 723,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 400,0 | ||||||
008 | Развитие объектов спорта | 5 300,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 100,0 | ||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 461 323,0 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 133 409,0 | ||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 749,0 | ||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 534,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7 368,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 89 743,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 76 429,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58 232,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 77 859,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 664,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 664,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 15 664,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 137 427,2 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 70 752,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 70 752,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 66 675,2 | ||||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 66 675,2 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 142 463,9 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 142 463,9 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 92 786,1 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 9 577,8 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 100,0 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 40 000,0 | ||||||
13 | Прочие | 130 926,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 926,0 | ||||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 30 926,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 175 176,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 175 176,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 175 176,0 | ||||||
15 | Трансферты | 29 036,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 036,8 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 28 079,7 | ||||||
038 | Субвенции | 850,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 107,1 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | -31 962,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 95 992,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95 992,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 95 992,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 95 992,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 127 954,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 127 954,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 127 954,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -688 532,2 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 688 532,2 | |||||||
7 | Поступления займов | 95 992,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 95 992,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 95 992,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 125 439,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 125 439,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 125 403,0 | ||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 36,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 717 979,2 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 717 979,2 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 717 979,2 |