В соответсвии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 38-128 "О бюджетах поселка Боралдай и сельских округов Илийского района на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205432) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 528 604 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 507 504 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 21 100 тысяч тенге;
2) затраты 1 530 575 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 971 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 971 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств бюджета 1 971 тысяча тенге.
2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 246 630 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 217 126 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 29 504 тысячи тенге;
2) затраты 1 250 933 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 303 тысячи тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 4 303 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 303 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 2 019 690 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 2 019 690 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 0 тенге;
2) затраты 2 2 031 910 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 12 220 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 12 220 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 12 220 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Аскара Токпанова на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 604 792 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 604 792 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 0 тенге;
2) затраты 610 249 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 457 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 457 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств бюджета 5 457 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 372 591 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 370 887 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 1 704 тысячи тенге;
2) затраты 385 887 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 13 296 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 13 296 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 13 296 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 124 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 63 409 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 30 715 тысяч тенге;
2) затраты 94 838 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 714 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 714 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 714 тысячи тенге.
7. Утвердить бюджет Аксайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 530 356 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 492 745 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 37 611 тысяча тенге.
2) затраты 531 186 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 830 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 830 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 830 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Байкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 229 440 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 224 795 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 4 645 тысяч тенге;
2) затраты 231 295 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 855 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 855 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Отеген батыр на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 588 289 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 566 289 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 22 000 тысяч тенге;
2) затраты 1 593 747 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 458 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 458 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5 458 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению соответственно изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Илийского районного маслихата | М. Карибаев |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года | |
№ 42-142 |
Бюджет поселка Боралдай на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 528 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 507 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 180 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 180 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 320 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 12 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 10 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 297 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 530 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 85 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 85 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 193 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 193 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 193 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 38 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 127 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 49 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 49 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 49 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 179 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 179 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 179 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 779 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142 |
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
І. Доходы | 1 246 630 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 217 126 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 864 286 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 864 286 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 348 254 | ||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 18 282 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 11 860 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 316 889 | ||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 223 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 586 | ||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 308 | ||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 278 | ||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 29 504 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 504 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 504 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 250 933 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 576 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 576 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 576 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 576 | ||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 51 697 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 697 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 697 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 500 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 000 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 197 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 1 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 740 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 12 740 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 740 | ||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 740 | ||||||||||||||
13 | Другие | 29 504 | ||||||||||||||
9 | Другие | 29 504 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 504 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года | 29 504 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 073 416 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 073 416 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 073 416 | ||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 300 000 | ||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 773 416 | ||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 4 303 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 303 | |||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 303 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 303 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 303 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142 |
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
І. Доходы | 2 019 690 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 019 690 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 605 684 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 605 684 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 402 597 | |||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 17 623 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 13 203 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 367 627 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 144 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 409 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 312 | |||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 097 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 2 031 910 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 732 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 732 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 732 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 69 732 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 106 717 | |||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 24 942 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 942 | |||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24 942 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 81 775 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 775 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 46 935 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 840 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 000 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 1 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 000 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 5 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 000 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 849 461 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 849 461 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 849 461 | |||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 350 000 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 499 461 | |||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12 220 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 220 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 220 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 220 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 220 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142 |
Бюджет Аскара Токпанова сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 604 792 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 604 792 | |||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 408 582 | |||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 408 582 | |||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 192 459 | |||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 6 946 | |||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 756 | |||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 181 427 | |||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 330 | |||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 751 | |||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 735 | |||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 016 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 610 249 | ||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 552 | |||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 552 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 552 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 62 552 | |||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 54 697 | |||||||||||||||||||||
2 | Куммунальное хозяйство | 13 000 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 000 | |||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 000 | |||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 697 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 697 | |||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 500 | |||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 500 | |||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 697 | |||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700 | |||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 700 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700 | |||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700 | |||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 500 | |||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 27 500 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 500 | |||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 27 500 | |||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 464 800 | |||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 464 800 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 464 800 | |||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 50 000 | |||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 414 800 | |||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 5 457 | ||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 457 | ||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 457 | |||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 457 | |||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 457 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 13 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142 |
Бюджет Караойского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
І. Доходы | 372 591 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 370 887 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 277 425 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 277 425 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 89 334 | |||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 7 517 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 477 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 62 006 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 17 334 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 128 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 892 | |||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 236 | |||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 1 704 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 704 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 704 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 385 887 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 704 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 704 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 704 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 57 704 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 65 700 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 65 700 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 700 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 500 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 200 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 1 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 579 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 44 579 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 579 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 44 579 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 216 904 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 216 904 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 216 904 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 216 904 | |||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 13 296 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 296 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 296 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 296 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 296 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 16 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142 |
Бюджет Куртинского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
І. Доходы | 94 124 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 63 409 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 24 186 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 186 | |||||||||||
04 | Налоги на собственность | 35 952 | |||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 812 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 61 | |||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 30 792 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 287 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 271 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 271 | |||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 30 715 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 715 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 715 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
ІІ. Затраты | 94 838 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 276 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 276 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 276 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 50 276 | |||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 29 998 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 998 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 998 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 998 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700 | |||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 700 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 000 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 5 000 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 000 | |||||||||||
13 | Прочие | 8 150 | |||||||||||
9 | Прочие | 8 150 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 150 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 150 | |||||||||||
15 | Трансферты | 714 | |||||||||||
1 | Трансферты | 714 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 714 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 714 | |||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 714 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 714 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 714 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 714 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 714 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 19 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142 |
Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 530 356 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 492 745 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 377 094 | ||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 377 094 | ||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 113 398 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 3 207 | ||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 776 | ||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 99 577 | ||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 838 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 253 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 705 | ||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 548 | ||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 37 611 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 611 | ||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 611 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 531 186 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 250 | ||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 250 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 250 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 69 250 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 65 290 | ||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 65 290 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 290 | ||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 512 | ||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000 | ||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 39 778 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 694 | ||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 694 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 694 | ||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 694 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 441 | ||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 441 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 441 | ||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 441 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 361 511 | ||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 361 511 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 361 511 | ||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 53 000 | ||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 308 511 | ||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 830 | |||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 830 | |||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 830 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 830 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 830 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 22 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142 |
Бюджет сельского округа Байкент на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
І. Доходы | 229 440 | ||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 224 795 | |||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 143 778 | |||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 143 778 | |||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 79 865 | |||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 3 752 | |||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 583 | |||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 75 276 | |||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 254 | |||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 152 | |||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 528 | |||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 624 | |||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 4 645 | |||||||||||||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 645 | |||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 4 645 | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 231 295 | ||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 215 | |||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 215 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 215 | |||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 60 215 | |||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 38 776 | |||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 776 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 776 | |||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 500 | |||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000 | |||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 276 | |||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | |||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 500 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | |||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 500 | |||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 21 500 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 500 | |||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 500 | |||||||||||||||||
15 | Трансферты | 110 304 | |||||||||||||||||
1 | Трансферты | 110 304 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 304 | |||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 110 304 | |||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 855 | ||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 855 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 855 | |||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 855 | |||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 885 | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 25 к решению Илийского районного маслихата от 18 марта 2025 года № 42-142 |
Бюджет сельского округа Отеген батыр на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 588 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 566 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 101 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 101 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 411 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 19 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 383 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 52 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 47 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 593 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 91 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 91 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 89 069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 194 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 194 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 41 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 125 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 264 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 264 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 264 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 380 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 884 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 5 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |