Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Аркалыка на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 77 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Аркалыка на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 11999264,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3027453,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 28518,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 114200,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 8829093,9 тысяч тенге, из них объем субвенций – 554078,0 тысяч тенге;
2) затраты – 12334681,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 38261,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 51688,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 13427,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 427423,2 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 427423,2 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -801100,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 801100,7 тысяч тенге:
поступление займов – 571944,0 тысяч тенге;
погашение займов – 13427,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 242583,7 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете города на 2024 год предусмотрен объем целевых текущих трансфертов из областного бюджета в сумме 5246309,6 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что в бюджете города на 2024 год предусмотрен объем целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в сумме 300000,0 тысяч тенге, из областного бюджета в сумме 2711074,0 тысяч тенге.";
приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Аркалыкского городского маслихата | Г. Елтебаева |
Приложение | |
к решению Аркалыкского | |
городского маслихата | |
от 31 июля 2024 года | |
№ 116 | |
Приложение 1 | |
к решению Аркалыкского | |
городского маслихата | |
от 22 декабря 2023 года | |
№ 77 |
Бюджет города Аркалыка на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 11 999 264,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 027 453,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 478 904,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 135 361,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 343 543,0 | |||
03 | Социальный налог | 972 585,0 | |||
1 | Социальный налог | 972 585,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 496 067,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 440 350,0 | |||
3 | Земельный налог | 9 959,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 45 758,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 897,0 | |||
2 | Акцизы | 4 713,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 31 355,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 829,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 000,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 23 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 28 518,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 15 670,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 5,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15 614,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 12,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 39,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 848,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 848,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 114 200,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 50 000,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 50 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 64 200,0 | |||
1 | Продажа земли | 40 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 24 200,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 8 829 093,9 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 979,3 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4 979,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 824 114,6 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 824 114,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 12 334 681,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 943 074,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 449 539,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 721,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 721,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 404 818,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 373 163,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25 742,0 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 913,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 68 017,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 68 017,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 56 555,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 731,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 341,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 7 390,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 51 237,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 51 237,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 43 244,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 7 993,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 374 281,9 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 374 281,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 81 499,9 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 10 368,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 282 414,0 | |||
02 | Оборона | 72 786,0 | |||
1 | Военные нужды | 26 809,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 809,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 809,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 45 977,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 45 977,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 45 660,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 317,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 15 913,7 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 15 913,7 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 15 913,7 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 15 913,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 968 563,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 207 124,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 207 124,1 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 207 124,1 | |||
2 | Социальная помощь | 523 040,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 523 040,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 4 153,6 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 77 173,4 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9 304,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 141 363,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 112 779,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 71 409,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 106 858,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 238 398,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 238 398,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 111 659,2 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 000,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 11 518,7 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 110 559,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 662,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 930 157,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 762 377,7 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 3 906,0 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 3 906,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 187 348,1 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 187 348,1 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 571 123,6 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 16 932,6 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 33 332,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 603,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 520 256,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 962 587,6 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 911 015,5 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 7 205,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 880 705,9 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 5,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 23 099,6 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 051 572,1 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 1 051 572,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 205 192,6 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 205 192,6 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 66 035,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 227,1 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3 100,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 115 830,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 369 239,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 321 488,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 321 488,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 321 488,0 | |||
2 | Спорт | 373 328,1 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 344 714,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 48 003,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 672,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 255 238,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 433,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 33 368,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 28 614,1 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 28 614,1 | |||
3 | Информационное пространство | 221 323,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 97 934,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 78 695,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 19 239,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21 293,2 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 293,2 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 102 095,9 | |||
075 | Строительство сетей связи | 102 095,9 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 453 100,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 369 228,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 33 448,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 300 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35 780,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 83 872,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 28 980,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 50 716,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 176,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 435 365,9 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 435 365,9 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 435 365,9 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 435 365,9 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 90 179,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 39 594,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 39 594,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 38 441,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 153,0 | |||
6 | Земельные отношения | 43 360,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 360,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 846,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 13 949,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 565,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 7 225,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7 225,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 7 225,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 108 099,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 108 099,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 108 099,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 56 875,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 39 625,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 11 599,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 216 396,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 082 396,8 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 082 396,8 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 727 139,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 355 257,8 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 134 000,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 134 000,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 134 000,0 | |||
13 | Прочие | 459 551,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 48 471,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 24 950,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 24 349,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 601,0 | |||
472 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 23 521,0 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 23 521,0 | |||
9 | Прочие | 411 080,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 25 080,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 25 080,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 367 900,0 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 367 900,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 18 100,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 18 100,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 12 665,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 12 665,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 665,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 665,0 | |||
15 | Трансферты | 712 690,0 | |||
1 | Трансферты | 712 690,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 712 690,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 26 340,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 343 838,0 | |||
038 | Субвенции | 316 298,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 26 213,9 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 38 261,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 51 688,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 688,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 51 688,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 51 688,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 51 688,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 13 427,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 13 427,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 13 427,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 13 427,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 13 427,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 427 423,2 | ||||
Приобретение финансовых активов | 427 423,2 | ||||
13 | Прочие | 427 423,2 | |||
9 | Прочие | 427 423,2 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 427 423,2 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 427 423,2 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -801 100,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 801 100,7 | ||||
7 | Поступления займов | 571 944,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 571 944,0 | |||
2 | Договоры займа | 571 944,0 | |||
16 | Погашение займов | 13 427,0 | |||
1 | Погашение займов | 13 427,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 427,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 13 427,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 242 583,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 242 583,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 242 583,7 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 242 583,7 |