Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете Кокбайского сельского округа на 2025-2027 годы" от 31 декабря 2024 года № 24/4-VIII следующие изменения:
преамбулу изложить в новой редакций:
"В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан , подпункта 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Абайского района РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить бюджет Кокбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 51 603,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 968,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 86,0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 39 549,2 тысяч тенге;
2) затраты – 58 660,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 057,1 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 057,1 тысяч тенге;
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 057,1 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Абайского района | М. Нұрсұлтанұлы |
Приложение к решению Абайского районного маслихата от 16 апреля 2025 года № 26/4-VIII Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/4-VIІI |
Бюджет Кокбайского сельского округа на 2025 год
| Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 51 603,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 968,0 | |||
1 | Подоходный налог | 2 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 300,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 300,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7 868,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 102,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 102,0 | |||
3 | Земельный налог | 66,0 | |||
02 | Земельный налог | 66,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5 000,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 5 000,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 700,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 2 700,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 800,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 800,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 1 800,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 86,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 86,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 86,0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
Специальные поступления | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 39 549,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 549,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 549,2 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 1 968,2 | |||
03 | Субвенции | 37 581,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 58 660,3 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 185,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 185,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 185,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 185,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 165,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 165,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 165,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 400,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 765,0 | ||||
13 | Прочие | 1 792,0 | ||||
9 | Прочие | 1 792,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 792,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 792,0 | ||||
15 | Трансферты | 1 518,3 | ||||
1 | Трансферты | 1 518,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 518,3 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 518,3 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -7 057,1 | |||||
VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 7 057,1 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 057,1 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 057,1 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 057,1 |