О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1213

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2010 года № 49

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1213 "О Стратегическом плане, Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
      в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2 "Анализ текущей ситуации":
      в подразделе 3) "Несовершенство системы развития кадровых ресурсов и медицинской науки" абзац пятый изложить в следующей редакции:
      "Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2009 года № 1894 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы" на подготовку и переподготовку медицинских кадров из республиканского бюджета целевыми текущими трансфертами предусмотрено 267 702 тысячи тенге.";
      раздел 8 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 30 января 2010 года № 49

8. Бюджетные программы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                        Республики Казахстан
                 (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по координации политики и государственному регулированию
предоставления услуг в области здравоохранения»

Описание

Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов;
обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государствен-
ных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными
требованиями; совершенствование системы управления здравоохранением;
контроль качества оказания медицинских услуг; аккредитация субъектов
здравоохранения; развитие института независимой экспертизы; совершенст-
вование системы присвоения квалификационных категорий и системы аттес-
тации на профессиональную компетентность; проведение лицензирования;
повышение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств
и фармацевтических услуг; обеспечение государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за подконтрольными объектами, санитарная
охрана границ от завоза и распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний; рассмотрение обращений граждан; сопровождение и эксплуа-
тация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локаль-
ных вычислительных сетей системы здравоохранения, поддержка информа-
ционной связи и обмена информацией с организациями здравоохранения, с
Европейским региональным бюро ВОЗ и другими международными
организациями

1. Стратегическое планирование, мониторинг, координация, развитие человеческих
ресурсов и международное сотрудничества (ДСР, ДНЧР)

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.3. Снижение бремени травматизма

1.5. Формирования здорового образа жизни и здоровое питание

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задача

1.1.1 Укрепление здоровья женщин

1.1.2 Укрепление здоровья детей

1.2.1 Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2 Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней

1.2.3 Совершенствование фтизиатрической помощи

1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД

1.3.1 Оказание своевременной помощи при травмах

1.5.1 Снижение распространенности поведенческих факторов риска

2.1.2 Совершенствование системы управления

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

3.1.1 Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2 Создание эффективной системы непрерывного образования
(послевузовское и повышение квалификации)

3.2.1 Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное количест-
во разработанных и
внедренных НПА
Министерством

шт.

70

80

85

31

21

Ориентировочное
количество проведенных
аналитических
исследований и
выполненных работ

шт.

8

11

19

16

12

Ориентировочное
количество отчетов по
программным документам

шт.

80

86

86

84

62

Ориентировочное
количество подготовленных
сборников, обзоров

шт.

8

10

12

14

16

Ориентировочное
количество НТП, в
отношении которых
осуществлялись услуги
мониторинга, анализа и
экспертизы

шт.

56

45

42

43

38

Ориентировочное
количество разработанных
протоколов диагностики и
лечения заболеваний

шт.

200

100

200

250

300

Ориентировочное количест-
во разработанных стандар-
тов послесреднего меди-
цинского, дополнительного
профессионального
образования, резидентуры,
магистратуры и
докторантуры, PhD

шт.



184

4

3

Ориентировочное коли-
чество заключенных
международных договоров
(соглашений) с
Министерством здравоохра-
нения и Правительством
Республики Казахстан

ед.

6

9

10

11

12

Показатели качества







Показатели эффективности

Показатели
результата

Улучшение системы стратегического планирования Министерства, нацеленное
на достижение конечных результатов.

2. Обеспечение функционирования аппарата Министерства (ДЭФ, ДАПР)

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранением

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи

Задача

2.1.1 Поэтапное достижение лучших стандартов бюджетной модели
здравоохранения

2.1.2 Совершенствование системы управления

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

2.3.1. Внедрение новой модели лекарственного обеспечения

2.3.2. Повышение качества лекарственных средств

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
качества

Ориентировочное коли-
чество государственных
служащих МЗ, обученных
за рубежом

чел.

80

55

46

46

46

Ориентировочное
количество обученных
специалистов
государственному языку

чел.

180

105

135

145

155

Ориентировочное
количество обученных
специалистов иностранному
языку

чел.

38

51

65

75

85

Ориентировочное
количество разработанных
технических документов по
информатизации

шт.

48

55

60

65

65

Ориентировочное
количество внедренных
новых и усовершенство-
ванных моделей оплаты
мед. услуг

ед.

2

3

4

4

4

Ориентировочное
количество отчетов о
финансовой, оперативной
деятельности

шт.

138

138

138

138

138

Показатели
эффективности

Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ

Показатели
результата

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства

3. Обеспечение государственного контроля в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (КГСЭН)

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Задача

1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД

1.4.1 Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями
и другими инфекционными заболеваниями

1.4.2 Профилактика вакциноуправляемых инфекций

1.4.3 Мониторинг за безопасностью питьевой воды

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество разработанных
санитарных норм и правил

шт.

6

48

8

10

10

Ориентировочное
количество выданных
санэпидзаключений

шт.

107

110

115

120

125

Ориентировочное
количество осмотренных
лиц при въезде в пунктах
пропуска

млн.
чел

2,9

3,5

3,7

3,9

4,1

Ориентировочное
количество рассмотренных
заявлений на присвоение
квалификационных
категорий

чел.

120

120

120

120

120

Ориентировочное
количество рассмотренных
заявлений на регистрацию,
перерегистрацию веществ
и продукции

шт.

900

910

915

920

930

Показатели качества







Показатели эффективности

Показатели
результата

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

4. Обеспечение государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств и
в сфере оказания медицинских услуг (ККМФД)

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи

Задача

2.1.3 Повышение качества медицинских услуг

2.3.1 Внедрение новой модели лекарственного обеспечения

2.3.2 Повышение качества лекарственных средств

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество проведенных
проверок

ед.


1912

2500

4100

4000

Ориентировочное
количество выданных
лицензий

шт.

631

620

600

600

600

Ориентировочное
количество отчетов по
мониторингу программ

шт.

40

40

40

40

40

Ориентировочное
количество наименований
зарегистрированных
лекарственных средств

ед.

2258

2300

2400

2400

2400

Ориентировочное
количество специалистов,
сдавших квалификационный
экзамен, прошедших
аттестацию

чел.

4693

4620

4800

5120

5350

Ориентировочное
количество выданных
разрешений на рекламу
лекарственных средств

шт.

540

600

600

600

650

Ориентировочное количест-
во государственных
субъектов здравоохране-
ния, проверенных на
предмет соблюдения
стандартов в области
здравоохранения

ед.

1310

1300

1300

1300

1300

Ориентировочное
количество субъектов
здравоохранения частной
формы собственности,
проверенных на предмет
соблюдения стандартов в
области здравоохранения

ед.

255

250

250

250

250

Ориентировочное количест-
во аккредитованных
субъектов здравоохранения

ед.

-

1

1260

2

2

Ориентировочное количест-
во аккредитованных
физических и юридических
лиц для проведения
независимой экспертизы
оценки деятельности
субъектов здравоохранения

ед.

-

100

100

100

100

Ориентировочное
количество научных
организаций и организаций
образования в области
здравоохранения,
прошедших аттестацию

шт.

10

13

15

15

15

Ориентировочное
количество руководителей,
прошедших аттестацию на
профессиональную
компетенцию

чел.

153

80

80

150

80

Ориентировочное
количество медицинских
работников, прошедших
квалификационный экзамен

чел.

17 938

14 000

14 000

14 000

14 000

Ориентировочное
количество выданных
государственных лицензий
и приложений к ним

шт.

347

126

100

100

100

Ориентировочное
количество выданных
разрешений на рекламу
медицинских услуг, а
также применение в
практике здравоохранения
новых методов и средств
профилактики, диагности-
ки, лечения и медицинской
реабилитации, за исключе-
нием лекарственных
средств

шт.

394

138

250

250

250

Ориентировочное
количество экспертиз,
проведенных независимыми
экспертами

ед.


80

434

700

700

Ориентировочное количест-
во аккредитованных
физических и юридических
лиц для проведения
независимой экспертизы
оценки деятельности
субъектов здравоохранения

ед.

-

100

100

100

100

Показатели
результата

Повышение доступности и качества лекарственной помощи населению, и
качества медицинских услуг

5. Осуществление закупа медицинских услуг и их оплаты при оказании гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи (КОМУ)

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2 Совершенствование системы управления

2.1.3. Повышение качества медицинских услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Создание территориальных
департаментов Комитета
оплаты медицинских услуг

ед.



16



Показатели
результата

Повышение качества
предоставляемых
медицинских услуг







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 604 836

1 647 747

7 442 616

9 118 756

11 347 168

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                        Республики Казахстан
                (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам
технического и профессионального, послесреднего образования»

Описание

Социальная поддержка учащихся медицинских колледжей в период получения
ими технического и профессионального образования путем выплаты
государственных стипендий в соответствии с Правилами выплаты
государственных стипендий отдельным категориям

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контингент
учащихся-стипендиатов в
колледжах

чел.

729

894

964

1048

1080

Обеспеченность стипендией
учащихся-стипендиатов в
колледжах

%

73

73

74

75

75

Обеспеченность
компенсацией обучающихся
по государственному
образовательному заказу
в медицинских колледжах

%

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

61 765

67 633

96 510

129 341

171 540

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли
здравоохранения с высшим и послевузовским образованием, обеспечение
военной подготовки студентов высших учебных заведений по программе
офицеров запаса по медицинским специальностям

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контингент
обучающихся по гранту в
ВУЗах

чел.

13 453

15 916

18 558

22 905

27 012

Среднегодовой контингент
офицеров запаса на военных
кафедрах медицинских вузов

чел.

1 449

1 442

1 451

1 454

1 452

Среднегодовой контингент
специалистов, получающих
послевузовское профессио-
нальное образование
(докторантов, докторантов
PhD, аспирантов,
магистрантов, клинических
ординаторов и слушателей
резидентуры)

чел.

579,0

606,0

625,0

542,0

546,0

Количество подготовленных
специалистов с высшим
профессиональным
образованием, не менее

тыс.
чел.

1,5

1,4

1,3

1,3

1,7

Показатели
качества

Доля выпускников с высшим
профессиональным образо-
ванием, окончивших ВУЗ с
отличием, от общего числа
выпускников

%

19,0

15,0

16,0

17,0

18,0

Средний балл промежуточ-
ного государственного
контроля

балл

91,5

92,0

92,0

92,0

93,0

Показатель
результативности

Доля трудоустроенных
выпускников из общего
числа выпускников вузов,
не менее

%

87,1

89,0

90,0

91,0

92,0

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

3 763 088

4 599 620

6 579 555

9 553 669

13 717 782

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего
и послевузовского образования»

Описание

Социальная поддержка студентов и интернов ВУЗов, докторантов,
докторантов PhD, аспирантов, клинических ординаторов, слушателей
резидентуры и магистрантов здравоохранения в период получения ими
высшего и послевузовского образования, путем выплаты государств

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контингент
стипендиатов, обучающихся
по гранту, в ВУЗах

чел.

11 602

12 872

13 547

20 208

23 810

Среднегодовой контингент
стипендиатов, обучающихся по
послевузовскому образованию

чел.

579

606

625

542

546

Обеспеченность стипендией
студентов 1 курса (новый
прием)

%

100

100

100

100

100

Обеспеченность стипендией
студентов, продолжающихся
курсов

%

83

79

73

87

87

Обеспеченность стипендией
специалистов, обучающихся
в рамках послевузовского
профессионального
образования

%

100

100

100

100

100

Обеспеченность компенсацией
обучающихся по государствен-
ному образовательному заказу
в медицинских ВУЗах

%

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 177 488

1 337 303

2 094 386

3 431 194

5 146 281

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                            (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов
здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету
города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения»

Описание

Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства и
реконструкции объектов здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Кол-во построенных
объектов

ед.

17

18

18




Количество
сейсмоусиленных
объектов

ед.

6

3

4

3

2

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

23 695 624

45 153 013

64 612 883

94 182 642

66 185 825

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на республиканском уровне»

Описание

Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной,
паразитарной и профессиональной заболеваемости населения, в том числе
особо опасными инфекциями, охрана границ от завоза и распространения
инфекционных и особо опасных заболеваний

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Задачи

1.4.1. Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями
и другими инфекционными заболеваниями

1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество выездов в
очаги и другие
эндемичные регионы

выезд

53

65

68

71

74

Количество наименований
закупаемых дезпрепаратов

тенге

4

4

4

4

4

Количество специалистов
лабораторий санитарно-
эпидемиологической
службы подготовленных
на рабочем месте

чел.

393

400

405

415

425

Количество выполненных
лабораторных
исследований

тыс.

86,3

86,4

86,5

86,6

86,7

Показатели
качества

Удельный вес
подтвержденных
арбитражных лабораторных
исследований

%

75,0

77,0

79,0

80,0

80,5

Показатели
эффективности

Уровень заболеваемости
чумой

показа-
тель
на 100
тыс.
населе-
ния
(не
более)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Охват лабораторным
обследованием объектов
контроля

%

90,0

92,0

95,0

98,0

100,0

Показатели
результата

Охват обследованием
неблагополучной
(энзоотичной) по чуме
территорий

%

62

63

65

67

70

Охват профилактической
дезинсекцией запланиро-
ванной энзоотичной по
карантинным инфекциям
территории

%
от
плана

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 742 257

1 894 764

7 035 897

8 483 519

10 437 757

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 «Хранение специального медицинского резерва»

Описание

Оказание в масштабах республики методической и практической
помощи органам и учреждениям здравоохранения по обеспечению
мобилизационной готовности. Организация учета и бронирования
военнообязанных, предназначенных для укомплектования создаваемых
учреждений, и формирований. Накопление, хранение, освежение и
замена имущества мобилизационного резерва здравоохранения
Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель


Задачи


Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

16 269

18 846

22 984

27 538

34 050

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения»

Описание

Разработка новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации в рамках приоритетных направлений прикладных научных
исследований в области здравоохранения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задачи

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее
интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Общее количество выполняемых
научных исследований (далее -
НТП)

ед.

56

46

31

27

26

Количество полученных
патентов и предпатентов

ед.

43

50

53

55

57

Количество публикаций

ед.

1076

1081

1080

1086

1091

Показатель
качества

Удельный вес международных
патентов

%

0

0

2

4

5

Удельный вес публикаций в
международных изданиях

%

5

5,1

6

6,4

7

Удельный вес НТП, выполненных
медицинскими ВУЗами

%

7,2

9

9,5

9,5

9,5

Показатели
результата

Количество внедренных в
практическое здравоохранение
научных разработок

ед.

-

220

207

207

207

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

917 025

973 993

1 069 716

1 069 716

1 069 716

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                            (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на предоставление медицинских услуг,
входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и необеспеченных финансами

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических
заболеваний

1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Коронографические
исследования

ис-
след.

0

0

11 040

15 541

17 540

Обеспечение взрослых
онкогематологических
больных химиопрепаратами

чел

0

0

1 140

1 100

1 200

Обеспечение тромболитичес-
кими препаратами больных с
острым инфарктом миокарда

чел

0

0

7 000

7 000

7 000

Обеспечение факторами
свертывания крови взрослых
больных гемофилией
(включая гемофилию В)

чел

0

0

280

280

280

Показатели
качества

Смертность от ишемической
болезни сердца (среднерес-
публиканский показатель)

на 100
тыс.
нас.

237,3

233,2

228,6

224

219,5

Снижение удельного веса
госпитализированных больных

%


100 %

90 %

80 %

70 %

Показатели
результата

Обеспечение
онкогематологических
больных химиопрепаратами

%

20

20

60

80

90

Обеспечение факторами
свертывания крови взрослых
больных гемофилией



-

80

90

100

Обеспечение больных
инфарктом миокарда
тромболитической терапией

%

-

-

50

80

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



15 510 319

25 698 954

27 997 379

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

Описание

Проведение капитального ремонта и реконструкция зданий территориальных
органов Министерства

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество отремонтированных
зданий*

ед.

3

-

0

13

6

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Продление срока эксплуатации административных зданий территориальных
органов не менее чем на 5 лет с момента проведения капитального
ремонта.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

32 491

3 900

0

329 144

63 035

* в общее число подлежащих ремонту организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций здравоохранения»

Описание

Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических
кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их
профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными
требованиями практического здравоохранения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребности
общества

Задачи

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатель
количества

Количество специалистов,
направленных на повышение квалификации и переподго-
товку за рубеж

чел.

425

313

209

196

155

Количество специалистов,
направленных на повышение
квалификации и переподго-
товку внутри страны

чел.

14 592

14 592

14 242

14 592

14 592

Количество привлеченных
специалистов из-за рубежа

чел.

9

10

42

44

35

Количество медицинских и
фармацевтических кадров,
обученных с привлечением
специалистов из-за рубежа

чел.

131

150

260

300

260

Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель ре-
зультативности

Удельный вес специалистов
с высшим образованием
государственных организаций
здравоохранения, обученных
в ведущих клиниках и учеб-
ных заведениях ближнего и
дальнего зарубежья и с
привлечением высокоспециали-
зированных зарубежных
социалистов

%
(чел.)

1,75
(835)

2,69
(1282)

3,95
(1877)

4,48
(2128)

6,90
(3284)

Удельный вес специалистов
государственных организаций
со средним медицинским
образованием, обученных в
ведущих клиниках и учебных
заведениях ближнего и
дальнего зарубежья и с
привлечением высокоспециали-
зированных зарубежных
специалистов

%
(чел.)

0,06
(64)

0,07
(80)

0,09
(100)

0,11
(120)

0,13
(140)

Удельный вес специалистов
с высшим образованием
государственных организаций
здравоохранения, обученных
внутри страны (кол-во
прошедших обучение х 100/
общее кол-во врачей)

%
(чел.)

24,1
(11445)

25,8
(12275)

25,9
(12300)

26,0
(12350)

26,1
(12400)

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 113 173

1 016 051

1 109 683

1 226 414

1 316 526

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 «Материально-техническое оснащение Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

Описание

Укрепление материально-технической базы Министерства здравоохранения
Республики Казахстан; обеспечение функционирования информационных
систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество оснащаемых
организаций*

ед.


49

27

16

10

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств и
территориальных органов компьютерной и офисной техникой, мебелью,
лицензионными программными продуктами не менее 90 %. Замена морально и
физически устаревшего компьютерного оборудования каждые 4 года, офисной
техники каждые 10 лет.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

50 789

50 276

119 686

263 017

260 183

* В общее число оснащаемых организаций здравоохранения включены департаменты государственного сан-эпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов
республиканского уровня соответствующее международным стандартам,
создание условий для населения по оказанию высококвалифицированной
медицинской помощи

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Кол-во построенных
объектов
здравоохранения

ед.

2

1

2

6

1

Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

8 539 736

8 464 499

8 282 472

29 895 890

6 709 080

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе»

Описание

Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками
уголовного, административного или гражданского процессов, предусмотрен-
ных уголовным, гражданским процессуальным законодательством,
мотивированным определением суда, проведение судебно-медицинской
экспертизы

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество судебно-
медицинских экспертиз

ед.

224738

226400

228400

230400

232400

Показатели
качества

Доля комиссионных
экспертиз

ед.

1201

1160

1120

1080

1040

Показатели
результата

Снижение доли
повторных комиссионных
экспертиз

%

9,7

9,3

8,9

8,4

8

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

1 024 911

1 059 379

1 410 354

1 799 199

2 267 375

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области
здравоохранения»

Описание

Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области
отечественной медицины, осуществление культурно-просветительской
деятельности, обеспечение доступа заинтересованных лиц к изучению
историко-культурных ценностей отечественной медицины

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования
(послевузовское и повышение квалификации)

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее
интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество экспонатов,
подлежащих хранению

ед.

54 763

54 763

54 763

54 763

54 763

Ориентировочное
количество посещений
в музей

ед.

3 000

3 200

3 000

3 200

3 400

Ориентировочное
количество проводимых
выставок

ед.

65

66

62

66

70

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

8 609

8 272

7 276

8 682

10 680

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                     (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 «Создание информационных систем здравоохранения»

Описание

Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан,
обеспечивающей предоставление равных возможностей в получении качест-
венной медицинской помощи населением Республики Казахстан, рациональное
использование ресурсов здравоохранения, повышение уровня управления
отрасли; развитие информационных систем здравоохранения, обеспечивающих
организацию единой системы сбора, хранения и анализа информации, рацио-
нализацию схем и сокращение сроков передачи информации, обеспечение
оперативного доступа к информации; внедрение и обучение пользователей
информационных систем здравоохранения. Создание Национального регистра
доноров Республики Казахстан в составе информационной системы службы
крови, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов всех технологичес-
ких этапов работы службы крови, мониторинг движения крови и ее компо-
нентов на всех этапах производственного цикла, свод сведений с
регионов, мониторинг и формирование статистической и аналитической
отчетности

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество приобретенного
серверного оборудования

ед.

23

3

28



Количество приобретенной
компьютерной техники

ед.

439

2 187

700



Количество приобретенных
принтеров

ед.

233

1 111

435



Количество обученных
специалистов медицинского
персонала по проекту
"Создание Национального
регистра доноров крови
в составе информационной
системы службы крови"

чел.




700


Количество обученных
специалистов медицинского
персонала по проекту
"Создание Единой информа-
ционной системы здравоох-
ранения Республики
Казахстан"

чел.


2 153

4 454



Показатели
результата

% организаций здравоохра-
нения, в которых осущест-
влено внедрение информа-
ционных систем от
запланированного на
трехлетний период

%



56



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

455 824

1 373 418

602 398

162 078

0

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках
республиканского значения»

Описание

Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа
к информации в области здравоохранения, сохранение и расширение
библиотечного фонда, библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание населения

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки.

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребностям общества

3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения

Задачи

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования
(послевузовское и повышение квалификации)

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и
ее интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочный
библиотечный фонд

ед.

345 434

346 934

348 444

349 964

351 494

Ориентировочное
количество посещений
в библиотеку

ед.

45 055

45 000

45 500

46 000

46 500

Ориентировочное
пополнение книжного фонда

ед.

1 500

1 510

1 520

1 530

1 900

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

6 700

7 341

9 184

11 702

14 164

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения с
целью создания условий для повышения качества оказания медицинских
услуг, дооснащение современным лабораторным и медицинским оборудованием

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
отремонтированных
зданий*

ед.

23

25

9

16

16

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

994 433

998 466

523 226

970 130

638 188

* - В общее число подлежащих ремонту организаций здравоохранения включены департаменты государственного санэпиднадзора областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 «Материально-техническое оснащение государственных организаций
здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения
с целью создания условий для повышения качества оказания медицинских
услуг, дооснащение современным лабораторным и медицинским оборудованием

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

количество оснащаемых
организаций*

ед.

80

79

69

88

71

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

5 917 851

6 680 970

2 500 000

6 736 971

4 593 332

* в общее число оснащаемых организаций здравоохранения включены Центры санитарно-эпидемиологической экспертизы областей, городов Астана и Алматы

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                     (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной
(сельской) местности»

Описание

Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских
учреждений, обеспечение доступа сельских жителей Казахстана к
качественному медицинскому обслуживанию; развертывание на базе централь-
ных районных больниц районов областей Казахстана телемедицинских
кабинетов, развертывание на базе больниц областного и республиканского
уровней телемедицинских центров для организации телемедицинских
консультаций; проведение телемедицинских консультаций, развертывание
телемедицины национального уровня, развитие мобильной телемедицины

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающий равный доступ
населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество телемедицинских
центров


77

99

142

156

162

Количество проведенных
телеконсультаций


1 530

2 130

2 730

3 330

3 930

Количество обученных спе-
циалистов телемедицинским
технологиям


75

141

270

312

330

Показатели
результата

Снижение количества
направлений больных на
консультацию в областной
центр

%

3 %

5 %

7 %

10 %

15 %

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

518 050

629 277

1 583 078

1 212 669

1 137 774

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 «Материально-техническое оснащение государственных организаций
образования системы здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованием учебно-клинических
центров путем перечисления капитальных трансфертов

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной
подготовки

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

количество оснащаемых
организаций

ед.

6

6

0

6

6

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

576 080

500 000

0

232 390

250 000

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций образования системы здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованием учебно-клинических
центров путем перечисления капитальных трансфертов

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной
подготовки

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество
отремонтированных
зданий

ед.

11

7

5

2

3

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

383 565

382 927

376 774

111 424

175 750

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                       (Капитальные расходы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

026 «Строительство и реконструкция объектов образования».

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов
образования для создания и улучшения условий для подготовки специалистов
в отрасли здравоохранения.

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

кол-во построенных
и реконструированных
объектов медицинского
образования

ед.


1

2



Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

191 138

1 026 440

187 151

0

0

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                            (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

027 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на оказание медицинской помощи во
вновь вводимых объектах

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ввод и функциониро-
вание объектов
здравоохранения

объек-
тов

9

2

23

46

101

Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

585 435

84 036

2 097 744

7 464 675

23 244 814

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                            (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других
иммунобиологических препаратов»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на обеспечение населения вакцинами
и другими медицинскими иммунобиологическими, противотуберкулезными,
противодиабетическими препаратами и химиопрепаратами

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний


1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и повышение
уровня общественного здоровья

Задачи

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней

1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи

1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Кол-во получателей
вакцин

ед.

4 500 000

4 759 552

6 384 647

4 845 775

4 858 184

Обеспечение
противотуберкулезными
препаратами

чел.


39 964

37 118

37 320

37 506

Обеспечение
противодиабетическими
препаратами

чел.

32 725

32 568

37 165

41 123

45 756

Обеспечение
онкологических больных
химиопрепаратами

чел.

17 466

18 367

19 770

21 174

22 577

Показатели
результата

Охват вакцинацией
детей до 18 лет

%

95,2

95,5

95,7

95,9

96

Обеспечение
противотуберкулезными
препаратами основного/
резервного ряда (* %
от числа подлежащих
лечению)

%

100/35*

100/45*

100/55*

100/65*

100/75*

Обеспечение
химиопрепаратами

%

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Обеспечение
противодиабетическими
препаратами

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

6 499 190

10 308 949

11 383 031

12 868 005

14 833 907

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                     (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 «Реформирование системы здравоохранения»

Описание

Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением,
повышение качества предоставляемой медицинской помощи, реформирование
медицинского, фармацевтического образования и медицинской науки,
развитие информационной системы здравоохранения, улучшение качества
и доступности лекарственного обеспечения, обеспечение безопасности
пищевой продукции в рамках вступления Казахстана во Всемирную торговую
организацию

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

В соответствии с Планом
мероприятий по реализа-
ции проекта и ТЭО
проекта







Показатели
результата








Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



2 198 846

3 337 750

4 162 849

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 «Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
на республиканском уровне»

Описание

Оказание высокоспециализированной, консультативно-диагностической,
организационно-методической помощи в республиканских организациях;
оказание санаторной, реабилитационной и оздоровительной помощи
взрослым и детям; внедрение эффективных методов диагностики, лече-
ния, реабилитации в области охраны здоровья граждан, направление
граждан республики на лечение за пределами страны; проведение
лечебно-оздоровительных мероприятий больным с бронхолегочной пато-
логией, способствующих восстановлению нарушений функций организма;
проведение обучающих семинаров и распространение справочника для
специалистов, осуществляющих деятельность в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в системе
здравоохранения, обеспечение населения качественными препаратами
крови

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.3. Снижение бремени травматизма

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных
средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических
заболеваний

1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи

1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД

1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество пролеченных
больных по ВСМП

чел.

36 005

48 651

49 193

50 448

52 878

Количество оказанной
высокоспециализирован-
ной консультативной
помощи

услуги

0

31580

179811

180000

180827

посе-
щения

39870

39870

39870

39870

39870

Количество оказанной
специализированной
медицинской помощи в
республиканских органи-
зациях отдельным кате-
гориям граждан, включая
реабилитационную и
санаторную помощь

чел.

23404

22852

22757

23567

23772

Количество оказанной
специализированной
медицинской помощи
в республиканских
реабилитационных
центрах соматического
профиля и санаториях

чел.

3030

5030

5630

5630

5630

Среднегодовое
количество
заготавливаемой крови

литры

17360

18000

19000

20700

20700

Общее число донаций

ед.

22100

23000

25000

27000

27000

Показатели
качества

Повышение уровня
удовлетворенности
населения состоянием
своего здоровья после
лечения (по данным соц.
опроса) не менее

%


30

35

40

45

Уменьшение количества
направленных граждан на
лечение за рубеж

чел.

82

100

80

75

70

Показатели
результата

Показатель материнской
смертности

на 100
тыс.
живо-
рож-
денных

46,8

45

42,5

40

38

Показатель младенческой
смертности

на 1
тыс.
родив-
шихся
живыми

14,57

29

28

27

24

Смертность от ишемичес-
кой болезни сердца
(среднереспубликанский
показатель)

на 100
тыс.
насе-
ления

237,3

233,2

228,6

224

219,5

Снижение смертности
от цереброваскулярных
заболеваний
(среднереспубликанский
показатель)

на 100
тыс.
насе-
ления

128,2

126,2

123,7

121,2

118,2

Удельный вес больных
злокачественными ново-
образованиями, живущих
5 и более лет после
проведенного противо-
опухолевого лечения
(среднереспубликанский
показатель)

%

46,6

46,9

47,2

47,5

47,8

Смертность от
туберкулеза
(среднереспубликанский
показатель)

на
100 000
насе-
ления

18,1

17,6

17,1

16,6

15,6

Удельный вес
безвозмездных донаций

%

55

60

65

70

75

Снижение уровня
распространенности
поведенческих факторов
риска:







- сокращение
распространенности
табакокурения

%

22,8

22,1

21,4

19,3

18,6

- сокращение
злоупотребления
алкоголем

%

18,1

17,5

16,9

14,6

14

- увеличение физической
активности

%

13,3

14,5

15,7

16,1

17,4

- сокращение
распространенности
избыточной массы тела

%

36,9

36,1

35,3

34,4

33,7

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

8 701 987

13 667 013

23 161 479

26 582 931

33 023 796

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                            (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 «Внедрение международных стандартов в области больничного
управления»

Описание


Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Больничная
информационная система

боль-
ница




2

1

Современная система
медицинского транспорта
на базе РНЦНМП

абс.
число




1


Доля врачей, прошедших
обучение по образова-
тельным программам

%



15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 %
РДРЦ
15 % РДЦ

15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 %
РДРЦ
15 % РДЦ

20 %
РНЦНМП
20 %
РНЦН
20 %
РДРЦ
20 % РДЦ

Доля средних
медицинских работников,
прошедших обучение по
образовательным
программам

%



15 %
РНЦНМП
15 %
РНЦН
15 %
РДРЦ
15 % РДЦ

20 %
РНЦНМП
20 %
РНЦН
20 %
РДРЦ
20 % РДЦ

25 %
РНЦНМП
25 %
РНЦН
25 %
РДРЦ
25 % РДЦ

Число специалистов,
получивших степень МВА
в области больничного
администрирования

чел.




10


Число специалистов,
обучающихся по програм-
ме МВА в области
больничного
администрирования

чел.



10

50

40

Верификация назначений
врача клиническим
фармакологом (% от
общего числа
назначений)

%



30 %

60 %

100 %

Показатели
результата

Повышение уровня
удовлетворенности
пациентов после
проведенного лечения

%



60

75

80

Повышение уровня
удовлетворенности
пациентов предоставляе-
мыми сервисами

%



60

80

85

Аккредитация
Объединенной
международной комиссии

боль-
ница





1 ННЦМиД

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



730 965

1 126 390

1 047 316

РНЦНМП - Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи
РНЦН - Республиканский научный центр нейрохирургии
РДРЦ - Республиканский детский реабилитационный центр
РДЦ - Республиканский диагностический центр
ННЦМиД - Национальный научный центр материнства и детства

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                            (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам
областей, городов Астана и Алматы на материально-техническое оснащение
медицинских организаций на местном уровне

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ населения к медицинским услугам

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Кол-во оснащаемых
организаций

ед.

1609

1585

311

522

426

Показатели
результата

Улучшение качества
предоставляемых
медицинских услуг







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

17 609 846

17 689 506

9 272 618

15 507 931

17 457 610

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессио-
нального, послесреднего образования»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения
с техническим и профессиональным, послесредним образованием

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими
потребности общества

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контингент
учащихся в колледжах

чел.

1 023

1 162

1 261

1 397

1 440

Прием студентов на обу-
чение по государствен-
ному образовательному
заказу в колледжах

чел.

450

500

500

500

500

Количество подготовлен-
ных специалистов со
средним медицинским
образованием

чел.

297

320

374

425

490

Показатель
качества

Доля выпускников со
средним профессиональным
образованием, окончившим
медицинские колледжи с
отличием, от общего
числа выпускников

%

14

16

17

18

19

Показатель ре-
зультативности

Доля трудоустроенных
выпускников медицинских
колледжей

%

83

85

88

90

93

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

163 542

213 368

271 873

355 407

451 249

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                     (Инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

062 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг»

Описание

Эффективное управление юридическими лицами, государственные пакеты
акций которых передаются в оплату размещаемых акций АО «Национальный
медицинский холдинг» в целях обеспечения устойчивого развития системы
здравоохранения, совершенствования инфраструктуры

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения обеспечивающий
равный доступ к медицинской помощи

Задачи

2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество медицинских
центров

ед.


5

6

6

7

Количество работников
обеспеченных жильем

ед.



194

195

195

Показатели
результата

Обеспечение устойчиво-
го развития системы
здравоохранения,
совершенствование
инфраструктуры.







Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге


270 620

4 186 296

2 812 280

2 473 289

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

063 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организа-
циях технического и профессионального, послесреднего образования на
основании государственного образовательного заказа местных исполнитель-
ных органов»

Описание

Социальная поддержка обучающихся в период обучения в организациях
технического и профессионального, послесреднего образования в рамках
государственного заказа местных исполнительных органов путем увеличения
размера стипендий студентам

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Задача

3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки,
отвечающей потребностям общества

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Среднегодовой контингент
учащихся-стипендиатов в
колледжах

чел.


7 783

8 174

8 904

9 271

Обеспеченность стипен-
дией учащихся-
стипендиатов в колледжах

%


81

80

81

81

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге


32 439

235 172

460 258

798 547

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                            (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

078 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на подготовку и переподготовку кадров»

Описание

Переподготовка медицинских кадров в 2009 г. в рамках реализации
Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
(«Дорожная карта»)

Стратегическое
направление

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям
общества

Задачи

3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального
образования (послевузовское и повышение квалификации)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества*

Количество специалистов с
медицинским образованием,
направленных на переподготов-
ку внутри страны*

чел.



1481



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



267 702



* - показатели количества специалистов в рамках соглашений между акимами областей, гг. Астана, Алматы и Министром здравоохранения

        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
               (Направленная на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

116 «Информационно-аналитические услуги населению»

Описание

Обеспечение доступа населения Республики Казахстан к медицинской
информации, размещаемой на казахстанском сегменте глобальной сети
Интернет, популяризация задач здравоохранения и медицины в Казахстане
посредством информационно-коммуникационных технологий

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задача

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество посетителей
информационно-познаватель-
ного веб-портала

посе-
тители


500

2 500



Показатели
качества

Количество услуг, оказы-
ваемых государственными
органами и организациями
здравоохранения в
электронном виде

услуга


2

2



Показатели
эффективности

Удельный вес
зарегистрированных
пользователей портала, %
от количества посетителей

%


3

5



Показатели
результата

Степень удовлетворенности
пользователей портала, %
от опрошенных

%


30

40



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

88 382

18 382

2 500



        Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                       Республики Казахстан
                            (Трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

118 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения
в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки
кадров»

Описание

Капитальный и текущий ремонт, в том числе утепление объектов
здравоохранения в 2009 г. в рамках реализации Стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров («Дорожная карта») с целью создания
новых рабочих мест и обеспечение занятости, а также условий для
повышения качества оказания медицинских услуг.

Стратегическое
направление

Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Количество отремонтиро-
ванных зданий*

ед.



380



Количество создаваемых
рабочих мест

чел.



26 104



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



10 068 200



* - включены объекты здравоохранения в рамках соглашения между Акимами областей, гг. Астана, Алматы и Министром здравоохранения

                        Свод бюджетных расходов

                                                        тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие программы,
из них:

86 451 004

120 258 448

158 481 699,5

238 536 922

222 892 267

Текущие бюджетные
программы

53 050 632

63 341 181

76 828 575,5

106 742 013

141 323 450

Бюджетные программы
развития

33 400 372

56 917 267

81 653 124,0

131 794 909

81 568 817

2. Программы, предлагаемые
к разработке, из них:



26 577 186

26 825 344

29 044 695

Текущие бюджетные
программы



26 577 186

26 825 344

29 044 695

Бюджетные программы
развития






ВСЕГО расходов, из них:

86 451 004

120 258 448

185 058 885,5

265 362 266

251 936 962

Текущие бюджетные
программы

53 050 632

63 341 181

103 405 761,5

133 567 357

170 368 145

Бюджетные программы
развития

33 400 372

56 917 267

81 653 124,0

131 794 909

81 568 817

    Распределение расходов по стратегическим направлениям и
       бюджетным программам Министерства здравоохранения
                      Республики Казахстан

                                                        в тыс. тенге

Стратегические направления и
бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

1. Укрепление здоровья граждан

35 154 984,0

43 663 114,0

68 484 072,0

96 633 553,0

127 029 313,0

У
с
л
у
г
и


Итого

10 460 513,0

15 580 623,0

30 220 360,0

35 093 988,0

43 495 603,0

006

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения на
республиканском уровне

1742 257,0

1 894 764,0

7 035 897,0

8 483 519,0

10 437 757,0

008

Хранение специального
медицинского резерва

16 269,0

18 846,0

22 984,0

27 538,0

34 050,0

030

Оказание гарантированного
объема бесплатной, медицинской
помощи за счет средств
республиканского бюджета

8 701 987,0

13 667 013,0

23 161 479,0

26 582 931,0

33 023 796,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

24 694 471,0

28 082 491,0

38 263 712,0

61 539 565,0

83 533 710,0

010

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение и расширение
гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи



15 510 319,0

25 698 954,0

27 997 379,0

027

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
содержание вновь вводимых
объектов здравоохранения

585 435,0

84 036,0

2 097 744,0

7 464 675,0

23 244 814,0

028

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на закуп лекарственных
средств, вакцин и других
иммунобиологических препаратов

6 499 190,0

10 308 949,0

11 383 031,0

12 868 005,0

14 833 907,0

038

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
материально-техническое
оснащение медицинских
организаций здравоохранения
на местном уровне

17 609 846,0

17 689 506,0

9 272 618

15 507 931,0

17 457 610,0

2

2. Повышение эффективности управления
системы здравоохранения

44 084 630,0

68 339 314,0

104 833 756,5

152 482 330,0

102 211 164,0

У
с
л
у
г
и


Итого

2 718 129,0

2 805 508,0

9 592 746,5

12 044 345,0

14 661 859,0

001

Услуги по координации
политики и государственному
регулированию предоставления
услуг в области
здравоохранения

1 604 836,0

1 647 747,0

7 442 616,0

9 118 756,0

11 347
168,0

017

Услуги по судебно-медицинской
экспертизе

1 024 911,0

1 059 379,0

1 410 354,0

1 799 199,0

2 267 375,0

031

Внедрение международных
стандартов больничного
управления в РК



730 965,0

1 126 390,0

1 047 316,0

064

Изучение актуальных проблем
в области здравоохранения


80 000,0




101

Проведение мероприятий за счет
средств на представительные
затраты


56 501,0

3 404,0



109

Проведение мероприятий за
счет резерва Правительства
Республики Казахстан на
неотложные нужды


58 400,0

2 907,5



116

Информационно-аналитические
услуги населению

88 382,0

18 382,0

2 500,0



К
а
п
и
т
а
л
ь
н
ы
е

р
а
с
х
о
д
ы


Итого

7 955 209,0

8 616 539,0

3 519 686,0

8 643 076,0

5 980 488,0

013

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

32 491,0

3 900,0

0,0

329 144,0

63 035,0

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан

50 789,0

50 276,0

119 686,0

263 017,0

260 183,0

021

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных организаций
здравоохранения на
республиканском уровне

994 433,0

998 466,0

523 226,0

970 130,0

638 188,0

022

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций здравоохранения
на республиканском уровне

5 917 851,0

6 680 970,0

2 500 000,0

6 736 971,0

4 593 332,0

024

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций образования
системы здравоохранения

576 080,0

500 000,0

0,0

232 390,0

250 000,0

025

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных организаций
образования системы
здравоохранения

383 565,0

382 927,0

376 774,0

111 424,0

175 750,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

23 695 624,0

45 153 013,0

74 681 083,0

94 182 642,0

66 185 825,0

005

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
строительство и реконструкцию
объектов здравоохранения и
областному бюджету Алматинской
области и бюджету города
Алматы для сейсмоусиления
объектов здравоохранения

23 695 624,0

45 153 013,0

64 612 883,0

94 182 642,0

66 185 825,0

118

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
капитальный, текущий ремонт
объектов здравоохранения в
рамках реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров



10 068 200,0




Итого

9 715 668,0

11 764 254,0

17 040 241,0

37 612 267,0

15 382 992,0

016

Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения

8 539 736,0

8 464 499,0

8 282 472,0

29 895 890,0

6 709 080,0

И
н
в
е
с
т
и
ц
и
и

019

Создание информационных систем
здравоохранения

455 824,0

1 373 418,0

602 398,0

162 078,0


023

Развитие мобильной и
телемедицины в здравоохранении
аульной (сельской) местности

518 050,0

629 277,0

1 583 078,0

1 212 669,0

1 137 774,0

025

Формирование уставного
капитала РГП «Республиканский
детский реабилитационный
центр»

10 920,0





026

Строительство и реконструкция
объектов образования

191 138,0

1 026 440,0

187 151,0

0

0

029

Реформирование системы
здравоохранения



2 198 846,0

3 337 750,0

4 162 849,0

062

Увеличение уставного капитала
АО "Национальный медицинский
холдинг"


270 620,0

4 186 296,0

2 812 280,0

2 473 289,0

3

3. Развитие кадровых ресурсов и
медицинской науки

7 211 390,0

8 256 020,0

11 741 057,0

16 246 383,0

22 696 485,0

Ус-
лу-
ги


Итого

7 211 390,0

8 223 581,0

11 238 183,0

15 786 125,0

21 897 938,0

002

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
технического и профессиональ-
ного, послесреднего
образования

61 765,0

67 633,0

96 510,0

129 341,0

171 540,0

003

Подготовка специалистов с
высшим и послевузовским
профессиональным образованием

3 763 088,0

4 599 620,0

6 579 555,0

9 553 669,0

13 717 782,0

004

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
высшего и послевузовского
образования

1 177 488,0

1 337 303,0

2 094 386,0

3 431 194,0

5 146 281,0

009

Прикладные научные
исследования в области
здравоохранения

917 025,0

973 993,0

1 069 716,0

1 069 716,0

1 069 716,0

014

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
здравоохранения

1 113 173,0

1 016 051,0

1 109 683,0

1 226 414,0

1 316 526,0

018

Услуги по хранению и ценностей
исторического наследия в
области здравоохранения

8 609,0

8 272,0

7 276,0

8 682,0

10 680,0

020

Услуги по обеспечению доступа
к информации в библиотеках
республиканского значения

6 700,0

7 341,0

9 184,0

11 702,0

14 164,0

043

Подготовка специалистов в
организациях технического
и профессионального,
послесреднего образования

163 542,0

213 368,0

271 873,0

355 407,0

451 249,0



Итого


32 439,0

502 874,0

460 258,0

798 547,0

063

Целевые текущие трансферты
бюджетам областей, городов
Астаны и Алматы на выплату
стипендий обучающимся в
организациях технического
и профессионального,
послесреднего образования на
основании государственного
заказа местных исполнительных
органов


32 439,0

235 172,0

460 258,0

798 547,0

078

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
подготовку и переподготовку
кадров



267 702,0



ВСЕГО

86 451 004,0

120 258 448,0

185 058 885,5

265 362 266,0

251 936 962,0

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1213 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қаңтардағы № 49 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1213 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Ағымдағы жағдайға талдау» деген 2-бөлімде:
      «Кадр ресурстары мен медициналық ғылымды дамыту жүйесінің жетілмеуі» деген 3) кіші бөлімдегі бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы № 1184 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қарашадағы № 1894 қаулысына сәйкес медициналық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттермен 267 702 мың теңге көзделген.»;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2010 жылғы 30 қаңтардағы
№ 49 қаулысына    
қосымша        

8.Бюджеттік бағдарламалар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігінің бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Министрлік пен оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін және кәсіби біліктілік құзыреттілігіне аттестаттау жүйесін жетілдіру; лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитарлық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Министрліктің веб-ресурстарының ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және пайдалану, денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету, ДСҰ-ның Еуропа өңірлік бюросымен және басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпарат алмасуды қолдау

1. Стратегиялық жоспарлау, мониторинг, үйлестіру, адам ресурстарын дамыту және халықаралық ынтымақтастық (СДД, ҒАРДД)

Стратегиялық бағыты

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау

1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту

1.3. Жарақаттану ауыртпалығын азайту

1.5. Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дұрыс тамақтану

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру

Міндеттері

1.1.1 Әйелдердің денсаулығы нығайту

1.1.2 Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1 Жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларында медициналық көмекке және дәрілік заттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету

1.2.2 Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу

1.2.3 Фтизиатриялық көмекті жетілдіру

1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

1.3.1. Жарақаттану кезінде уақтылы көмек көрсету

1.5.1 Мінез-құлықтық қауіп-қатер факторларының таралуын төмендету

2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру

2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру

3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан кейінгі білім және біліктілікті арттыру)

3.2.1. Медицина ғылымын басқарудың және оны практикалық денсаулық сақтау саласымен және біліммен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сапа көрсеткіштері

Министрліктің әзірлеген және енгізген НҚА-ның болжамды саны

дана

70

80

85

31

21

Жүргізілген талдау зерттеулері мен орындалған жұмыстардың болжамды саны

дана

8

11

19

16

12

Бағдарламалық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны

дана

80

86

86

84

62

Дайындалған жинақтардың, шолулардың болжамды саны

дана

8

10

12

14

16

Мониторинг, талдау және сараптама жүргізілуіне ҒТБ болжамды саны

дана

56

45

42

43

38

Ауруларды диагностикалау мен емдеудің әзірленген болжамды саны

дана

200

100

200

250

300

Орта медициналық, қосымша кәсіптік білімнен кейінгі, резидентураның, магистратураның және докторантураның, РHD әзірленген стандарттарының болжамды саны

дана



184

4

3

Денсаулық сақтау министрлігімен және Қазақстан Республикасы Үкіметімен жасалған халықаралық шарттардың (келісімдердің) болжамды саны

дана

6

9

10

11

12

Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің түпкі нәтижелерге жетуге бағытталған стратегиялық жоспарлау жүйесін жақсарту.

2. Министрлік аппаратының (ЭҚЦ, ӘҚЖД) қызметін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

2.3. Дәрілік көмектің сапасы мен оған қол жеткізуді арттыру

Міндеттері

2.1.1 Денсаулық сақтаудың бюджеттік моделінің озық стандарттарына кезең-кезеңмен қол жеткізу

2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру

2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру

2.3.1. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу

2.3.2. Дәрілік заттардың сапасын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны

адам

80

55

46

46

46

Мемлекеттік тілге оқыған мамандардың болжамды саны

адам

180

105

135

154

155

Ағылшын тіліне оқыған мамандардың болжамды саны

адам

38

51

65

75

85

Ақпараттандыру бойынша әзірленген техникалық құжаттардың болжамды саны

дана

48

55

60

65

65

Медициналық қызметтерге ақы төлеудің енгізілген жаңа және жетілдірілген модельдерінің болжамды саны

бірлік

2

3

4

4

4

Қаржылық, жедел қызмет туралы есептердің болжамды саны

дана

138

138

138

138

138

Нәтиже көрсеткіштері

Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету

3. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту

1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықта қамтамасыз ету

Міндеттері

1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

1.4.1 Аса қауіпті жұқпалармен және басқа да жұқпалы аурулармен сырқаттанудың алдын алу және оны төмендету

1.4.2 Вакцинамен басқарылатын жұқпалы аурулардың алдын алу

1.4.3 Қауіпсіз ауыз судың мониторингі

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Санитарлық нормалар мен ережелердің болжамды саны

дана

6

48

8

10

10

Берілген санэпидқорытындылардың болжамды саны

дана

107

110

115

120

125

Өткізу пункттерінде кіру кезінде тексерілген адамдардың болжамды саны

млн. адам

2,9

3,5

3,7

3,9

4,1

Біліктілік санаттарын беруге қаралған өтініштердің болжамды саны

адам

120

120

120

120

120

Заттар мен өнімдерді тіркеуге, қайта тіркеуге қаралған өтініштердің болжамды саны

дана

900

910

915

920

930

Нәтиже көрсеткіштері

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

4. Дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік бақылауды және медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Дәрілік көмекке қол жетімділік пен оның сапасын арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

2.3. Дәрілік көмекке қол жетімділік пен оның сапасын арттыру

Міндеттері

2.1.3. Медициналық қызметтердің сапасын арттыру

2.3.1 Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу

2.3.2 Дәрілік заттардың сапасын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Жүргізілген тексерулердің болжамды саны

бірлік

1 116

1 912

2 500

4 100

4 000

Берілген лицензиялардың болжамды саны

дана

631

620

600

600

600

Бағдарламалардың мониторингі бойынша есептердің болжамды саны

дана

40

40

40

40

40

Тіркелген дәрілік заттар атауының болжамды саны

бірлік

2 258

2 300

2 400

2 400

2 400

Біліктілік емтихандарын тапсырғандардың, аттестаттаудан өткендердің болжамды саны

адам

4 693

4 620

4 800

5 120

5 350

Дәрілік заттардың жарнамасына берілген рұқсаттарды болжамды саны

дана

540

600

600

600

650

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны

бірлік

1 310

1 300

1 300

1 300

1 300

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген жекеменшік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны

бірлік

255

250

250

250

250

Аккредиттелген денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны

бірлік

-

1

1 260

2

2

Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны

бірлік

-

100

100

100

100

Аттестаттаудан өткен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының болжамды саны

дана

10

13

15

15

15

Кәсіби құзыреттілігіне аттестаттаудан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны

адам

153

80

80

150

80

Біліктілік емтихандарынан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны

адам

17 938

14 000

14 000

14 000

14 000

Берілген мемлекеттік лицензиялар мен оларға қосымшалардың болжамды саны

дана

347

126

100

100

100

Медициналық қызметтердің жарнамасына, сондай-ақ дәрілік заттарды қоспағанда, алдын алудың, диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын денсаулық сақтау практикасына қолдануға берілген рұқсаттардың болжамды саны

дана

394

138

250

250

250

Тәуелсіз сарапшылар жүргізген сараптамалардың болжамды саны

бірлік


80

434

700

700

Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны

бірлік

-

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Халыққа дәрілік көмектің қол жетімділігі мен сапасын және көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру

5. Тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсетілген кезде медициналық қызметтерді сатып алуды және оларға төлеуді жүзеге асыру (МҚТК)

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

2.1.3. Медициналық қызметтердің сапасын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сан көрсеткіштері

Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің аумақтық бөлімшелерін ұйымдастыру

бірлік





16




Нәтиже көрсеткіштері

Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 604 836

1 647 747

7 442 616

9 118 756

11 347 168

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету»

Сипаттама

Медицина колледждері оқушыларың техникалық және кәсіптік білім алу кезеңінде Жеке категорияларға мемлекеттік стипендиялар төлеу ережелеріне сәйкес мемлекеттік стипендия төлеу арқылы әлеуметтік қолдау.

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

729

894

964

1 048

1 080

Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың стипендиямен қамтамасыз етілуі

%

73

73

74

75

75

Медицина колледждерінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

61 765

67 633

96 510

129 341

171 540

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау»

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласында жоғарғы және оқу орнынан кейінгі білімі бар білікті кадрларды дайындауды қамтамасыз ету, медициналық мамандық бойынша запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғарғы оқу орны студенттерінің әскери дайындығын қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

13 453

15 916

18 558

22 905

27 012

Медициналық ЖОО-ның әскери кафедраларында запастағы офицерлердің орташа жылдық контингенті

адам

1 449

1 442

1 451

1 454

1 452

ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын мамандардың (докторанттар, PhD докторанттары, аспиранттар, магистранттар, клиникалық ординаторлар және резидентура тыңдаушылары) орташа жылдық контингенті

адам

579,0

606,0

625,0

542,0

546,0

Жоғарғы кәсіптік білімі бар дайындалған мамандардың саны, кемінде

мың адам

1,5

1,4

1,3

1,3

1,7

Сапа көрсеткіштері

ЖОО үздік бітірген, жоғарғы кәсіптік білімі бар түлектердің барлық түлектерден алынған үлесі

%

19,0

15,0

16,0

17,0

18,0

Аралық мемлекеттік бақылаудың орташа баллы

балл

91,5

92,0

92,0

92,0

93,0

Нәтиже көрсеткіші

ЖОО түлектерінің жалпы санынан қиын орналасқан түлектер үлесі, кемінде

%

87,1

89,0

90,0

91,0

92,0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

3 763 088

4 599 620

6 579 555

9 553 669

13 717 782

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету»

Сипаттама

Студенттер мен ЖОО-ның интерндерін, денсаулық сақтау докторанттарын, PhD докторанттарын, аспиранттарды, клиникалық ординаторларды, резидентура тыңдаушыларын және магистранттарды жоғарғы және ЖОО кейінгі білім алуы кезінде әлеуметтік қолдау

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

11 602

12 872

13 547

20 208

23 810

ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

579

606

625

542

546

1-курс студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету (жаңа қабылдау)

%

100

100

100

100

100

жалғастырушы курстардың студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету

%

83

79

73

87

87

ЖОО кейінгі кәсіптік білім беру шеңберінде білім алушы мамандардың стипендиямен қамтылуы

%

100

100

100

100

100

Медицина ЖОО мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 177 488

1 337 303

2 094 386

3 431 194

5 146 281

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жөндеуді жүргізу үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК басымдықпен дамитын денсаулық сақтау торабын үйлестіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Салынған объектілер саны

бірлік

17

18

18



Сейсмикалық күшейтілген объектілер саны

бірлік

6

3

4

3

2

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

23 695 624

45 153 013

64 612 883

94 182 642

66 185 825

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 «Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Халықтың ауруларының пайда болу, таралу және инфекциялық, паразиттік және кәсіби төмендеуінің, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен ауырудың алдын алу, шекараны инфекциялық және аса қауіпті аурулардың келуі мен таралуынан қорғау

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету

Міндеттері

1.4.1. Аса қауіпті инфекциялардың және басқа инфекия аурулардың алдын алуы мен аурулардың төмендеуі

1.4.2. Вакцинамен басқарылатын инфекциялардың алдын алу

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Ошақтарға шығу саны және басқа да эндемиялық өңірлер

шыққаны

53

65

68

71

74

Сатып алынатын дезпрепараттар атауы

теңге

4

4

4

4

4

Жұмыс орнында даярланған санитарлық-эпидемиологиялық қызмет зертханасы мамандарының саны

адам

393

400

405

415

425

Орындалған зертханалық зерттеулер саны

мың

86,3

86,4

86,5

86,6

86,7

Сапа көрсеткіштері

Расталған арбитраждық зертханалық зерттеулердің үлес салмағы

%

75,0

77,0

79,0

80,0

80,5

Тиімділік көрсеткіші

Оба мен сырқаттанудың деңгейі

100 мың адамнан аспайтын көрсеткіш

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Бақылау объектілерін зертханалық зерттеулермен қамту

%

90,0

92,0

95,0

98,0

100,0

Нәтиже көрсеткіштері

Оба бойынша қолайсыз аумақтарды (энзотиялық) зерттеумен қамту

%

62

63

65

67

70

Аймақтарды карантиндік инфекциялар бойынша жоспарланған энзотиялық алдын алушылық дезинсекциямен қамту

Жоспардан %

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 742 257

1 894 764

7 035 897

8 483 519

10 437 757

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 «Арнайы медицина резервін сақтау»

Сипаттама

Жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелерге республикалық масштабта әдістемелік және практикалық көмек көрсету. Құрылатын мекемелер мен құрамаларды жинақтау үшін әскери міндеттілерді есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауының жұмылдыру резервін жинақтау, сақтау және мүліктерді ауыстыру

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты


Міндеттері


Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

16 269

18 846

22 984

27 538

34 050

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 «Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласында қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттар шеңберінде жаңа тәсілдер мен алдын алу, диагностика, емдеу, оңалту құралдарын әзірлеу.

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін жетілдіру

Мақсаты

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер сапасын арттыру

Міндеттері

3.2.1. Медицина ғылымын басқару және оны құру мен практикалық денсаулық сақтаумен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Орындалатын ғылыми зерттеулердің (бұдан әрі - ҒТБ) жалпы саны

бірлік

56

46

31

27

26

Алынған патенттер мен кіші патенттердің көлемі

бірлік

43

50

53

55

57

Жарияланымдар саны

бірлік

1 076

1 081

1 080

1 086

1 091

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық патенттердің үлес салмағы

%

0

0

2

4

5

Халықаралық басылымдардағы жарияланымдардың үлес салмағы

%

5

5,1

6

6,4

7

Медициналық ЖОО-да орындалған ҒТБ үлес салмағы

%

7,2

9

9,5

9,5

9,5

Нәтиже көрсеткіштері

Практикалық денсаулық сақтау саласына енгізілген ғылыми әзірлемелердің саны

бірлік

-

220

207

207

207

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

917 025

973 993

1 069 716

1 069 716

1 069 716

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің тізбесіне енбеген және қаржымен қамтамасыз етілмеген медициналық қызметтер көрсетуге ағымдағы трансферттер бөлу

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау

1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалықтың төмендету

Міндеттері

1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту

1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1. Жүрек-қан тамыры жүйесі аурулары кезінде медициналық көмек пен дәрілік заттарға қол жетімділікті қамтамасыз ету

1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу

1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Коронографиялық зерттеу

зерттеу

0

0

11 040

15 541

17 540

Ересек онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

0

0

1 140

1 100

1 200

Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

0

0

7 000

7 000

7 000

Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету (В гемофилиясын қосқанда)

адам

0

0

280

280

280

Сапа көрсеткіштері

Жүректің ишемиялық ауруларынан болған өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш)

100 мың адамға шаққанда

237,3

233,2

228,6

224

219,5

Емдеуге жатқызылған сырқаттардың үлес салмағын азайту

%


100%

900%

80%

70%

Нәтиже көрсеткіштері

Онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

%

20

20

60

80

90

Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету



-

80

90

100

Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық терапиямен қамтамасыз ету

%

-

-

50

80

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



15 510 319

25 698 954

27 997 379

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызметтер көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу»

Сипаттама

Министрліктің аумақтық органдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді және қайта жөндеуді жүргізу

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2010 ж.

Сан көрсеткіштері

Болжанған ғимарат саны*

бірлік

3

-

0

13

6

Сапа көрсеткіштері


Тиімділік көрсеткіштері


Нәтиже көрсеткіштері

Аумақтық органдардың әкімшілік ғимараттарының пайдалану мерзімін ұзарту күрделі жөндеуден өткен сәтінен бастап кемінде 5 жылға беріледі.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

32 491

3 900

0

329 144

63 035

      * болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттары қосылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 «Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау»

Сипаттама

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары медициналық және фармацевтикалық кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, практикалық денсаулық сақтау ісінің талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйелерін дамыту

Мақсаты

3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.2. Үздіксіз кәсіби білім берудің тиімді жүйесін құру (ЖОО-нан кейінгі және біліктілікті арттыру)

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Шет елде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны

адам

425

313

209

196

155

Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны

адам

14 592

14 592

14 242

14 592

14 592

Шет елден қатыстырылған мамандар саны

адам

9

10

42

44

35

Шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған медициналық және фармацевтикалық кадрлар саны

адам

131

150

260

300

260

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білімі бар мамандарының үлес салмағы

% (адам)

1,75 (835)

2,69 (1 282)

3,95 (1 877)

4,48 (2 128)

6,90 (3 284)

Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының орта медициналық білімі бар мамандарының үлес салмағы

% (адам)

0,06 (64)

0,07 (80)

0,09 (100)

0,11 (120)

0,13  (140)

Ел ішінде оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білім бар мамандарының үлес салмағы (оқытудан өткендердің саны х 100/ дәрігерлердің жалпы саны)

% (адам)

24,1 (11 445)

25,8 (12 275)

25,9 (12 300)

26,0 (12 350)

26,1 (12 400)

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 113 173

1 016 051

1 109 683

1 226 414

1 316 526

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту, ақпараттық жүйенің қызметін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау ісі инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Жарақтандыратын ұйымдардың саны*

бірлік


49

27

16

10

Сапа көрсеткіштері


Тиімділік көрсеткіштері


Нәтиже көрсеткіштері

Орталық атқарушы органды, оның ведомостволарын және аумақтық органдарын компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялы бағдарламалық өнімдермен кемінде 90% қамтамасыз ету. Моральды және нақты ескірген компьютер жабдығын әрбір 4 жылда, кеңсе техникасын әрбір 10 жылда ауыстыру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

50 789

50 276

119 686

263 017

260 183

      * Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттары қосылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Күрделі шығындар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 «Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін республикалық деңгейдегі объектілерді салу және қайта жаңарту жолымен инфрақұрылымды құру, жоғары білікті медициналық көмек көрсету бойынша халыққа жағдай жасау

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Тұрғызылған денсаулық сақтау объектілерінің саны

бірлік

2

1

2

6

1

Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

8 539 736

8 464 499

8 282 472

29 895 890

6 709 080

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 «Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Қылмыстық, азаматтық іс жүргізу заңнамасымен, соттың уәждемеленген анықтамасымен қарастырылған қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процестердің қатысушылары болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Сот медициналық сараптама саны

бірлік

2 247 38

226 400

228 400

230 400

232 400

Сапа көрсеткіштері

Комиссиялық сараптама мөлшері

бірлік

1 201

1 160

1 120

1 080

1 040

Нәтиже көрсеткіштері

Қайта комиссиялық сараптама жасау мөлшерін төмендету

%

9,7

9,3

8,9

8,4

8

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

1 024 911

1 059 379

1 410 354

1 799 199

2 267 375

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 «Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Мәдени-ағарту қызметін жүзеге асыратын отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету, отандық медицинаның тарихи-мәдени құндылықтарымен танысуға мүдделі адамдардың қолжетімін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру

Міндеттері

3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан білім және біліктілікті арттыру)

3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім беру арқылы және нақты оның интеграциясын құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Сақтауға жататын жәдігерлердің болжанған саны

бірлік

54 763

54 763

54 763

54 763

54 763

Мұражайға барудың болжанған саны

бірлік

3 000

3 200

3 000

3 200

3 400

Өткізілетін көрмелердің болжанған саны

бірлік

65

66

62

66

70

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

8 609

8 272

7 276

8 682

10 680

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Инвестициялық бағдарлама)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 «Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуына тең мүмкіндік беруді, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалануды, саланы басқару деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің ақпараттық құрылымын құру, ақпаратты жинау, сақтау және талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды оңтайландыруды және ақпарат беру мерзімін қысқартуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін дамыту, ақпаратқа жедел қолжетімділікті қамтамасыз ету; денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін енгізу және пайдаланушыларды оқыту. Қан қызметі жұмысының барлық технологиялық кезеңдерінің бизнес-процесстерін, өндірістік цикльдің барлық кезеңдеріндегі қан қозғалысының және оның компоненттерінің мониторингін, өңірлерден алынатын мәліметтер жиынтығын, статистикалық және талдау есеп берудің мониторингін және құрастыруды автоматтандыруды қамтамасыз ететін қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында Қазақстан Республикасы донорларының Ұлттық тізілімін құру.

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Сатып алынған сервер жабдықтарының саны

бірлік

23

3

28



Сатып алынған компьютерлік техниканың саны

бірлік

439

2 187

700



Сатып алынған принтердің саны

бірлік

233

1 111

435



Қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында қан донорларының Ұлттық тізілімін құру жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны

бірлік




700


«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің бірыңғай ақпараттың жүйесін құру» жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны»

адам


2 153

4 454



Нәтиже көрсеткіштері

Үш жылдың кезеңге жоспарланғаннан ақпараттың жүйелердің денсаулық сақтау ұйымдарында еңгізуінің пайызы

%



56



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

455 824

1 373 418

602 398

162 078

0

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызмет көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 «Республикалық маңызды кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту жолымен халықтың жан-жақтылық деңгейін арттыру, кітапхана қорын сақтау және кеңейту, халыққа кітапханалық және ақпараттың-библиографиялық қызмет көрсету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту

Мақсаты

3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру

Міндеттері

3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру

3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру

3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім-беру арқылы және нақты денсаулық сақтау ісімен оның интеграциясын құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Болжанған кітапханалық қор

бірлік

345 434

346 934

348 444

349 964

351 494

Кітапханаға барудың болжанған саны

бірлік

45 055

45 000

45 500

46 000

46 500

Кітап қорының толтырылуын болжау

бірлік

1 500

1 510

1 520

1 530

1 900

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

6 700

7 341

9 184

11 702

14 164

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Күрделі шығыстар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

021 «Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу»

Сипаттама

Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Болжанған ғимарат саны*

бірлік

23

25

9

16

16

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

994 433

998 466

523 226

970 130

638 188

      * болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттары қосылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Күрделі шығыстар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 «Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттама

Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Жарақтандыратын ұйымдардың саны*

бірлік

80

79

69

88

71

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

5 917 851

6 680 970

2 500 000

6 736 971

4 593 332

      * Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың сан-эпидемиологиялық сараптама орталықтар қосылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Инвестициялық бағдарлама)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 «Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту»

Сипаттама

ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Қазақстанның ауыл тұрғындарының сапалы медициналық қызмет көрсетіліміне қол жетімділігін қамтамасыз ету; Қазақстан облыстары аудандарының аудандық орталық ауруханалар базасында телемедициналық кабинеттерді өрістету, телемедициналық кеңес беруді ұйымдастыру үшін облыстық және республикалық деңгейдегі ауруханалар базасында телемедициналық орталықтарды өрістету; телемедициналық кеңес жүргізу; телемедицинаны ұлттық деңгейде өрістету; мобильді телемедицинаны дамыту.

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Телемедициналық орталықтар саны


77

99

142

156

162

Жүргізілген телекеңес саны


1 530

2 130

2 730

3 330

3 930

Телемедицина технологиясына оқытылған мамандар саны


75

141

270

312

330

Нәтиже көрсеткіштері

Облыстық орталыққа кеңеске жіберілген науқастардың санын төмендету

%

3%

5%

7%

10%

15%

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

518 050

629 277

1 583 078

1 212 669

1 137 774

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Күрделі шығыс)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 «Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттама

оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттарды санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Қоғам қажеттілігіне дауа беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.2. Үздіксіз кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Жарақтандыратын ұйымдардың саны

бірлік

6

6

0

6

6

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

576 080

500 000

0

232 390

250 000

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Капиталды шығындар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 «Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу»

Сипаттама

сабақ беру сапасын көтеру үшін жағдай жасау мақсатында, оқу-клиникалық орталықтарды қазіргі күнгі зертханалық және медициналық құрал-жабдықпен жабдықтау үшін күрделі трансферттерді аудару арқылы медициналық жоғары оқу орындары ғимараттарының техникалық жабдықтау

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғам талабына сәйкес білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.2. Үздіксіз кәсіптік даярлықтың нәтижелі жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Жөндеуден өткен ғимараттар саны

бірлік

11

7

5

2

3

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

383 565

382 927

376 774

111 424

175 750

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Күрделі шығыстар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

026 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Денсаулық саласында мамандарды дайындау үшін жағдай жасап және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және жөндеуден өткізу арқылы инфрақұрылым құру

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың нәтижелігін көтеру

Мақсаты

2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК дамытумен денсаулық сақтау желісін үйлестіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Салынған және қайта жөнделген медициналық білім беру объектілерінің саны

бірлік


1

2



Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

191 138

1 026 440

187 151

0

0

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

027 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласында жаңадан іске қосылған объектілерді қамтамасыз етуге Астана және Алматы қалалары бюджетіне, облыс бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.1. Ана мен бала денсаулығын қорғау

1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту

Міндеттері

1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту

1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1. Жүрек-қан тамыр ауруларында медициналық көмек және дәрі-дәрмектің қол жетімдігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Денсаулық сақтау объектілерін іске қосу және қызмет етуі

объектілер

9

2

23

46

101

Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

585 435

84 036

2 097 744

7 464 675

23 244 814

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты вакцинамен және басқа медициналық иммуно-биологиялық, туберкулезге қарсы, диабетке қарсы препараттармен және химиялық препараттармен қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттерді бөлу

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту

1.4 Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету және қоғамдық денсаулық деңгейін көтеру

Міндеттері

1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақытында емдеу

1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру

1.4.2. Вакцинамен басқарылатын инфекциялардың алдын алу

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Вакцина алушылардың саны

бірлік

4 500 000

4 759 552

6 384 647

4 845 775

4 858 184

Туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам


39 964

37 118

37 320

37 506

Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам

32 725

32 568

37 165

41 123

45 756

Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

17 466

18 367

19 770

21 174

22 577

Нәтиже көрсеткіштері

18 жасқа дейінгі балаларды егумен қамту

%

95,2

95,5

95,7

95,9

96

Негізгі/резервтегі қатарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету (* емделуге жататындар санының %-ы)

%

100/35*

100/45*

100/55*

100/65*

100/75*

Химиялық препараттармен қамтамасыз ету

%

40%

50%

60%

70%

80%

Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

%

100%

100%

100%

100%

100%

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

6 499 190

10 308 949

11 383 031

12 868 005

14 833 907

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Инвестициялық бағдарламалар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

029 «Денсаулық сақтау жүйесін реформалау»

Сипаттама

Денсаулық сақтауды қаржыландыру және басқару жүйесін жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, денсаулық сақтау саласының, ақпараттық жүйесін дамыту, дәрілік заттардың сапасын арттыру және қолжеткізуін қамтамасыз ету, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберінде азық-түлік өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Жобаны іске асыру және ТЭН жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес







Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



2 198 846

3 337 750

4 162 849

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Қызметтер көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 «Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету»

Сипаттама

Республикалық ұйымдарда жоғары мамандандырылған, консультациялық-диагностикалық, ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету; ересектер мен балаларға санаториялық, сауықтыру-оңалту және қалпына келтіру көмегін көрсету; азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностикалаудың, емдеудің, оңалтудың тиімді әдістерін енгізу; республика азаматтарын елден шеткері жерлерге емдеуге жіберу; өкпе аурулармен ауыратын адамдарға организм функцияларын бұзулуын қалпына келтіруіне қамтамасыз ететін емдеу-сауықтыру шараларын жүргізу, денсаулық сақтау жүйесінде есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын мамандар үшін оқу семинарларын өткізу және оларға анықтамалықтар тарату, халықты сапалы қан препараттарымен қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

Мақсаты

1.1. Ана мен баланың денсаулығын қорғау

1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту

1.3. Жарақаттануды төмендету

Міндеттері

1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту

1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1. Жүрек-қан тамыры жүйесі аурулары кезінде медициналық көмектің және дәрі-дәрмектің қол жетімділігін қамтамасыз ету

1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақытында емдеу

1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру

1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

1.3.1. Жарақаттануда уақтылы медициналық көмек көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек бойынша емделген сырқаттар саны

адам

36 005

48 651

49 193

50 448

52 878

Жоғары мамандандырылған консультациялық көмек саны

қызмет

0

31 580

179 811

180 000

180 827

келулер

39 870

39 870

39 870

39 870

39 870

Сауықтыру және санаториялық көмекті қоса алғанда, республикалық ұйымдарда азаматтардың жекелеген санаттарына көрсетілген мамандандырылған медициналық көмектің саны

адам

23 404

22 852

22 757

23 567

23 772

Республикалық соматика бейініндегі сауықтыру орталықтарында және санаторийлерде көрсетілген мамандандырылған медициналық көмектің саны

адам

3 030

5 030

5 630

5 630

5 630

Дайындалатын қанның орташа жылдық саны

литр

17 360

18 000

19 000

20 700

20 700

Донацияның жалпы саны

бірлік

22 100

23 000

25 000

27 000

27 000

Сапа көрсеткіштері

Халықтың емделіп болғаннан кейінгі өз денсаулығы жағдайына қанағаттану деңгейін арттыру (әлеуметтік мәселелер бойынша) кем емес.

%


30

35

40

45

Шет елдерге емделуге жіберілген азаматтар санының азаюы

адам

82

100

80

75

70

Нәтиже көрсеткіштері

Ана өлімінің көрсеткіші

100 мың тірі туғандарға шаққанда

4,8

45

42,5

40

38

Бала өлімінің көрсеткіші

1 мың тірі туғандарға шаққанда

14,57

29

28

27

24

Жүректің ишемиялық ауруларынан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш)

100 мың халыққа шаққанда

237,3

233,2

228,6

224

219,5

Цереброваскулярлық аурулардан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш)

100 мың халыққа шаққанда

128,2

126,2

123,7

121,2

118,2

Ісікке қарсы ем алғаннан кейін 5 жыл және одан көп өмір сүрген қатерлі ісікке шалдыққан сырқаттардың үлес салмағы (орташа республикалық көрсеткіш)

%

46,6

46,9

47,2

47,5

47,8

Туберкулезден болатын өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш)

100 мың халыққа шаққанда

18,1

17,6

17,1

16,6

15,6

Ақысыз донацияның өзіндік салмағы

%

55

60

65

70

75

Тәуекелдің мінез-құлық факторларының таралуын азайту







- темекі шегуді азайту

%

22,8

22,1

21,4

19,3

18,6

- алкогольді теріс пайдалануды азайту

%

18,1

17,5

16,9

14,6

14

- дене шынықтыру белсендігін көбейту

%

13,3

14,5

15,7

16,1

17,4

- артық дене салмағының таралуын азайту

%

36,9

36,1

35,3

34,4

33,7

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

8 701 987

13 667 013

23 161 479

26 582 931

33 023 796

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

031 «Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу»

Сипаттама


Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1 БМСК басым түрде дамытумен денсаулық сақтау желісін оңтайландыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Аурухананың ақпараттық жүйесі

аурухана




2

1

РЖМКҒО базасында медициналық көліктің қазіргі заманғы жүйесі.

абс. сан




1


Білім бағдарламалары бойынша оқытылған дәрігерлердің үлесі.

%



15% РЖМКҒО
15% РНҒО
15% РБОО
15% РДО

15%РЖМКҒО
15%
РНҒО
15% РБОО
15% РДО

20% РЖМКҒО
20% РНҒО
20% РБОО
20%РДО

Білім бағдарламалары бойынша оқытылған орта медицина қызметкерлерінің үлесі




15% РЖМКҒО
15% РНҒО
15% РБОО
15% РДО

20% РЖМКҒО
20% РНҒО
20% РБОО
20% РДО

25% РЖМКҒО
25% РНҒО
25% РБОО
25% РДО

Ауруханаға әкімшілік ету саласында МВА дәрежесін алған мамандардың саны

адам




10


Ауруханаға әкімшілік ету саласында МВА бағдарламасы бойынша оқытылған мамандар саны

адам



10

50

40

Клиникалық фармакологтың дәрігер тағайындауының верификациясы (тағайыңдаудың жалпы санының %)

%



30%

60%

100%

Нәтиже көрсеткіштері

Жүргізілген емнен кейін қанағаттанарлық деңгейін арттыру

%



60

75

80

Пациенттердің көрсетілген қызметтермен қанағаттанарлығы деңгейін арттыру

%



60

80

85

Біріккен халықаралық комиссияны аккредиттеу

%





1 АБҰҒО

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



730 965

1 126 390

1 047 316

РЖМЖКҒО - Республикалық жедел медициналық көмек ғылыми орталығы
РНҒО    - Республикалық нейрохирургия ғылыми орталық
РБОО    - Республикалық балаларды оңалту орталық
РДО     - Республикалық диагностикалық орталығы
АБҰҒО   - Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

038 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Жергілікті деңгейдегі медициналық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2. Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. БМСК басым түрде дамытумен денсаулық сақтау желісін оңтайландыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Жарақтандырылған ұйымдардың саны

бірлік

1 609

1 585

311

522

426

Нәтиже көрсеткіштері

Көрсетілген медициналық қызметтер сапасының жақсаруы







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

17 609 846

17 689 506

9 272 618

15 507 931

17 457 610

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызметтер көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау»

Сипаттама

Денсаулық сақтау саласының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғамның қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1. Кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Колледжде білім алушылардың жылдық орташа контингенті

адам

1 023

1 162

1 261

1 397

1 440

Колледждерге мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша студенттерді оқуға қабылдау

адам

450

500

500

500

500

Орта медициналық білім бойынша дайындалған мамандар саны

адам

297

320

374

425

490

Сапа көрсеткіштері

Медициналық колледждерді үздік бітірген орта кәсіптік білімі бар бітірушілердің жалпы бітірушілердің санынан үлесі

%

14

16

17

18

19

Нәтиже көрсеткіштері

Медициналық колледж бітіргендердің жұмысқа орналасқандарының үлесі

%

83

85

88

90

93

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

163 542

213 368

271 873

355 407

451 249

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Инвестициялық бағдарламалар)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

062 «Ұлттық медициналық холдинг» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету, инфрақұрылымын жетілдіру мақсатында акцияларының мемлекеттік пакеттері «Ұлттық медициналық холдинг» АҚ-ның орналастырылатын ақцияларын төлеуге берілетін заңды тұлғаларды тиімді басқару

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Медициналық көмекке тең қол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Медициналық орталықтардың саны

бірлік


5

6

6

7

Тұрғын үймен қамтамасыз етілген қызметкерлер саны

бірлік



194

195

195

Сапа көрсеткіштері

Денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету, инфрақұрылымын жетілдіру







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге


270 620

4 186 296

2 812 280

2 473 289

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызметтер көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

063 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушы студенттерге стипендия көлемін көтеру жолымен әлеуметтік қолдау көрсету

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.1 Кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Колледждерде білім алушы степендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам


7 783

8 174

8 904

9 271

Колледждерде білім алушы степендиаттардың степендиямен қамтамасыз етілуі

%


81

80

81

81

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге


32 439

235 172

460 258

798 547

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

078 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

2009 жылы өңірлік еңбекпен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде медициналық кадрларды қайта даярлау («Жол картасы»)

Стратегиялық бағыт

3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту

Мақсаты

3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Міндеттері

3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және қосымша білім) тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Ел ішінде қайта даярлауға жіберілген медициналық білімі бар мамандардың саны*

адам




1 481


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



267 702



      * - облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау министрінің арасындағы келісімдердің шеңберіндегі мамандар санының көрсеткіші

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(қызметтер көрсетуге бағытталған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

116 «Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы халқының жаһандық Интернет желісінің қазақстандық сегментінде орналастырылатын медициналық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамсыз ету, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы Қазақстандағы денсаулық сақтау мен медицинаның міндеттерін көпшілікке тарату

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау құрылымының тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Ақпараттық-танымдық веб-портал тасымалдағыштарының саны

келушілер



500

2 500





Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау ұйымдары электрондық түрде көрсететін қызметтерінің саны

қызмет



2

2





Тиімділік көрсеткіштері

Порталдың тіркелген пайдаланушыларының үлес салмағы, келушілер санының %-ы

%



3

5





Нәтиже көрсеткіштері

Порталды пайдаланушылардың қанағаттану дәрежесі, сұралғандардың %-ы

%



30

40





Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

88 382

18 382

2 500





Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы

(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

118 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта-даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері»

Сипаттама

Жаңа жұмыс орындарын қалыптастыру және еңбекпен қамту, сондай-ақ медициналық қызмет көрсету сапасын жоғарылату үшін жағдай жасау мақсатында 2009 жылы денсаулық сақтау объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеу, оның ішінде жылыту өңірлік еңбекпен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде (Жол картасы).

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

Сан көрсеткіштері

Жөнделген ғимараттардың саны*

бірлік



380



Жаңа ашылып жатқан жұмыс орындарының саны

адам



26 104



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



10 068 200



      * - облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау министрінің арасындағы келісім шеңберінде денсаулық сақтау объектілері қосылды

Бюджеттік шығыстар жиыны

мың теңге

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2009 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:

86 451 004

120 258 448

158 481 699,5

238 536 922

222 892 267

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

53 050 632

63 341 181

76 828 575,5

106 742 013

141 323 450

Бюджеттік даму бағдарламалары

33 400 372

56 917 267

81 653 124,0

131 794 909

81 568 817

2. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, соның ішінде:



26 577 186

26 825 344

29 044 695

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар



26 577 186

26 825 344

29 044 695

Бюджеттік даму бағдарламалары






Шығындардың барлығы, соның ішінде:

86 451 004

120 258 448

185 058 885,5

265 362 266

251 936 962

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

53 050 632

63 341 181

103 405 761,5

133 567 357

170 368 145

Бюджеттік даму бағдарламалары

33 400 372

56 917 267

81 653 124,0

131 794 909

81 568 817

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
стратегиялық бағыттары және бюджеттік бағдарламалары
бойынша шығыстарды бөлу

мың теңге 

Стратегиялық бағыттар және бюджеттік бағдарламалар

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

1

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

35 154 984,0

43 663 114,0

68 484 072,0

96 633 553,0

127 029 313,0

Қызметтер


Жиыны

10 460 513,0

15 580 623,0

30 220 360,0

35 093 988,0

43 495 603,0

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

1 742 257,0

1 894 764,0

7 035 897,0

8 483 519,0

10 437 757,0

008

Арнайы медицина резервін сақтау

16 269,0

18 846,0

22 984,0

27 538,0

34 050,0

030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету

8 701 987,0

13 667 013,0

23 161 479,0

26 582 931,0

33 023 796,0

Трансферттер


Жиыны

24 694 471,0

28 082 491,0

38 263 712,0

61 539 565,0

83 533 710,0

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



15 510 319,0

25 698 954,0

27 997 379,0

027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

585 435,0

84 036,0

2 097 744,0

7 464 675,0

23 244 814,0

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 499 190,0

10 308 949,0

11 383 031,0

12 868 005,0

14 833 907,0

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

17 609 846,0

17 689 506,0

9 272 618

15 507 931,0

17 457 610,0

2

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

44 084 630,0

68 339 314,0

104 833 756,5

152 482 330,0

102 211 164,0

Қызметтер


Жиыны

2 718 129,0

2 805 508,0

9 592 746,5

12 044 345,0

14 661 859,0

001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 604 836,0

1 647 747,0

7 442 616,0

9 118 756,0

11 347 168,0

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

1 024 911,0

1 059 379,0

1 410 354,0

1 799 199,0

2 267 375,0

031

Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу



730 965,0

1 126 390,0

1 047 316,0

064

Денсаулық сақтау саласындағы өзекті проблемаларды зерделеу

80 000,0





101

Өкілдік шығындарының есебінен іс-шараларды өткізу


56 501,0

3 404,0



109

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл қажеттілікке арналған резервінің есебінен іс-шараларды өткізу


58 400,0

2 907,5



116

Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер

88 382,0

18 382,0

2 500,0



Күрделі шығындар


Жиыны

7 955 209,0

8 616 539,0

3 519 686,0

8 643 076,0

5 980 488,0

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

32 491,0

3 900,0

0,0

329 144,0

63 035,0

015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

50 789,0

50 276,0

119 686,0

263 017,0

260 183,0

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

994 433,0

998 466,0

523 226,0

970 130,0

638 188,0

022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

5 917 851,0

6 680 970,0

2 500 000,0

6 736 971,0

4 593 332,0

024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

576 080,0

500 000,0

0,0

232 390,0

250 000,0

025

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

383 565,0

382 927,0

376 774,0

111 424,0

175 750,0

Трансферттер


Жиыны

23 695 624,0

45 153 013,0

74 681 083,0

94 182 642,0

66 185 825,0

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

23 695 624,0

45 153 013,0

64 612 883,0

94 182 642,0

66 185 825,0

118

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері



10 068 200,0



Инвестициялар


Жиыны

9 715 668,0

11 764 254,0

17 040 241,0

37 612 267,0

15 382 992,0

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

8 539 736,0

8 464 499,0

8 282 472,0

29 895 890,0

6 709 080,0

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

455 824,0

1 373 418,0

602 398,0

162 078,0


023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

518 050,0

629 277,0

1 583 078,0

1 212 669,0

1 137 774,0

025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

10 920,0





026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

191 138,0

1 026 440,0

187 151,0

0

0

029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау



2 198 846,0

3 337 750,0

4 162 849,0

062

Ұлттық медициналық холдинг» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту


270 620,0

4 186 296,0

2 812 280,0

2 473 289,0

3

3. Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту

7 211 390,0

8 256 020,0

11 741 057,0

16 246 383,0

22 696 485,0

Қызметтер


Жиыны

7 211 390,0

8 223 581,0

11 238 183,0

15 786 125,0

21 897 938,0

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

61 765,0

67 633,0

96 510,0

129 341,0

171 540,0

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

3 763 088,0

4 599 620,0

6 579 555,0

9 553 669,0

13 717 782,0

004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалар бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

1 177 488,0

1 337 303,0

2 094 386,0

3 431 194,0

5 146 281,0

009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

917 025,0

973 993,0

1 069 716,0

1 069 716,0

1 069 716,0

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 113 173,0

1 016 051,0

1 109 683,0

1 226 414,0

1 316 526,0

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

8 609,0

8 272,0

7 276,0

8 682,0

10 680,0

020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

6 700,0

7 341,0

9 184,0

11 702,0

14 164,0

043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

163 542,0

213 368,0

271 873,0

355 407,0

451 249,0

Трансферттер


Жиыны


32 439,0

502 874,0

460 258,0

798 547,0

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


32 439,0

235 172,0

460 258,0

798 547,0

078

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



267 702,0



БАРЛЫҒЫ

86 451 004,0

120 258 448,0

185 058 885,5

265 362 266,0

251 936 962,0