О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 1 "Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2024 - 2026 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 9 октября 2024 года № 1

      В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 71 546 923,3 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 29 270 437,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 321 000 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 962 177 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 34 993 308,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 719 615,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -350 000 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 350 000 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 822 692,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 822 692,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 9 942 855,8 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 703 162 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 582 998,8.

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  города Петропавловска
  от 09 октября 2024 года № 1

Бюджет города Петропавловска на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




1) Доходы

71 546 923,3

1



Налоговые поступления

29 270 437,7


01


КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства

6 895 101,8



1

КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субьектов крупного предпринимательства

6 895 101,8


04


Hалоги на собственность

3 598 210,5



1

Hалоги на имущество

2 135 758,0



3

Земельный налог

160 571,0



4

Hалог на транспортные средства

1 301 881,5


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 325 240,4



2

Акцизы

16 576 373,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

140 878,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

607 989,4


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 451 885,0



1

Государственная пошлина

1 451 885,0

2



Неналоговые поступления

321 000,0


01


Доходы от государственной собственности

105 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100 000,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 000,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 000,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

213 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

213 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

6 962 177,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 466 373,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 466 373,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

495 804,0



1

Продажа земли

214 000,0



2

Продажа нематериальных активов

281 804,0

4



Поступления трансфертов

34 993 308,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 993 308,6



2

Трансферты из областного бюджета

34 993 308,6

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

74 719 615,9

01



Государственные услуги общего характера

2 059 606,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

82 992,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

64 402,0



003

Капитальные расходы государственного органа

18 590,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 246 588,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

955 674,5



003

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 108,0



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

287 805,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

149 700,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

123 924,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 172,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

11 620,0



015

Капитальные расходы государственного органа

984,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

68 257,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

68 257,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

450 593,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

391 444,4



013

Капитальные расходы государственного органа

59 149,0


805


Отдел государственных закупок района (города областного значения)

61 476,0



001

Услуги по реализации государственных закупок на местном уровне

58 736,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 740,0

02



Оборона

88 966,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

88 966,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

88 966,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

205 320,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

205 320,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

205 320,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 283 338,4


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 283 338,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

217 265,9



005

Государственная адресная социальная помощь

290 094,0



006

Оказание жилищной помощи

12 805,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

993 961,2



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

14 122,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 980,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

185 620,4



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

327 418,5



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 183 094,4



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

3 806,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

21 701,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

29 470,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 683 631,2


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

21 221 691,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 094 138,2



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

11 332 648,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

1 794 904,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 401 056,0



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 000 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

98 000,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

4 805 924,1



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 290 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 968 601,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

24 800,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 038 584,5



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

378 039,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

464 768,8



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0,0



081

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

182 338,6


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

60 884,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

58 606,9



005

Капитальные расходы государственного органа

2 277,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 261 494,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

779 901,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

68 543,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

359 326,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

106 221,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 910,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 100,0



014

Капитальные расходы государственного органа

17 565,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

199 236,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

481 593,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

268 257,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

177 730,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

34 106,0



006

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

160 800,5


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

156 578,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

98 605,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

53 166,5



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

4 807,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 222,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

4 222,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 295 656,6


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 295 656,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

1 009 856,5



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

96 779,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 185 241,1



056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

3 780,0

12



Транспорт и коммуникации

12 590 332,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 590 332,6



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 785 199,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

307 906,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 700 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5 797 227,6

13



Прочие

3 117 294,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

770 262,6



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

770 262,6


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

261 466,8



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

61 466,8



040

Развитие объектов государственных органов

200 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 085 565,1



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

2 085 565,1

14



Обслуживание долга

53 443,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

53 443,6



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

53 443,6

15



Трансферты

12 919 731,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 919 731,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 377,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

12 918 354,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




3) Чистое бюджетное кредитование

-350 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

350 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

350 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

350 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-2 822 692,6




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 822 692,6

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


7



Поступления займов

9 942 855,8


01


Внутренние государственные займы

9 942 855,8



2

Договоры займа

9 942 855,8

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

9 703 162,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 703 162,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 703 162,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

2 582 998,8


01


Остатки бюджетных средств

2 582 998,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 582 998,8


Петропавл қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 1 "2024-2026 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы № 1 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 9-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024 – 2026 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 71 546 923,3мың теңге:

      салықтық түсімдер – 29 270 437,7мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 321 000 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6 962 177 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 34 993 308,6 мың теңге;

      2) шығындар – 74 719 615,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -350 000 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 350 000 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 822 692,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – 2 822 692,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 9 942 855,8 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 9 703 162 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 2 582 998,8.

      Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихатының төрағасы А. Бердагулов

  Петропавл қаласы мәслихатының
  2024 жылғы 09 қазандағы
  № 1 шешіміне

Петропавл қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санат

Сомма (мың теңге)


Сынып



Ішкі сынып




Аты




1) Табыс

71 546 923,3

1



Салық түсімдері

29 270 437,7


01


Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

6 895 101,8



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

6 895 101,8


04


Мүлік салығы

3 598 210,5



1

Мүлік салығы

2 135 758,0



3

Жер салығы

160 571,0



4

Көлік салығы

1 301 881,5


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

17 325 240,4



2

Акциздер

16 576 373,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

140 878,0



4

Іскерлік және кәсіби төлемдер

607 989,4


08


Уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 451 885,0



1

Мемлекеттік міндет

1 451 885,0

2



Салықтық емес түсімдер

321 000,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

105 000,0



5

Мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100 000,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

5 000,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

3 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

3 000,0


06


Басқа салықтық емес түсімдер

213 000,0



1

Басқа салықтық емес түсімдер

213 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 962 177,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 466 373,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 466 373,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

495 804,0



1

Жерді сату

214 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

281 804,0

4



Трансферттердің түсімдері

34 993 308,6


02


Жоғары мемлекеттік органдардан трансферттер

34 993 308,6



2

Облыстық бюджеттен трансферттер

34 993 308,6

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты





2) Шығындар

74 719 615,9

01



Жалпы мемлекеттік қызметтер

2 059 606,5


112


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

82 992,0



001

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 402,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 590,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 246 588,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

955 674,5



003

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 108,0



009

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

287 805,6


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

149 700,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

123 924,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау

13 172,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

11 620,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

984,0


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

68 257,0



001

Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 257,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

450 593,4



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

391 444,4



013

Капитальные расходы государственного органа

59 149,0


805


Облыстың (облыстық маңызы бар қаланың)мемлекеттік сатып алу басқармасы

61 476,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

58 736,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 740,0

02



Қорғаныс

88 966,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің аппараты

88 966,2



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар

88 966,2

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

205 320,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

205 320,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

205 320,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 283 338,4


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 283 338,4



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

217 265,9



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

290 094,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

12 805,0



007

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

993 961,2



010

Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

14 122,0



011

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу

3 980,0



013

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

185 620,4



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

327 418,5



017

Мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну

1 183 094,4



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

3 806,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

21 701,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

29 470,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 683 631,2


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

21 221 691,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 094 138,2



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

11 332 648,3



098

Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй коммуналдық тұрғын үй қорын сатып алу

1 794 904,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 401 056,0



002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару

1 000 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

98 000,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

4 805 924,1



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1 290 000,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 968 601,0



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150 000,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

24 800,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 038 584,5



026

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

378 039,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

464 768,8



048

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту

0,0



081

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

182 338,6


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй инспекциясы бөлімі

60 884,1



001

Тұрғын үй қоры саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 606,9



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 277,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 261 494,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

779 901,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 543,0



003

Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

359 326,0



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

106 221,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

5 910,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

23 100,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 565,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

199 236,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ішкі саясат бөлімі

481 593,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

268 257,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

177 730,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру

34 106,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

160 800,5


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жер қатынастары бөлімі

156 578,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 605,0



003

Елді мекендердің жер-шаруашылық құрылысы

53 166,5



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердің, кенттердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру

4 807,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 222,0



005

Мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың)жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 222,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 295 656,6


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 295 656,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 009 856,5



013

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

96 779,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 185 241,1



056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

3 780,0

12



Көлік және коммуникация

12 590 332,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 590 332,6



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 785 199,0



024

Кентішілік (қалаішілік), қала маңындағы және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

307 906,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 700 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

5 797 227,6

13



Басқалар

3 117 294,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)экономика және қаржы бөлімі

770 262,6



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жергілікті атқарушы органының резерві

770 262,6


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

261 466,8



026

Бизнестің жол картасы-2025бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

61 466,8



040

Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту

200 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 085 565,1



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

2 085 565,1

14



Қарызға қызмет көрсету

53 443,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)экономика және қаржы бөлімі

53 443,6



021

Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

53 443,6

15



Трансферттер

12 919 731,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)экономика және қаржы бөлімі

12 919 731,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 377,7



024

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12 918 354,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

0,1




3) Таза бюджеттік кредиттеу

-350 000,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0




4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша Сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5) бюджет тапшылығы (профициті)

-2 822 692,6




6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 822 692,6

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


7



Несие түбіртектері

9 942 855,8


01


Мемлекеттік ішкі несиелер

9 942 855,8



2

Несиелік келісімдер

9 942 855,8

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты


16



Несиені өтеу

9 703 162,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

9 703 162,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы қарызын өтеу

9 703 162,0

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


8



Қолданылған бюджет қалдықтары

2 582 998,8


01


Бюджет баланстары

2 582 998,8



1

Қолжетімді бюджет қалдықтары

2 582 998,8