Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 59332,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1482,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 57683,0 тысяч тенге;
2) затраты - - 59332,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0.0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Марқакөл | М. Калелов |
Приложение 1 к решению маслихата района Марқакөл от 27 декабря 2024 года № 19/6-VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 59332,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1649,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1649,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1634,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1634,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57683,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57683,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 57683,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 57683,0 | ||
5 | Субвенции | 0,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 59332,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37683,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37683,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37683,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37683,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37079,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 604,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21355,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21355,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21355,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15538,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 544,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5273,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 294,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 294,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 294,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 294,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Марқакөл от 27 декабря 2024 года № 19/6-VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 62479,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1732,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1732,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1717,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1717,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 60747,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60747,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 60747,0 | ||
Цеелевые текушщие трансферты | 60747,0 | |||
Субвенции | 0,0 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 62479,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37747,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37747,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37747,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37747,0 | |||
022 | Капитальные расходы | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21423,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21423,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21423,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 565,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20571,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 287,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3309,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3309,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3309,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3309,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Марқакөл от 27 декабря 2024 года № 19/6-VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2027 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 40088,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1818,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1818,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1803,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1803,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38270,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38270,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 38270,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 38270,0 | |||
Субвенции | 0,0 |
2027 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 40088,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38270,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38270,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38270,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38270,0 | |||
022 | Капитальные расходы | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1494,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1494,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1494,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 593,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 301,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 324,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 324,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 324,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 324,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |