ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.
Зайсан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Зайсан аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Зайсан ауданы Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті туралы" 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №01-03/VIII-17-1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған Зайсан ауданы Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 188 572,4 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер - 11 942,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 148,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 63,0 мың теңге;
трансферттердіңтүсімдері – 176 418,4 мың теңге;
2) шығындар – 189 538,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу– 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер– 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 965,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 965,9 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 965,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат төрағасы | Е. Загипаров |
Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 қарашадағы №29/1-VIII шешіміне қосымша |
|
Зайсан аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №01-03/VIII-17-1 шешіміне 1 қосымша |
2024 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 188 572,4 | |||
1 | Салықтықтүсімдер | 11 942,1 | ||
01 | Табыс салығы | 5 389,2 | ||
2 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 5 389,2 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 437,6 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 210,1 | ||
3 | Жер салығы | 178,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 365,5 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 684,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 115,3 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 115,3 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 148,9 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 148,9 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 148,9 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 63,0 | ||
03 | Жер және материалдық емес активтерді сату | 63,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 63,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 176 418,4 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 176 418,4 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 176 418,4 |
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
Кішіфункция | |||||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II.ШЫҒЫНДАР | 189 538,3 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 617,3 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 617,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 617,3 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 237,3 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 380,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 869,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 7 869,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 869,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 7 869,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 47 955,2 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 24 758,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 758,4 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 24 758,4 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 23 196,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 196,8 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 904,8 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 600,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 692,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 501,2 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 430,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 430,2 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 430,2 | |||
2 | Спорт | 71,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 71,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 14 314,3 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 14 314,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 314,3 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 14 314,3 | |||
13 | Басқалар | 80 268,0 | |||
9 | Басқалар | 80 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 268,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 80 268,0 | |||
15 | Трансферттер | 13,3 | |||
1 | Трансферттер | 13,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13,3 | |||
048 | Пайдаланылмаған трансферттерді қайтару | 13,3 | |||
III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | -965,9 | ||||
VI.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 965,9 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 965,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 965,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 965,9 |