Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-4 следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. "Утвердить бюджет Дайырского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 81 050,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 11 880,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 37,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 133,0 тысяч тенге;
2) затраты - 82 633,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 583,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 583,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 583,0 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель сессии | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 11 сентября 2024 года №26/4-VIII |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-4 |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 81 050,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 880,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 020,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 020,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 445,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 430,0 | ||
3 | Земельный налог | 207,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 170,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 638,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 415,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 415,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 37,2 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 37,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 37,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 69 133,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 133,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 133,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 82 633,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 348,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 348,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 348,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 471,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 877,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 13304,0 | |||
2 | Социальная помощь | 13304,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13304,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 13304,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 829,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 812,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 812,0 | |||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 812,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 6 740,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 740,2 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6 740,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 276,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 276,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 911,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 625,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 740,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 545,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 445,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 445,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 445,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 606,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 606,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 606,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 606,8 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1583,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1583,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1583,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1583,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1583,0 |