О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 145 "О бюджетах сел и сельских округов города Аркалыка на 2025-2027 годы"

Решение маслихата города Аркалыка Костанайской области от 18 марта 2025 года № 158

      Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел и сельских округов города Аркалыка на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 145 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Ангарское города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 43515,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3743,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 39772,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 21172,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 44582,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1067,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1067,9 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1067,9 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Восточное города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 72462,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6782,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 65680,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 26780,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 75351,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2889,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2889,7 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 2889,7 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Екидин города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27110,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 806,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 26304,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 26304,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27222,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -112,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 112,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 112,5 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет села Жалгызтал города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26319,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4278,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 22041,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 21441,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28824,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2505,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2505,3 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 2505,3 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Әбдіғаппар Хан города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28852,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1417,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27435,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 27435,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28958,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -106,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 106,6 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 106,6 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет села Коктау города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24229,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1372,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 22857,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 20757,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 24291,0 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 62,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 62,0 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 62,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет села Уштобе города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27894,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2952,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 24942,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 23342,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29112,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1218,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1218,5 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 1218,5 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Фурманово города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39967,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7262,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 128,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32577,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 29077,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 42980,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3013,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3013,8 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 3013,8 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет села Целинный города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26424,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4742,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 21682,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 21082,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27637,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1213,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1213,5 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 1213,5 тысяч тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Ашутастинского сельского округа города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37552,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8645,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 28907,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 26907,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 42192,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4640,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4640,8 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 4640,8 тысяч тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Каиндинского сельского округа города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25812,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1020,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 24792,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 23892,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 26953,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1141,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1141,8 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 1141,8 тысяч тенге.";

      пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:

      "23. Утвердить бюджет Молодежного сельского округа города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35, 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29909,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8627,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 21282,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 20682,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31515,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1606,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1606,4 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 1606,4 тысяч тенге.";

      пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:

      "25. Утвердить бюджет Родинского сельского округа города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 267296,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20105,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 247191,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 33691,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 277316,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10020,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10020,3 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 10020,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Аркалыкского городского маслихата Г. Елтебаева

  Приложение 1
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 1
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Ангарское города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

43 515,0

1



Налоговые поступления

3 743,0


01


Подоходный налог

75,0



2

Индивидуальный подоходный налог

75,0


04


Налоги на собственность

3 668,0



1

Налоги на имущество

45,0



4

Налог на транспортные средства

1 275,0



5

Единый земельный налог

2 348,0

4



Поступления трансфертов

39 772,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 772,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

39 772,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

44 582,9

01




Государственные услуги общего характера

22 892,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 892,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 892,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 305,0




022

Капитальные расходы государственного органа

587,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 273,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 273,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 273,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 793,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 480,0

12




Транспорт и коммуникации

1 417,0


1



Автомобильный транспорт

1 417,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 417,0

13




Прочие

17 000,0


9



Прочие

17 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

17 000,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 067,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 067,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 067,9


01



Остатки бюджетных средств

1 067,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 067,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 067,9

  Приложение 2
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 4
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Восточное города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

72 462,0

1



Налоговые поступления

6 782,0


01


Подоходный налог

318,0



2

Индивидуальный подоходный налог

318,0


04


Налоги на собственность

6 460,0



1

Налоги на имущество

125,0



3

Земельный налог

2,0



4

Налог на транспортные средства

4 730,0



5

Единый земельный налог

1 603,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

4



Поступления трансфертов

65 680,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65 680,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

65 680,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

75 351,7

01




Государственные услуги общего характера

24 656,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 656,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 656,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 316,0




022

Капитальные расходы государственного органа

340,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 095,6


3



Благоустройство населенных пунктов

12 095,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 095,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 543,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 552,6

12




Транспорт и коммуникации

2 600,0


1



Автомобильный транспорт

2 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600,0

13




Прочие

36 000,0


9



Прочие

36 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

36 000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов/ За счет средств местного бюджета

0,1





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 889,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 889,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 889,7


01



Остатки бюджетных средств

2 889,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 889,7




01

Свободные остатки бюджетных средств

2 889,7

  Приложение 3
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 7
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Екидин города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

27 110,0

1



Налоговые поступления

806,0


01


Подоходный налог

120,0



2

Индивидуальный подоходный налог

120,0


04


Налоги на собственность

494,0



1

Налоги на имущество

39,0



3

Земельный налог

4,0



4

Налог на транспортные средства

372,0



5

Единый земельный налог

79,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

192,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

192,0

4



Поступления трансфертов

26 304,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 304,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 304,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27 222,5

01




Государственные услуги общего характера

24 565,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 565,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 565,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 453,0




022

Капитальные расходы государственного органа

112,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 335,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 335,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 335,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 510,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

825,0

12




Транспорт и коммуникации

322,0


1



Автомобильный транспорт

322,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

322,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

322,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-112,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

112,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

112,5


01



Остатки бюджетных средств

112,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

112,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

112,5

  Приложение 4
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 10
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Жалгызтал города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

26 319,0

1



Налоговые поступления

4 278,0


01


Подоходный налог

79,0



2

Индивидуальный подоходный налог

79,0


04


Hалоги на собственность

2 664,0



1

Hалоги на имущество

42,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

1 024,0



5

Единый земельный налог

1 570,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 535,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 535,0

4



Поступления трансфертов

22 041,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 041,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 041,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

28 824,3

01




Государственные услуги общего характера

22 889,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 889,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 889,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 719,0




022

Капитальные расходы государственного органа

170,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 735,2


3



Благоустройство населенных пунктов

4 735,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 735,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 979,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 756,2

12




Транспорт и коммуникации

1 200,0


1



Автомобильный транспорт

1 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов/ За счет средств местного бюджета

0,1





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 505,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 505,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 505,3


01



Остатки бюджетных средств

2 505,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 505,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

2 505,3

  Приложение 5
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 13
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Әбдіғаппар хан города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

28 852,0

1



Налоговые поступления

1 417,0


01


Подоходный налог

70,0



2

Индивидуальный подоходный налог

70,0


04


Налоги на собственность

1 156,0



1

Налоги на имущество

34,0



4

Налог на транспортные средства

1 053,0



5

Единый земельный налог

69,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

191,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191,0

4



Поступления трансфертов

27 435,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 435,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 435,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

28 958,6

01




Государственные услуги общего характера

26 283,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 283,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 283,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 177,0




022

Капитальные расходы государственного органа

106,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 425,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 425,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 375,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50,0

12




Транспорт и коммуникации

250,0


1



Автомобильный транспорт

250,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-106,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

106,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

106,6


01



Остатки бюджетных средств

106,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

106,6




01

Свободные остатки бюджетных средств

106,6

  Приложение 6
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 16
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Коктау города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

24 229,0

1



Налоговые поступления

1 372,0


01


Подоходный налог

55,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55,0


04


Hалоги на собственность

1 273,0



1

Hалоги на имущество

27,0



4

Hалог на транспортные средства

1 203,0



5

Единый земельный налог

43,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

44,0

4



Поступления трансфертов

22 857,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 857,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 857,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

24 291,0

01




Государственные услуги общего характера

21 056,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 056,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 056,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 056,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 235,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 235,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

635,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1 000,0


1



Автомобильный транспорт

1 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-62,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

62,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

62,0


01



Остатки бюджетных средств

62,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

62,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

62,0

  Приложение 7
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 19
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Уштобе города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

27 894,0

1



Налоговые поступления

2 952,0


01


Подоходный налог

635,0



2

Индивидуальный подоходный налог

635,0


04


Hалоги на собственность

2 268,0



1

Hалоги на имущество

46,0



4

Hалог на транспортные средства

960,0



5

Единый земельный налог

1 262,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

49,0

4



Поступления трансфертов

24 942,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 942,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 942,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29 112,5

01




Государственные услуги общего характера

22 571,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 571,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 571,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 921,0




022

Капитальные расходы государственного органа

650,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 141,5


3



Благоустройство населенных пунктов

4 141,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 141,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 573,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 568,5

12




Транспорт и коммуникации

2 400,0


1



Автомобильный транспорт

2 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 400,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 218,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 218,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 218,5


01



Остатки бюджетных средств

1 218,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 218,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 218,5

  Приложение 8
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 22
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Фурманово города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

39 967,0

1



Налоговые поступления

7 262,0


01


Подоходный налог

369,0



2

Индивидуальный подоходный налог

369,0


04


Hалоги на собственность

6 859,0



1

Hалоги на имущество

160,0



3

Земельный налог

130,0



4

Hалог на транспортные средства

2 406,0



5

Единый земельный налог

4 163,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

34,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

34,0

2



Неналоговые поступления

128,0


01


Доходы от государственной собственности

128,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

128,0

4



Поступления трансфертов

32 577,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 577,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 577,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

42 980,8

01




Государственные услуги общего характера

27 989,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 989,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 989,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 989,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 591,8


3



Благоустройство населенных пунктов

13 591,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 591,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 578,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 313,8

12




Транспорт и коммуникации

1 400,0


1



Автомобильный транспорт

1 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 400,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 013,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 013,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 013,8


01



Остатки бюджетных средств

3 013,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 013,8




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 013,8

  Приложение 9
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 25
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет села Целинный города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

26 424,0

1



Налоговые поступления

4 742,0


01


Подоходный налог

292,0



2

Индивидуальный подоходный налог

292,0


04


Hалоги на собственность

3 134,0



1

Hалоги на имущество

57,0



3

Земельный налог

9,0



4

Hалог на транспортные средства

661,0



5

Единый земельный налог

2 407,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 316,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 316,0

4



Поступления трансфертов

21 682,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 682,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 682,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27 637,5

01




Государственные услуги общего характера

21 671,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 671,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 671,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 501,0




022

Капитальные расходы государственного органа

170,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 866,5


3



Благоустройство населенных пунктов

4 866,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 866,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 250,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 616,5

12




Транспорт и коммуникации

1 100,0


1



Автомобильный транспорт

1 100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 213,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 213,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 213,5


01



Остатки бюджетных средств

1 213,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 213,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 213,5

  Приложение 10
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 28
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет Ашутастинского сельского округа города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

37 552,0

1



Налоговые поступления

8 645,0


01


Подоходный налог

1 079,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 079,0


04


Hалоги на собственность

5 758,0



1

Hалоги на имущество

178,0



3

Земельный налог

445,0



4

Hалог на транспортные средства

3 681,0



5

Единый земельный налог

1 454,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 808,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 808,0

4



Поступления трансфертов

28 907,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 907,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 907,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

42 192,8

01




Государственные услуги общего характера

27 727,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 727,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 727,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 907,0




022

Капитальные расходы государственного органа

820,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 965,7


3



Благоустройство населенных пунктов

9 965,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 965,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 765,7

12




Транспорт и коммуникации

4 500,0


1



Автомобильный транспорт

4 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 500,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов/ За счет средств местного бюджета

0,1





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 640,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 640,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 640,8


01



Остатки бюджетных средств

4 640,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

4 640,8




01

Свободные остатки бюджетных средств

4 640,8

  Приложение 11
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 31
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет Каиндинского сельского округа города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

25 812,0

1



Налоговые поступления

1 020,0


01


Подоходный налог

86,0



2

Индивидуальный подоходный налог

86,0


04


Hалоги на собственность

928,0



1

Hалоги на имущество

38,0



3

Земельный налог




4

Hалог на транспортные средства

769,0



5

Единый земельный налог

121,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6,0

4



Поступления трансфертов

24 792,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 792,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 792,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26 953,8

01




Государственные услуги общего характера

23 892,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 892,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 892,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 892,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 161,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2 161,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 161,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 020,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 141,8

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 141,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 141,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 141,8


01



Остатки бюджетных средств

1 141,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 141,8




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 141,8

  Приложение 12
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 34
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет Молодежного сельского округа города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

29 909,0

1



Налоговые поступления

8 627,0


01


Подоходный налог

82,0



2

Индивидуальный подоходный налог

82,0


04


Hалоги на собственность

5 044,0



1

Hалоги на имущество

56,0



3

Земельный налог

210,0



4

Hалог на транспортные средства

3 084,0



5

Единый земельный налог

1 694,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 501,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 501,0

4



Поступления трансфертов

21 282,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 282,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 282,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

31 515,4

01




Государственные услуги общего характера

23 773,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 773,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 773,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 773,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 359,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 359,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 359,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 836,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 786,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 737,0

12




Транспорт и коммуникации

1 383,0


1



Автомобильный транспорт

1 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 383,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 383,0





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 606,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 606,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 606,4


01



Остатки бюджетных средств

1 606,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 606,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 606,4

  Приложение 13
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  18 марта 2025 года
  № 158
  Приложение 37
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 145

Бюджет Родинского сельского округа города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

267 296,0

1



Налоговые поступления

20 105,0


01


Подоходный налог

4 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 200,0


04


Hалоги на собственность

15 408,0



1

Hалоги на имущество

313,0



3

Земельный налог

870,0



4

Hалог на транспортные средства

7 307,0



5

Единый земельный налог

6 918,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

497,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

497,0

4



Поступления трансфертов

247 191,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

247 191,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

247 191,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

277 316,3

01




Государственные услуги общего характера

36 260,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 260,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 260,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 035,6




022

Капитальные расходы государственного органа

2 225,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 055,3


3



Благоустройство населенных пунктов

24 055,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 055,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 239,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 340,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 475,9

12




Транспорт и коммуникации

21 000,0


1



Автомобильный транспорт

21 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 000,0

13




Прочие

196 000,0


9



Прочие

196 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

196 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

196 000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов/ За счет средств местного бюджета

0,1





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-10 020,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

10 020,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

10 020,3


01



Остатки бюджетных средств

10 020,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

10 020,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

10 020,3


Мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 145 "Арқалық қаласы ауылдарының және ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Арқалық қаласы мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 158 шешімі

      Арқалық қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Арқалық қаласы ауылдарының және ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 145 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Арқалық қаласы Аңғар ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 43515,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3743,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 39772,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 21172,0 мың теңге;

      2) шығындар – 44582,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1067,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1067,9 мың теңге:

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1067,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Арқалық қаласы Восточный ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5, 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 72462,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6782,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 65680,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 26780,0 мың теңге;

      2) шығындар – 75351,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2889,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2889,7 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2889,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Арқалық қаласы Екідің ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27110,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 806,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 26304,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 26304,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27222,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 112,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 112,5 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 112,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Арқалық қаласы Жалғызтал ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11, 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26319,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4278,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 22041,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 21441,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28824,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2505,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2505,3 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2505,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Арқалық қаласы Әбдіғаппар Хан ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14, 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28852,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1417,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 27435,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 27435,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28958,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 106,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 106,6 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 106,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Арқалық қаласы Көктау ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17, 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 24229,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1372,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 22857,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 20757,0 мың теңге;

      2) шығындар – 24291,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 62,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 62,0 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 62,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Арқалық қаласы Үштөбе ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20, 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27894,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2952,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 24942,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 23342,0 мың теңге;

      2) шығындар – 29112,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1218,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1218,5 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1218,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Арқалық қаласы Фурманов ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23, 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39967,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7262,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 128,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 32577,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 29077,0 мың теңге;

      2) шығындар – 42980,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3013,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3013,8 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3013,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Арқалық қаласы Целинный ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26, 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26424,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4742,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 21682,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 21082,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27637,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1213,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1213,5 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1213,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Арқалық қаласы Ашутасты ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29, 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 37552,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8645,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 28907,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 26907,0 мың теңге;

      2) шығындар – 42192,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4640,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4640,8 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4640,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Арқалық қаласы Қайыңды ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32, 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25812,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1020,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 24792,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 23892,0 мың теңге;

      2) шығындар – 26953,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1141,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1141,8 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1141,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "23. Арқалық қаласы Молодежный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35, 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29909,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8627,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 21282,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 20682,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31515,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1606,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1606,4 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1606,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "25. Арқалық қаласы Родина ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38, 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 267296,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 20105,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 247191,0 мың теңге, оның ішінде субвенциялар көлемі – 33691,0 мың теңге;

      2) шығындар – 277316,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 10020,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10020,3 мың теңге.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 10020,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Арқалық қалалық мәслихатының төрағасы Г. Елтебаева

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  1-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  1-қосымша

Арқалық қаласы Аңғар ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

43 515,0

1



Салықтық түсімдер

3 743,0


01


Табыс салығы

75,0



2

Жеке табыс салығы

75,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 668,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

45,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 275,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 348,0

4



Трансферттердің түсімдері

39 772,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 772,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

39 772,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

44 582,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22 892,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 892,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 892,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 305,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

587,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 273,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 273,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 273,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 793,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 480,0

12




Көлiк және коммуникация

1 417,0


1



Автомобиль көлiгi

1 417,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 417,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 417,0

13




Басқалар

17 000,0


9



Басқалар

17 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

17 000,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 067,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 067,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 067,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 067,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 067,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 067,9

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  2-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  4-қосымша

Арқалық қаласы Восточный ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

72 462,0

1



Салықтық түсімдер

6 782,0


01


Табыс салығы

318,0



2

Жеке табыс салығы

318,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 460,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

125,0



3

Жер салығы

2,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 730,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 603,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

4



Трансферттердің түсімдері

65 680,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

65 680,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

65 680,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

75 351,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24 656,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 656,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 656,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 316,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

340,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 095,6


3



Елді-мекендерді көркейту

12 095,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 095,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 543,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 552,6

12




Көлiк және коммуникация

2 600,0


1



Автомобиль көлiгi

2 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 600,0

13




Басқалар

36 000,0


9



Басқалар

36 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

36 000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 889,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 889,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 889,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 889,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 889,7




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 889,7

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  3-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  7-қосымша

Арқалық қаласы Екідің ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

27 110,0

1



Салықтық түсімдер

806,0


01


Табыс салығы

120,0



2

Жеке табыс салығы

120,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

494,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

39,0



3

Жер салығы

4,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

372,0



5

Бірыңғай жер салығы

79,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

192,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

192,0

4



Трансферттердің түсімдері

26 304,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 304,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 304,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

27 222,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24 565,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 565,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 565,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 453,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

112,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 335,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 335,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 335,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 510,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

825,0

12




Көлiк және коммуникация

322,0


1



Автомобиль көлiгi

322,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

322,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

322,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-112,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

112,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

112,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

112,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

112,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

112,5

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  4-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  10-қосымша

Арқалық қаласы Жалғызтал ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

26 319,0

1



Салықтық түсімдер

4 278,0


01


Табыс салығы

79,0



2

Жеке табыс салығы

79,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 664,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

42,0



3

Жер салығы

28,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 024,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 570,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 535,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 535,0

4



Трансферттердің түсімдері

22 041,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 041,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 041,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

28 824,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22 889,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 889,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 889,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 719,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

170,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 735,2


3



Елді-мекендерді көркейту

4 735,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 735,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 979,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 756,2

12




Көлiк және коммуникация

1 200,0


1



Автомобиль көлiгi

1 200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 505,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 505,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 505,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 505,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 505,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 505,3

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  5-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  13-қосымша

Арқалық қаласы Әбдіғаппар хан ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

28 852,0

1



Салықтық түсімдер

1 417,0


01


Табыс салығы

70,0



2

Жеке табыс салығы

70,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 156,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 053,0



5

Бірыңғай жер салығы

69,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

191,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

191,0

4



Трансферттердің түсімдері

27 435,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 435,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 435,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

28 958,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 283,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 283,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 283,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 177,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

106,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 425,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 425,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 375,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50,0

12




Көлiк және коммуникация

250,0


1



Автомобиль көлiгi

250,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

250,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-106,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

106,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

106,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

106,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

106,6




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

106,6

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  6-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  16-қосымша

Арқалық қаласы Көктау ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

24 229,0

1



Салықтық түсімдер

1 372,0


01


Табыс салығы

55,0



2

Жеке табыс салығы

55,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 273,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 203,0



5

Бірыңғай жер салығы

43,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

44,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

44,0

4



Трансферттердің түсімдері

22 857,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 857,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 857,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

24 291,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

21 056,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 056,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 056,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 056,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 235,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 235,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 235,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

635,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100,0

12




Көлiк және коммуникация

1 000,0


1



Автомобиль көлiгi

1 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-62,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

62,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

62,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

62,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

62,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

62,0

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  7-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  19-қосымша

Арқалық қаласы Үштөбе ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

27 894,0

1



Салықтық түсімдер

2 952,0


01


Табыс салығы

635,0



2

Жеке табыс салығы

635,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 268,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

46,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

960,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 262,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

49,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

49,0

4



Трансферттердің түсімдері

24 942,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 942,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 942,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

29 112,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22 571,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 571,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 571,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 921,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 141,5


3



Елді-мекендерді көркейту

4 141,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 141,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 573,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 568,5

12




Көлiк және коммуникация

2 400,0


1



Автомобиль көлiгi

2 400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 400,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 400,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 218,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 218,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 218,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 218,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 218,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 218,5

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  8-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  22-қосымша

Арқалық қаласы Фурманов ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

39 967,0

1



Салықтық түсімдер

7 262,0


01


Табыс салығы

369,0



2

Жеке табыс салығы

369,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 859,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

160,0



3

Жер салығы

130,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 406,0



5

Бірыңғай жер салығы

4 163,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

34,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

34,0

2



Салықтық емес түсiмдер

128,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

128,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

128,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 577,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 577,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 577,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

42 980,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 989,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 989,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 989,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 989,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 591,8


3



Елді-мекендерді көркейту

13 591,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 591,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 578,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 313,8

12




Көлiк және коммуникация

1 400,0


1



Автомобиль көлiгi

1 400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 400,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 400,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

-3 013,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3 013,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 013,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 013,8

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  9-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  25-қосымша

Арқалық қаласы Целинный ауылының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

26 424,0

1



Салықтық түсімдер

4 742,0


01


Табыс салығы

292,0



2

Жеке табыс салығы

292,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 134,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

57,0



3

Жер салығы

9,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

661,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 407,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 316,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 316,0

4



Трансферттердің түсімдері

21 682,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 682,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 682,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

27 637,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

21 671,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 671,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 671,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 501,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

170,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 866,5


3



Елді-мекендерді көркейту

4 866,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 866,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 250,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 616,5

12




Көлiк және коммуникация

1 100,0


1



Автомобиль көлiгi

1 100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 213,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 213,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 213,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 213,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 213,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 213,5

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  10-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  28-қосымша

Арқалық қаласы Ашутасты ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

37 552,0

1



Салықтық түсімдер

8 645,0


01


Табыс салығы

1 079,0



2

Жеке табыс салығы

1 079,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 758,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

178,0



3

Жер салығы

445,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 681,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 454,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 808,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 808,0

4



Трансферттердің түсімдері

28 907,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 907,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 907,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

42 192,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27 727,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 727,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 727,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 907,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

820,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 965,7


3



Елді-мекендерді көркейту

9 965,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 965,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 765,7

12




Көлiк және коммуникация

4 500,0


1



Автомобиль көлiгi

4 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 500,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 640,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 640,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 640,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4 640,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 640,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 640,8

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  11-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  31-қосымша

Арқалық қаласы Қайыңды ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

25 812,0

1



Салықтық түсімдер

1 020,0


01


Табыс салығы

86,0



2

Жеке табыс салығы

86,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

928,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

38,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық




5

Бірыңғай жер салығы

769,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

121,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6,0

4



Трансферттердің түсімдері

6,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 792,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 792,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

26 953,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23 892,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 892,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 892,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 892,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 161,8


3



Елді-мекендерді көркейту

2 161,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 161,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 020,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 141,8

12




Көлiк және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 141,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 141,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 141,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 141,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 141,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 141,8

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  12-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  34-қосымша

Арқалық қаласы Молодежный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

29 909,0

1



Салықтық түсімдер

8 627,0


01


Табыс салығы

82,0



2

Жеке табыс салығы

82,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 044,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

56,0



3

Жер салығы

210,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 084,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 694,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 501,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 501,0

4



Трансферттердің түсімдері

21 282,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 282,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 282,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

31 515,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23 773,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 773,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 773,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 773,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 359,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 359,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 359,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 836,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 786,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 737,0

12




Көлiк және коммуникация

783,0


1



Автомобиль көлiгi

783,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

783,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

783,0





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 606,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 606,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 606,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 606,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 606,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 606,4

  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 18 наурыздағы
  № 158 шешіміне
  13-қосымша
  Арқалық
  қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 145 шешіміне
  37-қосымша

Арқалық қаласы Родина ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

267 296,0

1



Салықтық түсімдер

20 105,0


01


Табыс салығы

4 200,0



2

Жеке табыс салығы

4 200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 408,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

313,0



3

Жер салығы

870,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 307,0



5

Бірыңғай жер салығы

6 918,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

497,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

497,0

4



Трансферттердің түсімдері

247 191,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

247 191,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

247 191,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

277 316,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 260,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 260,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 260,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 035,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 225,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 055,3


3



Елді-мекендерді көркейту

24 055,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 055,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 239,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 340,4




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 475,9

12




Көлiк және коммуникация

21 000,0


1



Автомобиль көлiгi

21 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

21 000,0

13




Басқалар

196 000,0


9



Басқалар

196 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

196 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

196 000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-10 020,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10 020,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10 020,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

10 020,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 020,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 020,3