Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-6 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 96 602,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 17 288,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 44,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 025,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 243,5 тысяч тенге;
2) затраты - 97 645,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 042,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 042,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 042,4 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного Маслихата от 25 ноября 2024 года за №29/6-VIII |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 декабря 2023 года за №01-03/VIII-17-6 |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 96 602,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 288,6 | ||
01 | Индивидуальный подоходный налог | 9 885,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налогпо доходам,не болагаемых у источника выплаты (по месту осуществления деятельности) | 9 885,7 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 058,4 | ||
1 | Налоги на имущество | 565,0 | ||
3 | Земельный налог | 121,2 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 001,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 371,2 | ||
05 | Налог облагаемый на товары,работы и услуги | 344,5 | ||
3 | Плата за пользование зем.участками | 344,5 | ||
2 | Неналоговые поступления | 44,9 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 44,9 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 44,9 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 025,6 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 025,6 | ||
1 | Прожажа земли | 1 025,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 78 243,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 243,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 243,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 97 645,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 46 514,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 514,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 514,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 137,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 377,6 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 16 882,0 | |||
2 | Социальная помощь | 16 882,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 882,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 16882,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 063,5 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 710,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 710,1 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 710,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 353,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 353,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 116,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 337,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 293,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 100,0 | |||
2 | Спорт | 193,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 193,5 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 193,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 890,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 890,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 890,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 890,0 | |||
15 | Трансферты | 1,4 | |||
1 | Трансферты | 1,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,4 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 042,4 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 042,4 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 042,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 042,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 042,4 |