О внесении изменений в решение Атбасарского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С 24/2 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Атбасарского районного маслихата Акмолинской области от 27 февраля 2025 года № 8С 25/2

      Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Атбасарского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 23 декабря 2024 года № 8С 24/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 205471) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 11 559 147,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 456 605,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 48 131,0 тысяча тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 9 054 411,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 11 780 645,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -59 904,0 тысячи тенге;

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 67 768,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -161 594,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 161 594,6 тысячи тенге:

      поступление займов – 7 864,0 тысячи тенге;

      погашение займов – 101 368,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 255 098,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Атбасарского районного маслихата Н.Рахимов

  Приложение к решению
Атбасарского районного маслихата
от 27 февраля 2025 года
№ 8С 25/2
  Приложение 1 к решению
Атбасарского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С 24/2

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысячи тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

11 559 147,0

1



Hалоговые поступления

2 456 605,0


01


Подоходный налог

406 819,0



1

Корпоративный подоходный налог

400 467,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 352,0


03


Социальный налог

1 417 418,0



1

Социальный налог

1 417 418,0


04


Налоги на собственность

527 033,0



1

Налоги на имущество

527 033,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49 319,0



2

Акцизы

8 922,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

40 397,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

56 016,0



1

Государственная пошлина

56 016,0

2



Неналоговые поступления

48 131,0


01


Доходы от государственной собственности

36 131,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

122,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 767,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

32 951,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

291,0


06


Прочие неналоговые поступления

12 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

12 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

9 054 411,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

326 724,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

326 724,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8 727 687,0



2

Трансферты из областного бюджета

8 727 687,0


Функциональная группа

Сумма, тысячи тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





II. Затраты

11 780 645,6

01



Государственные услуги общего характера

645 572,5

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 902,2

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

49 902,2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

260 112,6

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

230 011,8

003

Капитальные расходы государственного органа

4 859,3

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

25 241,5

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

66 176,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 316,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 860,0

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 000,0

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 016,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 016,0

486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 946,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

56 906,0

003

Капитальные расходы государственного органа

1 040,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

169 419,7

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

59 975,7

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

71 052,0

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

38 392,0

02



Оборона

84 214,9

122


Аппарат акима района (города областного значения)

84 214,9

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

14 226,7

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

49 841,2

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

20 147,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

8 000,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

8 000,0

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

8 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

813 763,0

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

805 763,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 068,4

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 404,0

005

Государственная адресная социальная помощь

224 832,0

006

Оказание жилищной помощи

300,0

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

166 727,0

010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 531,0

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

500,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

88 609,6

017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

156 307,0

027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

16 439,0

054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

48 045,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

8 000,0

007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

8 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

641 497,9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

326 944,0

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

160 636,0

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

10,0

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

166 298,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

314 553,9

011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

169 708,6

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

120 640,8

015

Освещение улиц в населенных пунктах

22 071,5

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 133,0

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

1 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

737 587,6

470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

97 247,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

42 746,0

004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 759,0

005

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 000,0

008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

24 742,0

802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

619 840,6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

23 443,7

004

Функционирование районных (городских) библиотек

157 318,9

005

Поддержка культурно-досуговой работы

417 085,0

006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

5 438,0

007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 555,0

008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 000,0

467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 500,0

008

Развитие объектов спорта

20 500,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

7 193 315,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

7 193 315,0

019

Развитие теплоэнергетической системы

7 193 315,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 822,7

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 822,7

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 822,7

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

52 195,4

467


Отдел строительства района (города областного значения)

33 618,4

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

33 618,4

486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18 577,0

004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

18 577,0

12



Транспорт и коммуникации

252 549,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

252 549,0

020

Развитие транспортной инфраструктуры

214 549,0

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

38 000,0

13



Прочие

719 670,4

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

50 103,9

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

50 103,9

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

669 566,5

085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

669 566,5

14



Обслуживание долга

53 028,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

53 028,0

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

53 028,0

15



Трансферты

569 429,2

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

569 429,2

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

70 129,9

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

276 214,0

038

Субвенции

223 082,0

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

3,3




III. Чистое бюджетное кредитование

-59 904,0




Бюджетные кредиты

7 864,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 864,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0




Погашение бюджетных кредитов

67 768,0

5



Погашение бюджетных кредитов

67 768,0


01


Погашение бюджетных кредитов

67 768,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

67 768,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-161 594,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

161 594,6




Поступление займов

7 864,0

7



Поступления займов

7 864,0


01


Внутренние государственные займы

7 864,0



2

Договоры займа

7 864,0




Погашение займов

101 368,0

16



Погашение займов

101 368,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

101 368,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

101 368,0




Используемые остатки бюджетных средств

255 098,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

255 098,6


01


Остатки бюджетных средств

255 098,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

255 098,6


Атбасар аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 8С 24/2 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Атбасар аудандық мәслихатының 2025 жылғы 27 ақпандағы № 8С 25/2 шешімі

      Атбасар аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Атбасар аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 8С 24/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205471 тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-косымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 11 559 147,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 456 605,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 48 131,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 9 054 411,0 мың теңге;

      2) шығындар – 11 780 645,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -59 904,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 7 864,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 67 768,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -161 594,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 161 594,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 7 864,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 101 368,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 255 098,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1- қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Атбасар аудандық мәслихатының төрағасы Н.Рахимов

 
  Атбасар аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 27 ақпандағы
№ 8С 25/2 шешіміне
қосымша
  Атбасар аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 8С 24/2 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. Кірістер

11 559 147,0

1



Салықтық түсімдер

2 456 605,0


01


Табыс салығы

406 819,0



1

Корпоративтік табыс салығы

400 467,0



2

Жеке табыс салығы

6 352,0


03


Әлеуметтік салық

1 417 418,0



1

Әлеуметтік салық

1 417 418,0


04


Меншікке салынатын салықтар

527 033,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

527 033,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

49 319,0



2

Акциздер

8 922,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

40 397,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

56 016,0



1

Мемлекеттік баж

56 016,0

2



Салықтық емес түсімдер

48 131,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36 131,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

122,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

2 767,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

32 951,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

291,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттер түсімі

9 054 411,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

326 724,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

326 724,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8 727 687,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

8 727 687,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

11 780 645,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

645 572,5

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 902,2

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 902,2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

260 112,6

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

230 011,8

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 859,3

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

25 241,5

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

66 176,0

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 316,0

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 860,0

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 000,0

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

42 016,0

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 016,0

486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

57 946,0

001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 906,0

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 040,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

169 419,7

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 975,7

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

71 052,0

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

38 392,0

02



Қорғаныс

84 214,9

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

84 214,9

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

14 226,7

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

49 841,2

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

20 147,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

8 000,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

8 000,0

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

8 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

813 763,0

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

805 763,0

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 068,4

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

19 404,0

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

224 832,0

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

300,0

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

166 727,0

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 531,0

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

500,0

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

88 609,6

017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

156 307,0

027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

16 439,0

054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

48 045,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

8 000,0

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

8 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

641 497,9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

326 944,0

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

160 636,0

007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

10,0

058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

166 298,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

314 553,9

011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

169 708,6

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

120 640,8

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

22 071,5

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 133,0

031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

1 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

737 587,6

470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

97 247,0

001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 746,0

004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

17 759,0

005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 000,0

008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

24 742,0

802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

619 840,6

001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 443,7

004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

157 318,9

005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

417 085,0

006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

5 438,0

007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 555,0

008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

13 000,0

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20 500,0

008

Cпорт объектілерін дамыту

20 500,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

7 193 315,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

7 193 315,0

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

7 193 315,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 822,7

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 822,7

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

9 822,7

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

52 195,4

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

33 618,4

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 618,4

486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

18 577,0

004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

18 577,0

12



Көлiк және коммуникация

252 549,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

252 549,0

020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

214 549,0

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

38 000,0

13



Басқалар

719 670,4

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

50 103,9

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

50 103,9

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

669 566,5

085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

669 566,5

14



Борышқа қызмет көрсету

53 028,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

53 028,0

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

53 028,0

15



Трансферттер

569 429,2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

569 429,2

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

70 129,9

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

276 214,0

038

Субвенциялар

223 082,0

054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

3,3




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-59 904,0




Бюджеттік кредиттер

7 864,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 864,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 864,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 864,0




Бюджеттiк кредиттердi өтеу

67 768,0

5



Бюджеттiк кредиттердi өтеу

67 768,0


01


Бюджеттiк кредиттердi өтеу

67 768,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

67 768,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерiн сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-161 594,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

161 594,6




Қарыздар түсімі

7 864,0

7



Қарыздар түсімдері

7 864,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 864,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

7 864,0




Қарыздарды өтеу

101 368,0

16



Қарыздарды өтеу

101 368,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

101 368,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

101 368,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

255 098,6

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

255 098,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

255 098,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

255 098,6