О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII "О бюджете Шемонаихинского района на 2025-2027 годы"

Решение Шемонаихинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18 марта 2025 года № 29/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII "О бюджете Шемонаихинского района на 2025–2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 7 284 315,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 388 628,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 23 220,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 136 705,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 735 762,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 7 360 159,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 6 150,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 40 521,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 34 371,0 тысяча тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -81 994,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 81 994,1 тысячи тенге, в том числе:

      поступление займов – 39 320,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 34 371,0 тысяча тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 77 045,1 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      И.о. председателя Шемонаихинского районного маслихата Е. Григорьева

  Приложение к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 18 марта 2025 года
№ 29/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/2-VIII

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

7 284 315,1

1



Налоговые поступления

5 388 628,0


01


Подоходный налог

2 685 785,0



1

Корпоративный подоходный налог

492 016,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 193 769,0


03


Социальный налог

1 385 599,0



1

Социальный налог

1 385 599,0


04


Налоги на собственность

1 126 599,0



1

Налоги на имущество

1 118 999,0



3

Земельный налог

3 300,0



4

Налог на транспортные средства

4 300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

143 177,0



2

Акцизы

5 451,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

100 619,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

37 107,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

47 468,0



1

Государственная пошлина

47 468,0

2



Неналоговые поступления

23 220,0


01


Доходы от государственной собственности

14 650,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14 150,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

500,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

150,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

150,0


06


Прочие неналоговые поступления

8 420,0



1

Прочие неналоговые поступления

8 420,0

3



Поступления от продажи основного капитала

136 705,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

116 705,0



1

Продажа земли

115 205,0



2

Продажа нематериальных активов

1 500,0

 4



Поступления трансфертов

1 735 762,1


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

24 807,1



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

24 807,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 710 955,0



2

Трансферты из областного бюджета

1 710 955,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

7 360 159,2

01




Государственные услуги общего характера

1 136 432,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

312 378,5



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 551,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

48 551,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

263 827,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

221 490,0




003

Капитальные расходы государственного органа

34 304,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

8 033,5


2



Финансовая деятельность

52 793,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

52 793,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

49 309,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 714,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

770,0


5



Планирование и статистическая деятельность

47 310,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

47 310,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

47 090,0




004

Капитальные расходы государственного органа

220,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

723 951,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

723 951,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

45 349,0




013

Капитальные расходы государственного органа

22 764,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

655 838,0

02




Оборона

197 847,0


1



Военные нужды

37 391,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

37 391,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

37 391,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

160 456,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

160 456,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

148 190,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

12 266,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 818,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

5 818,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 818,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

5 818,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

879 181,0


1



Социальное обеспечение

203 770,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

203 770,0




005

Государственная адресная социальная помощь

203 770,0


2



Социальная помощь

513 442,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

513 442,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

32 680,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

80 483,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

9 343,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

258 564,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

132 372,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

161 969,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

161 969,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

66 125,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

800,0




021

Капитальные расходы государственного органа

51,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

53 637,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

41 236,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

120,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 335 636,4


1



Жилищное хозяйство

404 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

79 000,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

79 000,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

325 000,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

325 000,0


2



Коммунальное хозяйство

931 116,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 483,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

88 483,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

842 633,4




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

231 346,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

611 287,4


3



Благоустройство населенных пунктов

520,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

520,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

520,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

993 874,0


1



Деятельность в области культуры

393 634,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

393 634,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

393 634,0


2



Спорт

224 178,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

224 178,0




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

199 082,0




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 271,0




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 825,0


3



Информационное пространство

170 409,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

11 032,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

11 032,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

159 377,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

119 384,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

39 993,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

205 653,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

94 907,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 869,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

48 782,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 256,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

110 746,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

41 407,0




014

Капитальные расходы государственного органа

1 616,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

67 326,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

397,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

88 525,0


1



Сельское хозяйство

32 037,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

32 037,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

32 037,0


6



Земельные отношения

42 500,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

42 500,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

32 565,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

8 887,0




007

Капитальные расходы государственного органа

1 048,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

13 988,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

13 988,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

13 988,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57 947,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57 947,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 947,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 646,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

20 169,0




015

Капитальные расходы государственного органа

132,0

12




Транспорт и коммуникации

180 762,0


1



Автомобильный транспорт

105 710,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

105 710,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

99 035,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

6 675,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

75 052,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

75 052,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

75 052,0

13




Прочие

134 893,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

26 802,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

26 802,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

26 802,0


9



Прочие

108 091,3



452


Отдел финансов района (города областного значения)

108 091,3




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

108 091,3

14




Обслуживание долга

30 419,0


1



Обслуживание долга

30 419,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

30 419,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

30 419,0

15




Трансферты

2 318 824,0


1



Трансферты

2 318 824,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 318 824,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

23,9




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 838 777,0




038

Субвенция

472 788,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

7 235,1





III .Чистое бюджетное кредитование

6 150,0





Бюджетные кредиты

40 521,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

40 521,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

40 521,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

40 521,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

40 521,0


5



Погашение бюджетных кредитов

34 371,0



01


Погашение бюджетных кредитов

34 371,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

34 371,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-81 994,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

81 994,1


7



Поступление займов

39 320,0



01


Внутренние государственные займы

39 320,0




2

Договоры займа

39 320,0

16




Погашение займов

34 371,0


1



Погашение займов

34 371,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

34 371,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

34 371,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

77 045,1



01


Остатки бюджетных средств

77 045,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

77 045,1


Шемонаиха аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII "2025-2027 жылдарға арналған Шемонаиха ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 29/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Шемонаиха аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Шемонаиха аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII "2025-2027 жылдарға арналған Шемонаиха ауданының бюджеті туралы" шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кірістер – 7 284 315,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 388 628,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 23 220,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 136 705,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 735 762,1 мың теңге;

      2) шығындар – 7 360 159,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 6 150,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 40 521,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 34 371,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -81 994,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 81 994,1 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 39 320,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 34 371,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 77 045,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешiм 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Шемонаиха аудандық мәслихаты төрағасының м.а. Е. Григорьева

  Шемонаиха аудандық мәслихатының
2025 жылғы 18 наурыздағы
№ 29/2-VIII шешіміне
қосымша
  Шемонаиха аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 25/2-VIII шешіміне
1- қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. КІРІСТЕР

7 284 315,1

1



Салықтық түсiмдер

5 388 628,0


01


Табыс салығы

2 685 785,0



1

Корпоративтік табыс салығы

492 016,0



2

Жеке табыс салығы

2 193 769,0


03


Әлеуметтiк салық

1 385 599,0



1

Әлеуметтiк салық

1 385 599,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 126 599,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 118 999,0



3

Жер салығы

3 300,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 300,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

143 177,0



2

Акциздер

5 451,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

100 619,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргізгені үшiн алынатын алымдар

37 107,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

47 468,0



1

Мемлекеттік баж

47 468,0

2



Салықтық емес түсімдер

23 220,0


01


Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер

14 650,0



5

Мемлекет меншiгiндегі мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

14 150,0



9

Мемлекет меншiгiнен түсетiн баска да кiрiстер

500,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

150,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

150,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8 420,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8 420,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

136 705,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 000,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

116 705,0



1

Жерді сату

115 205,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1 500,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 735 762,1


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

24 807,1



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

24 807,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 710 955,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 710 955,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

7 360 159,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 136 432,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

312 378,5



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 551,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 551,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппараты

263 827,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

221 490,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

34 304,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

8 033,5


2



Қаржылық қызмет

52 793,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

52 793,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 309,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 714,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

770,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

47 310,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

47 310,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 090,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

220,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

723 951,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi

723 951,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 349,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

22 764,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

655 838,0

02




Қорғаныс

197 847,0


1



Әскери мұқтаждар

37 391,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппараты

37 391,0




005

Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару шеңберiндегi iс-шаралар

37 391,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

160 456,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппараты

160 456,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

148 190,0




007

Аудандык (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай – ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс- шаралар

12 266,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 818,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

5 818,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi

5 818,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

5 818,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

879 181,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

203 770,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi

203 770,0




005

Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек

203 770,0


2



Әлеуметтiк көмек

513 442,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi

513 442,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

32 680,0




007

Жергiлiктi өкiлеттi органдардың шешiмi бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтiк көмек

80 483,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

9 343,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

258 564,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

132 372,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

161 969,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

161 969,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 125,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

800,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

51,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

53 637,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

41 236,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

120,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 335 636,4


1



Тұрғын үй шаруашылығы

404 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

79 000,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

79 000,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

325 000,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

325 000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

931 116,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 483,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

88 483,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

842 633,4




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

231 346,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

611 287,4


3



Елді-мекендерді көркейту

520,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

520,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

520,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

993 874,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

393 634,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

393 634,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

393 634,0


2



Спорт

224 178,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

224 178,0




008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

199 082,0




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 271,0




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

21 825,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

170 409,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлiмi

11 032,0




002

Мемлекеттiк ақпаратық саясат жүргiзу жөніндегі қызметтер

11 032,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

159 377,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

119 384,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

39 993,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

205 653,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлiмi

94 907,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 869,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

48 782,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 256,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

110 746,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 407,0




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 616,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

67 326,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

397,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары

88 525,0


1



Ауыл шаруашылығы

32 037,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

32 037,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 037,0


6



Жер қатынастары

42 500,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлiмi

42 500,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 565,0




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

8 887,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 048,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

13 988,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

13 988,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

13 988,0

11




Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi

57 947,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi

57 947,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

57 947,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 646,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

20 169,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

132,0

12




Көлiк және коммуникация

180 762,0


1



Автомобиль көлiгi

105 710,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

105 710,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

99 035,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

6 675,0


9



Көлік және коммуникациялар саласындагы өзге де қызметтер

75 052,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

75 052,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік катынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

75 052,0

13




Басқалар

134 893,3


3



Кәсіпкерлік қызметті колдау және бәсекелестікті қорғау

26 802,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлiмi

26 802,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 802,0


9



Басқалар

108 091,3



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлiмi

108 091,3




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органының резервi

108 091,3

14




Борышқа қызмет көрсету

30 419,0


1



Борышқа қызмет көрсету

30 419,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30 419,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

30 419,0

15




Трансферттер

2 318 824,0


1



Трансферттер

2 318 824,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 318 824,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

23,9




024

Заңңаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 838 777,0




038

Субвенциялар

472 788,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

7 235,1





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

6 150,0





Бюджеттік кредиттер

40 521,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары

40 521,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

40 521,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

40 521,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

40 521,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 371,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 371,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

34 371,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-81 994,1





VI. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану)

81 994,1


7



Қарыздар түсімдері

39 320,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

39 320,0




2

Қарыз алу келісім- шарттары

39 320,0

16




Қарыздарды өтеу

34 371,0


1



Қарыздарды өтеу

34 371,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

34 371,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

34 371,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

77 045,1



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

77 045,1




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

77 045,1