Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.07.2024.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа Маркакольского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 28152,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 1401,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 26751,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29707,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Марқакөл Восточно-Казахстанской области от 06.09.2024 № 9/6-VIII (вводится в действие с 01.07.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 июля 2024 года.
Председатель маслихата района Марқакөл | М. Калелов |
Приложение 1 к решению маслихата района Марқакөл от 2024 года № 7/6-VІII |
Бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Марқакөл Восточно-Казахстанской области от 06.09.2024 № 9/6-VIII (вводится в действие с 01.07.2024).
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 28152,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1401,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1401,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 0,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1401,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1401,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26751,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26751,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 26751,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 26751,0 | ||
3 | Субвенции | 0,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 29707,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20564,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20564,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20564,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20264,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 697,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1680,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1680,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1680,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 349,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 517,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 814,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7463,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1276,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 5790,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1555,6 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1555,6 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1555,6 | ||||
Остатки бюджетных средств | 1555,6 |
Приложение 2 к решению маслихата района Марқакөл от "11" июля 2024 года № 7/6 - VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа Марқакөл района на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 34269,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1636,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1636,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1621,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1621,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32633,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32633,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 32633,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 0,0 | |||
Субвенции | 32633,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 34269,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32633,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32633,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32633,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32633,0 | |||
022 | Капитальные расходы | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1346,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1346,,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1346,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 531,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 543,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 272,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 290,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 290,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 290,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Марқакөл от "11" июля 2024 года № 7/6 - VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа Марқакөл района на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 34937,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1719,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1719,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1704,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1704,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 332180 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33218,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 33218,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 0,0 | |||
Субвенции | 33218.0 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 34937,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33218,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33218,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33218,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33218,0 | |||
022 | Капитальные расходы | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1719,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1719,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1719,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 557,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 571,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 286,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 305,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 305,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 305,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |