О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 "Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 6 марта 2025 года № 253-35/9

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года № 237-33/9 "Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 157 991,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 890,0 тысяч тенге;

      не налоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 149 101,6 тысяч тенге;

      2) расходы – 160 539,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 547,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 547,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 547,6 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 6 марта 2025 года № 253-35/9

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 237-33/9

Бюджет сельского округа Талсуат на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3


4

5





1. Доходы

157991,6

1




Налоговые поступления

8890,0


01



Подоходный налог

1900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1900,0


04



Hалоги на собственность

6990,0



1


Hалоги на имущество

400,0



3


Земельный налог

90,0



4


Hалог на транспортные средства

6500,0

4




Поступления трансфертов

149101,6


03



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

149101,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

149101,6




02

целевые трансферты на цели развития

13 270,6




03

Субвенции

135 831,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа






Наименование






2. Расходы

160539,2

01





Государственные услуги общего характера

44662,6


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44662,6



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44662,6




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43993,7





015

За счет средств местного бюджета

43993,7




022


Капитальные расходы государственного органа

668,9





015

За счет средств местного бюджета

668,9

05





Здравоохранение

71,0


9




Прочие услуги в области здравоохранения

71,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

71,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

21917,0


3




Благоустройство населенных пунктов

21917,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21917,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

12883,0





015

За счет средств местного бюджета

12883,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

1245,0





015

За счет средств местного бюджета

1245,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7789,0





015

За счет средств местного бюджета

7789,0

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

77857,0


1




Деятельность в области культуры

77651,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77651,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

77651,0





015

За счет средств местного бюджета

77651,0


2




Спорт

206,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

206,0





015

За счет средств местного бюджета

206,0

12





Транспорт и коммуникации

13690,6


1




Автомобильный транспорт

13690,6



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13690,6




012


строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах областного значения

13270,6





029

За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)

13270,6




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

420,0





015

За счет средств местного бюджета

420,0

13





Прочие

2341,0


9




Прочие

2341,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2341,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

2341,0






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-2547,6






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

2547,6


"2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №237-33/9 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 6 наурыздағы № 253-35/9 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №237-33/9 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 157 991,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 890,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 149 101,6 мың теңге,

      2) шығындар – 160 539,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 547,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 2 547,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –2 547,6 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 6 наурыздағы
№253-35/9 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№237-33/9 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы


1

2

3


4

5





1. Кірістер

157 991,6

1




Салықтық түсімдер

8 890,0


01



Табыс салығы

1900,0



2


Жеке табыс салығы

1900,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6990,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

400,0



3


Жер салығы

90,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6500,0

4




Трансферттердің түсімдері

149 101,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

149 101,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

149 101,6




02

Нысаналы даму трансферттері

13 270,6




03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар

135 831,0

Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

160 539,2

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

44 662,6


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 662,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 662,6




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 993,7





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен






015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

43 993,7




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

668,9





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

668,9

05





Денсаулық сақтау

71,0


9




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

71,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

71,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 917,0


3




'Елді-мекендерді көркейту

21 917,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 917,0




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

12 883,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

12 883,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 245,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

1 245,0




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

7 789,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

7 789,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

77 857,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

77 651,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 651,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

77 651,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

77 651,0


2




Спорт

206,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

206,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

206,0

12





Көлік және коммуникация

13 690,6


1




Автомобиль көлігі

13 690,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 690,6




012


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарға, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

13 270,6





029

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

13 270,6




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

420,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

420,0

13





Басқалар

2 341,0


9




Басқалар

2 341,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 341,0




040


Өңiрлердi дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 341,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

2 341,0






3.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2547,6






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2547,6