Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2025-2027 годы согласно приложениями 1, 2 и 3соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 222758,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления -5493,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 217265,0 тысяч тенге;
2) затраты – 222758,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0.0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Марқакөл | М. Калелов |
Приложение 1 к решению районного маслихата Марқакөл от 27 декабря 2024 года №19/4-VIII |
Бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 222758,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5493,0 | ||
01 | Подоходный налог | 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4993,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 165,0 | ||
3 | Земельный налог | 116,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4662,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 340,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4322,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 50,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 217265,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 217265,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 217265,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 217265,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 222758,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57331,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57331,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57331,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41331,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69239,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69239,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69239,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28200,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 579,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25460,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 654,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 654,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 654,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 654,0 | |||
13 | Прочие | 95534,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 95534,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 95534,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению районного маслихата Марқакөл от 27 декабря 2024 года №19/4-VIII |
Бюджет Калжырского сельского округа Курчумского района на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 84546,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5878,0 | ||
01 | Подоходный налог | 550,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 550,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5328,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 165,0 | ||
3 | Земельный налог | 120,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4983,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 350,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4633,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 60,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 78668,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78668,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 78668,0 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 84546,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42168,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42168,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42168,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42168,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41678,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41678,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41678,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20566,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 620,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20492,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению районного маслихата Марқакөл от 27 декабря 2024 года №19/4-VIII |
Бюджет Калжырского сельского округа Района Марқакөл на 2027 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 48981,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6158,0 | ||
01 | Подоходный налог | 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5558,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 165,0 | ||
3 | Земельный налог | 120,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5203,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 360,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4843,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 70,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42823,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42823,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42823,0 |
2027 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 48981,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42823,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42823,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42823,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42823,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5409,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5409,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5409,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4351,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 663,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 395,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 749,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 749,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 749,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |