О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 28 декабря 2023 года № 11/70 "О бюджетах сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 23 октября 2024 года № 22/127

      Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года №11/70 "О бюджетах сел, сельских округов на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №192139) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 109 597,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 340 007,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 235 810,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 533 779,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 383 887,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -274 289,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 274 289,6 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 274 289,6 тысяч тенге.";

      приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Мунайлинского районного маслихата Б. Билялов

 

      "Согласовано"

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел экономика и

      финансов Мунайлинского района"

      _______________ Ш. Сұңғат

      "23" октября 2024 года

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 23 октября 2024 года №22/127
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года №11/70

Бюджет сельского округа Атамекен на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

282 811,3

1



Налоговые поступления

214 584,1


01


Подоходный налог

97 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

97 000,0


04


Hалоги на собственность

117 238,1



1

Hалоги на имущество

2 400,0



3

Земельный налог

717,1



4

Hалог на транспортные средства

114 121,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

346,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

100,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

246,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон

0

3



Поступления от продажи основного капитала

29 828,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

29 828,0



1

Продажа земли

24 500,0



2

Продажа нематериальных активов

5 328,0

4



Поступления трансфертов

38 399,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 399,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

38 399,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

299 209,6

01




Государственные услуги общего характера

87 976,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

87 976,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 976,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 786,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 190,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

202 263,6


3



Благоустройство населенных пунктов

202 263,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

202 263,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 651,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 016,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

174 595,8

12




Транспорт и коммуникации

8 970,0


1



Автомобильный транспорт

8 970,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 970,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 970,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 16 398,3





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 398,3





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

16 398,3



01


Остатки бюджетных средств

16 398,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

16 398,3

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 23 октября 2024 года №22/127
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года №11/70

Бюджет сельского округа Баскудык на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

431 674,2

1



Налоговые поступления

255 081,0


01


Подоходный налог

130 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

130 000,0


04


Hалоги на собственность

124 584,0



1

Hалоги на имущество

3 457,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

120 227,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

497,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

197,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

300,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

 
0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

24 300,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

24 300,0



1

Продажа земли

11 100,0



2

Продажа нематериальных активов

13 200,0

4



Поступления трансфертов

152 293,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

152 293,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

152 293,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

516 113,8

01




Государственные услуги общего характера

75 334,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

75 334,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 334,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 203,0




022

Капитальные расходы государственного органа

131,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

280 440,5


3



Благоустройство населенных пунктов

280 440,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280 440,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

35 700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

244 740,5

12




Транспорт и коммуникации

7 285,8


1



Автомобильный транспорт

7 285,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 285,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 285,8

13




Прочие

82 188,0


9



Прочие

82 188,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 188,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

82 188,0

15




Трансферты

70 865,5


1



Трансферты

70 865,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 865,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

70 865,5





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 84 439,6





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

84 439,6





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

84 439,6



01


Остатки бюджетных средств

84 439,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

84 439,6

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 23 октября 2024 года №22/127
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года №11/70

Бюджет сельского округа Батыр на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

1 173 740,8

1



Налоговые поступления

111 785,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

55 736,0



1

Hалоги на имущество

3 500,0



3

Земельный налог

2 500,0



4

Hалог на транспортные средства

49 331,0



5

Единый земельный налог

405,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 049,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 049,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

 
0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

35 200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

35 200,0



1

Продажа земли

16 200,0



2

Продажа нематериальных активов

19 000,0

4



Поступления трансфертов

1 026 755,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

 1 026 755,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 026 755,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

1 221 061,3

01




Государственные услуги общего характера

68 173,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

68 173,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 173,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 173,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

158 349,8


3



Благоустройство населенных пунктов

158 349,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

158 349,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 370,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

138 979,8

12




Транспорт и коммуникации

17 697,1


1



Автомобильный транспорт

17 697,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 697,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 697,1

13




Прочие

962 221,0


9



Прочие

962 221,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

962 221,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

962 221,0

15




Трансферты

14 620,4


1



Трансферты

14 620,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 620,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 620,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 47 320,5





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

47 320,5





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

47 320,5



01


Остатки бюджетных средств

47 320,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

47 320,5

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 23 октября 2024 года №22/127
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года №11/70

Бюджет села Баянды на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

177 814,3

1



Налоговые поступления

78 884,0


01


Подоходный налог

32 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

32 000,0


04


Hалоги на собственность

46 019,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

1 900,0



4

Hалог на транспортные средства

43 360,0



5

Единый земельный налог

159,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

865,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

865,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

29 200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

29 200,0



1

Продажа земли

19 400,0



2

Продажа нематериальных активов

9 800,0

4



Поступления трансфертов

69 730,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 730,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69 730,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

200 696,2

01




Государственные услуги общего характера

57 997,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 997,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 997,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 997,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

82 680,1


3



Благоустройство населенных пунктов

82 680,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 680,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 124,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

67 556,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

54 719,0


1



Деятельность в области культуры

54 719,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 719,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

54 719,0

12




Транспорт и коммуникации

5 300,0


1



Автомобильный транспорт

5 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 300,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 22 881,9





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

22 881,9





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

22 881,9



01


Остатки бюджетных средств

22 881,9




1

Свободные остатки бюджетных средств

22 881,9

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 23 октября 2024 года №22/127
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года №11/70

Бюджет сельского округа Даулет на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

274 084,4

1



Налоговые поступления

70 677,8


01


Подоходный налог

30 402,8



2

Индивидуальный подоходный налог

30 402,8


04


Hалоги на собственность

39 925,0



1

Hалоги на имущество

550,0



3

Земельный налог

600,0



4

Hалог на транспортные средства

38 775,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

350,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

350,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон

0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 220,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

10 220,0



1

Продажа земли

4 320,0



2

Продажа нематериальных активов

5 900,0

4



Поступления трансфертов

193 186,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

193 186,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

193 186,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

276 084,6

01




Государственные услуги общего характера

66 972,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 972,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 972,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 077,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 895,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

202 312,5


3



Благоустройство населенных пунктов

202 312,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

202 312,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 741,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 078,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

181 492,1

12




Транспорт и коммуникации

6 800,0


1



Автомобильный транспорт

6 800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 800,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 2 000,2





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 000,2





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 000,2



01


Остатки бюджетных средств

2 000,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

2 000,2

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 23 октября 2024 года №22/127
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года №11/70

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

714 465,7

1



Налоговые поступления

225 307,0


01


Подоходный налог

103 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

103 000,0


04


Hалоги на собственность

121 802,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

3 069,0



4

Hалог на транспортные средства

117 193,0



5

Единый земельный налог

40,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

505,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

305,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

200,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон

0

3



Поступления от продажи основного капитала

38 100,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

38 100,0



1

Продажа земли

5 600,0



2

Продажа нематериальных активов

32 500,0

4



Поступления трансфертов

451 058,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

451 058,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

451 058,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

720 701,4

01




Государственные услуги общего характера

88 866,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

88 866,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 866,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 208,2




022

Капитальные расходы государственного органа

13 190,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 468,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

193 402,3


3



Благоустройство населенных пунктов

193 402,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

193 402,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

 8 620,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

35 054,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

149 728,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

104 249,0


1



Деятельность в области культуры

104 249,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 249,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

104 249,0

12




Транспорт и коммуникации

8 100,0


1



Автомобильный транспорт

8 100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 100,0

13




Прочие

326 083,3


9



Прочие

326 083,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

326 083,3




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

326 083,3

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 6 235,7





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 235,7





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 235,7



01


Остатки бюджетных средств

6 235,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

6 235,7

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 23 октября 2024 года №22/127
  Приложение 7
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года №11/70

Бюджет села Мангистау на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

1 055 006,9

1



Налоговые поступления

383 689,0


01


Подоходный налог

208 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

208 000,0


04


Hалоги на собственность

173 295,0



1

Hалоги на имущество

2 568,0



3

Земельный налог

2 382,9



4

Hалог на транспортные средства

168 343,1



5

Единый земельный налог

1,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 394,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 694,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

700,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон

0

3



Поступления от продажи основного капитала

68 962,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

68 962,0



1

Продажа земли

39 313,0



2

Продажа нематериальных активов

29 649,0

4



Поступления трансфертов

602 355,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

602 355,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

602 355,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ






Программа





2. Затраты

1 150 020,3

01




Государственные услуги общего характера

80 439,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

80 439,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 439,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 749,0




022

Капитальные расходы государственного органа

690,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

5 168,0


2



Социальная помощь

5 168,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 168,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 168,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

560 823,9


3



Благоустройство населенных пунктов

560 823,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

560 823,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

71 001,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

489 822,3

12




Транспорт и коммуникации

27 117,7


1



Автомобильный транспорт

27 117,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 117,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

27 117,7

13




Прочие

406 797,0


9



Прочие

406 797,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

406 797,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

406 797,0

15




Трансферты

69 674,7


1



Трансферты

69 674,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 674,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

69 674,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 95 013,4





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

95 013,4





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

95 013,4



01


Остатки бюджетных средств

95 013,4




1

Свободные остатки бюджетных средств

95 013,4


Мұнайлы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 11/70 "2024 - 2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 қазандағы № 22/127 шешімі

      Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мұнайлы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы №11/70 "2024-2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №192139 болып тіркелген) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 109 597,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 340 007,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 235 810,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 533 779,7 мың теңге;

      2) шығындар – 4 383 887,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -274 289,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 274 289,6 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 274 289,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Мұнайлы аудандық мәслихатының төрағасы Б. Билялов

 

      "Келісілді"

      "Мұнайлы аудандық экономика

      және қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      ____________ Ш. Сұңғат

      "23" қазан 2024 жыл

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 23 қазандағы
  №22/127 шешіміне 1 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  №11/70 шешіміне 1 қосымша

2024 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

282 811,3

1



Салықтық түсімдер

214 584,1


01


Табыс салығы

97 000,0



2

Жеке табыс салығы

97 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

117 238,1



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 400,0



3

Жер салығы

717,1



4

Көлік құралдарына салынатын салық

114 121,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

346,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

100,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

246,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

29 828,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

29 828,0



1

Жерді сату

24 500,0



2

Материалдық емес активтерді сату

5 328,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 399,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

38 399,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 399,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2. Шығындар

299 209,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

87 976,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

87 976,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 976,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

74 786,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 190,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

202 263,6


3



Елді-мекендерді көркейту

202 263,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

202 263,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 651,2




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 016,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

174 595,8

12




Көлiк және коммуникация

8 970,0


1



Автомобиль көлiгi

8 970,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 970,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 970,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





бюджеттік кредиттер

0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





қаржы активтерін сатып алу

0





мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 16 398,3





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 398,3





қарыздар түсімі

0





қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16 398,3



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

16 398,3




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 398,3

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 23 қазандағы
  №22/127 шешіміне 2 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  №11/70 шешіміне 2 қосымша

2024 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

431 674,2

1



Салықтық түсімдер

255 081,0


01


Табыс салығы

130 000,0



2

Жеке табыс салығы

130 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

124 584,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 457,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

120 227,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

497,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

197,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

300,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

 
0



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

 
0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

24 300,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

24 300,0



1

Жерді сату

11 100,0



2

Материалдық емес активтерді сату

13 200,0

4



Трансферттердің түсімдері

152 293,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

152 293,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

152 293,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2. Шығындар

516 113,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

75 334,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

75 334,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 334,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

75 203,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

131,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

280 440,5


3



Елді-мекендерді көркейту

280 440,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

280 440,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

35 700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

244 740,5

12




Көлiк және коммуникация

7 285,8


1



Автомобиль көлiгi

7 285,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 285,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 285,8

13




Басқалар

82 188,0


9



Басқалар

82 188,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 188,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

82 188,0

15




Трансферттер

70 865,5


1



Трансферттер

70 865,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 865,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

70 865,5





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





бюджеттік кредиттер

0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





қаржы активтерін сатып алу

0





мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 84 439,6





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

84 439,6





қарыздар түсімі

0





қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

84 439,6



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

84 439,6




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

84 439,6

      Мұнайлы аудандық мәслихатының

      2024 жылғы 23 қазандағы

      №22/127 шешіміне 3 қосымша

      Мұнайлы аудандық мәслихатының

      2023 жылғы 28 желтоқсандағы

      №11/70 шешіміне 3 қосымша

2024 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

1 173 740,8

1



Салықтық түсімдер

111 785,0


01


Табыс салығы

 55 000,0



2

Жеке табыс салығы

 55 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

55 736,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 500,0



3

Жер салығы

2 500,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

49 331,0



5

Бірыңғай жер салығы 

405,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 049,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 049,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

35 200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

35 200,0



1

Жерді сату

16 200,0



2

Материалдық емес активтерді сату

19 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 026 755,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 026 755,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 026 755,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама







2. Шығындар

1 221 061,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

68 173,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

68 173,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 173,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 173,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

158 349,8


3



Елді-мекендерді көркейту

158 349,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

158 349,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

19 370,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

138 979,8

12




Көлiк және коммуникация

17 697,1


1



Автомобиль көлiгi

17 697,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 697,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 697,1

13




Басқалар

962 221,0


9



Басқалар

962 221,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

962 221,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

962 221,0

15




Трансферттер

14 620,4


1



Трансферттер

14 620,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 620,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 620,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





бюджеттік кредиттер

0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





қаржы активтерін сатып алу

0





мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 47 320,5





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

47 320,5





қарыздар түсімі

0





қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

47 320,5



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

47 320,5




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

47 320,5

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 23 қазандағы
  №22/127 шешіміне 4 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  №11/70 шешіміне 4 қосымша

2024 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

177 814,3

1



Салықтық түсімдер

78 884,0


01


Табыс салығы

32 000,0



2

Жеке табыс салығы

32 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

46 019,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

600 ,0



3

Жер салығы

1 900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

43 360,0



5

Бірыңғай жер салығы 

159,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

865,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

865,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

 
0



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

29 200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

29 200,0



1

Жерді сату

19 400,0



2

Материалдық емес активтерді сату

9 800,0

4



Трансферттердің түсімдері

69 730,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

69 730,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69 730,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама







2. Шығындар

200 696,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57 997,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 997,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 997,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 997,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

82 680,1


3



Елді-мекендерді көркейту

82 680,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 680,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 124,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

67 556,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

54 719,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

54 719,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 719,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

54 719,0

12




Көлiк және коммуникация

5 300,0


1



Автомобиль көлiгi

5 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 300,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





бюджеттік кредиттер

0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





қаржы активтерін сатып алу

0





мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 22 881,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

22 881,9





қарыздар түсімі

0





қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

22 881,9



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

22 881,9




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

22 881,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 23 қазандағы
  №22/127 шешіміне 5 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  №11/70 шешіміне 5 қосымша

2024 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

274 084,4

1



Салықтық түсімдер

70 677,8


01


Табыс салығы

30 402,8



2

Жеке табыс салығы

30 402,8


04


Меншікке салынатын салықтар

39 925,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

550,0



3

Жер салығы

600,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

38 775,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

350,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

350,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 220,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

10 220,0



1

Жерді сату

4 320,0



2

Материалдық емес активтерді сату

5 900,0

4



Трансферттердің түсімдері

193 186,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

193 186,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

193 186,6

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама







2. Шығындар

276 084,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

66 972,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

66 972,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 972,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 077,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 895,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

202 312,5


3



Елді-мекендерді көркейту

202 312,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

202 312,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 741,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

19 078,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

181 492,1

12




Көлiк және коммуникация

6 800,0


1



Автомобиль көлiгi

6 800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 800,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





бюджеттік кредиттер

0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





қаржы активтерін сатып алу

0





мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 000,2





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 000,2





қарыздар түсімі

0





қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 000,2



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 000,2




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 000,2

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 23 қазандағы
  №22/127 шешіміне 6 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  №11/70 шешіміне 6 қосымша

2024 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

714 465,7

1



Салықтық түсімдер

225 307,0


01


Табыс салығы

103 000,0



2

Жеке табыс салығы

103 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

121 802,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 500,0



3

Жер салығы

3 069,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

117 193,0



5

Бірыңғай жер салығы 

40,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

505,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

305,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

38 100,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

38 100,0



1

Жерді сату

5 600,0



2

Материалдық емес активтерді сату

32 500,0

4



Трансферттердің түсімдері

451 058,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

 451 058,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

451 058,7

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2. Шығындар

720 701,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

88 866,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

88 866,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88 866,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 208,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 190,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 468,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

193 402,3


3



Елді-мекендерді көркейту

193 402,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

193 402,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 620,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

35 054,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

149 728,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

104 249,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

104 249,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

104 249,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

104 249,0

12




Көлiк және коммуникация

8 100,0


1



Автомобиль көлiгi

8 100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 100,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 100,0

13




Басқалар

326 083,3


9



Басқалар

326 083,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

326 083,3




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

326 083,3

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





бюджеттік кредиттер

0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





қаржы активтерін сатып алу

0





мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 6 235,7





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 235,7





қарыздар түсімі

0





қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 235,7



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

6 235,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 235,7

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 23 қазандағы
  №22/127 шешіміне 7 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  №11/70 шешіміне 7 қосымша

2024 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

1 055 006,9

1



Салықтық түсімдер

383 689,0


01


Табыс салығы

208 000,0



2

Жеке табыс салығы

208 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

173 295,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 568,0



3

Жер салығы

2 382,9



4

Көлік құралдарына салынатын салық

168 343,1



5

Бірыңғай жер салығы 

1,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 394,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 694,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

700,0

2



Салықтық емес түсімдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


 
04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

68 962,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

68 962,0



1

Жерді сату

39 313,0



2

Материалдық емес активтерді сату

29 649,0

4



Трансферттердің түсімдері

602 355,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

602 355,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

 602 355,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





2. Шығындар

1 150 020,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

80 439,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

80 439,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80 439,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

79 749,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

690,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 168,0


2



Әлеуметтiк көмек

5 168,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 168,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

5 168,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

560 823,9


3



Елді-мекендерді көркейту

560 823,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

560 823,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

71 001,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

489 822,3

12




Көлiк және коммуникация

27 117,7


1



Автомобиль көлiгi

27 117,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27117,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

27117,7

13




Басқалар

406 797,0


9



Басқалар

406 797,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

406 797,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

406 797,0

15




Трансферттер

69 674,7


1



Трансферттер

69 674,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 674,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

69 674,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





бюджеттік кредиттер

0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





қаржы активтерін сатып алу

0





мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 95 013,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

95 013,4





қарыздар түсімі

0





қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

95 013,4



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

95 013,4




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

95 013,4