Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Коксуского района "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 644 964 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 339 143 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 305 821 тысяча тенге;
2) затраты 660 733 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 769 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 769 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 15 769 тысяч тенге.";
"2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 81 151 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 25 515 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 636 тысяч тенге;
2) затраты 85 019 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.";
"3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 196 785 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 56 486 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 140 299 тысяч тенге;
2) затраты 199 833 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.";
"4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 135 516 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 27 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 107 717 тысяч тенге;
2) затраты 137 619 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.";
"5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 183 261 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 50 724 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 132 537 тысяч тенге;
2) затраты 186 695 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.";
"6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 59 141 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 741 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 48 400 тысяч тенге;
2) затраты 60 143 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.";
"7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 86 676 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 28 801 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 57 875 тысяч тенге;
2) затраты 88 382 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.";
"8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 128 424 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 6 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 121 454 тысячи тенге;
2) затраты 128 425 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 тысяча тенге.";
"9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 298 336 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 438 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 289 898 тысяч тенге;
2) затраты 298 345 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 9 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 9 тысяч тенге.";
"10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 112 741 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 93 674 тысячи тенге;
2) затраты 112 745 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 тысячи тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Коксуского района | Бейсенбай Ж. |
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 644 964 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 339 143 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 235 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 235 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 102 996 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 745 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 358 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 91 613 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 280 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 147 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 651 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 496 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 305 821 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 305 821 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 305 821 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 660 733 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 719 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 663 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 663 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 019 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 245 385 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 245 385 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 245 385 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 131 210 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 032 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 106 143 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 33 022 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 33 022 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 33 022 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 33 022 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 265 762 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 265 762 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 265 762 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 265 762 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 47 845 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 47 845 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 845 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 47 797 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 769 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15 769 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 769 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 769 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 769 |
Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 81 151 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 25 515 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 10 200 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 200 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 235 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 376 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 57 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 528 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 274 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 55 636 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 636 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 636 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 85 019 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 078 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 022 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 022 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 378 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 227 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 227 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 227 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 798 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 394 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 214 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 214 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 214 | |||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 868 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 868 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 868 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 868 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 868 |
Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
I. Доходы | 196 785 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 56 486 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 27 052 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 052 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 23 895 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 648 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 128 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 053 | ||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 066 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 539 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 539 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 140 299 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 140 299 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 140 299 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
II. Затраты | 199 833 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 119 492 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 119 436 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 436 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 583 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 76 853 | ||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 836 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 71 836 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 836 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 694 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 539 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 58 603 | ||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||
15 | Трансферты | 7 005 | ||||||||||||
1 | Трансферты | 7 005 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 005 | ||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | ||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 000 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 048 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 048 | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 048 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 048 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 048 |
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 135 516 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 27 799 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 10 980 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 980 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 040 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 440 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 197 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 024 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 379 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 779 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 779 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 107 717 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 107 717 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 107 717 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 137 619 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 644 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 588 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 588 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 944 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 387 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 387 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 387 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 645 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 707 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 27 087 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 27 087 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 27 087 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 27 087 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 103 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 103 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 103 |
Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 183 261 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 50 724 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 26 143 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 143 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 21 890 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 270 | ||||||||
3 | Земельный налог | 114 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 460 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 046 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 691 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 691 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 132 537 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 537 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132 537 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 186 695 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 362 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 71 306 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 306 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 662 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 106 830 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 106 830 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 830 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 87 362 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 767 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 701 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||
15 | Трансферты | 7 003 | ||||||||
1 | Трансферты | 7 003 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 003 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 000 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 434 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 434 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 434 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 434 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 434 |
Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 59 141 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 741 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 869 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 869 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 756 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 152 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 031 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 553 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 116 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 116 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 48 400 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 400 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 400 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 60 143 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 624 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 568 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 568 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 924 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 017 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 017 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 017 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 142 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 840 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||
15 | Трансферты | 3 002 | |||||||||||
1 | Трансферты | 3 002 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 002 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 002 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 002 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 002 |
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 86 676 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 28 801 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 591 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 591 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 188 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 333 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 236 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 409 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 210 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 57 875 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 875 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 875 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 88 382 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 835 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 779 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 779 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 135 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 041 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40 041 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 041 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 346 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 660 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 006 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 006 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 006 | |||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 706 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 706 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 706 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 706 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 706 |
Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 128 424 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 6 970 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 047 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 047 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 425 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 54 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 48 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 117 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 206 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 498 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 121 454 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 121 454 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 121 454 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 128 425 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 743 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 687 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 687 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 043 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 85 181 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 85 181 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 181 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 56 885 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 261 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 |
Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 298 336 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 438 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 327 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 327 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 748 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 78 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 900 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 761 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 363 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 289 898 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 289 898 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 289 898 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 298 345 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 095 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 039 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 039 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 395 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 50 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 209 741 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 209 741 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 741 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 696 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 204 010 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 009 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 009 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 009 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 |
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156 |
Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 112 741 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 067 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 635 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 635 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 13 080 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 170 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 54 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 223 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 633 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 352 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 352 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 93 674 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 674 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 674 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 112 745 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 944 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 944 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 300 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 50 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 241 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 241 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 241 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 206 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 000 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 004 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 004 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 004 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 |