В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 129 895,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 67 971,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 961,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 56 963,0 тысяч тенге;
2) затраты – 137 872,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 977,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 977,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 30 877,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 144 053,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 997,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 153,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 126 903,0 тысяч тенге;
2) затраты – 145 944,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 891,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 891,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 30 071,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 259,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 077,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 324,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24 858,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 259,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 658,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 832,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 34 829,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 125,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42 878,7 тысяч тенге;
2) затраты – 106 894,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 29 061,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 061,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 17 863,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 183 848,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 025,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 155 823,0 тысяч тенге;
2) затраты – 187 662,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 814,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 814,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 16 896,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 58 622,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 310,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 28,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 743,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 48 541,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 052,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 430,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 26 186,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 393,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 323,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 936,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 62 134,7 тысяч тенге;
2) затраты – 91 674,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 281,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 281,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27 311,0 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 917,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 185,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 234,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 28 498,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 114,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 197,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 197,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 293,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 248 830,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 83 608,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 369,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 308,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 163 545,0 тысяч тенге;
2) затраты – 271 250,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 22 420,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22 420,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 31 013,0 тысяч тенге.
19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района | Д. Мартин |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет поселка Тобол на 2024 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 129 895,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 67 971,0 | |||
01 | Подоходный налог | 41 957,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 41 957,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 000,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 975,0 | |||
3 | Земельный налог | 708,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 292,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 025,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 014,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 014,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 961,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 961,0 | |||
1 | Продажа земли | 678,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 283,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 963,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 963,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 963,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 137 872,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 349,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 349,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 349,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 349,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 820,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 820,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 820,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21 530,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 290,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 820,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 820,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 820,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 15 820,0 | |||
15 | Трансферты | 12 883,2 | |||
1 | Трансферты | 12 883,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 883,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 12 883,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 977,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 977,2 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет поселка Тобол на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 90 874,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 59 083,0 | |||
01 | Подоходный налог | 37 126,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 37 126,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 522,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 435,0 | |||
3 | Земельный налог | 730,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 907,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 450,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 435,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 435,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 791,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 791,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 791,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 90 874,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 779,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 779,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 779,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 779,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 334,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 334,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 334,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 864,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 105,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 365,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 761,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 761,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 761,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 761,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет поселка Тобол на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 92 423,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 62 457,0 | |||
01 | Подоходный налог | 39 432,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 432,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 575,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 480,0 | |||
3 | Земельный налог | 750,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 885,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 460,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 450,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 450,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 966,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 966,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 966,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 92 423,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 450,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 450,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 450,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 906,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 906,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 906,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 209,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 214,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 483,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 067,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 067,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 067,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 067,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 144 053,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 997,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 572,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 572,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 219,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 204,0 | |||
3 | Земельный налог | 40,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 223,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 752,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 206,0,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 206,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 153,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 153,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 153,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 126 903,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 903,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 126 903,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 145 944,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 023,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 023,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 023,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 023,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 418,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 418,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 418,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 874,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 544,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 018,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 018,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 018,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 018,0 | |||
13 | Прочие | 86 477,0 | |||
9 | Прочие | 86 477,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 477,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 86 477,0 | |||
15 | Трансферты | 1 008,4 | |||
1 | Трансферты | 1 008,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 008,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,4 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 005,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 891,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 891,4 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 296 304,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 448,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 653,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 653,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 617,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 171,0 | |||
3 | Земельный налог | 28,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 898,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 520,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 178,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 178,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 281 856,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 281 856,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 281 856,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 296 304,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 688,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 688,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 688,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 688,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 219,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 219,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 219,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 975,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 244,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 205,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 205,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 205,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 205,0 | |||
13 | Прочие | 251 192,0 | |||
9 | Прочие | 251 192,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 251 192,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 251 192,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 45 734,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 311,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 786,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 786,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 338,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 180,0 | |||
3 | Земельный налог | 30,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 558,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 570,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 187,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 187,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 423,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 423,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 423,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 45 734,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 050,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 050,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 050,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 332,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 332,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 332,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 079,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 253,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 352,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 352,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 352,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 352,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 31 259,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 077,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 177,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 177,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 204,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 75,0 | |||
3 | Земельный налог | 46,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 610,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 473,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 696,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 696,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 324,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 324,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 324,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24 858,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 858,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 858,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 31 259,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 635,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 635,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 635,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 635,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 969,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 969,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 969,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 832,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 136,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 957,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 957,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 957,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 957,0 | |||
15 | Трансферты | 2 698,1 | |||
1 | Трансферты | 2 698,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 698,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 698,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,1 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30 322,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 135,0 | |||
01 | Подоходный налог | 640,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 640,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 130,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 97,0 | |||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 031,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 365,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 365,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 404,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 404,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 404,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 783,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 783,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 783,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30 322,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 219,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 219,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 219,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 219,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 744,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 744,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 744,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 539,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 205,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 359,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 359,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 359,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 359,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30 676,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 284,0 | |||
01 | Подоходный налог | 674,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 674,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 234,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 100,0 | |||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 132,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 376,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 376,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 404,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 404,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 404,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 988,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 988,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 988,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30 676,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 371,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 371,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 371,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 371,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 840,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 840,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 840,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 627,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 213,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 465,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 465,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 465,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 465,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 77 832,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34 829,0 | |||
01 | Подоходный налог | 10 935,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 935,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 549,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 629,0 | |||
3 | Земельный налог | 57,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 666,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 197,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 345,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 345,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 125,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 125,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 125,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 42 878,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 878,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 878,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 106 894,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 637,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 637,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 637,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 637,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 871,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 871,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 871,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 511,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 360,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 701,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 701,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 701,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 701,8 | |||
15 | Трансферты | 27 683,7 | |||
1 | Трансферты | 27 683,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 683,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 27 682,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 29 061,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 29 061,7 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 41 789,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 488,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7 720,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 720,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 068,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 546,0 | |||
3 | Земельный налог | 57,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 607,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 858,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18 301,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 301,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 301,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41 789,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 327,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 327,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 327,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 327,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 308,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 308,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 308,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 074,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 234,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 154,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 154,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 154,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 154,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 42 323,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 064,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8 105,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 105,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 805,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 573,0 | |||
3 | Земельный налог | 57,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 230,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 945,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 154,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 154,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 259,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 259,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 259,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 42 323,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 670,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 670,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 670,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 670,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 388,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 388,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 388,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 146,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 242,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 265,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 265,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 265,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 265,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Майского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 183 848,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 025,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17 569,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 569,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 906,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 294,0 | |||
3 | Земельный налог | 27,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 585,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 550,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 550,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 155 823,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 823,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 155 823,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 187 662,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 165,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 165,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 165,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 165,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 775,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 775,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 775,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 877,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 898,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 127 431,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 127 431,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 431,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 951,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 124 480,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||
15 | Трансферты | 2 858,5 | |||
1 | Трансферты | 2 858,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 858,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9,5 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 849,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 814,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 814,5 |
Приложение 14 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Майского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 44 003,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 426,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 16 600,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 600,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 7 248,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 295,0 | |||||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 943,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 578,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 578,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 19 577,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 577,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 577,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 44 003,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 192,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 192,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 192,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 192,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 692,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 692,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 692,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 236,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 456,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 687,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 687,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 687,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 687,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Майского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 44 460,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 25 661,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 17 430,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 430,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 7 625,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 308,0 | |||||
3 | Земельный налог | 11,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 306,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 606,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 606,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 18 799,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 799,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 799,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 44 460,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 461,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 461,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 461,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 461,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 786,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 786,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 786,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 314,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 472,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 781,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 781,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 781,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 781,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2024 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 58 622,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 310,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 014,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 014,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 139,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 110,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 856,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 169,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 157,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 157,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 28,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 28,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 28,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 743,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 743,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 743,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 48 541,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 541,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 541,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 60 052,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 444,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 444,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 444,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 444,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 583,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 583,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 583,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 146,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 437,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 111,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 111,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 111,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 111,0 | |||
15 | Трансферты | 2 914,5 | |||
1 | Трансферты | 2 914,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 914,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 914,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 430,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 430,5 |
Приложение 17 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 34 108,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 948,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 830,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 830,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 188,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 107,0 | |||
3 | Земельный налог | 5,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 367,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 709,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 930,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 930,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 40,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 120,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 120,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 120,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 34 108,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 773,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 773,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 773,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 773,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 466,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 466,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 466,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 187,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 279,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 869,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 869,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 869,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 869,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 34 480,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 740,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 451,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 451,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 309,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 107,0 | |||
3 | Земельный налог | 5,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 488,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 709,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 980,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 980,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 40,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 700,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 700,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 700,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 34 480,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 029,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 029,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 029,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 029,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 517,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 517,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 517,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 228,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 289,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 934,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 934,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 934,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 88 393,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 323,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7 393,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 393,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 065,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 560,0 | |||
3 | Земельный налог | 326,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 385,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 794,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 865,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 865,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 936,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 936,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 936,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 134,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 134,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 134,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 91 674,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 781,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 781,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 781,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 774,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 007,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 906,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 906,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 906,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 636,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 270,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 479,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 479,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 479,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 678,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 801,5 | |||
15 | Трансферты | 6 508,1 | |||
1 | Трансферты | 6 508,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 508,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 507,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 281,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 281,1 |
Приложение 20 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 45 754,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 558,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 400,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 400,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 982,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 467,0 | |||
3 | Земельный налог | 370,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 045,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 176,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 176,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 196,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 196,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 196,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 45 754,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 736,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 736,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 736,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 736,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 232,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 232,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 232,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 891,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 341,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 786,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 786,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 786,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 786,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 46 311,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 845,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 450,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 450,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 155,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 490,0 | |||
3 | Земельный налог | 375,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 090,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 200,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 240,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 240,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 466,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 466,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 466,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 46 311,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 047,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 047,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 047,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 047,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 346,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 346,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 346,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 992,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 354,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 918,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 918,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 918,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 918,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 34 917,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 185,0 | |||
01 | Подоходный налог | 673,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 673,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 281,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 106,0 | |||
3 | Земельный налог | 5,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 780,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 390,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 231,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 231,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 234,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 234,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 234,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 498,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 498,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 498,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 35 114,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 176,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 176,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 176,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 176,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 125,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 125,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 125,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 956,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 169,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 253,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 253,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 253,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 253,0 | |||
15 | Трансферты | 1 559,3 | |||
1 | Трансферты | 1 559,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 559,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 47,3 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 512,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -197,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 197,3 |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 29 902,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 872,0 | |||
01 | Подоходный налог | 572,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 572,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 110,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85,0 | |||
3 | Земельный налог | 111,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 482,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 432,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 190,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 190,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 030,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 030,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 030,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 29 902,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 495,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 495,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 495,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 495,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 252,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 252,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 252,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 025,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 227,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 155,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 155,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 155,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 155,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30 289,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 167,0 | |||
01 | Подоходный налог | 600,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 372,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85,0 | |||
3 | Земельный налог | 111,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 744,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 432,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 195,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 195,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 122,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 122,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 122,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30 289,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 693,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 693,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 693,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 693,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 331,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 331,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 331,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 096,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 235,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 265,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 265,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 265,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 265,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год
Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28.10.2024 № 126 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 248 830,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 83 608,0 | |||
01 | Подоходный налог | 51 267,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 51 267,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 31 814,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 828,0 | |||
3 | Земельный налог | 230,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 399,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 357,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 527,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 527,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 369,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 116,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 116,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 253,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 253,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 308,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 308,0 | |||
1 | Продажа земли | 1 308,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 163 545,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 163 545,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 163 545,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 271 250,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 389,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 389,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 389,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 389,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 352,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 56 352,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 352,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 381,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 778,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 193,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 136 156,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 136 156,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136 156,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 86 844,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 49 312,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
15 | Трансферты | 12 252,3 | |||
1 | Трансферты | 12 252,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 252,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 12 252,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -22 420,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 22 420,7 |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 418 563,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 71 201,0 | |||
01 | Подоходный налог | 44 565,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 44 565,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 176,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 790,0 | |||
3 | Земельный налог | 205,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 716,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 465,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 460,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 902,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 558,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 500,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 300,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 300,0 | |||
1 | Продажа земли | 300,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 346 562,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 346 562,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 346 562,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 418 563,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 031,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 031,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 031,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 031,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 968,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 968,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 968,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 339,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 070,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 559,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 077,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22 077,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 077,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22 077,0 | |||
13 | Прочие | 305 386,0 | |||
9 | Прочие | 305 386,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305 386,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 305 386,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 76 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 115 404,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 76 620,0 | |||
01 | Подоходный налог | 48 364,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 48 364,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 26 705,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 840,0 | |||
3 | Земельный налог | 210,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 165,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 490,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 551,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 947,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 604,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 500,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 300,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 300,0 | |||
1 | Продажа земли | 300,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 37 984,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 984,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 984,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 115 404,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 506,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 506,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 506,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 506,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 947,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 947,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 947,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 910,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 143,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 894,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 850,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22 850,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 850,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22 850,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |