Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года №11/70 "О бюджетах сел, сельских округов на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №192139) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 109 597,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 340 007,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 235 810,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 533 779,7 тысяч тенге;
2) затраты – 4 383 887,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -274 289,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 274 289,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 274 289,6 тысяч тенге.";
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мунайлинского районного маслихата | Б. Билялов |
"Согласовано"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономика и
финансов Мунайлинского района"
_______________ Ш. Сұңғат
"23" октября 2024 года
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 23 октября 2024 года №22/127 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 282 811,3 | |||||
1 | Налоговые поступления | 214 584,1 | ||||
01 | Подоходный налог | 97 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 117 238,1 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 400,0 | ||||
3 | Земельный налог | 717,1 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 114 121,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 346,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 100,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 246,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 828,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 29 828,0 | ||||
1 | Продажа земли | 24 500,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 5 328,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 38 399,2 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 399,2 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 399,2 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 299 209,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87 976,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 976,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 976,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 786,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 190,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 202 263,6 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 202 263,6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 202 263,6 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 651,2 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 016,6 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 174 595,8 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 970,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 970,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 970,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 8 970,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 16 398,3 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 16 398,3 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 398,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 398,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 398,3 |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 23 октября 2024 года №22/127 | |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 431 674,2 | |||||
1 | Налоговые поступления | 255 081,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 130 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 130 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 124 584,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 457,0 | ||||
3 | Земельный налог | 900,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 120 227,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 497,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 197,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 300,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
| ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 300,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 24 300,0 | ||||
1 | Продажа земли | 11 100,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 13 200,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 152 293,2 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 152 293,2 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 152 293,2 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 516 113,8 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 334,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 334,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 334,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 203,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 131,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 280 440,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 280 440,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 280 440,5 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 700,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 244 740,5 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 285,8 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 285,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 285,8 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 7 285,8 | ||||
13 | Прочие | 82 188,0 | ||||
9 | Прочие | 82 188,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 188,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 82 188,0 | ||||
15 | Трансферты | 70 865,5 | ||||
1 | Трансферты | 70 865,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 865,5 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 70 865,5 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 84 439,6 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 84 439,6 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 84 439,6 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 84 439,6 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 84 439,6 |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 23 октября 2024 года №22/127 | |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 1 173 740,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 111 785,0 | |||
01 | Подоходный налог | 55 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 55 736,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 500,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 500,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 49 331,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 405,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 049,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 049,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
| |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 35 200,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 35 200,0 | |||
1 | Продажа земли | 16 200,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 19 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 026 755,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 026 755,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 026 755,8 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 221 061,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 173,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 173,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 173,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 173,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 158 349,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 158 349,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 349,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 370,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 138 979,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 697,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 697,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 697,1 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 17 697,1 | |||
13 | Прочие | 962 221,0 | |||
9 | Прочие | 962 221,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 962 221,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 962 221,0 | |||
15 | Трансферты | 14 620,4 | |||
1 | Трансферты | 14 620,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 620,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 620,4 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 47 320,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 47 320,5 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 47 320,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 47 320,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 47 320,5 |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 23 октября 2024 года №22/127 | |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет села Баянды на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 177 814,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 78 884,0 | |||
01 | Подоходный налог | 32 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 46 019,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 600,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 900,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 360,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 159,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 865,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 865,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон |
| |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 200,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 29 200,0 | |||
1 | Продажа земли | 19 400,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 9 800,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69 730,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 730,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 730,3 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 200 696,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 997,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 997,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 997,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 997,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 680,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 82 680,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 680,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 124,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 67 556,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 54 719,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 54 719,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 719,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 54 719,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 300,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 5 300,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 22 881,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 22 881,9 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 881,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 881,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 881,9 |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 23 октября 2024 года №22/127 | |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 274 084,4 | |||||
1 | Налоговые поступления | 70 677,8 | ||||
01 | Подоходный налог | 30 402,8 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 402,8 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 39 925,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 550,0 | ||||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 38 775,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 350,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 350,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 220,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 10 220,0 | ||||
1 | Продажа земли | 4 320,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 5 900,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 193 186,6 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 193 186,6 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 193 186,6 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 276 084,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 972,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 972,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 972,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 077,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 895,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 202 312,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 202 312,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 202 312,5 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 741,7 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 078,7 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 181 492,1 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 800,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 800,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 800,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 6 800,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 000,2 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 000,2 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 000,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 000,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 000,2 |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 23 октября 2024 года №22/127 | |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 714 465,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 225 307,0 | |||
01 | Подоходный налог | 103 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 103 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 121 802,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 500,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 069,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 117 193,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 40,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 505,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 305,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 200,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 100,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 38 100,0 | |||
1 | Продажа земли | 5 600,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 32 500,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 451 058,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 451 058,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 451 058,7 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 720 701,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 866,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 866,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 866,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 208,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 190,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 468,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 193 402,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 193 402,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 193 402,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 620,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 054,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 149 728,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 104 249,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 104 249,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 249,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 104 249,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 100,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 100,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 8 100,0 | |||
13 | Прочие | 326 083,3 | |||
9 | Прочие | 326 083,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 326 083,3 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 326 083,3 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 6 235,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 235,7 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 235,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 235,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 235,7 |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 23 октября 2024 года №22/127 | |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года №11/70 |
Бюджет села Мангистау на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 1 055 006,9 | |||||
1 | Налоговые поступления | 383 689,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 208 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 208 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 173 295,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 568,0 | ||||
3 | Земельный налог | 2 382,9 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 168 343,1 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 394,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 694,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 700,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 68 962,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 68 962,0 | ||||
1 | Продажа земли | 39 313,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 29 649,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 602 355,9 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 602 355,9 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 602 355,9 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 1 150 020,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 439,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 439,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 439,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 749,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 690,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 168,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 5 168,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 168,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 168,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 560 823,9 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 560 823,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 560 823,9 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 71 001,6 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 489 822,3 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 117,7 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 27 117,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 117,7 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 27 117,7 | ||||
13 | Прочие | 406 797,0 | ||||
9 | Прочие | 406 797,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 406 797,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 406 797,0 | ||||
15 | Трансферты | 69 674,7 | ||||
1 | Трансферты | 69 674,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 674,7 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 69 674,7 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 95 013,4 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 95 013,4 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 95 013,4 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 95 013,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 95 013,4 |