РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кербулакского районного маслихата "О бюджете Кербулакского района на 2025-2027 годы" от 23 декабря 2024 года № 21-168 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 8 305 935 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 666 870 тысяч тенге;
неналоговые поступления 96 804 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала 83 585 тысяч тенге;
поступление трансфертов 7 458 676 тысяч тенге, в том числе:
возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 174 тысячи тенге;
целевые текущие трансферты 2 320 889 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 1 303 526 тысяч тенге;
субвенций 3 834 087 тысяч тенге;
2) затраты 10 711 453 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 130 540 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 230 022 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов 99 482 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 536 058 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 536 058 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов 1 107 021 тысячи тенге;
погашение займов 628 349 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 057 386 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кербулакского районного маслихата | Бекиев Кайрат Ботаевич |
Районный бюджет на 2025 год
Категория Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы | 8 305 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 666 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 322 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 322 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 284 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 284 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 4 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 96 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 79 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 79 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 83 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 77 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 77 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 458 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 458 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 458 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Затраты | 10 711 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 922 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 491 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 446 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 290 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 16 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 6 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 10 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 414 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 62 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 342 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 51 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 191 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 81 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 38 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 38 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 42 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 42 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 42 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 860 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 261 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 261 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 261 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 412 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 412 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 48 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 77 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 141 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 142 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 186 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 181 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 43 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 9 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 75 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 13 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 40 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 5 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 676 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 2 580 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | Отдел строительства и градостроительство района (города областного значения) | 2 580 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 321 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 67 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 192 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жилищное хозяйство | 861 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 861 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 102 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 753 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 234 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 234 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 234 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 819 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 460 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | Отдел строительства и градостроительство района (города областного значения) | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 440 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 440 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 90 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | Отдел строительства и градостроительство района (города областного значения) | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 70 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 56 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 215 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 215 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 197 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 53 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 43 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 43 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 141 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 49 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 49 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 49 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 45 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 45 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 45 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 46 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 46 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 46 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 480 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 480 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | Отдел строительства и градостроительство района (города областного значения) | 480 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 42 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 438 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникация | 1 873 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 819 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 819 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 467 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 352 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 54 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 54 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 54 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 873 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 23 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 23 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 23 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 849 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 23 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения | 826 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 826 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 133 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 133 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 133 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 133 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 848 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 848 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 848 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 424 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 13 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 411 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 130 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 230 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 230 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 230 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 230 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 230 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КатегорияНаименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 99 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 99 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 99 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 2 536 058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | -2 536 058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 1 107 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 1 107 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 1 107 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 057 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 057 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 057 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 628 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 628 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 628 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 116 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 512 080 |