О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 76 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28 октября 2024 года № 126

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 76 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 129 895,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 67 971,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 4 961,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 56 963,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 137 872,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 977,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 977,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 144 053,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 997,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 153,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 126 903,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 145 944,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 891,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 891,4 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 259,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 077,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 324,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 24 858,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 259,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77 832,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 34 829,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 125,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 42 878,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 106 894,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 29 061,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 061,7 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 183 848,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28 025,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 155 823,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 187 662,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 814,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 814,5 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 58 622,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 310,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 28,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 743,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 48 541,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 60 052,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 430,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430,5 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 393,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 323,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 936,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 134,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 91 674,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 281,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 281,1 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 917,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 185,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 234,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 498,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 35 114,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 197,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 197,3 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 248 830,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 83 608,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 369,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 308,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 163 545,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 271 250,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 22 420,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22 420,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата района Д. Мартин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет поселка Тобол на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

129 895,0

1




Налоговые поступления

67 971,0


01



Подоходный налог

41 957,0



2


Индивидуальный подоходный налог

41 957,0


04



Hалоги на собственность

25 000,0



1


Hалоги на имущество

975,0



3


Земельный налог

708,0



4


Hалог на транспортные средства

21 292,0



5


Единый земельный налог

2 025,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 014,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 014,0

3




Поступления от продажи основного капитала

4 961,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

4 961,0



1


Продажа земли

678,0



2


Продажа нематериальных активов

4 283,0

4




Поступления трансфертов

56 963,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 963,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56 963,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

137 872,2

01




Государственные услуги общего характера

67 349,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 349,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 349,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 349,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 820,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 820,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 530,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 290,0

12




Транспорт и коммуникации

15 820,0


1



Автомобильный транспорт

15 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 820,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 820,0

15




Трансферты

12 883,2


1



Трансферты

12 883,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 883,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

12 883,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-7 977,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 977,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

144 053,0

1




Налоговые поступления

16 997,0


01



Подоходный налог

3 572,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 572,0


04



Hалоги на собственность

13 219,0



1


Hалоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

40,0



4


Hалог на транспортные средства

11 223,0



5


Единый земельный налог

1 752,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

206,0,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

206,0

3




Поступления от продажи основного капитала

153,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

153,0



2


Продажа нематериальных активов

153,0

4




Поступления трансфертов

126 903,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 903,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 903,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

145 944,4

01




Государственные услуги общего характера

38 023,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 023,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 023,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 023,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 418,0


3



Благоустройство населенных пунктов

15 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 418,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 874,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 544,0

12




Транспорт и коммуникации

5 018,0


1



Автомобильный транспорт

5 018,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 018,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 018,0

13




Прочие

86 477,0


9



Прочие

86 477,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 477,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

86 477,0

15




Трансферты

1 008,4


1



Трансферты

1 008,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 008,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 005,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 891,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 891,4

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

31 259,0

1




Налоговые поступления

6 077,0


01



Подоходный налог

1 177,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 177,0


04



Hалоги на собственность

4 204,0



1


Hалоги на имущество

75,0



3


Земельный налог

46,0



4


Hалог на транспортные средства

1 610,0



5


Единый земельный налог

2 473,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

696,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

696,0

2




Неналоговые поступления

324,0


01



Доходы от государственной собственности

324,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

324,0

4




Поступления трансфертов

24 858,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 858,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 858,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

31 259,1

01




Государственные услуги общего характера

22 635,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 635,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 635,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 635,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 969,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 969,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 969,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 832,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

136,3

12




Транспорт и коммуникации

3 957,0


1



Автомобильный транспорт

3 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 957,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 957,0

15




Трансферты

2 698,1


1



Трансферты

2 698,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 698,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 698,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

77 832,7

1




Налоговые поступления

34 829,0


01



Подоходный налог

10 935,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10 935,0


04



Hалоги на собственность

14 549,0



1


Hалоги на имущество

629,0



3


Земельный налог

57,0



4


Hалог на транспортные средства

10 666,0



5


Единый земельный налог

3 197,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 345,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

9 345,0

3




Поступления от продажи основного капитала

125,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

125,0



2


Продажа нематериальных активов

125,0

4




Поступления трансфертов

42 878,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 878,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42 878,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

106 894,4

01




Государственные услуги общего характера

40 637,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 637,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 637,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 637,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 871,9


3



Благоустройство населенных пунктов

29 871,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 871,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 511,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 360,9

12




Транспорт и коммуникации

8 701,8


1



Автомобильный транспорт

8 701,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 701,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 701,8

15




Трансферты

27 683,7


1



Трансферты

27 683,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 683,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

27 682,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 29 061,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

29 061,7

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Майского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

183 848,0

1




Налоговые поступления

28 025,0


01



Подоходный налог

17 569,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17 569,0


04



Hалоги на собственность

9 906,0



1


Hалоги на имущество

294,0



3


Земельный налог

27,0



4


Hалог на транспортные средства

9 585,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

550,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

550,0

4




Поступления трансфертов

155 823,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

155 823,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

155 823,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

187 662,5

01




Государственные услуги общего характера

37 165,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 165,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 165,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 165,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 775,9


3



Благоустройство населенных пунктов

17 775,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 775,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 877,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 898,3

12




Транспорт и коммуникации

127 431,0


1



Автомобильный транспорт

127 431,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 431,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 951,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

124 480,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

2 858,5


1



Трансферты

2 858,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 858,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 849,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 814,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 814,5

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

58 622,0

1




Налоговые поступления

9 310,0


01



Подоходный налог

3 014,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 014,0


04



Hалоги на собственность

5 139,0



1


Hалоги на имущество

110,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

2 856,0



5


Единый земельный налог

2 169,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 157,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 157,0

2




Неналоговые поступления

28,0


01



Доходы от государственной собственности

28,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

28,0

3




Поступления от продажи основного капитала

743,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

743,0



2


Продажа нематериальных активов

743,0

4




Поступления трансфертов

48 541,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 541,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 541,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

60 052,5

01




Государственные услуги общего характера

30 444,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 444,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 444,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 444,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 583,0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 583,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 583,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 146,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 437,0

12




Транспорт и коммуникации

3 111,0


1



Автомобильный транспорт

3 111,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 111,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 111,0

15




Трансферты

2 914,5


1



Трансферты

2 914,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 914,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 914,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 430,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 430,5

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

88 393,7

1




Налоговые поступления

24 323,0


01



Подоходный налог

7 393,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 393,0


04



Hалоги на собственность

16 065,0



1


Hалоги на имущество

560,0



3


Земельный налог

326,0



4


Hалог на транспортные средства

9 385,0



5


Единый земельный налог

5 794,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

865,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

865,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 936,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 936,0



2


Продажа нематериальных активов

1 936,0

4




Поступления трансфертов

62 134,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 134,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 134,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

91 674,8

01




Государственные услуги общего характера

49 781,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 781,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 781,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 774,0




022

Капитальные расходы государственного органа

10 007,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 906,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 906,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 906,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 636,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 270,0

12




Транспорт и коммуникации

17 479,5


1



Автомобильный транспорт

17 479,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 479,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 678,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 801,5

15




Трансферты

6 508,1


1



Трансферты

6 508,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 508,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6 507,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 281,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 281,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 917,0

1




Налоговые поступления

6 185,0


01



Подоходный налог

673,0



2


Индивидуальный подоходный налог

673,0


04



Hалоги на собственность

5 281,0



1


Hалоги на имущество

106,0



3


Земельный налог

5,0



4


Hалог на транспортные средства

2 780,0



5


Единый земельный налог

2 390,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

231,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

231,0

3




Поступления от продажи основного капитала

234,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

234,0



2


Продажа нематериальных активов

234,0

4




Поступления трансфертов

28 498,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 498,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 498,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

35 114,3

01




Государственные услуги общего характера

25 176,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 176,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 176,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 176,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 125,5


3



Благоустройство населенных пунктов

4 125,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 125,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 956,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169,5

12




Транспорт и коммуникации

4 253,0


1



Автомобильный транспорт

4 253,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 253,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 253,0

15




Трансферты

1 559,3


1



Трансферты

1 559,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 559,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47,3




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 512,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-197,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

197,3

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "28" октября 2024 года
  № 126
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2023 года
  № 76

Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

248 830,0

1




Налоговые поступления

83 608,0


01



Подоходный налог

51 267,0



2


Индивидуальный подоходный налог

51 267,0


04



Hалоги на собственность

31 814,0



1


Hалоги на имущество

828,0



3


Земельный налог

230,0



4


Hалог на транспортные средства

25 399,0



5


Единый земельный налог

5 357,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

527,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

527,0

2




Неналоговые поступления

369,0


01



Доходы от государственной собственности

116,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

116,0


06



Прочие неналоговые поступления

253,0



1


Прочие неналоговые поступления

253,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 308,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 308,0



1


Продажа земли

1 308,0

4




Поступления трансфертов

163 545,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

163 545,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

163 545,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

271 250,7

01




Государственные услуги общего характера

58 389,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 389,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 389,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 389,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56 352,4


3



Благоустройство населенных пунктов

56 352,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 352,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 381,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 778,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 193,4

12




Транспорт и коммуникации

136 156,0


1



Автомобильный транспорт

136 156,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136 156,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

86 844,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

49 312,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

12 252,3


1



Трансферты

12 252,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 252,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

12 252,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-22 420,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

22 420,7


Мәслихаттың 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 76 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы"

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2024 жылғы 28 қазандағы № 126 шешімі

      Бейімбет Майлин ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 76 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2024–2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Тобыл кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 129 895,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 67 971,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 4 961,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 56 963,0 мың теңге;

      2) шығындар – 137 872,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 977,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 977,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Асенкритов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 144 053,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 16 997,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 153,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 126 903,0 мың теңге;

      2) шығындар – 145 944,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 891,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 891,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Белинский ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 31 259,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 077,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 324,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 24 858,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31 259,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Калинин ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 77 832,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 34 829,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 125,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 42 878,7 мың теңге;

      2) шығындар – 106 894,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -29 061,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 29 061,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Майский ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 183 848,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 28 025,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 155 823,0 мың теңге;

      2) шығындар – 187 662,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 814,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 814,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Байшуақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 58 622,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 310,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 28,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 743,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 48 541,0 мың теңге;

      2) шығындар – 60 052,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 430,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 430,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новоильинов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 88 393,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 24 323,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 936,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 62 134,7 мың теңге;

      2) шығындар – 91 674,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 281,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 281,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Павлов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 917,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 185,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 234,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 28 498,0 мың теңге;

      2) шығындар – 35 114,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -197,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 197,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Әйет ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 248 830,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 83 608,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 369,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 308,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 163 545,0 мың теңге;

      2) шығындар – 271 250,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -22 420,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 22 420,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының төрағасы Д. Мартин

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  1-қосымша

2024 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

129 895,0

1




Салықтық түсімдер

67 971,0


01



Табыс салығы

41 957,0



2


Жеке табыс салығы

41 957,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

25 000,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

975,0



3


Жер салығы 

708,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

21 292,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 025,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 014,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 014,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 961,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 961,0



1


Жерді сату

678,0



2


Материалдық емес активтерді сату

4 283,0

4




Трансферттердің түсімдері

56 963,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 963,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

56 963,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

137 872,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67 349,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 349,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 349,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 349,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 820,0


3



Елді-мекендерді көркейту

41 820,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 820,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 530,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 290,0

12




Көлiк және коммуникация

15 820,0


1



Автомобиль көлiгi

15 820,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 820,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 820,0

15




Трансферттер

12 883,2


1



Трансферттер

12 883,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 883,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

12 883,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 977,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 977,2

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  4-қосымша

2024 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

144 053,0

1




Салықтық түсімдер

16 997,0


01



Табыс салығы

3 572,0



2


Жеке табыс салығы

3 572,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13 219,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

204,0



3


Жер салығы 

40,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 223,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 752,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

206,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

206,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

153,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

153,0



2


Материалдық емес активтерді сату

153,0

4




Трансферттердің түсімдері

126 903,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

126 903,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

126 903,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

145 944,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 023,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 023,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 023,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 023,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 418,0


3



Елді-мекендерді көркейту

15 418,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 418,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 874,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 544,0

12




Көлiк және коммуникация

5 018,0


1



Автомобиль көлiгi

5 018,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 018,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 018,0

13




Басқалар

86 477,0


9



Басқалар

86 477,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 477,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

86 477,0

15




Трансферттер

1 008,4


1



Трансферттер

1 008,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 008,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,4




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 005,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 891,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 891,4

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  7-қосымша

2024 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

31 259,0

1




Салықтық түсімдер

6 077,0


01



Табыс салығы

1 177,0



2


Жеке табыс салығы

1 177,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 204,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

75,0



3


Жер салығы 

46,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 610,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 473,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

696,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

696,0

2




Салықтық емес түсiмдер

324,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

324,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

324,0

4




Трансферттердің түсімдері

24 858,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 858,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 858,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

31 259,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22 635,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 635,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 635,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 635,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 969,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 969,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 969,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 832,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

136,3

12




Көлiк және коммуникация

3 957,0


1



Автомобиль көлiгi

3 957,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 957,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 957,0

15




Трансферттер

2 698,1


1



Трансферттер

2 698,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 698,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 698,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  10-қосымша

2024 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

77 832,7

1




Салықтық түсімдер

34 829,0


01



Табыс салығы

10 935,0



2


Жеке табыс салығы

10 935,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 549,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

629,0



3


Жер салығы 

57,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 666,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 197,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

9 345,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9 345,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

125,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

125,0



2


Материалдық емес активтерді сату

125,0

4




Трансферттердің түсімдері

42 878,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 878,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42 878,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

106 894,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 637,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 637,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 637,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 637,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 871,9


3



Елді-мекендерді көркейту

29 871,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 871,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 511,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 360,9

12




Көлiк және коммуникация

8 701,8


1



Автомобиль көлiгi

8 701,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 701,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 701,8

15




Трансферттер

27 683,7


1



Трансферттер

27 683,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 683,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

27 682,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 29 061,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

29 061,7

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  13-қосымша

2024 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

183 848,0

1




Салықтық түсімдер

28 025,0


01



Табыс салығы

17 569,0



2


Жеке табыс салығы

17 569,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 906,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

294,0



3


Жер салығы 

27,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 585,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

550,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

550,0

4




Трансферттердің түсімдері

155 823,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

155 823,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

155 823,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

187 662,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37 165,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 165,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 165,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 165,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 775,9


3



Елді-мекендерді көркейту

17 775,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 775,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 877,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 898,3

12




Көлiк және коммуникация

127 431,0


1



Автомобиль көлiгi

127 431,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 431,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 951,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

124 480,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0

15




Трансферттер

2 858,5


1



Трансферттер

2 858,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 858,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

9,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 849,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 814,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 814,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  16-қосымша

2024 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

58 622,0

1




Салықтық түсімдер

9 310,0


01



Табыс салығы

3 014,0



2


Жеке табыс салығы

3 014,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 139,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

110,0



3


Жер салығы 

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 856,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 169,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 157,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 157,0

2




Салықтық емес түсiмдер

28,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

28,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

28,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

743,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

743,0



2


Материалдық емес активтерді сату

743,0

4




Трансферттердің түсімдері

48 541,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 541,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 541,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

60 052,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30 444,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 444,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 444,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 444,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 583,0


3



Елді-мекендерді көркейту

23 583,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 583,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 146,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 437,0

12




Көлiк және коммуникация

3 111,0


1



Автомобиль көлiгi

3 111,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 111,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 111,0

15




Трансферттер

2 914,5


1



Трансферттер

2 914,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 914,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 914,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 430,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 430,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  19-қосымша

2024 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

88 393,7

1




Салықтық түсімдер

24 323,0


01



Табыс салығы

7 393,0



2


Жеке табыс салығы

7 393,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 065,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

560,0



3


Жер салығы 

326,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 385,0



5


Бірыңғай жер салығы 

5 794,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

865,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

865,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 936,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 936,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1 936,0

4




Трансферттердің түсімдері

62 134,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 134,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 134,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

91 674,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

49 781,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49 781,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 781,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 774,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 007,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 906,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17 906,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 906,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 636,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 270,0

12




Көлiк және коммуникация

17 479,5


1



Автомобиль көлiгi

17 479,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 479,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 678,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9 801,5

15




Трансферттер

6 508,1


1



Трансферттер

6 508,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 508,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

6 507,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 281,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 281,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  22-қосымша

2024 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

34 917,0

1




Салықтық түсімдер

6 185,0


01



Табыс салығы

673,0



2


Жеке табыс салығы

673,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 281,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

106,0



3


Жер салығы 

5,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 780,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 390,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

231,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

231,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

234,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

234,0



2


Материалдық емес активтерді сату

234,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 498,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 498,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 498,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

35 114,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25 176,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 176,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 176,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 176,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 125,5


3



Елді-мекендерді көркейту

4 125,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 125,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 956,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

169,5

12




Көлiк және коммуникация

4 253,0


1



Автомобиль көлiгi

4 253,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 253,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 253,0

15




Трансферттер

1 559,3


1



Трансферттер

1 559,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 559,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

47,3




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 512,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-197,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

197,3

  Мәслихаттың
  2024 жылғы "28" қазандағы
  № 126 шешіміне
  9-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 76 шешіміне
  25-қосымша

2024 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

248 830,0

1




Салықтық түсімдер

83 608,0


01



Табыс салығы

51 267,0



2


Жеке табыс салығы

51 267,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

31 814,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

828,0



3


Жер салығы 

230,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

25 399,0



5


Бірыңғай жер салығы 

5 357,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

527,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

527,0

2




Салықтық емес түсiмдер

369,0


01



Салықтық емес түсiмдер

116,0



5


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

116,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

253,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

253,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 308,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 308,0



1


Жерді сату

1 308,0

4




Трансферттердің түсімдері

163 545,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

163 545,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

163 545,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

271 250,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

58 389,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58 389,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 389,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 389,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56 352,4


3



Елді-мекендерді көркейту

56 352,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 352,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 381,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 778,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24 193,4

12




Көлiк және коммуникация

136 156,0


1



Автомобиль көлiгi

136 156,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136 156,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

86 844,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

49 312,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

12 252,3


1



Трансферттер

12 252,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 252,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

12 252,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-22 420,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

22 420,7