О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы"

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 7 февраля 2025 года № 176

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 618 447,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 160 351,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 457 746,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 643 439,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 270 256,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 260 523,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 271 190,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 44 493,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 922,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 46 534,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 50 691,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 588,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 44 103,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 52 056,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 698,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 834,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 24 864,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 28 309,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге. ";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 994,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 31 681,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 43 083,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 125 347,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 758,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 114 589,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 130 639,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 731,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 45 724,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 48 345,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 724,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 853,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 33 871,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 36 858,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 856,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 916,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 184,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 48 514,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 164,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 42 350,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 50 018,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.";

      пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:

      "23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 146 822,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 135 552,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 149 529,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.";

      пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:

      "25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 94 392,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 417,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 69 975,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 97 120,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 728,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

      27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Г. Балбаева

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

618447,0

1




Налоговые поступления

160351,0


01



Подоходный налог

109607,0



2


Индивидуальный подоходный налог

109607,0


04



Налоги на собственность

49507,0



1


Налоги на имущество

1875,0



3


Земельный налог

1561,0



4


Налог на транспортные средства

46071,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1237,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

780,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

457,0

2




Неналоговые поступления

350,0


01



Доходы от государственной собственности

350,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

350,0

4




Поступления трансфертов

457746,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

457746,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

457746,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

643439,3

01




Государственные услуги общего характера

80381,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

80381,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80381,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80381,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

113700,6


3



Благоустройство населенных пунктов

113700,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

113700,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

68178,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

4000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

41522,6

12




Транспорт и коммуникации

449357,0


1



Автомобильный транспорт

449357,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

449357,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

449357,0

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-24992,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

24992,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

24992,3


01



Остатки бюджетных средств

24992,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

24992,3

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

270256,0

1




Налоговые поступления

9733,0


01



Подоходный налог

4028,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4028,0


04



Налоги на собственность

5084,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

4900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

621,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

621,0

4




Поступления трансфертов

260523,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

260523,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

260523,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

271190,1

01




Государственные услуги общего характера

30612,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30612,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30612,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30612,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11340,1


3



Благоустройство населенных пунктов

11340,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11340,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4306,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7034,1

12




Транспорт и коммуникации

56564,0


1



Автомобильный транспорт

56564,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56564,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

56564,0

13




Прочие

172674,0


9



Прочие

172674,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172674,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

172674,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-934,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

934,1

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

934,1


01



Остатки бюджетных средств

934,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

934,1

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 7 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

44493,0

1




Налоговые поступления

8571,0


01



Подоходный налог

3776,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3776,0


04



Налоги на собственность

4775,0



1


Налоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

143,0



4


Налог на транспортные средства

3633,0



5


Единый земельный налог

795,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

4




Поступления трансфертов

35922,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35922,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35922,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

46534,3

01




Государственные услуги общего характера

31993,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31993,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31993,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31993,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13041,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13041,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13041,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4541,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8500,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2041,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2041,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2041,3


01



Остатки бюджетных средств

2041,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2041,3

  Приложение 4 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 10 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

50691,0

1




Налоговые поступления

6588,0


01



Подоходный налог

2290,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2290,0


04



Налоги на собственность

4081,0



1


Налоги на имущество

153,0



3


Земельный налог

26,0



4


Налог на транспортные средства

2104,0



5


Единый земельный налог

1798,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

217,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

217,0

4




Поступления трансфертов

44103,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44103,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

44103,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

52056,6

01




Государственные услуги общего характера

35391,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35391,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35391,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35391,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14164,5


3



Благоустройство населенных пунктов

14164,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14164,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4730,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9434,1

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1365,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1365,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1365,6


01



Остатки бюджетных средств

1365,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1365,6

  Приложение 5 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 13 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

27698,0

1




Налоговые поступления

2834,0


01



Подоходный налог

437,0



2


Индивидуальный подоходный налог

437,0


04



Налоги на собственность

1987,0



1


Налоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1382,0



5


Единый земельный налог

549,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

410,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

410,0

4




Поступления трансфертов

24864,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24864,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24864,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

28309,2

01




Государственные услуги общего характера

20973,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20973,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20973,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6036,1


3



Благоустройство населенных пунктов

6036,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6036,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2036,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-611,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

611,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

611,2


01



Остатки бюджетных средств

611,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

611,2

  Приложение 6 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 16 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

39994,0

1




Налоговые поступления

8313,0


01



Подоходный налог

2720,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2720,0


04



Налоги на собственность

5372,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

3288,0



5


Единый земельный налог

1988,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

31681,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31681,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31681,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

43083,0

01




Государственные услуги общего характера

25631,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25631,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25631,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16451,9


3



Благоустройство населенных пунктов

16451,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16451,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2063,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14288,9

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3089,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3089,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

3089,0


01



Остатки бюджетных средств

3089,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3089,0

  Приложение 7 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 19 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

125347,0

1




Налоговые поступления

10758,0


01



Подоходный налог

3601,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3601,0


04



Налоги на собственность

5166,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

142,0



4


Налог на транспортные средства

3709,0



5


Единый земельный налог

1155,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1991,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1991,0

4




Поступления трансфертов

114589,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114589,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

114589,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

130639,8

01




Государственные услуги общего характера

32052,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32052,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32052,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32052,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25443,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25443,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25443,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2388,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

120,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

12835,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

13




Прочие

70537,0


9



Прочие

70537,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70537,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

70537,0

15




Трансферты

1607,8


1



Трансферты

1607,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1607,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1607,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5292,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5292,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

5292,8


01



Остатки бюджетных средств

5292,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

5292,8

  Приложение 8 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 22 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

47731,0

1




Налоговые поступления

2007,0


01



Подоходный налог

472,0



2


Индивидуальный подоходный налог

472,0


04



Налоги на собственность

1358,0



1


Налоги на имущество

71,0



3


Земельный налог

24,0



4


Налог на транспортные средства

506,0



5


Единый земельный налог

757,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

177,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

177,0

4




Поступления трансфертов

45724,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45724,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45724,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

48345,4

01




Государственные услуги общего характера

29056,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29056,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29056,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29056,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18289,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18289,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

175,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16614,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-614,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

614,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

614,4


01



Остатки бюджетных средств

614,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

614,4

  Приложение 9 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 25 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

36724,0

1




Налоговые поступления

2853,0


01



Подоходный налог

890,0



2


Индивидуальный подоходный налог

890,0


04



Налоги на собственность

1959,0



1


Налоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

1538,0



5


Единый земельный налог

350,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

4




Поступления трансфертов

33871,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33871,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33871,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

36858,2

01




Государственные услуги общего характера

23880,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23880,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23880,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23880,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11978,2


3



Благоустройство населенных пунктов

11978,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11978,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2000,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

244,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9734,2

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-134,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

134,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

134,2


01



Остатки бюджетных средств

134,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

134,2

  Приложение 10 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 28 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

40856,0

1




Налоговые поступления

16940,0


01



Подоходный налог

2365,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2365,0


04



Налоги на собственность

14496,0



1


Налоги на имущество

123,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

6449,0



5


Единый земельный налог

7875,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

79,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

79,0

4




Поступления трансфертов

23916,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23916,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23916,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

43184,6

01




Государственные услуги общего характера

31756,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31756,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31756,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31756,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9428,4


3



Благоустройство населенных пунктов

9428,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9428,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7928,4

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2328,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2328,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2328,6


01



Остатки бюджетных средств

2328,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

2328,6

  Приложение 11 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 31 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

48514,0

1




Налоговые поступления

6164,0


01



Подоходный налог

1326,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1326,0


04



Налоги на собственность

4301,0



1


Налоги на имущество

246,0



3


Земельный налог

23,0



4


Налог на транспортные средства

2982,0



5


Единый земельный налог

1050,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

537,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

537,0

4




Поступления трансфертов

42350,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42350,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42350,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

50018,0

01




Государственные услуги общего характера

36517,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36517,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36517,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36517,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8500,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1504,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1504,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1504,0


01



Остатки бюджетных средств

1504,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1504,0

  Приложение 12 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 34 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

146822,0

1




Налоговые поступления

11270,0


01



Подоходный налог

3128,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3128,0


04



Налоги на собственность

5352,0



1


Налоги на имущество

177,0



3


Земельный налог

95,0



4


Налог на транспортные средства

4171,0



5


Единый земельный налог

909,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2790,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2790,0

4




Поступления трансфертов

135552,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

135552,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

135552,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

149529,4

01




Государственные услуги общего характера

31243,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31243,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31243,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13122,4


3



Благоустройство населенных пунктов

13122,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13122,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4015,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9107,4

12




Транспорт и коммуникации

105164,0


1



Автомобильный транспорт

105164,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105164,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105164,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2707,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2707,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2707,4


01



Остатки бюджетных средств

2707,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

2707,4

  Приложение 13 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 7 февраля 2025 года
  № 176
  Приложение 37 к решению
  Карабалыкского районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

94392,0

1




Налоговые поступления

24417,0


01



Подоходный налог

11616,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11616,0


04



Налоги на собственность

12146,0



1


Налоги на имущество

393,0



3


Земельный налог

206,0



4


Налог на транспортные средства

9843,0



5


Единый земельный налог

1704,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

655,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

655,0

4




Поступления трансфертов

69975,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69975,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69975,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

97120,3

01




Государственные услуги общего характера

42526,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42526,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42526,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13428,1


3



Благоустройство населенных пунктов

13428,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13428,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7428,1

12




Транспорт и коммуникации

41166,0


1



Автомобильный транспорт

41166,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41166,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41166,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2728,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2728,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2728,3


01



Остатки бюджетных средств

2728,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2728,3


Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 "Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2025 жылғы 7 ақпандағы № 176 шешімі

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2025-2027 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205026 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 618 447,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 160 351,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 457 746,0 мың теңге;

      2) шығындар – 643 439,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 992,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 992,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 270 256,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 260 523,0 мың теңге;

      2) шығындар – 271 190,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -934,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 934,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Бозкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 44 493,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 571,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 35 922,0 мың теңге;

      2) шығындар – 46 534,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 041,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 041,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Бөрлі ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 50 691,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 588,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 44 103,0 мың теңге;

      2) шығындар – 52 056,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 365,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 365,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Лесное ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 698,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 834,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 24 864,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28 309,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -611,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 611,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 994,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 313,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 31 681,0 мың теңге;

      2) шығындар – 43 083,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 089,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 089,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новотроицк ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 125 347,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 758,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 114 589,0 мың теңге;

      2) шығындар – 130 639,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 292,8 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 292,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Победа ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 731,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 007,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 45 724,0 мың теңге;

      2) шығындар – 48 345,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -614,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Өрнек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 724,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 853,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 33 871,0 мың теңге;

      2) шығындар – 36 858,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -134,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 134,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Қособа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 40 856,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 16 940,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23 916,0 мың теңге;

      2) шығындар – 43 184,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 328,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 328,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 48 514,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 164,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 42 350,0 мың теңге;

      2) шығындар – 50 018,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 504,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 504,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 146 822,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 270,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 135 552,0 мың теңге;

      2) шығындар – 149 529,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 707,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 707,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 94 392,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 24 417,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 69 975,0 мың теңге;

      2) шығындар – 97 120,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 728,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 728,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихатының төрайымы Г. Балбаева

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  1-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

618447,0

1




Салықтық түсімдер

160351,0


01



Табыс салығы

109607,0



2


Жеке табыс салығы

109607,0


04



Меншікке салынатын салықтар

49507,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1875,0



3


Жер салығы

1561,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

46071,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1237,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

780,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

457,0

2




Салықтық емес түсімдер

350,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

350,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

350,0

4




Трансферттердің түсімдері

457746,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

457746,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

457746,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

643439,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

80381,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

80381,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80381,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

80381,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

113700,6


3



Елді-мекендерді көркейту

113700,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

113700,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

68178,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

41522,6

12




Көлік және коммуникация

449357,0


1



Автомобиль көлiгi

449357,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

449357,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

449357,0

15




Трансферттер

0,7


1



Трансферттер

0,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-24992,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

24992,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

24992,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

24992,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

24992,3

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  2-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  4-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

270256,0

1




Салықтық түсімдер

9733,0


01



Табыс салығы

4028,0



2


Жеке табыс салығы

4028,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5084,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

178,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4900,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

621,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

621,0

4




Трансферттердің түсімдері

260523,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

260523,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

260523,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

271190,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30612,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30612,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30612,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30612,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11340,1


3



Елді-мекендерді көркейту

11340,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11340,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4306,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7034,1

12




Көлік және коммуникация

56564,0


1



Автомобиль көлiгi

56564,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56564,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

56564,0

13




Басқалар

172674,0


9



Басқалар

172674,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

172674,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

172674,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-934,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

934,1

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

934,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

934,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

934,1

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  3-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  7-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

44493,0

1




Салықтық түсімдер

8571,0


01



Табыс салығы

3776,0



2


Жеке табыс салығы

3776,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4775,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

204,0



3


Жер салығы

143,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3633,0



5


Бірыңғай жер салығы 

795,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

20,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20,0

4




Трансферттердің түсімдері

35922,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35922,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35922,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

46534,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31993,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31993,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31993,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31993,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13041,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13041,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13041,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4541,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8500,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2041,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2041,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2041,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2041,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2041,3

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  4-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  10-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

50691,0

1




Салықтық түсімдер

6588,0


01



Табыс салығы

2290,0



2


Жеке табыс салығы

2290,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4081,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

153,0



3


Жер салығы

26,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2104,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1798,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

217,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

217,0

4




Трансферттердің түсімдері

44103,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44103,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

44103,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

52056,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35391,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35391,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35391,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35391,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14164,5


3



Елді-мекендерді көркейту

14164,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14164,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4730,4




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

9434,1

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0

15




Трансферттер

1,1


1



Трансферттер

1,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1365,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1365,6

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1365,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1365,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1365,6

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  5-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  13-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

27698,0

1




Салықтық түсімдер

2834,0


01



Табыс салығы

437,0



2


Жеке табыс салығы

437,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1987,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

52,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1382,0



5


Бірыңғай жер салығы 

549,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

410,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

410,0

4




Трансферттердің түсімдері

24864,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24864,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24864,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

28309,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20973,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20973,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20973,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6036,1


3



Елді-мекендерді көркейту

6036,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6036,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2036,1




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-611,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

611,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

611,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

611,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

611,2

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  6-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  16-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

39994,0

1




Салықтық түсімдер

8313,0


01



Табыс салығы

2720,0



2


Жеке табыс салығы

2720,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5372,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3288,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1988,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

221,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

221,0

4




Трансферттердің түсімдері

31681,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31681,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31681,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

43083,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25631,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25631,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25631,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16451,9


3



Елді-мекендерді көркейту

16451,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16451,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2063,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

14288,9

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3089,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3089,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3089,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3089,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3089,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  7-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  19-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

125347,0

1




Салықтық түсімдер

10758,0


01



Табыс салығы

3601,0



2


Жеке табыс салығы

3601,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5166,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

160,0



3


Жер салығы

142,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3709,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1155,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1991,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1991,0

4




Трансферттердің түсімдері

114589,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

114589,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

114589,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

130639,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32052,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32052,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32052,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32052,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25443,0


3



Елді-мекендерді көркейту

25443,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25443,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2388,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

120,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

12835,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

10100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

13




Басқалар

70537,0


9



Басқалар

70537,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70537,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

70537,0

15




Трансферттер

1607,8


1



Трансферттер

1607,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1607,8




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1607,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5292,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5292,8

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5292,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5292,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5292,8

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  8-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  22-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

47731,0

1




Салықтық түсімдер

2007,0


01



Табыс салығы

472,0



2


Жеке табыс салығы

472,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1358,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

71,0



3


Жер салығы

24,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

506,0



5


Бірыңғай жер салығы 

757,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

177,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

177,0

4




Трансферттердің түсімдері

45724,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45724,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45724,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

48345,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29056,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29056,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29056,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29056,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18289,0


3



Елді-мекендерді көркейту

18289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18289,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

175,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16614,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-614,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

614,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

614,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

614,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

614,4

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  9-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  25-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

36724,0

1




Салықтық түсімдер

2853,0


01



Табыс салығы

890,0



2


Жеке табыс салығы

890,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1959,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

56,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1538,0



5


Бірыңғай жер салығы 

350,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

33871,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33871,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33871,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

36858,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23880,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23880,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23880,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23880,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11978,2


3



Елді-мекендерді көркейту

11978,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11978,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

244,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

9734,2

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-134,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

134,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

134,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

134,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

134,2

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  10-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

40856,0

1




Салықтық түсімдер

16940,0


01



Табыс салығы

2365,0



2


Жеке табыс салығы

2365,0


04



Меншікке салынатын салықтар

14496,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

123,0



3


Жер салығы

49,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6449,0



5


Бірыңғай жер салығы 

7875,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

79,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

79,0

4




Трансферттердің түсімдері

23916,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23916,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23916,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

43184,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31756,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31756,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31756,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31756,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9428,4


3



Елді-мекендерді көркейту

9428,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9428,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7928,4

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2328,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2328,6

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2328,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2328,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2328,6

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  11-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

48514,0

1




Салықтық түсімдер

6164,0


01



Табыс салығы

1326,0



2


Жеке табыс салығы

1326,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4301,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

246,0



3


Жер салығы

23,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2982,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1050,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

537,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

537,0

4




Трансферттердің түсімдері

42350,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42350,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42350,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

50018,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36517,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36517,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36517,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36517,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8500,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1504,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1504,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1504,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1504,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1504,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  12-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

146822,0

1




Салықтық түсімдер

11270,0


01



Табыс салығы

3128,0



2


Жеке табыс салығы

3128,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5352,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

177,0



3


Жер салығы

95,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4171,0



5


Бірыңғай жер салығы 

909,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2790,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2790,0

4




Трансферттердің түсімдері

135552,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

135552,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

135552,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

149529,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31243,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31243,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31243,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13122,4


3



Елді-мекендерді көркейту

13122,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13122,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4015,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

9107,4

12




Көлік және коммуникация

105164,0


1



Автомобиль көлiгi

105164,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105164,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

105164,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2707,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2707,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2707,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2707,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2707,4

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 7 ақпандағы
  № 176 шешіміне
  13-қосымша
  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  37-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

94392,0

1




Салықтық түсімдер

24417,0


01



Табыс салығы

11616,0



2


Жеке табыс салығы

11616,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12146,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

393,0



3


Жер салығы

206,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9843,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1704,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

655,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

655,0

4




Трансферттердің түсімдері

69975,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69975,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69975,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

97120,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42526,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42526,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42526,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13428,1


3



Елді-мекендерді көркейту

13428,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13428,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7428,1

12




Көлік және коммуникация

41166,0


1



Автомобиль көлiгi

41166,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41166,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

41166,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2728,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2728,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2728,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2728,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2728,3