Северо-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Северо-Казахстанского областного маслихата "Об утверждении областного бюджета Северо-Казахстанской области на 2024 – 2026 годы" от 15 декабря 2023 года № 9/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Северо-Казахстанской области на 2024 – 2026 годы согласно приложению 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 445 917 822,7 тысячи тенге:
налоговые поступления – 64 717 055,8 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 3 030 205 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 028 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 378 157 533,9 тысячи тенге;
2) затраты – 448 945 319,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 381 832,6 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 259 572,7 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 13 877 740,1 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 148 560 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 148 560 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 557 889,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 557 889,1 тысячи тенге:
поступление займов – 18 510 757 тысяч тенге;
погашение займов – 25 501 387,9 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 20 548 520 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно осуществляющая полномочия председателя Северо-Казахстанского областного маслихата | С. Сураганова |
Приложение 1 к решению | |
Северо-Казахстанского | |
областного маслихата | |
от 23 апреля 2024 года | |
№ 13/1 | |
Приложение 1 к решению | |
Северо-Казахстанского | |
областного маслихата | |
от 15 декабря 2023 года № 9/1 |
Северо-Казахстанский областной бюджет на 2024 год
Категория | Наименование |
Сумма, | ||||||
Класс | ||||||||
Под | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 445 917 822,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 64 717 055,8 | ||||||
01 | Подоходный налог | 47 928 485,1 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 11 092 322 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 836 163,1 | ||||||
03 | Социальный налог | 13 822 929,7 | ||||||
1 | Социальный налог | 13 822 929,7 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 965 641 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 956 447 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 194 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 030 205 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 382 955 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 48 957 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 121 720 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 212 278 | ||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 194 | ||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 194 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 313 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 313 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 533 832,8 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 1 533 832,8 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 103 910,2 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 103 910,2 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 028 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 028 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 028 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 378 157 533,9 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 20 271 926,9 | ||||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 20 271 926,9 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 357 885 607 | ||||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 357 885 607 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 448 945 319,2 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 334 130,8 | ||||||
110 | Аппарат маслихата области | 122 396,4 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 120 646 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 750,4 | ||||||
120 | Аппарат акима области | 3 857 863,3 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 294 028,2 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 37 964 | ||||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 978 085,1 | ||||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 480 808 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 66 978 | ||||||
257 | Управление финансов области | 479 410 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 437 190 | ||||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 590 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 9 136 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 494 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 145 536 | ||||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 145 536 | ||||||
269 | Управление по делам религий области | 180 769 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 69 078,2 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 22 280,8 | ||||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 89 410 | ||||||
282 | Ревизионная комиссия области | 373 056,1 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 336 817,1 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 36 239 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 856 055 | ||||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 1 856 055 | ||||||
718 | Управление государственных закупок области | 114 544 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 114 544 | ||||||
727 | Управление экономики области | 204 501 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики области | 197 081 | ||||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 7 420 | ||||||
02 | Оборона | 1 258 070,1 | ||||||
120 | Аппарат акима области | 616 121,1 | ||||||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 58 640 | ||||||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 127 163 | ||||||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 272 631,1 | ||||||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 157 687 | ||||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 641 949 | ||||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 504 490 | ||||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 137 459 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 027 145,4 | ||||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 12 027 145,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 11 302 673,4 | ||||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 6 195 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 718 277 | ||||||
04 | Образование | 169 926 218,2 | ||||||
120 | Аппарат акима области | 4 533 | ||||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 4 533 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 573 435 | ||||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 257 394 | ||||||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 113 830 | ||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 202 211 | ||||||
261 | Управление образования области | 150 897 471,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 744 038,4 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 135 837 | ||||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 230 620 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 800 000 | ||||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 589 112 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 136 576 | ||||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 984 767 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 30 946 | ||||||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000 | ||||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 10 348 713 | ||||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 858 288 | ||||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 218 667 | ||||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 705 909,3 | ||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 99 362 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 363 094,3 | ||||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 6 081 063 | ||||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 83 415 731,1 | ||||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 363 594 | ||||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 648 | ||||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 263 204 | ||||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 11 099 569 | ||||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 16 353 732 | ||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 219 856,4 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 5 156 641,4 | ||||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 063 215 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 12 230 922,7 | ||||||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 213 383 | ||||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 381 675,2 | ||||||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 47 991,3 | ||||||
082 | Строительство и реконструкция объектов высшего и послевузовского образования | 1 744 478 | ||||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 7 843 395,2 | ||||||
05 | Здравоохранение | 11 830 005,9 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 9 795 129,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 243 934 | ||||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 319 660 | ||||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 25 048 | ||||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 113 935 | ||||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 239 | ||||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 65 355 | ||||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 415 000 | ||||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 775 805 | ||||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 145 059 | ||||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 567 361,2 | ||||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 342 423 | ||||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 454 577 | ||||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 326 733 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 034 876,7 | ||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 2 034 876,7 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 19 938 099,1 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 17 812 861,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 248 869 | ||||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 251 938 | ||||||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 69 515,8 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 12 404 | ||||||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 156 764 | ||||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 966 490,5 | ||||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 140 021 | ||||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 677 575 | ||||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 77 478,1 | ||||||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 322 | ||||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 19 050 | ||||||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 3 363 088,7 | ||||||
062 | Развитие системы квалификаций | 3 987 | ||||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 206 877,1 | ||||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 25 500 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 220 449 | ||||||
068 | Программа занятости | 4 744 973 | ||||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 15 506 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 612 052,9 | ||||||
261 | Управление образования области | 1 994 400 | ||||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 565 758 | ||||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 235 258 | ||||||
095 | Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье | 144 712 | ||||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 48 672 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 20 000 | ||||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 20 000 | ||||||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 110 838 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 110 838 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 695 896,1 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 27 695 896,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 133 670 | ||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 19 571 | ||||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 628 987 | ||||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 3 000 | ||||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 2 067 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 655 074,6 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 253 526,5 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 002 151,8 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 1 151 862 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 188 342 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 120 729 | ||||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 837 171 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 620 | ||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 65 876,9 | ||||||
021 | Регулирование туристской деятельности | 33 000 | ||||||
041 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 20 881,9 | ||||||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 11 995 | ||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 434 488,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 125 354 | ||||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 269 668 | ||||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 868 632 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 425 142,9 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 745 692 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 271 273 | ||||||
024 | Развитие объектов спорта | 5 271 273 | ||||||
743 | Управление цифровых технологий области | 293 668 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 292 846 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 822 | ||||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 8 784 983 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 167 177 | ||||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 93 794 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 270 790 | ||||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 731 634 | ||||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 372 912 | ||||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 397 884 | ||||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 675 881 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 347 104 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 727 807 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 186 771,9 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 186 771,9 | ||||||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 186 771,9 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 71 626 383,8 | ||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 5 718 384,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 153 329 | ||||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 10 150 | ||||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 4 933 705 | ||||||
006 | Охрана животного мира | 67 561 | ||||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 67 463 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 6 435,1 | ||||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 18 000 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 422 910 | ||||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 20 000 | ||||||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 9 391 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 9 440 | ||||||
719 | Управление ветеринарии области | 3 922 068 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 206 625 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 573 000 | ||||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 10 869 | ||||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 50 218 | ||||||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 116 738 | ||||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 184 072 | ||||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 215 241 | ||||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 49 205 | ||||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 76 561 | ||||||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 2 154 | ||||||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 22 445 | ||||||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 17 997 | ||||||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 331 920 | ||||||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 65 023 | ||||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 61 985 931,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 858 767 | ||||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 819 303 | ||||||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 11 264 650 | ||||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000 | ||||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 20 000 | ||||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 165 945 | ||||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 835 | ||||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 7 369 863 | ||||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 18 653 530 | ||||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 10 005 442 | ||||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 9 443 321 | ||||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 2 278 301 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 53 974,7 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 15 326 601,9 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 201 512,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 239 051 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 33 580 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 057 611,5 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 10 871 270,4 | ||||||
728 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования области | 125 089 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектурно-строительного контроля и лицензирования на местном уровне | 95 705 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 29 384 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 45 390 777,7 | ||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 45 390 777,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 139 401,6 | ||||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 20 000 | ||||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 135 000 | ||||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 1 388 935 | ||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 20 148 | ||||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 9 528 463,7 | ||||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 64 519,8 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 29 707 722,5 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 386 587,1 | ||||||
13 | Прочие | 24 126 274,6 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 167 132 | ||||||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 167 132 | ||||||
257 | Управление финансов области | 12 225 528,2 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 12 225 528,2 | ||||||
261 | Управление образования области | 3 245 021 | ||||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 731 572 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 513 449 | ||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 546 871,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 215 199 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 800 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 1 413,8 | ||||||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 37 000 | ||||||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 966 521 | ||||||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 299 938 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 427 216 | ||||||
060 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 427 216 | ||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 55 381 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 55 381 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 432 889,6 | ||||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 2 802 649,1 | ||||||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 630 240,5 | ||||||
727 | Управление экономики области | 26 235 | ||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 26 235 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 1 745 459 | ||||||
257 | Управление финансов области | 1 745 459 | ||||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 739 119 | ||||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6 340 | ||||||
15 | Трансферты | 18 531 332,9 | ||||||
257 | Управление финансов области | 18 531 332,9 | ||||||
007 | Субвенции | 18 110 303 | ||||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 137 989,2 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 66 273 | ||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 216 767,7 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 10 381 832,6 | |||||||
Бюджетные кредиты | 24 259 572,7 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 680 000 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 680 000 | ||||||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 680 000 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 525 898,7 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 93 813 | ||||||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 93 813 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 432 085,7 | ||||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 13 432 085,7 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10 053 674 | ||||||
727 | Управление экономики области | 1 142 674 | ||||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 142 674 | ||||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 8 911 000 | ||||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 911 000 | ||||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 8 000 000 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 13 877 740,1 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 13 877 740,1 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 13 822 510,9 | ||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 55 229,2 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 148 560 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 148 560 | |||||||
13 | Прочие | 148 560 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 148 560 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 148 560 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -13 557 889,1 | |||||||
6) Финансирование дефицита | 13 557 889,1 | |||||||
(использование профицита) бюджета | ||||||||
7 | Поступления займов | 18 510 757 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 18 510 757 | ||||||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 7 777 083 | ||||||
2 | Договоры займа | 10 733 674 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 25 501 387,9 | ||||||
257 | Управление финансов области | 25 501 387,9 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 22 229 167,3 | ||||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 216 991,5 | ||||||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 55 229,1 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 548 520 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 20 548 520 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 20 548 520 |
Приложение 2 к решению | |
Северо-Казахстанского областного | |
маслихата от 23 апреля 2024 года | |
№ 13/1 | |
Приложение 5 к решению | |
Северо-Казахстанского областного | |
маслихата от 15 декабря 2023 года | |
№ 9/1 |
Расходы областного бюджета на 2024 год за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2024 года, и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2023 году целевых трансфертов из областного бюджета и республиканского бюджета
Доходы:
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
2 | Неналоговые поступления | 1 600,2 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 600,2 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 600,2 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 1 593,2 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 7 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 569,9 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 19 569,9 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 19 569,9 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10 078,8 | |||
в том числе: | |||||
Из республиканского бюджета: | 2 760,3 | ||||
Мамлютский район | 0,2 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 2 760 | ||||
район Шал акына | 0,1 | ||||
Из областного бюджета: | 7 318,5 | ||||
Айыртауский район | 1,8 | ||||
Акжарский район | 0,6 | ||||
Аккайынский район | 4 | ||||
Есильский район | 2,2 | ||||
Жамбылский район | 1,6 | ||||
Магжана Жумабаева | 5 563,6 | ||||
Кызылжарский район | 2,3 | ||||
Мамлютский район | 1,8 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 234,3 | ||||
Тайыншинский район | 1,5 | ||||
Тимирязевский район | 41,4 | ||||
Уалихановский район | 3,7 | ||||
Шал акына | 82 | ||||
город Петропавловск | 1 377,7 | ||||
16 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9 491,1 | |||
в том числе: | |||||
Айыртауский район | 1 | ||||
Акжарский район | 5 512,5 | ||||
Есильский район | 0,1 | ||||
Жамбылский район | 0,2 | ||||
Магжана Жумабаева | 1,4 | ||||
Кызылжарский район | 0,6 | ||||
Мамлютский район | 136,9 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 203,4 | ||||
Тайыншинский район | 1 170,3 | ||||
Тимирязевский район | 0,7 | ||||
Уалихановский район | 905,8 | ||||
район Шал акына | 1 558,1 | ||||
город Петропавловск | 0,1 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 55 229,2 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 55 229,2 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 55 229,2 | |||
04 | Возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета | 55 229,2 | |||
в том числе: | |||||
Айыртауский район | 0,1 | ||||
Акжарский район | 1 005 | ||||
Аккайынский район | 0,2 | ||||
Жамбылский район | 0,4 | ||||
Кызылжарский район | 52 127 | ||||
Мамлютский район | 2 096 | ||||
Тайыншинский район | 0,1 | ||||
Тимирязевский район | 0,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 548 520 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 20 548 520 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 20 548 520 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 20 548 520 | |||
Всего: | 20 624 919,3 |
Расходы:
1. За счет средств местного бюджета
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Про грам ма | Под программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
01 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 466 055 | |||||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 1 466 055 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 466 055 | ||||||||
04 | 261 | Управление образования области | 1 058 176,9 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 058 176,9 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 058 176,9 | ||||||||
04 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 102 794,2 | |||||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 674 191,7 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 674 191,7 | ||||||||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 47 991,3 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 47 991,3 | ||||||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 380 611,2 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 380 611,2 | ||||||||
05 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 503 775,7 | |||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 503 775,7 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 503 775,7 | ||||||||
07 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 956 733,4 | |||||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 1 956 733,4 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 956 733,4 | ||||||||
08 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 752 435,7 | |||||||
024 | Развитие объектов спорта | 752 435,7 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 752 435,7 | ||||||||
10 | 254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 781 550 | |||||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 781 550 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 781 550 | ||||||||
10 | 741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 165 945 | |||||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 165 945 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 165 945 | ||||||||
11 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 170 571,1 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 512 225,5 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 512 225,5 | ||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 658 345,6 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 658 345,6 | ||||||||
12 | 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 449 365,8 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 449 365,8 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 7 449 365,8 | ||||||||
13 | 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 148 560 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 148 560 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 148 560 | ||||||||
13 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 28 688,1 | |||||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 28 688,1 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 28 688,1 | ||||||||
15 | 257 | Управление финансов области | 354 756,9 | |||||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 137 989,2 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 137 989,2 | ||||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 216 767,7 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 216 767,7 | ||||||||
16 | 257 | Управление финансов области | 55 229,1 | |||||||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 55 229,1 | ||||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 55 229,1 | ||||||||
Всего: | 18 994 636,9 |
2. За счет облигационных займов
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Про грам ма | Под программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
05 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 811,1 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 811,1 | |||
005 | За счет внутренних займов | 5 811,1 | |||
07 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 624 471,3 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 1 624 471,3 | |||
005 | За счет внутренних займов | 1 624 471,3 | |||
Всего: | 1 630 282,4 |