Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2008 года № 1188 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по статистике на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
В Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по статистике на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 6 . "Бюджетные программы":
приложение 6:
"Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям и бюджетным программам" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
"Свод бюджетных расходов" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 5 "Свод бюджетных расходов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в приложении 3 :
в бюджетной программе 001 "Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики":
в графе 2009 строки "Расходы на реализацию программы" цифры "4 078 921" заменить цифрами "4 025 229";
в бюджетной программе 006 "Проведение Национальной переписи":
в графе 2009 строки "Расходы на реализацию программы" цифры "4 206 752" заменить цифрами "3 843 752";
в бюджетной программе 007 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Агентства Республики Казахстан по статистике":
в графе 2009 строки "Показатели качества" цифру "5" исключить;
в графе 2009 строки "Показатели результата" цифры "10,2" исключить;
в графе 2009 строки "Расходы на реализацию программы" "70 285" исключить;
в бюджетной программе 008 "Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по статистике":
в графе 2009 строки "Показатели количества" цифру "200" исключить;
в графе 2009 строки "Показатели результата" цифру "11" исключить;
в графе 2009 строки "Расходы на реализацию программы" цифры "75 000" исключить.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 мая 2009 года № 663
6. Бюджетные программы
Приложение 6
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям и бюджетным программам
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Стратегическое направление 1. |
|||||
Цель 1.1. Снижение нагрузки на |
|||||
Задача 1.1.1. Максимальное исполь- |
|||||
Цель 1.2. Достижение высокого уровня |
|||||
Задача 1.2.1. Расширение перечня ус- |
|||||
Стратегическое направление 2. |
5 529 620 |
7 284 096 |
9 565 955 |
6 630 385 |
7 476 329 |
Цель 2.1. Обеспечить разработку |
5 269 320 |
4 432 031 |
5 359 203 |
6 450 066 |
7 436 329 |
Задача 2.1.1. Модернизация и |
5 269 320 |
4 432 031 |
5 359 203 |
6 450 066 |
7 436 329 |
Программа 001 «Услуги по |
3 172 541 |
2 983 845 |
3 943 206 |
4 813 070 |
5 672 305 |
Программа 002 «Услуги по сбору и |
804 990 |
895 390 |
1 200 128 |
1 299 252 |
1 400 951 |
Программа 004 «Прикладные научные |
15 907 |
41 377 |
61 673 |
66 607 |
71 602 |
Программа 007 «Капитальный ремонт |
52 044 |
112 535 |
50 605 |
54 400 |
|
Программа 008 |
1 084 829 |
257 420 |
54 000 |
58 050 |
|
Программа 009 «Услуги по |
139 009 |
141 464 |
154 196 |
166 532 |
179 021 |
Цель 2.2. Уточнение широкого перечня |
2 634 189 |
3 843 752 |
55319 |
34 000 |
|
Задача 2.2.1. Проведение |
2 634 189 |
3 843 752 |
55319 |
34 000 |
|
Программа 006 «Проведение Национальной переписи» |
2 634 189 |
3 843 752 |
55 319 |
34 000 |
|
Цель 2.3. Снижение нагрузки на |
260 300 |
217 876 |
363 000 |
125 000 |
6 000 |
Задача 2.3.1. Модернизация форм и |
260 300 |
217 876 |
363 000 |
125 000 |
6 000 |
Программа 003 «Создание |
260 300 |
217 876 |
363 000 |
125 000 |
6 000 |
Стратегическое направление 3. |
25 286 |
24 937 |
82 023 |
116 290 |
125 012 |
Цель 3.1. Достижение высокого |
25 286 |
24 937 |
82 023 |
116 290 |
125 012 |
Задача 3.1.1. Создание системы |
25 286 |
24 937 |
82 023 |
116 290 |
125 012 |
Программа 001 «Услуги по |
25 286 |
24 937 |
82 023 |
116 290 |
125 012 |
Другие программы, завершающиеся |
669 297 |
276 160 |
|||
Итого бюджет Агентства |
6 224 203 |
7 585 193 |
9 647 978 |
6 746 675 |
7 601 341 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 мая 2009 года № 663
Приложение 6
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Прог- |
под- |
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Текущие бюджетные |
|||||||
001 |
Услуги по регулирова- |
3 197 827 |
3 008 782 |
4 025 229 |
4 929 360 |
5 797 317 |
|
002 |
Услуги по сбору и |
804 990 |
895 390 |
1 200 128 |
1 299 252 |
1400 951 |
|
004 |
Прикладные научные |
15 907 |
41377 |
61673 |
66 607 |
71602 |
|
005 |
Проведение сельско- |
655 297 |
261 320 |
||||
006 |
Проведение Националь- |
2 634 189 |
3 843 752 |
55 319 |
34 000 |
||
007 |
Капитальный ремонт |
52 044 |
112 535 |
50 605 |
54 400 |
||
008 |
Материально-техничес- |
1 084 829 |
257 420 |
54 000 |
58 050 |
||
009 |
Услуги по распростра- |
139 009 |
141 464 |
154 196 |
166 532 |
179 021 |
|
116 |
Развитие человеческого |
14 000 |
14 840 |
||||
Итого по текущим |
5 963 903 |
7 367 317 |
9 284 978 |
6 621675 |
7 595 341 |
||
Бюджет развития |
|||||||
003 |
Создание информацион- |
260 300 |
217 876 |
363 000 |
125 000 |
6 000 |
|
Итого по программам |
260 300 |
217 876 |
363 000 |
125 000 |
6 000 |
||
Всего расходов |
6 224 203 |
7 585 193 |
9 647 978 |
6 746 675 |
7 601 341 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 мая 2009 года № 663
Приложение 5
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Прог- |
под- |
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Услуги |
|||||||
001 |
Услуги по регулиро- |
3 197 827 |
3 008 782 |
4 025 229 |
4 929 360 |
5 797 317 |
|
002 |
Услуги по сбору и |
804 990 |
895 390 |
1 200 128 |
1 299 252 |
1400 951 |
|
003 |
Создание информа- |
260 300 |
217 876 |
363 000 |
125 000 |
6 000 |
|
004 |
Прикладные научные |
15 907 |
41377 |
61673 |
66 607 |
71 602 |
|
005 |
Проведение сельскохо- |
655 297 |
261 320 |
||||
006 |
Проведение |
2 634 189 |
3 843 752 |
55 319 |
34 000 |
||
009 |
Услуги по распростра- |
139 009 |
141 464 |
154 196 |
166 532 |
179 021 |
|
Итого по услугам |
5 073 330 |
7 200 398 |
9 647 978 |
6 642 070 |
7 488 891 |
||
Капитальные расходы |
|||||||
116 |
Развитие человеческого |
14 000 |
14 840 |
||||
007 |
Капитальный ремонт |
52 044 |
112 535 |
50 605 |
54 400 |
||
008 |
Материально-техничес- |
1 084 829 |
257 420 |
54 000 |
58 050 |
||
Итого по капитальным |
1 150 873 |
384 795 |
104 605 |
112 450 |
|||
Всего расходов |
6 224 203 |
7 585 193 |
9 647 978 |
6 746 675 |
7 601 341 |