В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Приречное на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год, в следующих объемах:
1) доходы – 26 440,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 248,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 192,0 тысячи тенге;
2) затраты – 26 440,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села Приречное на 2025 год, предусмотрен в сумме 22 008,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что объем бюджетных изъятий из бюджета села Приречное в районный бюджет на 2025 год составляет 0,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете села Приречное на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета, в том числе на:
1) приобретение офисной техники и нематериальных активов;
2) возмещение прочих текущих расходов;
3) обеспечение функционирования автомобильных дорог села Приречное.
5. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Приречное, не подлежащих секвестру не установлен.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата | Н. Уразалинов |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 244 |
Бюджет села Приречное Житикаринского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 26440,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3248,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 488,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 488,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 2757,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 28,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 182,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2472,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 75,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 23192,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23192,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23192,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 26440,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24739,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24739,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24739,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24195,0 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 544,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1101,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1101,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1101,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 753,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 348,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 600,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 244 |
Бюджет села Приречное Житикаринского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 25646,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3400,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 512,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 512,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 2885,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 28,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 182,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2596,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 79,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 22246,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22246,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22246,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 25646,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24490,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24490,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24490,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24490,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1156,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1156,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1156,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 791,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 365,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 244 |
Бюджет села Приречное Житикаринского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 26046,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3558,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 537,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 537,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 3018,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 28,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 182,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2725,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 83,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 22488,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22488,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22488,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 26046,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24832,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24832,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24832,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24832,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1214,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1214,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1214,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 831,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 383,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |