Маслихат города Атырау РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маслихата города Атырау от 20 декабря 2023 года № 74 "О бюджете города на 2024-2026 годы" следующие изменения:
Пункт-1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах":
1) доходы – 440 979 025 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 380 150 874 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 559 823 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 796 368 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 51 471 960 тысяч тенге;
2) затраты – 455 398 227 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 978 347 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 337 615 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 359 268 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 397 549 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 397 549 тысяч тенге:
поступление займов – 17 000 085 тысяч тенге;
погашение займов – 7 153 353 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 550 817 тысяч тенге.
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Маслихата города Атырау |
Б. Мурзагалиев |
Приложение 1 к решению Маслихата города Атырау от 27 июня 2024 года № 118 |
Бюджет города на 2024 год
Категория | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 440 979 025 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 380 150 874 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 138 939 018 | ||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 40 268 847 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 98 670 171 | ||||||||
03 | Социальный налог | 96 690 199 | ||||||||
1 | Социальный налог | 96 690 199 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 18 808 706 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 13 912 994 | ||||||||
3 | Земельный налог | 404 713 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 490 658 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 341 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 123 151 095 | ||||||||
2 | Акцизы | 117 570 384 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 303 156 | ||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 277 555 | ||||||||
07 | Прочие налоги | 117 | ||||||||
1 | Прочие налоги | 117 | ||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 561 739 | ||||||||
1 | Государственная пошлина | 2 561 739 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 559 823 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 230 126 | ||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 486 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 226 477 | ||||||||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 102 | ||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 061 | ||||||||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых гос. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 790 | ||||||||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых гос. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 790 | ||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 45 780 | ||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 45 780 | ||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 283 127 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 283 127 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 796 368 | ||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 958 855 | ||||||||
1 | Поступления от продажи основного капитала | 7 958 855 | ||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 837 513 | ||||||||
1 | Продажа земли | 737 383 | ||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 100 130 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 51 471 960 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 471 960 | ||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 51 471 960 | ||||||||
Функциональная группа | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 455 398 227 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 913 345 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 671 266 | ||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 81 464 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 74 303 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 161 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 589 802 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 502 014 | ||||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 788 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 4 696 082 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 696 082 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 131 778 | ||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 845 | ||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 18 161 | ||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 393 734 | ||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 116 564 | ||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 71 158 | ||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 71 158 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 70 808 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | ||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 474 839 | ||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 225 713 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 206 908 | ||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 18 805 | ||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 249 126 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 230 978 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 893 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 255 | ||||||||
02 | Оборона | 40 643 | ||||||||
1 | Военные нужды | 35 554 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 35 554 | ||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 35 554 | ||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 5 089 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 089 | ||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 5 089 | ||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 568 621 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 568 621 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 568 621 | ||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 568 621 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 989 941 | ||||||||
1 | Социальное обеспечение | 341 532 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 341 532 | ||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 341 532 | ||||||||
2 | Социальная помощь | 4 590 593 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 326 362 | ||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 10 000 | ||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 805 843 | ||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 42 698 | ||||||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 175 704 | ||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 46 743 | ||||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 338 462 | ||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 906 912 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 264 231 | ||||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 264 231 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 057 816 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 057 816 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 239 885 | ||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 716 | ||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 44 551 | ||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 756 467 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 197 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 85 479 872 | ||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 39 411 498 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30 018 649 | ||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 8 800 107 | ||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 9 230 458 | ||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 11 988 084 | ||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 227 840 | ||||||||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 227 840 | ||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 8 165 009 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 216 544 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 990 | ||||||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 3 422 556 | ||||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 641 987 | ||||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 3 862 932 | ||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 32 369 235 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 368 702 | ||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 113 471 | ||||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 255 231 | ||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 25 000 533 | ||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2 676 332 | ||||||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 147 256 | ||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 700 290 | ||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 18 476 655 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 699 139 | ||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 13 699 139 | ||||||||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 459 578 | ||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 369 690 | ||||||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 863 871 | ||||||||
031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 6 000 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 874 809 | ||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 758 318 | ||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 754 318 | ||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 754 318 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 000 | ||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 4 000 | ||||||||
2 | Спорт | 1 502 777 | ||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13 262 | ||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 262 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 489 515 | ||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 1 489 515 | ||||||||
3 | Информационное пространство | 339 764 | ||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 53 000 | ||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 53 000 | ||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 286 764 | ||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 286 764 | ||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 273 950 | ||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 104 918 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 84 918 | ||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 000 | ||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 169 032 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 142 776 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 256 | ||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 724 369 | ||||||||
1 | Топливо и энергетика | 2 724 369 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 438 618 | ||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 438 618 | ||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 285 751 | ||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 285 751 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44 920 | ||||||||
6 | Земельные отношения | 44 181 | ||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 44 181 | ||||||||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 44 181 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 739 | ||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 739 | ||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 739 | ||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 383 218 | ||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 383 218 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 205 860 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 199 910 | ||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 5 950 | ||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 177 358 | ||||||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 177 358 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 35 837 785 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 31 862 317 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 862 317 | ||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 27 453 874 | ||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 698 420 | ||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 710 023 | ||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 975 468 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 975 468 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 116 097 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 32 173 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 572 | ||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 823 626 | ||||||||
13 | Прочие | 18 443 349 | ||||||||
9 | Прочие | 18 443 349 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6 617 429 | ||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6 617 429 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 239 225 | ||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 239 225 | ||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 472 177 | ||||||||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 52 897 | ||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 419 280 | ||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 10 114 518 | ||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 10 114 518 | ||||||||
14 | Обслуживание долга | 723 914 | ||||||||
1 | Обслуживание долга | 723 914 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 723 914 | ||||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 723 914 | ||||||||
15 | Трансферты | 296 373 441 | ||||||||
1 | Трансферты | 296 373 441 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 296 373 441 | ||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 407 040 | ||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 293 928 913 | ||||||||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 5 657 | ||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 030 324 | ||||||||
035 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 505 | ||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 4 978 347 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 5 337 615 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 337 615 | ||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 5 337 615 | ||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 5 337 615 | ||||||||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 337 615 | ||||||||
083 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 4 000 000 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 359 268 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 359 268 | ||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 359 268 | ||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 359 268 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||
9 | Прочие | 0 | ||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0 | ||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 397 549 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 397 549 | |||||||||
Поступления займов | 17 000 085 | |||||||||
7 | Поступления займов | 17 000 085 | ||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 17 000 085 | ||||||||
2 | Договоры займа | 17 000 085 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
16 | Погашение займов | 7 153 353 | ||||||||
1 | Погашение займов | 7 153 353 | ||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 153 353 | ||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 153 353 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 9 550 817 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 550 817 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 550 817 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 550 817 |