О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 76 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28 марта 2024 года № 92

      Маслихат района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 76 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 114 012,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 56 299,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 750,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 56 963,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 116 320,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 308,2,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 308,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 071,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 645,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 45 426,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 60 382,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 311,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 311,4 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 65 468,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 385,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 125,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 42 958,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 791,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 323,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 323,1 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 245 606,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 236,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 222 370,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 249 420,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 814,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 814,5 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 55 356,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 775,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 40,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 48 541,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 56 786,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 430,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430,5 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77 895,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 17 023,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 165,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 60 707,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 81 176,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 281,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 281,1 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 955,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 307,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 648,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 152,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 197,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 197,3 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 234 097,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 69 192,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 500,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 500,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 163 905,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 250 813,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 16 716,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 716,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата района Д. Мартин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "28" марта 2024 года
  № 92
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет поселка Тобол на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

114 012,0

1




Налоговые поступления

56 299,0


01



Подоходный налог

35 358,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 358,0


04



Hалоги на собственность

20 518,0



1


Hалоги на имущество

1 394,0



3


Земельный налог

708,0



4


Hалог на транспортные средства

17 980,0



5


Единый земельный налог

436,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

423,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

423,0

3




Поступления от продажи основного капитала

750,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

750,0



2


Продажа нематериальных активов

750,0

4




Поступления трансфертов

56 963,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 963,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56 963,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

116 320,2

01




Государственные услуги общего характера

63 680,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 680,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 680,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 820,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 820,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 530,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 290,0

12




Транспорт и коммуникации

10 820,0


1



Автомобильный транспорт

10 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 820,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 820,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 308,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 308,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "28" марта 2024 года
  № 92
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

59 071,0

1




Налоговые поступления

13 645,0


01



Подоходный налог

2 527,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 527,0


04



Hалоги на собственность

10 948,0



1


Hалоги на имущество

165,0



3


Земельный налог

28,0



4


Hалог на транспортные средства

10 277,0



5


Единый земельный налог

478,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

170,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

170,0

4




Поступления трансфертов

45 426,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 426,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45 426,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

60 382,4

01




Государственные услуги общего характера

36 543,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 543,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 543,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 418,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 418,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 874,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

544,0

12




Транспорт и коммуникации

5 418,0


1



Автомобильный транспорт

5 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 418,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 418,0

13




Прочие

5 000,0


9



Прочие

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

5 000,0

15




Трансферты

3,4


1



Трансферты

3,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 311,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 311,4

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "28" марта 2024 года
  № 92
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

65 468,0

1




Налоговые поступления

22 385,0


01



Подоходный налог

7 352,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 352,0


04



Hалоги на собственность

10 438,0



1


Hалоги на имущество

528,0



3


Земельный налог

57,0



4


Hалог на транспортные средства

9 066,0



5


Единый земельный налог

787,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 595,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4 595,0

3




Поступления от продажи основного капитала

125,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

125,0



2


Продажа нематериальных активов

125,0

4




Поступления трансфертов

42 958,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 958,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42 958,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

74 791,1

01




Государственные услуги общего характера

36 797,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 797,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 797,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 797,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 619,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 619,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 619,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 003,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 616,0

12




Транспорт и коммуникации

9 374,0


1



Автомобильный транспорт

9 374,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 374,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 374,0

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 323,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 323,1

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "28" марта 2024 года
  № 92
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Майского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

245 606,0

1




Налоговые поступления

23 236,0


01



Подоходный налог

15 809,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15 809,0


04



Hалоги на собственность

6 877,0



1


Hалоги на имущество

272,0



3


Земельный налог

9,0



4


Hалог на транспортные средства

6 596,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

550,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

550,0

4




Поступления трансфертов

222 370,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

222 370,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

222 370,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

249 420,5

01




Государственные услуги общего характера

34 935,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 935,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 935,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 935,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 646,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 646,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 646,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 160,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 486,0

12




Транспорт и коммуникации

195 398,0


1



Автомобильный транспорт

195 398,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

195 398,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 451,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

190 947,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

9,5


1



Трансферты

9,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 814,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 814,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "28" марта 2024 года
  № 92
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

55 356,0

1




Налоговые поступления

6 775,0


01



Подоходный налог

2 801,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 801,0


04



Hалоги на собственность

3 081,0



1


Hалоги на имущество

110,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 258,0



5


Единый земельный налог

709,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

893,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

893,0

2




Неналоговые поступления

40,0


01



Доходы от государственной собственности

40,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40,0

4




Поступления трансфертов

48 541,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 541,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 541,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

56 786,5

01




Государственные услуги общего характера

29 779,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 779,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 779,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 779,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 896,0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 896,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 896,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 146,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 750,0

12




Транспорт и коммуникации

3 111,0


1



Автомобильный транспорт

3 111,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 111,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 111,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 430,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 430,5

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "28" марта 2024 года
  № 92
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

77 895,5

1




Налоговые поступления

17 023,0


01



Подоходный налог

5 234,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 234,0


04



Hалоги на собственность

9 676,0



1


Hалоги на имущество

464,0



3


Земельный налог

363,0



4


Hалог на транспортные средства

6 749,0



5


Единый земельный налог

2 100,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 113,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 113,0

3




Поступления от продажи основного капитала

165,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

165,0



2


Продажа нематериальных активов

165,0

4




Поступления трансфертов

60 707,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 707,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60 707,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

81 176,6

01




Государственные услуги общего характера

46 218,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 218,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 218,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 718,0




022

Капитальные расходы государственного органа

8 500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 143,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 143,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 793,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 350,0

12




Транспорт и коммуникации

16 814,5


1



Автомобильный транспорт

16 814,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 814,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 013,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 801,5

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 281,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 281,1

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "28" марта 2024 года
  № 92
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 955,0

1




Налоговые поступления

3 307,0


01



Подоходный налог

499,0



2


Индивидуальный подоходный налог

499,0


04



Hалоги на собственность

2 553,0



1


Hалоги на имущество

89,0



3


Земельный налог

52,0



4


Hалог на транспортные средства

1 988,0



5


Единый земельный налог

424,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

255,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

255,0

4




Поступления трансфертов

27 648,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 648,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 648,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

31 152,3

01




Государственные услуги общего характера

23 376,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 376,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 376,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 376,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 326,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 326,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 326,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 956,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

12




Транспорт и коммуникации

3 403,0


1



Автомобильный транспорт

3 403,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 403,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 403,0

15




Трансферты

47,3


1



Трансферты

47,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-197,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

197,3

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "28" марта 2024 года
  № 92
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

234 097,0

1




Налоговые поступления

69 192,0


01



Подоходный налог

43 868,0



2


Индивидуальный подоходный налог

43 868,0


04



Hалоги на собственность

23 933,0



1


Hалоги на имущество

730,0



3


Земельный налог

184,0



4


Hалог на транспортные средства

19 719,0



5


Единый земельный налог

3 300,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 391,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

859,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

532,0

2




Неналоговые поступления

500,0


06



Прочие неналоговые поступления

500,0



1


Прочие неналоговые поступления

500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

500,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

500,0



1


Продажа земли

500,0

4




Поступления трансфертов

163 905,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

163 905,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

163 905,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

250 813,7

01




Государственные услуги общего характера

53 289,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 289,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 289,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56 791,4


3



Благоустройство населенных пунктов

56 791,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 791,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 196,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27 595,4

12




Транспорт и коммуникации

132 632,0


1



Автомобильный транспорт

132 632,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 632,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

82 320,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

49 312,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-16 716,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 716,7


Мәслихаттың 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 76 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы"

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2024 жылғы 28 наурыздағы № 92 шешімі

      Аудан мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2024–2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 76 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Тобыл кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 114 012,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 56 299,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 750,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 56 963,0 мың теңге;

      2) шығындар – 116 320,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 308,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 308,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Асенкритов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 59 071,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13 645,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 45 426,0 мың теңге;

      2) шығындар – 60 382,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 311,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 311,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Калинин ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 65 468,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 22 385,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 125,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 42 958,0 мың теңге;

      2) шығындар – 74 791,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 323,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 323,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Майский ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 245 606,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 23 236,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 222 370,0 мың теңге;

      2) шығындар – 249 420,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 814,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 814,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Байшуақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 55 356,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 775,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 40,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 48 541,0 мың теңге;

      2) шығындар – 56 786,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 430,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 430,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новоильинов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 77 895,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 17 023,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 165,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 60 707,5 мың теңге;

      2) шығындар – 81 176,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 281,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 281,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Павлов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 955,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 307,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 27 648,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31 152,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -197,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 197,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Әйет ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 234 097,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 69 192,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 500,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 163 905,0 мың теңге;

      2) шығындар – 250 813,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 716,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 716,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 10, 13, 16, 19, 22, 25 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының төрағасы Д. Мартин

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" наурыздағы
  № 92 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы "29" желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  1-қосымша

2024 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

114 012,0

1




Салықтық түсімдер

56 299,0


01



Табыс салығы

35 358,0



2


Жеке табыс салығы

35 358,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

20 518,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

1 394,0



3


Жер салығы 

708,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

17 980,0



5


Бірыңғай жер салығы 

436,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

423,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

423,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

750,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

750,0



2


Материалдық емес активтерді сату

750,0

4




Трансферттердің түсімдері

56 963,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 963,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

56 963,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

116 320,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

63 680,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 680,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 680,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 680,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 820,0


3



Елді-мекендерді көркейту

41 820,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 820,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 530,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 290,0

12




Көлiк және коммуникация

10 820,0


1



Автомобиль көлiгi

10 820,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 820,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 820,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 308,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 308,2

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" наурыздағы
  № 92 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы "29" желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  4-қосымша

2024 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

59 071,0

1




Салықтық түсімдер

13 645,0


01



Табыс салығы

2 527,0



2


Жеке табыс салығы

2 527,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 948,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

165,0



3


Жер салығы 

28,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 277,0



5


Бірыңғай жер салығы 

478,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

170,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

170,0

4




Трансферттердің түсімдері

45 426,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 426,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 426,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

60 382,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 543,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 543,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 543,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 543,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 418,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13 418,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 418,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру





011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 874,0

12




Көлiк және коммуникация

544,0


1



Автомобиль көлiгi

5 418,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 418,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 418,0

13




Басқалар

5 000,0


9



Басқалар

5 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

5 000,0

15




Трансферттер

3,4


1



Трансферттер

3,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,4





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 311,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 311,4

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" наурыздағы
  № 92 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы "29" желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  10-қосымша

2024 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

65 468,0

1




Салықтық түсімдер

22 385,0


01



Табыс салығы

7 352,0



2


Жеке табыс салығы

7 352,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 438,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

528,0



3


Жер салығы 

57,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 066,0



5


Бірыңғай жер салығы 

787,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 595,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4 595,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

125,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

125,0



2


Материалдық емес активтерді сату

125,0

4




Трансферттердің түсімдері

42 958,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 958,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42 958,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

74 791,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 797,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 797,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 797,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 797,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 619,0


3



Елді-мекендерді көркейту

28 619,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 619,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 003,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 616,0

12




Көлiк және коммуникация

9 374,0


1



Автомобиль көлiгi

9 374,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 374,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 374,0

15




Трансферттер

1,1


1



Трансферттер

1,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 9 323,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 323,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" наурыздағы
  № 92 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы "29" желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  13-қосымша

2024 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

245 606,0

1




Салықтық түсімдер

23 236,0


01



Табыс салығы

15 809,0



2


Жеке табыс салығы

15 809,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 877,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

272,0



3


Жер салығы 

9,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 596,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

550,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

550,0

4




Трансферттердің түсімдері

222 370,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

222 370,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

222 370,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

249 420,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34 935,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 935,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 935,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 935,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 646,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 646,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 646,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 160,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 486,0

12




Көлiк және коммуникация

195 398,0


1



Автомобиль көлiгi

195 398,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

195 398,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 451,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

190 947,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0

15




Трансферттер

9,5


1



Трансферттер

9,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

9,5





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 814,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 814,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" наурыздағы
  № 92 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы "29" желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  16-қосымша

2024 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

55 356,0

1




Салықтық түсімдер

6 775,0


01



Табыс салығы

2 801,0



2


Жеке табыс салығы

2 801,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 081,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

110,0



3


Жер салығы 

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 258,0



5


Бірыңғай жер салығы 

709,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

893,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

893,0

2




Салықтық емес түсiмдер

40,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

40,0

4




Трансферттердің түсімдері

48 541,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 541,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 541,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

56 786,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29 779,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 779,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 779,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 779,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 896,0


3



Елді-мекендерді көркейту

23 896,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 896,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 146,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 750,0

12




Көлiк және коммуникация

3 111,0


1



Автомобиль көлiгi

3 111,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 111,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 111,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 430,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 430,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" наурыздағы
  № 92 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы "29" желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  19-қосымша

2024 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

77 895,5

1




Салықтық түсімдер

17 023,0


01



Табыс салығы

5 234,0



2


Жеке табыс салығы

5 234,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 676,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

464,0



3


Жер салығы 

363,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 749,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 100,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 113,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 113,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

165,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

165,0



2


Материалдық емес активтерді сату

165,0

4




Трансферттердің түсімдері

60 707,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 707,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

60 707,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

81 176,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

46 218,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 218,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 218,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 718,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 143,0


3



Елді-мекендерді көркейту

18 143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 143,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 793,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 350,0

12




Көлiк және коммуникация

16 814,5


1



Автомобиль көлiгi

16 814,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 814,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 013,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9 801,5

15




Трансферттер

1,1


1



Трансферттер

1,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 281,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 281,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" наурыздағы
  № 92 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы "29" желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  22-қосымша

2024 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

30 955,0

1




Салықтық түсімдер

3 307,0


01



Табыс салығы

499,0



2


Жеке табыс салығы

499,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 553,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

89,0



3


Жер салығы 

52,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 988,0



5


Бірыңғай жер салығы 

424,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

255,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

255,0

4




Трансферттердің түсімдері

27 648,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 648,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 648,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

31 152,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23 376,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 376,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 376,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 376,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 326,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 326,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 326,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 956,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

370,0

12




Көлiк және коммуникация

3 403,0


1



Автомобиль көлiгi

3 403,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3403,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 403,0

15




Трансферттер

47,3


1



Трансферттер

47,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

47,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-197,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

197,3

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" наурыздағы
  № 92 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы "29" желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  25-қосымша

2024 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

234 097,0

1




Салықтық түсімдер

69 192,0


01



Табыс салығы

43 868,0



2


Жеке табыс салығы

43 868,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

23 933,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

730,0



3


Жер салығы 

184,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

19 719,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 300,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 391,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

859,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

532,0

2




Салықтық емес түсiмдер

500,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

500,0



1


Жерді сату

500,0

4




Трансферттердің түсімдері

163 905,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

163 905,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

163 905,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

250 813,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

53 289,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

53 289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 289,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 289,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56 791,4


3



Елді-мекендерді көркейту

56 791,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 791,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 196,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

27 595,4

12




Көлiк және коммуникация

132 632,0


1



Автомобиль көлiгi

132 632,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

132 632,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

82 320,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

49 312,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16 716,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 716,7