Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Аркалыка на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 144 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 10883536,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3528382,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 48251,0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 103222,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 7203681,4 тысяч тенге, из них объем субвенций – 489718,0 тысяч тенге;
2) затраты – 11357632,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14582,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 31456,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16874,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – -488678,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 488678,5 тысяч тенге:
поступление займов – 31456,0 тысяч тенге;
погашение займов – 16874,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 474096,5 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете города на 2025 год предусмотрен объем целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 1144169,0 тысяч тенге, из областного бюджета в сумме 3176365,0 тысяч тенге";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что в бюджете города на 2025 год предусмотрен объем целевых трансфертов на развитие за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 686687,0 тысяч тенге, из республиканского бюджета в сумме 348543,0 тысяч тенге, из областного бюджета в сумме 1345546,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Аркалыкского городского маслихата | Г. Елтебаева |
Приложение | |
к решению Аркалыкского | |
городского маслихата от | |
18 февраля 2024 года | |
№ 154 | |
Приложение 1 | |
к решению Аркалыкского | |
городского маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 144 |
Бюджет города Аркалыка на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 10 883 536,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 528 382,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 838 804,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 202 781,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 636 023,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 055 802,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 055 802,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 533 600,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 426 889,0 | |||
3 | Земельный налог | 11 996,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 80 126,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 14 589,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67 924,0 | |||
2 | Акцизы | 4 878,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36 831,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 26 215,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 32 252,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 32 252,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 48 251,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 14 961,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 5,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14 800,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 114,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 42,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 33 290,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 33 290,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 103 222,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 36 353,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 36 353,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 66 869,0 | |||
1 | Продажа земли | 18 773,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 48 096,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 7 203 681,4 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,4 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 203 681,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 203 681,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 11 357 632,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 961 896,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 522 392,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 403,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 403,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 475 989,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 458 770,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 681,0 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 538,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 63 832,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63 832,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 843,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 791,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 198,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 47 814,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 47 814,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 47 406,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 408,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 327 858,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 327 858,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 66 854,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 004,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 259 000,0 | |||
02 | Оборона | 44 979,0 | |||
1 | Военные нужды | 23 230,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 230,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 230,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 21 749,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 749,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 21 418,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 331,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 085,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 6 085,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 6 085,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 6 085,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 638 320,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 544 057,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 544 057,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 544 057,0 | |||
2 | Социальная помощь | 772 861,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 772 861,7 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 37 870,7 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 46 816,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9 909,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 146 192,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 226 135,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 305 939,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 321 401,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 321 401,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 185 050,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 700,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 173,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 127 096,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 382,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 449 014,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 010 691,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 24 858,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 24 858,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 985 833,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 11 433,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 974 400,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 163 724,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 163 724,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 772 279,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 391 445,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 274 599,1 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 274 599,1 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 211 108,1 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 173 000,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3 500,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 886 991,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 225 081,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 355 832,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 355 832,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 355 832,0 | |||
2 | Спорт | 580 540,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 379 540,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 61 074,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 273 430,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 594,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 36 443,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 999,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 201 000,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 201 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 368 030,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 117 710,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 91 486,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 26 224,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 22 889,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 22 889,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 227 431,0 | |||
075 | Строительство сетей связи | 227 431,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 920 679,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 816 068,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 38 114,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 774 401,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 553,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 104 611,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 666,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 72 945,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 673 351,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 673 351,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 673 351,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 673 351,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 105 784,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 48 161,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 48 161,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 48 161,0 | |||
6 | Земельные отношения | 48 052,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 052,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 32 873,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 15 179,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 9 571,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9 571,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 571,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 54 182,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 54 182,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 54 182,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 49 898,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 3 500,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 784,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 286 583,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 017 393,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 017 393,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 366 058,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 651 335,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 269 190,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 269 190,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 269 190,0 | |||
13 | Прочие | 176 352,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 28 931,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 28 931,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 28 931,0 | |||
9 | Прочие | 147 421,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 25 958,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 25 958,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 121 463,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 121 463,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 12 767,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 12 767,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 767,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 767,0 | |||
15 | Трансферты | 723 238,8 | |||
1 | Трансферты | 723 238,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 723 238,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16 488,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 384 188,0 | |||
038 | Субвенции | 322 562,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 14 582,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 31 456,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 31 456,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 31 456,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 31 456,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 31 456,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 16 874,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -488 678,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 488 678,5 | ||||
7 | Поступления займов | 31 456,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 31 456,0 | |||
2 | Договоры займа | 31 456,0 | |||
16 | Погашение займов | 16 874,0 | |||
1 | Погашение займов | 16 874,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 16 874,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 16 874,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 474 096,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 474 096,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 474 096,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 474 096,5 |