Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 558 668,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 74 775,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 483 893,0 тысяч тенге;
2) затраты – 558 668,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 44 515,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 369 166,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 70 212,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Предсадатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/2-VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 558 668,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 74 775,0 | ||
01 | Подоходный налог | 38 035,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 035,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 36 580,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 320,0 | ||
3 | Земельный налог | 810,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 820,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 630,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 160,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 160,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 483 893,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 483 893,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 483 893,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 558 668,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 164 245,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 164 245,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 164 245,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 142 745,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 21 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 209 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 209 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 700,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 195 500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 100 791,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 100 791,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 791,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 100 791,0 | |||
13 | Прочие | 83 432,0 | |||
9 | Прочие | 83 432,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 432,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 83 432,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 522 563,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 79 164,0 | ||
01 | Подоходный налог | 40 317,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 317,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 38 677,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 340,0 | ||
3 | Земельный налог | 820,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 849,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 668,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 170,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 170,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 443 399,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 443 399,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 443 399,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 522 563,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 174 103,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 174 103,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174 103,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151 313,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 22 790,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 242 930,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 242 930,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 242 930,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 228 430,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 530,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 530,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 530,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 530,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 105 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 105 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 105 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 546 885,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 83 814,0 | ||
01 | Подоходный налог | 42 736,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 42 736,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 40 898,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 360,0 | ||
3 | Земельный налог | 830,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 38 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 708,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 180,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 180,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 463 071,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 463 071,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 463 071,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 546 885,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 184 335,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 184 335,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 184 335,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160 335,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 24 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 257 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 257 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 257 000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 242 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 550,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 550,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 105 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 105 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 105 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |