Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Айнабулакского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-1 следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы -188 572,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 11 942,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 148,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 63,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 176 418,4 тысяч тенге;
2) затраты - 189 538,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 965,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 965,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 965,9 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель сессии | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 25 ноября 2024 года №29/1-VIII |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-1 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 188 572,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 942,1 | ||
01 | Подоходный налог | 5 389,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 389,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 437,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 210,1 | ||
3 | Земельный налог | 178,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 365,5 | ||
5 | Единый земельный налог | 684,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 115,3 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 115,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 148,9 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 148,9 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 148,9 | ||
3 | Поступления от реализации основных средств | 63,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 63,0 | ||
3 | Продажа нематериальных активов | 63,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 176 418,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 176 418,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 176 418,4 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 189 538,3 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 38 617,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 617,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 617,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 237,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 380,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 869,0 | |||
2 | Социальная помощь | 7 869,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 869,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 869,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 955,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 24 758,4 | |||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа с районным округом | 24 758,4 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24 758,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 196,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 196,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 904,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 692,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 501,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 430,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 430,2 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 430,2 | |||
2 | Спорт | 71,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 71,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 314,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 314,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 314,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 314,3 | |||
13 | Прочие | 80 268,0 | |||
9 | Прочие | 80 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 268,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 80 268,0 | |||
15 | Трансферты | 13,3 | |||
1 | Трансферты | 13,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 13,3 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -965,9 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 965,9 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 965,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 965,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 965,9 |