Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 90-VІІІ "Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2024-2026 годы" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 191755) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Құрманғазы на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 369 519 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 918 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 325 601 тысяч тенге;
2) затраты – 394 492 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 973 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 973 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 24 973 тысяч тенге."
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 166 489 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 880 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 233 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 154 376 тысяч тенге;
2) затраты – 174 741 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 252 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 252 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 252 тысяч тенге."
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Макашского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 017 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 252 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 439 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 120 326 тысяч тенге;
2) затраты – 125 541 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 524 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 524 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 524 тысяч тенге."
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Орлинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 134 190 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 195 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 450 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 525 тысяч тенге;
2) затраты – 138 219 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 029 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 029 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 029 тысяч тенге."
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Нуржауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 384 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 898 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 70 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 143 316 тысяч тенге;
2) затраты – 147 812 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 428 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 428 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 428 тысяч тенге."
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет сельского округа Жаңаталап на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 249 039 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 141 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 243 898 тысяч тенге;
2) затраты – 252 577 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 538 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 538 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 538 тысяч тенге."
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 111 755 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 625 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 95 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 101 685 тысяч тенге;
2) затраты – 118 207 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 452 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 452 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 452 тысяч тенге."
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Бирликского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 656 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 545 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 50 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 526 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 68 585 тысяч тенге;
2) затраты – 72 777 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 121 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 121 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 121 тысяч тенге."
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Кудряшовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 951 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 679 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 190 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 84 082 тысяч тенге;
2) затраты – 88 540 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 589 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 589 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 589 тысяч тенге."
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Дынгызылского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 177 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 200 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 119 477 тысяч тенге;
2) затраты – 124 972 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -795 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 795 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 795 тысяч тенге."
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Азгирского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 671 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 699 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 972 тысяч тенге;
2) затраты – 86 287 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 616 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 616 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 616 тысяч тенге."
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Суюндукского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 104 206 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 500 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 450 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 97 236 тысяч тенге;
2) затраты – 109 507 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 301 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 301 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 301 тысяч тенге."
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Тенизского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 210 727 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 196 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 228 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 207 303 тысяч тенге;
2) затраты – 213 723 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 996 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 996 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 996 тысяч тенге."
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
"14. Утвердить бюджет Шортанбайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 851 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 858 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 86 593 тысяч тенге;
2) затраты – 89 093 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -242 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 242 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 242 тысяч тенге."
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Бокейханского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 234 191 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 350 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 800 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 231 041 тысяч тенге;
2) затраты – 253 504 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19313 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19313 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19313 тысяч тенге."
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет Сафонского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 227 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 494 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 226 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 601 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 119 906 тысяч тенге;
2) затраты – 124 422 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 195 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 195 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 195 тысяч тенге."
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 836 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 430 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 125 106 тысяч тенге;
2) затраты – 127 282 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -446 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 446 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 446 тысяч тенге."
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Утвердить бюджет Асанского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 52, 53 и 54 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 114 408 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 260 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 110 148 тысяч тенге;
2) затраты – 115 550 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 142 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 142 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 142 тысяч тенге."
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кигашского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 55, 56 и 57 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 167 229 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 331 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 174 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 163 654 тысяч тенге;
2) затраты – 169 419 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 190 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 190 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 190 тысяч тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата | Г. Калиева |
Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года |
|
Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 369 519 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 918 | |||
01 | Подоходный налог | 23 414 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 414 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 20 504 | |||
1 | Налоги на имущество | 550 | |||
3 | Земельный налог | 450 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 19 504 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 325 601 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 325 601 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 325 601 | |||
Текущие целевые трансферты | 167 881 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 157 720 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 394 492 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 209 095 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 209 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 000 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206 086 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 914 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 95 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 132 723 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 9 520 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 520 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 9 520 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 123 203 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 203 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 153 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 083 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 967 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 000 | |||
13 | Прочие | 12 382 | |||
9 | Прочие | 12 382 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 382 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 382 | |||
15 | Трансферты | 292 | |||
1 | Трансферты | 292 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 292 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 292 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -24 973 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 24 973 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 24 973 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 24 973 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 24 973 |
Приложение 2 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 4 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VIІІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 166 489 | |||||
1 | Налоговые поступления | 10 880 | ||||
01 | Подоходный налог | 4 500 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 500 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 6 380 | ||||
1 | Налоги на имущество | 180 | ||||
3 | Земельный налог | 100 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 100 | ||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 0 | ||||
1 | Госпошлина | 0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 233 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 233 | ||||
1 | Продажа земли | 0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 233 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 154 376 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 154 376 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 154 376 | ||||
Текущие целевые трансферты | 77 272 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 77 104 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 174 741 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 116 578 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 116 499 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 499 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 637 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 862 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 79 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 021 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 021 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 021 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 857 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 435 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 729 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 376 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 33 376 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 376 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 376 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 128 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 128 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 128 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 128 | ||||
13 | Прочие | 3 632 | ||||
9 | Прочие | 3 632 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 632 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 632 | ||||
15 | Трансферты | 6 | ||||
1 | Трансферты | 6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 252 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 8 252 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 252 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 252 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 252 |
Приложение 3 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 7 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Макашского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 124 017 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 252 | |||
01 | Подоходный налог | 1 100 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 100 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 152 | |||
1 | Налоги на имущество | 82 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 050 | |||
5 | Единый земельный налог | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 439 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 439 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 439 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 120 326 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 120 326 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 120 326 | |||
Текущие целевые трансферты | 19 585 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 100 741 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 125 541 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 097 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 030 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 030 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 684 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 346 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 918 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 918 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 918 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 400 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 268 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 65 786 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 65 786 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 786 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 65 786 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | |||
13 | Прочие | 2 738 | |||
9 | Прочие | 2 738 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 738 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 738 | |||
15 | Трансферты | 2 | |||
1 | Трансферты | 2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 524 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 524 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 524 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 524 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 524 |
Приложение 4 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 10 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Орлинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 134 190 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 195 | |||
01 | Подоходный налог | 1 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 695 | |||
1 | Налоги на имущество | 140 | |||
3 | Земельный налог | 10 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 545 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 450 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 450 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 450 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20 | |||
1 | Продажа земли | 20 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 128 525 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 525 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 525 | |||
Текущие целевые трансферты | 52 419 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 76 106 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 138 219 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 56 473 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 394 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 394 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 034 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 360 | |||
2 | Финансовая деятельность | 79 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 098 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 098 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 098 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 360 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 950 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 788 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 57 614 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 57 614 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 614 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 57 614 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 128 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 128 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 128 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 128 | |||
13 | Прочие | 1 880 | |||
9 | Прочие | 1 880 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 880 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 880 | |||
15 | Трансферты | 26 | |||
1 | Трансферты | 26 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 26 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 029 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 4 029 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 029 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 029 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 029 |
Приложение 5 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 13 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Нуржауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 146 384 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 898 | ||||
01 | Подоходный налог | 480 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 480 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 2 418 | ||||
1 | Налоги на имущество | 98 | ||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 320 | ||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 100 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 100 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 70 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 70 | ||||
1 | Продажа земли | 70 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 143 316 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143 316 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143 316 | ||||
Текущие целевые трансферты | 63 352 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 79 964 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 147 812 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 500 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 432 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 432 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 148 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 284 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 594 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 4 312 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 312 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 4 312 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 282 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 282 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 661 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 530 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42 091 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 620 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 34 620 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 620 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 620 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 207 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 207 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 207 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 207 | ||||
13 | Прочие | 2 865 | ||||
9 | Прочие | 2 865 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 865 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 865 | ||||
15 | Трансферты | 26 | ||||
1 | Трансферты | 26 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 26 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 428 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 428 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 428 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 428 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 428 |
Приложение 6 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 16 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 249 039 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 141 | |||
01 | Подоходный налог | 2 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 500 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 641 | |||
1 | Налоги на имущество | 110 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 531 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 243 898 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 243 898 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 243 898 | |||
Текущие целевые трансферты | 151 949 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 91 949 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 252 577 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 96 798 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 96 731 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 731 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 110 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 621 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 670 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 670 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 670 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 408 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 762 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 116 281 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 116 281 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 281 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 116 281 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 3 803 | |||
9 | Прочие | 3 803 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 803 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 803 | |||
15 | Трансферты | 25 | |||
1 | Трансферты | 25 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 25 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 538 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 538 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 538 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 538 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 538 |
Приложение 7 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 19 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Аккольского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 111 755 | |||||
1 | Налоговые поступления | 9 625 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 355 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 355 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 7 270 | ||||
1 | Налоги на имущество | 200 | ||||
3 | Земельный налог | 300 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 770 | ||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 350 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 350 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 95 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 95 | ||||
1 | Продажа земли | 80 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 15 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 101 685 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 101 685 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 101 685 | ||||
Текущие целевые трансферты | 21 739 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 79 946 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 118 207 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 60 772 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 705 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 705 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 159 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 046 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 67 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 356 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 356 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 356 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 594 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 762 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 45 321 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 45 321 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 321 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45 321 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||
13 | Прочие | 3 735 | ||||
9 | Прочие | 3 735 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 735 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 735 | ||||
15 | Трансферты | 23 | ||||
1 | Трансферты | 23 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 23 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 452 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 6 452 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 452 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 452 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 452 |
Приложение 8 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 22 | |
к решению Курмангазинского | |
районного маслихата № 90-VIІІ | |
от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Бирликского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
І. Доходы | 71 656 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 545 | |||||
01 | Подоходный налог | 270 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 270 | |||||
03 | Социальный налог | 0 | |||||
1 | Социальный налог | 0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 2 275 | |||||
1 | Налоги на имущество | 70 | |||||
3 | Земельный налог | 5 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 180 | |||||
5 | Единый земельный налог | 20 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 526 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 521 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 521 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 | |||||
1 | Продажа земли | 0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 68 585 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 585 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 585 | |||||
Текущие целевые трансферты | 12 244 | ||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||||
Субвенции | 56 341 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ. Расходы | 72 777 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 53 847 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 780 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 780 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 780 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 417 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 417 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 417 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 229 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 188 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 290 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 11 290 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 290 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 290 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 289 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 289 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 289 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 289 | |||||
13 | Прочие | 1 899 | |||||
9 | Прочие | 1 899 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 899 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 899 | |||||
15 | Трансферты | 35 | |||||
1 | Трансферты | 35 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 | |||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 121 | ||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 121 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 121 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 121 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 121 |
Приложение 9 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 25 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
І. Доходы | 86 951 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 679 | |||||
01 | Подоходный налог | 870 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 870 | |||||
03 | Социальный налог | 0 | |||||
1 | Социальный налог | 0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 1 809 | |||||
1 | Налоги на имущество | 89 | |||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 700 | |||||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 190 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 190 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 190 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||||
1 | Продажа земли | 0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 84 082 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 082 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 082 | |||||
Текущие целевые трансферты | 20 226 | ||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||||
Субвенции | 63 856 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ. Расходы | 88 540 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 49 486 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 419 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 419 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 004 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 415 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 663 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 16 688 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 688 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16 688 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 975 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 975 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 215 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 260 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 547 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 15 547 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 547 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 547 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
13 | Прочие | 1 780 | |||||
9 | Прочие | 1 780 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 780 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 780 | |||||
15 | Трансферты | 64 | |||||
1 | Трансферты | 64 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 64 | |||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 589 | ||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 589 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 589 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 589 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 589 |
Приложение 10 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 28 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VIІІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
І. Доходы | 124 177 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4 200 | |||||
01 | Подоходный налог | 700 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 700 | |||||
03 | Социальный налог | 0 | |||||
1 | Социальный налог | 0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3 500 | |||||
1 | Налоги на имущество | 90 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 410 | |||||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 500 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 500 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||||
1 | Продажа земли | 0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 119 477 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 119 477 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 119 477 | |||||
Текущие целевые трансферты | 61 283 | ||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||||
Субвенции | 58 194 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ. Расходы | 124 972 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 39 540 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 473 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 473 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 890 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 381 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 202 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 489 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 14 532 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 532 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 532 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 957 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 957 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 508 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 831 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 618 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 065 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 33 065 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 065 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 065 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 803 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 803 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 803 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 803 | |||||
13 | Прочие | 2 050 | |||||
9 | Прочие | 2 050 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 050 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 050 | |||||
15 | Трансферты | 25 | |||||
1 | Трансферты | 25 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 25 | |||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -795 | ||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 795 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 795 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 795 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 795 |
Приложение 11 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 31 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Азгырского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
І. Доходы | 84 671 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 5 699 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 409 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 409 | ||||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 4 290 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 90 | ||||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 200 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||||||
1 | Продажа земли | 0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 78 972 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 972 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 972 | ||||||
Текущие целевые трансферты | 9 834 | |||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||||
Субвенции | 69 138 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ. Расходы | 86 287 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 53 715 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 648 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 648 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 702 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 761 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 185 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 67 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | ||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 002 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 002 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 002 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 350 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 350 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 302 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 746 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 24 746 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 746 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 746 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 360 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 360 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 360 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 360 | ||||||
13 | Прочие | 1 443 | ||||||
9 | Прочие | 1 443 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 443 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 443 | ||||||
15 | Трансферты | 21 | ||||||
1 | Трансферты | 21 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21 | ||||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 616 | |||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 616 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 616 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 616 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 616 |
Приложение 12 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 34 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VIІІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Суюндукского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 104 206 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 500 | |||
01 | Подоходный налог | 600 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5 900 | |||
1 | Налоги на имущество | 120 | |||
3 | Земельный налог | 10 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5 470 | |||
5 | Единый земельный налог | 300 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 450 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 450 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 450 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20 | |||
1 | Продажа земли | 20 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 236 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 236 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 236 | |||
Текущие целевые трансферты | 14 598 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 82 638 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 109 507 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 56 634 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 546 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 546 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 019 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 348 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 179 | |||
2 | Финансовая деятельность | 88 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 968 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 968 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 968 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 200 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 268 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 44 886 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 44 886 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 886 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 44 886 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | |||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0 | |||
15 | Трансферты | 19 | |||
1 | Трансферты | 19 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 19 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 301 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 301 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 301 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 301 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 301 |
Приложение 13 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года |
|
Приложение 37 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VIІІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Тенизского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 210 727 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 196 | |||
01 | Подоходный налог | 1 171 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 171 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 008 | |||
1 | Налоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 690 | |||
5 | Единый земельный налог | 233 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 228 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 228 | |||
1 | Продажа земли | 228 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 207 303 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 207 303 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 207 303 | |||
Текущие целевые трансферты | 130 176 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 77 127 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 213 723 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 128 825 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 128 758 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 758 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 298 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 460 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 241 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 460 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 460 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 460 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 781 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 781 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 895 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 078 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 808 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 026 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 28 026 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 026 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 026 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 800 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 800 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 800 | |||
13 | Прочие | 1 830 | |||
9 | Прочие | 1 830 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 830 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 830 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 996 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 2 996 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 996 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 996 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 996 |
Приложение 14 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 40 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 88 851 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1 858 | ||||
01 | Подоходный налог | 515 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 515 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 1 343 | ||||
1 | Налоги на имущество | 45 | ||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 100 | ||||
5 | Единый земельный налог | 198 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 400 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 400 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 400 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||||
1 | Продажа земли | 0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 86 593 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 593 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 593 | ||||
Текущие целевые трансферты | 11 324 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 75 269 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 89 093 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 49 228 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 146 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 146 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 444 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 793 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 909 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 82 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 071 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 071 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 071 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 538 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 313 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 434 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 33 434 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 434 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 434 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||
13 | Прочие | 1 325 | ||||
9 | Прочие | 1 325 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 325 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 325 | ||||
15 | Трансферты | 35 | ||||
1 | Трансферты | 35 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -242 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 242 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 242 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 242 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 242 |
Приложение 15 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 октября 2024 года | |
Приложение 43 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Бокейханского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 234 191 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 350 | |||
01 | Подоходный налог | 360 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 360 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 990 | |||
1 | Налоги на имущество | 70 | |||
3 | Земельный налог | 70 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 830 | |||
5 | Единый земельный налог | 20 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 800 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 389 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 389 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 411 | |||
1 | Продажа земли | 42 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 369 | |||
4 | Поступления трансфертов | 231 041 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 231 041 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 231 041 | |||
Текущие целевые трансферты | 149 439 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 81 602 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 253 504 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 109 098 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 109 020 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 020 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 105 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 25 915 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 78 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 780 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 73 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 780 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 378 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 121 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43 281 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 988 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 988 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 988 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 988 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 198 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 198 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 198 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 198 | |||
13 | Прочие | 1 902 | |||
9 | Прочие | 1 902 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 902 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 902 | |||
15 | Трансферты | 18 538 | |||
1 | Трансферты | 18 538 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 538 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 18 538 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 313 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 19 313 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 313 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 313 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 313 |
Приложение 16 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 46 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Сафонского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 123 227 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 494 | |||
01 | Подоходный налог | 483 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 483 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 011 | |||
1 | Налоги на имущество | 50 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 900 | |||
5 | Единый земельный налог | 61 | |||
2 | Неналоговые поступления | 226 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 190 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 190 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 36 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 36 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 601 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 601 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 601 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 119 906 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 119 906 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 119 906 | |||
Текущие целевые трансферты | 33 783 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 86 123 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 124 422 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 57 675 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 608 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 608 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 521 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 429 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 658 | |||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 253 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 253 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 253 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 193 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 136 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 924 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 859 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 33 859 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 859 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 859 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 1 600 | |||
9 | Прочие | 1 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 600 | |||
15 | Трансферты | 35 | |||
1 | Трансферты | 35 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 195 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 195 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 195 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 195 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 195 |
Приложение 17 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 49 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VIІІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Коптогайского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 126 836 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 430 | |||
01 | Подоходный налог | 180 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 180 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 250 | |||
1 | Налоги на имущество | 20 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 230 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 300 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 300 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 300 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 125 106 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 125 106 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 125 106 | |||
Текущие целевые трансферты | 76 704 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 48 402 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 127 282 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 87 591 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 528 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 528 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 504 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 24 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 63 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 615 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 16 501 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 501 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16 501 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 114 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 114 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 608 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 224 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 282 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 628 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 628 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 628 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 628 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 500 | |||
13 | Прочие | 917 | |||
9 | Прочие | 917 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 917 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 917 | |||
15 | Трансферты | 31 | |||
1 | Трансферты | 31 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 31 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -446 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 446 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 446 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 446 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 446 |
Приложение 18 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 52 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VIІІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Асанского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 114 408 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 260 | |||
01 | Подоходный налог | 661 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 661 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 599 | |||
1 | Налоги на имущество | 40 | |||
3 | Земельный налог | 2 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 418 | |||
5 | Единый земельный налог | 139 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 110 148 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 110 148 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 110 148 | |||
Текущие целевые трансферты | 47 644 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 62 504 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 115 550 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 532 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 454 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 454 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 975 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 479 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 78 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 721 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 33 999 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 999 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 33 999 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 722 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 722 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 235 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 268 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 219 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 996 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 35 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 996 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 996 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 1 228 | |||
9 | Прочие | 1 228 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 228 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 228 | |||
15 | Трансферты | 73 | |||
1 | Трансферты | 73 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 73 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 142 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 142 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 142 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 142 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 142 |
Приложение 19 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 55 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
Бюджет Кигашского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 167 229 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 331 | |||
01 | Подоходный налог | 1 071 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 071 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 260 | |||
1 | Налоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 50 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 130 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 70 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 70 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 70 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 174 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 174 | |||
1 | Продажа земли | 174 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 163 654 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 163 654 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 163 654 | |||
Текущие целевые трансферты | 100 737 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 62 917 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 169 419 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 70 957 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 890 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 890 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 374 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 26 807 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 709 | |||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 582 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 26 320 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 320 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 26 320 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 262 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 262 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 838 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 424 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 111 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 31 111 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 111 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 111 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 742 | |||
9 | Прочие | 742 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 742 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 742 | |||
15 | Трансферты | 27 | |||
1 | Трансферты | 27 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 27 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 190 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 2 190 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 190 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 190 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 190 |
Приложение 20 к решению Курмангазинского районного маслихата № 170-VІІІ от 19 декабря 2024 года | |
Приложение 58 к решению Курмангазинского районного маслихата № 90-VІIІ от 25 декабря 2023 года |
ОбъҰмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2024 год
Коды программ | Наименование сельских округов | ||||||
Наименование бюджетных программ | Акколь | Азгир | Бирлик | Құрман ғазы | Дынгызыл | Енбекши | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57159 | 50702 | 53780 | 206086 | 37890 | 112637 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | 761 | 0 | 2914 | 381 | 3862 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3046 | 2185 | 0 | 1202 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | 67 | 67 | 95 | 67 | 79 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2350 | 4229 | 62153 | 3508 | 5857 | |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7594 | 350 | 0 | 26083 | 26831 | 9435 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 762 | 302 | 188 | 34967 | 3618 | 3729 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | 9520 | 14532 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45321 | 24746 | 11290 | 33065 | 33376 | |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3360 | 1289 | 40000 | 1803 | 2128 | |
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3735 | 1443 | 1899 | 12382 | 2050 | 3632 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 23 | 21 | 35 | 292 | 25 | 6 |
118207 | 86287 | 72777 | 394492 | 124972 | 174741 |
продолжение таблицы
Коды программ | ||||||||
Наименование бюджетных программ | Орлы | Жаңаталап | Кудряшов | Макаш | Нуржау | Суюндук | Теңіз | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53034 | 86110 | 49004 | 40684 | 48148 | 48019 | 125298 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | 10621 | 415 | 346 | 284 | 8348 | 3460 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3360 | 179 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 | 67 | 67 | 67 | 68 | 88 | 67 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5360 | 6408 | 4500 | 5400 | 4661 | 4200 | 8895 |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 950 | 500 | 215 | 268 | 7530 | 500 | 22078 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13788 | 28762 | 260 | 250 | 42091 | 268 | 14808 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16688 | 7000 | 4312 | 3460 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 57614 | 116281 | 15547 | 65786 | 34620 | 44886 | 28026 |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2128 | 3000 | 3207 | 3000 | 5800 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1880 | 3803 | 1780 | 2738 | 2865 | 0 | 1830 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 26 | 25 | 64 | 2 | 26 | 19 | 1 |
138219 | 252577 | 88540 | 125541 | 147812 | 109507 | 213723 |
продолжение таблицы
Коды программ | ||||||||
Наименование бюджетных программ | Бокейхан | Асан | Сафон | Қиғаш | Шортанбай | Көптоғай | Итого, тысяч тенге | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83105 | 40975 | 53521 | 38374 | 40444 | 87504 | 1312474 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 25915 | 479 | 1429 | 26807 | 5793 | 24 | 92339 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2658 | 5709 | 2909 | 21248 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 | 78 | 67 | 67 | 82 | 63 | 1380 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000 | 2000 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6378 | 2235 | 7193 | 2838 | 4538 | 1608 | 142311 |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24121 | 268 | 8136 | 313 | 224 | 135396 | |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43281 | 219 | 15924 | 35424 | 220 | 282 | 239143 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 33999 | 26320 | 16501 | 132332 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38988 | 35996 | 33859 | 31111 | 33434 | 13628 | 697574 |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11198 | 6500 | 83413 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1902 | 1228 | 1600 | 742 | 1325 | 917 | 47751 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 18538 | 73 | 35 | 27 | 35 | 31 | 19304 |
253504 | 115550 | 124422 | 169419 | 89093 | 127282 | 2926665 |