Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 618 447,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 160 351,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 457 746,0 тысяч тенге;
2) затраты – 643 439,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 270 256,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 260 523,0 тысячи тенге;
2) затраты – 271 190,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 493,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 35 922,0 тысячи тенге;
2) затраты – 46 534,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 691,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 588,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 103,0 тысячи тенге;
2) затраты – 52 056,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 698,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 834,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 24 864,0 тысячи тенге;
2) затраты – 28 309,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге. ";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 994,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 681,0 тысяча тенге;
2) затраты – 43 083,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 347,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 758,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 114 589,0 тысяч тенге;
2) затраты – 130 639,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 731,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 45 724,0 тысячи тенге;
2) затраты – 48 345,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 724,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 853,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 871,0 тысяча тенге;
2) затраты – 36 858,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 856,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 916,0 тысяч тенге;
2) затраты – 43 184,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 514,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 164,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 42 350,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50 018,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.";
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
"23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 822,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 135 552,0 тысячи тенге;
2) затраты – 149 529,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.";
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 392,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 417,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 69 975,0 тысяч тенге;
2) затраты – 97 120,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 728,3 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Г. Балбаева |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
I. Доходы | 618447,0 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 160351,0 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 109607,0 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 109607,0 | |||||||||
04 | Налоги на собственность | 49507,0 | |||||||||
1 | Налоги на имущество | 1875,0 | |||||||||
3 | Земельный налог | 1561,0 | |||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 46071,0 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1237,0 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 780,0 | |||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 457,0 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 350,0 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 350,0 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350,0 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 457746,0 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 457746,0 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 457746,0 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
II. Затраты | 643439,3 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80381,0 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80381,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80381,0 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80381,0 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113700,6 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 113700,6 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113700,6 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 68178,0 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 4000,0 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 41522,6 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 449357,0 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 449357,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 449357,0 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 449357,0 | |||||||||
15 | Трансферты | 0,7 | |||||||||
1 | Трансферты | 0,7 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | |||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -24992,3 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 24992,3 | ||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 24992,3 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 24992,3 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 24992,3 |
Приложение 2 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 270256,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 9733,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 4028,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4028,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 5084,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 178,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 6,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4900,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 621,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 621,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 260523,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 260523,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 260523,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 271190,1 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30612,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30612,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30612,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30612,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11340,1 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11340,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11340,1 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4306,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7034,1 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 56564,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 56564,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56564,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 56564,0 | ||||||||
13 | Прочие | 172674,0 | ||||||||
9 | Прочие | 172674,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 172674,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 172674,0 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -934,1 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 934,1 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 934,1 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 934,1 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 934,1 |
Приложение 3 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 7 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 44493,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8571,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3776,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3776,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4775,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 204,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 143,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3633,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 795,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 35922,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35922,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35922,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 46534,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31993,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31993,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31993,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31993,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13041,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13041,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13041,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4541,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8500,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1500,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2041,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2041,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2041,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2041,3 |
Приложение 4 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 10 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 50691,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 6588,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2290,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2290,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4081,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 153,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2104,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1798,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 217,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 44103,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44103,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44103,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 52056,6 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35391,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35391,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35391,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35391,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14164,5 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14164,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14164,5 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4730,4 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9434,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2500,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2500,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2500,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2500,0 | |||||||
15 | Трансферты | 1,1 | |||||||
1 | Трансферты | 1,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1365,6 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1365,6 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1365,6 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1365,6 |
Приложение 5 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 13 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 27698,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2834,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 437,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 437,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1987,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 52,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1382,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 549,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 410,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 410,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24864,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24864,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24864,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 28309,2 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20973,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20973,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20973,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20973,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6036,1 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6036,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6036,1 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2036,1 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4000,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1300,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1300,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1300,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1300,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -611,2 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 611,2 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 611,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 611,2 |
Приложение 6 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 16 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 39994,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8313,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2720,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2720,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 5372,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3288,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1988,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 221,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 31681,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31681,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31681,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 43083,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25631,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25631,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25631,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25631,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16451,9 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16451,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16451,9 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2063,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14288,9 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3089,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3089,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3089,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3089,0 |
Приложение 7 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 19 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 125347,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 10758,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 3601,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3601,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 5166,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 160,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 142,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3709,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1155,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1991,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1991,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 114589,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114589,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 114589,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 130639,8 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32052,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32052,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32052,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32052,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25443,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25443,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25443,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2388,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 12835,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10100,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
13 | Прочие | 70537,0 | ||||||||
9 | Прочие | 70537,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70537,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 70537,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 1607,8 | ||||||||
1 | Трансферты | 1607,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1607,8 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1607,8 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5292,8 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5292,8 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5292,8 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5292,8 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5292,8 |
Приложение 8 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 22 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 47731,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2007,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 472,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 472,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1358,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 71,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 24,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 506,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 757,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 177,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 177,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 45724,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45724,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45724,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 48345,4 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29056,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29056,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29056,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29056,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18289,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18289,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18289,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 175,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16614,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -614,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 614,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 614,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 614,4 |
Приложение 9 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 25 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 36724,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2853,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 890,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 890,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1959,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 56,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 15,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1538,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 350,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33871,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33871,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33871,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 36858,2 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23880,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23880,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23880,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23880,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11978,2 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11978,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11978,2 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2000,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 244,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9734,2 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -134,2 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 134,2 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 134,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 134,2 |
Приложение 10 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 28 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 40856,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 16940,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2365,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2365,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 14496,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 123,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 49,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6449,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 7875,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 23916,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23916,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23916,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 43184,6 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31756,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31756,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31756,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31756,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9428,4 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9428,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9428,4 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7928,4 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2328,6 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2328,6 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2328,6 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2328,6 |
Приложение 11 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 31 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 48514,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 6164,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 1326,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1326,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4301,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 246,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 23,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2982,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1050,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 537,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 42350,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42350,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42350,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 50018,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36517,9 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36517,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36517,9 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36517,9 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11500,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11500,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11500,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8500,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1504,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1504,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1504,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1504,0 |
Приложение 12 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 34 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 146822,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 11270,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3128,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3128,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 5352,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 177,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 95,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4171,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 909,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2790,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2790,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 135552,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135552,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135552,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 149529,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31243,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31243,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31243,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31243,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13122,4 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13122,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13122,4 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4015,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9107,4 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 105164,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 105164,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105164,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 105164,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2707,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2707,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2707,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2707,4 |
Приложение 13 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 7 февраля 2025 года | |
№ 176 | |
Приложение 37 к решению | |
Карабалыкского районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 172 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 94392,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 24417,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 11616,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11616,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 12146,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 206,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9843,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1704,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 655,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 655,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 69975,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69975,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69975,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 97120,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42526,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42526,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42526,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42526,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13428,1 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13428,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13428,1 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6000,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7428,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 41166,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 41166,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41166,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41166,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2728,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2728,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2728,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2728,3 |