О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2010 года № 795. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 43

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.01.2011 № 43.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы.
      2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2343 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на 2010-2014 годы".
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 4 августа 2010 года № 795

Стратегический план
Министерства связи и информации Республики Казахстан
на 2010-2014 годы

1. Миссия и видение

      Миссия - эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление доступных и качественных услуг в области информации, связи и информатизации, создание условий для развития инфокоммуникационной инфраструктуры, отечественного информационного пространства, а также развитие рынка услуг связи и электронных услуг для населения и бизнеса.
      Видение - развитая и доступная инфокоммуникационная и почтовая инфраструктура, способствующая повышению качества государственного управления, а также современная общенациональная информационная среда, отвечающая современным стандартам и обеспечивающая полноценную интеграцию в мировое информационное пространство.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития

2.1. Предоставление государственных электронных
услуг населению, организациям и участие
в развитии образования в сфере инфокоммуникаций

2.1.1. Основные параметры развития электронных услуг и
образования в сфере инфокоммуникаций

      В настоящее время состояние предоставления государственных электронных услуг населению и организациям характеризуется следующими данными:
      1) центральными и местными исполнительными органами посредством интернет-ресурсов оказываются интерактивные услуги населению и бизнесу (блоги руководителей, электронные госзакупки, интерактивные опросы и т.д.) и осуществляется переход к оказанию транзакционных услуг;
      2) создается инфраструктура "электронного правительства", в рамках которой введены в промышленную эксплуатацию 20IТ-проектов;
      3) на веб-портале "электронного правительства" предоставляется более 1700 информационных, реализовано 22 электронных услуг, 37 сервисов для физических и юридических лиц;
      4) проведено подключение местных исполнительных органов к Единой транспортной среде, Единой системе электронного документооборота и к Удостоверяющему центру государственных органов;
      5) создана система электронных обращений граждан через веб-портал "электронного правительства" к руководителям местных исполнительных органов, а также в рамках пилотного проекта на базе Павлодарской области внедрены пять социально-значимых электронных услуг;
      6) для автоматизации системы безналичной оплаты в оn-line режиме за услуги, оказываемые в рамках "электронного правительства", создан Платежный шлюз "электронного правительства". В настоящее время можно оплатить 120 видов налогов и других обязательных платежей в бюджет через портал Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
      7) компьютерная грамотность населения составляет около 20 %.
      В целях развития образования в сфере инфокоммуникаций проводятся следующие мероприятия:
      1) при Акционерном обществе "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" создано Акционерное общество "Международный университет информационных технологий" (далее - IТ-Университет), получена государственная лицензия, набран штат высокопрофессиональных преподавателей, заключено лицензионное соглашение с мировым лидером в образовании по программированию университетом Carnegie Mellon (Питтсбург, США);
      2) на основе государственного заказа на 1 курсе бакалавриата по 4 специальностям обучаются 300 студентов по программам американского университета Carnegie Mellon на английском языке, также на 2010-2011 учебный год запланировано выделение 300 грантов;
      3) проводится отбор дополнительных зарубежных партнеров для IТ-Университета среди высших учебных заведений Малайзии, Сингапура, Кореи и России;
      4) прорабатывается вопрос открытия специализированных IТ-колледжей.

2.1.2. Анализ основных проблем

      Основными проблемами, сдерживающими развитие электронных услуг являются:
      1) низкий уровень защищенности информационно-коммуникационных сетей, информационных систем и ресурсов государственных органов;
      2) несовершенство нормативной правовой базы, регулирующей оказание социально-значимых государственных услуг в электронном виде;
      3) неравные возможности в использовании инфокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) различными социальными группами.
      Основными проблемами развития образования в сфере инфокоммуникаций являются:
      1) нехватка квалифицированных специалистов для создания информационной инфраструктуры в республике;
      2) недостаточный уровень компьютерной грамотности населения.

2.1.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Внешние факторы:
      быстрые темпы развития инфокоммуникационных технологий;
      продвижение к информационному обществу и инновационной экономике;
      высокая конкуренция на международном рынке подготовки IT-специалистов.
      Внутренние факторы:
      наличие информационных систем государственных органов, готовых к переходу оказания электронных услуг;
      устойчивое повышение спроса на услуги обучения в области инфокоммуникаций.

2.2. Создание эффективной и качественной системы
телекоммуникаций и почтовой связи

2.2.1. Основные параметры развития сферы телекоммуникаций
и почтовой связи

      Отрасль телекоммуникаций является растущим сегментом казахстанской экономики, совокупный доход предприятий в которой в 2009 году достиг значения в 441,3 млрд. тенге, что на 8,3 % больше, чем в 2008 году. Рост доходов отрасли отражает возрастающую потребность населения и бизнеса страны в предоставляемых услугах. Телекоммуникационная отрасль динамично развивается и является привлекательным объектом для инвестиций.
      Тенденциями отрасли телекоммуникаций является развитие инфраструктуры телекоммуникаций, базирующейся на высокоскоростных оптических и беспроводных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг населению и организациям, а также увеличение уровня цифровизации местной телефонной связи.
      Операторами связи осуществляется построение городских мультисервисных сетей доступа и транспортных сетей Меtro Ethernet на базе существующей городской волоконно-оптической инфраструктуры, что позволит организовать внедрение новых видов услуг, таких как массовый широкополосный доступ в Интернет на основе ADSL, организация городских высокоскоростных каналов.
      Товарищество с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) "Востоктелеком" продолжается строительство сети связи для телефонизации и интернетизации сельских населенных пунктов с использованием технологии СDМА450.
      Акционерное общество (далее - АО) "Казахтелеком" продолжает работу по построению сети нового поколения на базе технологии NGN Общая емкость сети NGN на конец 2009 года составила - 904 558 абонентов.
      Проведены работы по высвобождению полос радиочастот для гражданского назначения. Межведомственной комиссией по радиочастотам принято решение от 24 декабря 2009 года № 17-5/007-812 о распределении частот в диапазоне 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц по 20 МГц (прием/передача) между ТОО "GSM Казахстан ОАО Казахтелеком", ТОО "Кар-Тел", ТОО "Мобайл-Телеком Сервис", на платной основе для внедрения стандарта сотовой связи третьего поколения UMTS/WCDMA, с дополнительными лицензионными обязательствами.
      Проводимые мероприятия по развитию телекоммуникационной отрасли позволили достичь в 2009 году следующих результатов:
      плотность фиксированных телефонных линий - 23,7 на 100 жителей страны;
      плотность абонентов сотовой связи - 95 на 100 жителей страны;
      плотность пользователей широкополосного доступа к сети Интернет - 10,1 на 100 жителей страны;
      уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 91 %.
      Основным поставщиком рынка услуг почтовой связи остается АО "Казпочта", являющийся Национальным оператором, сеть которого основана на более чем 2800 отделений почтовой связи, охватывающих всю территорию страны.
      Более 60 операторов почты работают преимущественно в секторе услуг ускоренной и курьерской почты.
      Наблюдается появление альтернативных служб в секторе пересылки письменной корреспонденции, которые в основном осуществляют деятельность в крупных городах в виде доставочных служб (местной почтовой связи). Необходимость их вызвана дешевизной услуг по доставке извещений и адресной доставки рекламных материалов по сравнению с услугами традиционной сети.

2.2.2. Анализ основных проблем

      Основными проблемами в отрасли телекоммуникаций и почтовой связи являются:
      недостаточное развитие широкополосного доступа к сети Интернет;
      недостаточный охват домохозяйств республики услугами телефонной связи и широкополосного доступа к сети Интернет;
      недостаточная обеспеченность сельских населенных пунктов почтовыми отделениями связи.

2.2.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Внутренние факторы:
      развитие отрасли телекоммуникаций напрямую связано с использованием ограниченных ресурсов (радиочастотного спектра, ресурса нумерации);
      с развитием рынка фиксированной и мобильной связи появляются новые виды услуг на основе их конвергенции с информационными технологиями;
      развитие современных средств инфокоммуникаций не стимулирует использование потребителями традиционных видов почтовых услуг, преобладают услуги пересылки делового и корпоративного характера, то есть коммерческих отправлений.
      Внешние факторы:
      на доходность предприятий связи влияют численность, размещение и движение населения, а также состояние телекоммуникационного рынка напрямую зависит от экономической активности в республике.

2.3. Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

2.3.1. Основные параметры развития информационного пространства

      На текущий момент в республике действуют 3018 единиц средств массовой информации (далее - СМИ). Их структура распределена следующим образом: от общего количества 91 % составляют газеты (1873) и журналы (877), 8,5 % - электронные СМИ (63 телеканала, 42 радиокомпании, 146 операторов кабельного телевидения и 6-спутникового вещания) и 0,5 % - информационные агентства (11). Наибольшую долю среди печатных изданий занимают издания общественно-политической (36 %), информационной (32 %), научно-аналитической (27 %) направленностей. Сегмент негосударственных СМИ стал доминирующим на информационном рынке республики, доля которых составляет 85 %. За последние годы произошла значительная тематическая дифференциация информационного поля, созданы и работают крупные медиа-компании.
      Создана необходимая законодательная и нормативная правовая база, функционирования архивной сферы.
      По данным на 1 января 2010 года в стране функционируют 234 государственных архивных учреждений, образующих единую сеть государственных архивов республики. Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу, хранящихся в государственных архивных учреждениях Республики Казахстан за последние годы вырос с 16 360,4 до 18 600,2 тыс. единиц хранения.
      Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. Восстанавливается широкий ассортимент издаваемой литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг.
      Одним из оптимальных направлений развития книгоиздательского дела в республике является сохранение самобытности отечественного книгоиздания и его приближения к мировым стандартам.

2.3.2. Анализ основных проблем

      Основными проблемами развития информационного пространства являются:
      низкий уровень конкурентоспособности отечественной информационной сферы;
      технологическая отсталость медийной инфраструктуры, в частности, ограниченность радиочастотного спектра, как препятствие для дальнейшего развития отечественного телерадиовещания и его тематической дифференциации;
      отсутствие цифрового телерадиовещания;
      недостаточное развитие Казахстанского сегмента сети Интернет;
      отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме;
      недостаточность условий для хранения и сохранности документов Национального архивного фонда;
      недостаточная обеспеченность общества отечественной научно-технической, классической, художественной, детской и юношеской литературой;
      доминирование иностранных (российских) книг на казахстанском книжном рынке.

2.3.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Внешние факторы:
      возможность снижения тарифов на почтовые услуги с целью более эффективного распространения отечественных печатных СМИ среди населения;
      активизация информационной деятельности государственных органов;
      рост рынка отечественной книготорговли.
      Внутренние факторы:
      активное применение современных мультимедийных инструментов для повышения качества государственных СМИ;
      внедрение цифрового телевидения, которое позволит уменьшить объем ретрансляции программ иностранного производства в эфире отечественных телерадиокомпаний;
      наличие современных инфокоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить сохранность и централизацию Национального архивного фонда.

3. Стратегические направления деятельности, цели, целевые
индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов

      1. Предоставление государственных электронных услуг населению, организациям и участие в развитии образования в сфере инфокоммуникаций.
      2. Создание эффективной и качественной системы почтовой связи и телекоммуникаций обеспечивающий доступность базовых услуг в сфере ИКТ.
      3. Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.

 Стратегическое направление 1. Предоставление государственных
электронных услуг населению, организациям и участие в развитии
образования в сфере инфокоммуникаций

 Цель 1.1. Повышение прозрачности, качества и эффективности
процессов предоставления социально-значимых услуг и подготовка
высококвалифицированных IТ-специалистов

 Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной
цели 010, 011, 012, 014, 019

Целевой индикатор

Источ.
информа-
ции

Ед.
изм.

2009
год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Количество
государственных
электронных услуг к
2015 году до 50 ед.

Инфор.
МСИ

ед.

2

10

10

10

10

10

Задача 1.1.1. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным
электронным услугам посредством цифровых сертификатов

Показатели прямых
результатов

Источ.
информа-
ции

Ед.
изм.

2009
год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1 7

8

9

1. Количество
выданных
электронных
документов

Стат.
данные

ед.

-

2500 00

2500 00

2500 00

2500 00

2500 00

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Перевод государственных услуг в
электронную форму

х

х

х

х

х

2. Принятие в 2010 году Закона РК "О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам
развития "электронного правительства"

х

-

-

-

-

3. Сопровождение Центров регистрации
Национального удостоверяющего центра

х

х

х

х

х

4. Обеспечение бесперебойного
функционирования веб-портала "электронного
правительства"

х

х

х

х

х

Задача 1.1.2. Повышение компьютерной грамотности населения и подготовка
IТ-специалистов

Показатели прямых
результатов

Источ.
информа-
ции

Ед.
изм.

2009
год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Уровень
компьютерной
грамотности
населения

Инфор.
МСИ

%

-

-

25

28

32

40

2. Количество
студентов
получивших
сертификаты
iCarnegie

Инфор.
МСИ

ед.

-

-

-

-

300

300

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Обучение компьютерной грамотности
населения

-

-

х

х

х

2. Создание к 2015 году не менее 3
IТ-колледжей

-

-

х

х

х

 Стратегическое направление 2. Создание эффективной и
качественной системы почтовой связи и телекоммуникаций
обеспечивающий доступность базовых услуг в сфере ИКТ

 Цель 2.1. Формирование инфраструктуры связи, базирующейся на
современных технологиях, ориентированной на предоставление
мультимедийных услуг населению и организациям

 Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной
цели 001, 006, 010, 017

Целевой индикатор

Источ.
информации

Ед.
изм.

2009
год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Достижение
100-процентного
уровня
цифровизации
местной телефонной
связи к 2015 году

Стат.
данные

%

90,0

91,0

95,0

97,0

98,0

100,0

в сельской
местности

Стат.
данные

%

88,5

90

94,7

96

97,5

100

2. Количество
построенных и
модернизированных
сельских отделений
почтовой связи

Стат.
данные

ед.

-

-

-

186

372

560

Задача 2.1.1. Достижение 100-процентного охвата домохозяйств Республики
Казахстан услугами телефонной связи, широкополосного доступа к Интернету
и развитие почтовой связи

Показатели прямых
результатов

Источ.
информации

Ед.
изм.

2009
год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Плотность
фиксированных
линий телефонной
связи

Стат.
данные

на 100
жител.

23,0

24,1

24,6

24,9

25,2

25,4

в сельской
местности

13,3

13,89

14,05

14,26

14,39

14,47

2. Плотность
пользователей
широкополосного
доступа к сети
Интернет

Стат.
данные

на 100
жител.

10,1

12,1

13,9

16,5

19,6

22,0

3. Плотность
пользователей
Интернет

Стат.
данные

на 100
жител.

19,8

22,0

25,2

28,4

32,1

35,8

4. Количество
абонентов в
сельских
населенных пунктах
обеспеченных
универсальными
услугами связи

Стат.
данные

Абон.

876 847

930 744

969 589

995 430

1 021 959

1 045 730

5. Сокращение
контрольных сроков
прохождения
простых почтовых
отправлений между
областными
центрами и
районами

Стат.
данные

День

-

-

-

-

-

1

6. Сокращение
контрольных сроков
прохождения
международных
почтовых
отправлений

Стат.
данные

День

-

-

-

-

-

1

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Установка цифровых коммутационных
станций на местных сетях телекоммуникаций

х

х

х

х

х

2. Субсидирование убытков операторов связи
оказывающих универсальные услуги
телекоммуникаций в сельской местности

х

х

х

х

х

3. Снижение платы за присоединение к сети
телекоммуникаций общего пользования
операторов фиксированной телефонной связи
на местном уровне

х

х

х

х

х

4. Снижение стоимости подключения к
Интернет для физических лиц



х

х

х

-

5. Модернизация сети телекоммуникаций
сельской связи с использованием технологии
СDМА

х

х

х

х

х

6. Модернизация почтово-логистической
системы

-

-

х

х

-

Задача 2.1.2. Обеспечение услугами мобильной связи всех населенных
пунктов с численностью населения от 1000 человек и более

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Плотность
абонентов сотовой
связи

Стат.
данные

на 100
жител.

96,0

99,0

104

107

109

111

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Распределение частот в диапазоне
1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц по 20 МГц
(прием/передача) между операторами сотовой
связи

-

х

х

-

-

2. Техническое сопровождение стационарного
радиоконтрольного пункта (СРКП) для
качественной и бесперебойной работы
радиосвязи

х

х

х

х

х

Задача 2.1.3. Внедрение цифрового вещания на всей территории Казахстана

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Охват эфирным цифровым телевещанием территории Казахстана

Стат. данные

%

-

-

-

25

62

95

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Запуск спутникового цифрового вещания

-

х

-

-

-

2. Разработка частотно-территориального
плана внедрения эфирного цифрового вещания

-

х

-

-

-

Задача 2.1.4. Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных
норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в
Республике Казахстан

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
гармонизированных
стандартов от
общего количества
стандартов ИКТ

Стат. данные

%

73

60

60

60

60

60

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Разработка методик:
1) исчисления платы за использование
радиочастотного спектра;
2) определения принципов и механизмов
расчета тарифов на услуги по присоединению
и пропуска трафика операторами
междугородной и международной телефонной
связи.

-

х

х

х

х

2. Разработка государственных стандартов в
области связи
1) "Аппараты телефонные. Технические
требования";
2) "Абонентские станции и терминалы
сотовой связи. Технические требования";
3) "Система биллинга автоматизированных
систем расчетов. Технические требования".

х

х

х

х

х

3. Совершенствование нормативно-правовой
базы в области связи (разработка
Закона/НПА)

х

х

х

-

х

Задача 2.1.5. Упрощение порядка выдачи лицензий

Показатели прямых результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед.
изм.

2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Автоматизация
процесса выдачи
разрешительных
документов в области
связи

Стат.
данные

%

-

10

20

30

60

100

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Выдача разрешительных документов в
области связи в электронном виде

х

х

х

х

х

 Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого
развития и повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

      Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.12.2010 № 1344.

 Цель 3.1. Повышение эффективности реализации государственной
информационной политики, архивного дела и издательства

  Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной
цели 005, 020, 021, 022, 023, 025, 029

Целевой индикатор

Источ.
информации

Ед. изм.

2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Уровень
востребованности
потребителями
отечественной
информационной
продукции

Исслед.

%

-

-

30

35

40

45

2. Ежедневное
количество
просмотров
казахстанских
сайтов

Инфор. МСИ

млн.
просм.

-

-

12,3

15,2

18,0

20,9

Задача 3.1.1. Проведение государственной информационной политики
через электронные и печатные СМИ

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Объем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в
рамках госзаказа
(газеты)

отчеты СМИ

полоса
форм.
А-2

12 685

13 240

12 400

12 400

12 400

12 400

2. Объем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в
рамках госзаказа
(журналы)

отчеты СМИ

учетно-
изд.
лист

875

970

875

875

875

875

3. Объем
телевизионных и
радиопередач,
выпущенных в
рамках
реализации
государственного
заказа

отчеты СМИ

час

68 708

68 708

68 708

68 708

68 708

68 708

4. Модернизация
оборудования
государственных
СМИ для целей
телерадиовещания

отчеты СМИ

Ед. обо-
рудова-
ния

-

56

0

0

0

0

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Формирование перечня тематических
направлений

х

х

х

х

х

2. Подготовка методических рекомендаций по
информационному сопровождению
общественно-значимых мероприятий

х

х

х

х

х

3. Завершение тематической дифференциации
государственных каналов

х

х

-

-

-

4. Повышение качества контента телевизионной
и печатной продукции государственных СМИ

х

х

х

х

х

Задача 3.1.2. Повышение правовой культуры средств массовой информации
и обеспечение соблюдения законодательства

Показатели прямых
результатов

Источ.
информации

Ед. изм.

2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Объем продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

отчет
организац.
провод. монитор.

час

74460

74460

74460

74460

74460

74460

2. Объем продукции
печатных СМИ,
охваченной
мониторингом

отчет
организац.
провод.
монитор.

полоса

20718

20718

20718

20718

20718

20718

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Определение перечня тематических
направлений для проведения мониторинга

х

х

х

х

х

2. Определение перечня СМИ для проведения
мониторинга

х

х

х

х

х

3. Контроль за соблюдением законодательства
в области СМИ

х

х

х

х

х

4. Принятие административных мер по итогам
проведенного мониторинга

х

х

х

х

х

5. Усовершенствование нормативно-правовой
базы

х

х

х

х

х

Задача 3.1.3. Создание систем мер государственной поддержки
казахстанского сегмента сети Интернет

Показатели прямых
результатов

Источ.
Инфор-
мации

Ед.
изм.

2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Продвижение
национальных
государственных
интернет-ресурсов

Информ.
МСИ

ед.

12

10

10

10

10

10

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Определение перечня национальных
государственных и коммерческих ресурсов
предназначенных к продвижению

х

х

х

х

х

2. Создание серверной Интернет платформы для
оказания услуг хостинга

-

-

-

х

-

Задача 3.1.4. Обеспечение сохранности, пополнения состава
и содержания Национального архивного фонда

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед.
изм.

2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Доля удовлетворенных
запросов пользователей
архивной информацией с
2010 по 2014 год
остается на уровне не
менее 80 %

отчеты
архивных
учрежд.

%

80

80

80

80

80

80

2. Оснащение
подведомственных
министерству организаций
в сфере информации
необходимым для работы
оборудованием,
программным
обеспечением, мебелью и
зданием

отчеты
архивных
учрежд.

штук

-

46

69

52

75

75

Мероприятие для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Перевод документов Национального архивного
фонда в цифровой формат

х

х

х

х

х

2. Пополнение республиканских учреждений
Национального архивного фонда

х

х

х

х

х

3. Усовершенствование нормативно-правовой
базы

х

х

х

х

х

4. Приобретение оборудования, компьютерной
техники, программного обеспечения, мебели и
здания

х

х

х

х

х

Задача 3.1.5. Обеспечение граждан социально-значимой литературой

Показатели прямых
результатов

Источ.
информации

Ед.
изм.

2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Количество
наименований
выпускаемой
социально-значимой
литературы

отчеты
издател.

ед.

474

300

400

400

400

400

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Определение тематических направлений по
изданию социально-важной литературы

х

х

х

х

х

2. Определение перечня книгоиздающих
организаций

х

х

х

х

х

3. Издание книг

х

х

х

х

х

4. Распространение книг по библиотекам
Республики

х

х

х

х

х

 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического и
программного документа

1

2

Стратегическое направление: Предоставление государственных электронных услуг
населению, организациям и участие в развитии образования в сфере
инфокоммуникаций

Цель: Повышение прозрачности, качества и
эффективности процессов предоставления
социально-значимых услуг и подготовка
высококвалифицированных IT-специалистов

Указ Президента Республики Казахстан "О
Стратегическом плане развития Республики
Казахстан до 2020 года" от 1 февраля 2010
года № 922

Стратегическое направление: Создание эффективной и качественной системы почтовой
связи и телекоммуникаций обеспечивающий доступность базовых услуг в сфере ИКТ

Цель: Формирование инфраструктуры связи,
базирующейся на современных технологиях,
ориентированной на предоставление
мультимедийных услуг населению и
организациям

Указ Президента Республики Казахстан
"О Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года" от 1
февраля 2010 года № 922

Указ Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958 "О Государственной
программе по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы"

Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель: Повышение эффективности реализации
государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Указ Президента Республики Казахстан
"О Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года"
от 1 февраля 2010 года № 922

Указ Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958 "О Государственной
программе по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы"

 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование
стратегического
направления и цели
госоргана

Мероприятия по реализации
стратегического направления и
цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление:
Предоставление государственных электронных услуг населению, организациям и
участие в развитии образования в сфере инфокоммуникаций

Цель: Повышение
прозрачности, качества
и эффективности
процессов
предоставления
социально-значимых
услуг и подготовка
высококвалифицированных
IT-специалистов

Направление работников на совещания,
семинары, курсы по повышению
квалификации, обмена опытом

ежегодно

Укрепление материально-технической базы
подведомственных архивных учреждений
путем приобретения нового оборудования

ежегодно

Обследование технической документации
информационных систем государственных
органов для определения технических
требований и форматов взаимодействия
интеграции со шлюзом "электронного
правительства".
Разработка и утверждение Перечня
государственных услуг, подлежащих
автоматизации

ежегодно

Проработка с акиматами областей создание
IТ-колледжей.
Открытие IТ-колледжей и набор студентов.

2012-2015 годы

Стратегическое направление:
Создание эффективной и качественной системы почтовой связи и телекоммуникаций
обеспечивающий доступность базовых услуг в сфере ИКТ

Цель: Формирование
инфраструктуры связи,
базирующейся на
современных
технологиях,
ориентированной на
предоставление
мультимедийных услуг
населению и
организациям

Принятие мер по совершенствованию
нормативной правовой базы в области
связи, которая позволит выстроить новую
модель взаимодействия с операторами
связи, предусматривающую повышение
потенциала операторов связи.

2010-2015 годы

Обеспечение совершенствования и
технического сопровождения
информационной системы учета
разрешительных документов в области
связи, для полной автоматизации процесса
выдачи и учета разрешительных документов
в области связи

2010-2015 годы


Направление работников на совещания,
семинары, курсы по повышению
квалификации, обмена опытом

ежегодно

Укрепление материально-технической базы
подведомственных архивных учреждений
путем приобретения нового оборудования

ежегодно

Стратегическое направление:
Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности
отечественного информационного пространства

Цель: Повышение
эффективности
реализации
государственной
информационной
политики, архивного
дела и издательства

Направление работников на совещания,
семинары, курсы по повышению
квалификации, обмена опытом

ежегодно

Мониторинг электронных, печатных СМИ и
негосударственных СМИ по улучшению
качества производимой ими продукции в
рамках государственной информационной
политики

постоянно

Укрепление материально-технической базы
подведомственных архивных учреждений
путем приобретения нового оборудования,
капитального ремонта

ежегодно


Внедрение информационных технологий и
автоматизация деятельности архивных
учреждений

ежегодно

Постоянная работа с подведомственными
электронными, печатными СМИ и
негосударственными СМИ по улучшению
качества производимой ими продукции
в рамках государственной информационной
политики

постоянно

 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, предполагаемые
для установления
межведомственных
взаимосвязей

Стратегическое направление:
Предоставление государственных электронных услуг населению,
организациям и участие в развитии образования в сфере инфокоммуникаций

Цель: Повышение прозрачности, качества и эффективности процессов
предоставления социально-значимых услуг и подготовка
высококвалифицированных IТ-специалистов

Увеличение количества
государственных электронных
услуг, в том числе
социально-значимых

Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Министерство юстиции
Республики Казахстан
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

Определение перечня услуг
подлежащих автоматизации и
реализация мер по оказанию
государственных электронных
услуг

Предоставление к 2011 году
не менее 3 государственных
электронных услуг,
удостоверенных национальным
удостоверяющим центром,
который предназначен для
выдачи электронных цифровых
подписей для физических
и юридических лиц

Министерство юстиции
Республики Казахстан

АО "НИХ "Зерде"

Определение перечня услуг
подлежащих автоматизации.
Внедрение не менее 3
государственных электронных
услуг, удостоверенных
национальным удостоверяющим
центром, предназначенным для
выдачи электронных цифровых
подписей для физических
и юридических лиц.

Обучение в Международном
университете информационных
технологий

Министерство образования и
науки Республики Казахстан
 
 
 

АО "НИХ "Зерде

Оказание содействия в
выделении грантов для
обучения студентов в
Международном университете
информационных технологий
Обеспечение обучения
студентов

Стратегическое направление:
Создание эффективной и качественной системы почтовой связи и
телекоммуникаций обеспечивающий доступность базовых услуг в сфере ИКТ

Цель: Формирование инфраструктуры связи, базирующейся на современных технологиях,
ориентированной на предоставление мультимедийных услуг населению и организациям

Увеличение уровня
цифровизации местных сетей
телекоммуникаций

Акционерное общество "Фонд
национального благосостояния
"Самрук-Казына"

Проведение оптико-волоконных
линий связи
Повышение качества услуг
связи
Предоставление услуг по
подключению к Интернет
Проведение комплекса
мероприятий, способствующих
достижению показателей
отрасли телекоммуникаций и
почтовой связи

Увеличение плотности
абонентов сотовой связи

Увеличение плотности
фиксированных линий
телефонной связи

Увеличение плотности
пользователей сети Интернет

Увеличение плотности
пользователей
широкополосного доступа
к сети Интернет

Строительство и модернизация
сельских отделений почтовой
связи

Охват цифровым телевещанием
территории Казахстана

Унификация форм
статистических данных Ф1-Ф5
по форме ITU

Агентство Республики
Казахстан по статистике

Привести формы
статистических данных в
соответствие с формами ITU
для учета показателей
глобального индекса
конкурентоспособности
Всемирного экономического
форума

Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель: Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Проведение государственной
информационной политики
через электронные и печатные
СМИ

Центральные государственные
органы, местные
исполнительные органы

Координация деятельности
пресс-служб центральных
госорганов, работа с
местными исполнительными
органами по вопросам
проведения государственной
информационной политики

Обеспечение граждан
общественно значимой
информацией

Министерство образования и
науки

Разработка социально важной
литературы, в том числе в
рамках программы "Культурное
наследие", относящихся к
компетенции Министерства
Культуры

 6. Управление рисками

Наименование риска

Возможные последствия
в случае непринятия
мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению
рисками

1

2

3

Стратегическое направление:
Предоставление государственных электронных услуг населению и
организациям и участие в развитии образования в сфере инфокоммуникаций

Внешние риски

- несвоевременность создания
информационных систем
государственных органов;
- низкая активность
государственных и местных
исполнительных органов в
интеграции ведомственных
информационных систем с
компонентами "электронного
правительства";
- низкий уровень развития и
количества предоставляемых
государственных услуг в
электронном виде.

недостижение поставленных
целей стратегического
направления "Предоставление
государственных электронных
услуг населению и
организациям"

- совершенствование
нормативных правовых актов в
отрасли инфокоммуникационных
технологий;
- эффективное
функционирование
информационных ресурсов и
систем государственных и
местных исполнительных
органов;
- оценка эффективности
предоставления
государственных услуг в
электронном формате.

Стратегическое направление:
Создание эффективной и качественной системы почтовой связи и
телекоммуникаций обеспечивающий доступность базовых услуг в сфере ИКТ

Внешние риски

- возможность не
высвобождения
радиочастотного спектра
гражданского назначения.

не достижение поставленных
целей стратегического
направления "Создание
эффективной и качественной
системы телекоммуникаций и
почтовой связи"

- планирование и контроль
сроков на каждом этапе
жизненного цикла проекта;
- проведение соответствующих
мероприятий с целью
повторного вынесения
вопросов высвобождения
радиочастотного спектра на
обсуждение межведомственной
комиссии радиочастотного
спектра, с обоснованием
необходимости РЧС для
обеспечения населения
услугами связи.

 7.1. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.12.2010 № 1344.

Бюджетная
программа

001 "Услуги по развитию инфраструктуры и конкурентного рынка в
области связи и информации"

Описание

Расходы на содержание центрального аппарата, ведомства и
территориальных органов Министерства, расходы на разработку
частотно-территориального плана РК, а также на разработку
стандартов и методик

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого
результата
1. Разработка
частотно-территориального
плана РК

шт.


1





2. Разработка методики
исчисления платы за
использование
радиочастотного спектра

шт.


1





3. Разработка методики
определяющей принципы и
механизмы расчета тарифов
на услуги по присоединению
и пропуска трафика
операторами междугородной и
международной телефонной
связи

шт.


1





3. Содержание сотрудников
центрального аппарата, в
том числе ведомств

чел.

71

148

148

148



4. Содержание сотрудников
территориальных
подразделений

чел.

98

67

67

67



5. Количество
гармонизированных
стандартов от общего
количества стандартов ИКТ

%

73

60

60

60



6. Разработка
государственных стандартов
в целях достижения основных
показателей доступности
услуг связи для населения и
бизнеса, в том числе:

шт.


3





1) Разработка стандарта
Республики Казахстан
"Аппараты телефонные.
Технические требования"

шт.


1





2) Разработка стандарта
Республики Казахстан
"Абонентские станции
(терминалы) сотовой связи.
Технические требования"

шт.


1





3) Разработка стандарта
Республики Казахстан
"Система биллинга
автоматизированные системы
расчетов. Технические
требования"

шт.


1





Показатель конечного
результата
1. Определение технических
возможностей зон покрытия
для внедрения цифрового
телевещания

ед. зон


863





2. Упорядочение исчисления
платы за использование
радиочастотного спектра для
операторов связи

%


100

100

100



3. Ежегодный прирост
количества субъектов рынка
использующих радиочастотный
спектр

%, не
менее


1

1

1



4. Соответствие условий
договоров между субъектами,
принципам и механизмам
расчета тарифов,
разработанным
уполномоченным органом

%


100

100

100



5. Эффективная реализация
государственной политики в
области связи и информации

%


100

100

100



6. Увеличение количества
стандартов в области ИКТ
внесенных в Государственный
Реестр в области
технического регулирования

шт.


3





Показатели качества
1. Отсутствие взаимных
помех между
радиоэлектронными
средствами

%


100

100

100



2. Количество обращений
субъектов рынка на блог -
платформу Министра связи и
информации по вопросам
совершенствования методики
от получивших разрешение на
использование
радиочастотного спектра

%, не
более


10

10

10



3. Регулируемость услуг по
присоединению и пропуска
трафика операторами
междугородной и
международной телефонной
связи

%


100

100

100



4. Использование населением
государственного языка на
сетях связи

%


100





5. Создание условий для
эффективной работы
операторов связи с целью
проведения посекундного
учета продолжительности
телефонных соединений

%


100





Показатели эффективности
1. Средние затраты для
разработки
частотно-территориального
плана в 1 зоне расчета

тенге


254 924,7





2. Средние затраты на
разработку 1 методики

тыс.тг


3 500,0





3. Средние затраты на
разработку 1 стандарта

тыс.тг


1 500,0





4. Эффективное выполнение
возложенных на Министерство
задач и функций

%


100

100

100



Объем бюджетных расходов

тыс.тг

433 058

693 662

522 313

603 916



Бюджетная
программа

005 "Стимулирование деятелей в сфере информации"

Описание

Обеспечение выплат государственных премий журналистам за лучшие
публикации в области средств массовой информации и литературы.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчет
за
2009
год

Плановый период

2010
год

2011
год

2012
год

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

Показатели прямого результата
1. Ориентировочное количество
деятелей удостоенных премии и
грантов в области средств массовой
информации

чел.

-

4

4

4



Показатели конечного результата
1. Повышение интереса
казахстанской и мировой
общественности к публикуемым
отечественным журналистским
материалам


-






2. Развитие общественной
журналистики


-






Показатели качества
Улучшение качества отечественных
публикаций


-






Показатели эффективности


-






Объем бюджетных расходов

тыс.
тг

0

5 017

6 152

6 644



Бюджетная
программа

006 "Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного
спектра и радиоэлектронных средств"

Описание

Проведение технического сопровождения системы мониторинга
радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого
результата
1. Плотность абонентов
сотовой связи

аб. на
100
жителей

106

99

104

107





2. Кол-во измерительных
комплексов обеспеченных
техническим сопровождением,
в том числе:

ед.

33

33

33

33





1) стационарных
радиоконтрольных пунктов
(СРКП)

ед.

21

21

21

21





2) передвижных
измерительных
пеленгационных комплексов
(ПИПК)

ед.

12

12

12

12





3. Количество расчетов ЭМС
РЭС для различных служб при
проведении процедуры
международной координации и
подбору частот ТВ РВ
вещания

ед.

2 998

2 998

2 998

2 998





Показатели конечного
результата
Бесперебойное
функционирование СРКП и
ПИПК с целью устранения
обнаруженных радиопомех и
мониторинга радиочастотного
спектра

%

100

100

100

100





Показатели качества
1. Время на обнаружение
источника радиопомех, в
зависимости от удаленности

час

до 96

до 96

до 96

до 96





2. Количество замечаний на
блог - платформе Министра
связи и информации по не
устранению помех

не
более,
шт.

-

10

10

10





3. Охват радиомониторингом
населенных пунктов
Республики Казахстан

%

100

100

100

100





Показатели эффективности
1. Защита радиоэфира
субъектов рынка

%

100

100

100

100





2. Средние затраты на
содержание СРКП или ПИПК

тыс.тг

3 285

6 256

6 916

7 636





3. Средние затраты на
расчет ЭМС одного РЭС
различных служб для
проведения международной
координации частотных
присвоений с приграничными
государствами

тыс.тг

12

12

12

12





Объем бюджетных расходов

тыс.тг

144 769

242 121

263 912

287 664





Бюджетная
программа

008 "Материально-техническое оснащение Министерства связи и
информации РК"

Описание

Приобретение товаров, относящихся к основным средствам для
обеспечения деятельности Комитета информации и архивов и закуп
программного обеспечения для создания центральной базы данных и
электронных цифровых карт

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от
способа

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого результата
Приобретение программного
обеспечения для создания
центральной базы данных (ядро) в
МСИ по радиочастотному
присвоению и зарегистрированным
радиоэлектронным средствам

компл.


1





Приобретение электронных
цифровых карт

компл.


1





Приобретение технических средств

шт.


3





Приобретение антивирусного
программного обеспечения

шт.


70





Показатели конечного результата
Эффективная реализация
государственной политики в
области информации и связи

%


100





Показатели качества








Показатели эффективности








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

95

100 062

0

0



Бюджетная
программа

010 "Обеспечение функционирования межведомственных информационных
систем"

Описание

Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры
"электронного правительства" Республики Казахстан, приобретение
технических средств и лицензионного программного обеспечения,
оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению,
системно-техническому обслуживанию информационных систем

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого
результата
1. Количество выданных
электронных документов


-

249 999

249 998

249 998



2. Автоматизация процесса
выдачи разрешительных
документов в области связи

%

-

10

20

30



3. Количество электронных
документов, отправленных
через ЕСЭДО-Ц

%, не
менее

95,89

95 %

95 %

95 %



4. Количество обращений
пользователей к сервисам
Интранет портала
государственных органов

чел.

-

10000

22500

22500



5. Сумма транзакций
Платежного шлюза

тыс.
тенге

-

500

750

1000



Показатели конечного
результата
1. Увеличение количества
государственных электронных
услуг, в том числе
социально-значимых

ед.

10/0

10/0

10/2

10/2



Показатели качества
1. Сокращение времени на
обработку заявлений

%

-

30

40

50



2. Выдача разрешительных
документов в области связи в
электронном виде

%

-

10

20

30



3. Отсутствие сбоев
аппаратно-программного
комплекса

%

100

100

100

100



Показатели эффективности
Увеличение количества
пользователей электронных
услуг

ед.

1 000

5 000

7 500

10 000



Объем бюджетных расходов

тыс.тг

3 019 910

4 457 415

5 132 291

5 557 202



Бюджетная программа

011 "Создание государственных баз данных"

Описание

Закуп услуг по управлению проектом, разработке, развитию и
внедрению государственной базы данных "Е-лицензирование";
обследование государственных органов на технические
возможности, на подключение к базе данных
"Е-лицензирование".

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет за
2009 год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого
результата
1. Количество выданных
электронных документов

ед.

-

-

1

1



2. Количество
подключенных
государственных органов
- лицензиаров

ед.

6

11

-

-



3. Ввод в промышленную
эксплуатацию

ед.

-

-

1

-



Показатели конечного
результата
Количество поданных
заявок на получение
электронных документов

ед.

-

10

15

20



Показатели качества
Сокращение времени на
обработку заявления

%

-

30

40

50



Показатели
эффективности
Снижение
административных
барьеров








Объем бюджетных
расходов

тыс.тг

210 713

275 577

165 000

135 000



Бюджетная
программа

012 "Создание информационной инфраструктуры государственных органов"

Описание

Разработка интегрированной информационной системы для Центров
обслуживания населения (ИИС ЦОН): внедрение и тиражирование системы
в ЦОНах и ГО; обучение пользователей и администраторов системы;
доработка ИИС ЦОН в части интеграции с ИС ГО и базовыми компонентами
"электронного правительства", развитие системы; обследование
дополнительного перечня государственных услуг, оказываемых через
ЦОН и ИС ГО в части интеграции с ИИС ЦОН; услуги по управлению
проектом

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

развитие

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого результата
1. Количество выданных
электронных документов

ед.

-

-

-

500*



2. Ввод в промышленную
эксплуатацию

ед.

-

-

1

-



3. Количество подключенных
Центров обслуживания
населения к системе

ед.

-

1

100




Показатели конечного
результата
Создание единой базы данных
Центров обслуживания
населения позволяющая
проводить мониторинг, вести
учет и контроль в оперативном
режиме и интеграция системы с
внешними информационными
системами государственных
органов и Государственными
базами данных обслуживания
населения

ед.

-

-

1

-



Показатели качества
Ожидание в очереди при
получении услуги в ЦОН, в
среднем за одну услугу

мин.

-

не
более
40

не
более
20

не
более
20



Показатели эффективности
Снижение административных
барьеров








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

384 123

778 366

555 848

40 000



* количество представленных услуг будет показано посредством отчета
по мониторингу

Бюджетная
программа

014 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный
инфокоммуникационный холдинг "Зерде"

Описание

Увеличение уставного капитала АО "Национальный инфокоммуникационный
холдинг "Зерде" для проекта "Создание международного университета
информационных технологий" (МУИТ); на технологическое оснащение
Серверного центра; на создание Интернет-платформы для оказания услуг
хостинга государственным органам; Организация и введение в
эксплуатацию единой транспортной среды государственных органов на
территории Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчет
за
2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого результата
1. Количество выданных электронных
документов

ед.

-

250000*

250000*

250000*



2. Продвижение национальных
государственных интернет ресурсов

ед.

12

10

10

10



3. Ввод в промышленную
эксплуатацию Серверного центра

ед.

-

1

-

-



4. Ввод в промышленную
эксплуатацию Центров обработки
данных

ед.

-

-

-

15



5. Ввод в промышленную
эксплуатацию Единой транспортной
среды государственных органов

ед.

-

-

-

1



6. Количество студентов получивших
сертификаты iCarnegie

ед.

-

-

-

-



Показатели конечного результата
1. Количество обслуживаемых
государственных органов Серверным
центром и обеспечением их
безопасной и бесперебойной работой
программно-аппаратного комплекса

ед.

2

2

3

3



2. Количество обслуживаемых
государственных органов Центрами
обработки данных и обеспечением их
безопасной и бесперебойной работой
программно-аппаратного комплекса

ед.

-

-

-

1



3. Увеличение специалистов в сфере
информационных технологий

чел.

-

-

15

50



4. Количество оказываемых услуг
Единой транспортной средой
государственных органов и
обеспечением их безопасной и
бесперебойной работой
программно-аппаратного комплекса

ед.

-

-

3

3



Показатели качества
1. Показатель бесперебойности
работы Серверного центра (кол-во
часов работоспособного времени в
процентах)

%

96

98

99

99



2. Показатель бесперебойности
работы центров обработки данных
(кол-во часов работоспособного
времени в процентах)

%

-

-

-

95



3. Информационная безопасность
единой транспортной среды
государственных органов
(количество центральных и местных
исполнительных органов и их
территориальных подразделений с
защищенными каналами)

ед.

112

20

460

400



4. Участие не менее чем в одной
олимпиаде международного уровня
ежегодно

чел.

-

3

5

7



Показатели эффективности








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

954 498

1 998 221

2 466 754

1 500 000



* - количество предоставленных услуг будет показано посредством
журналов логов на серверах ИС

Бюджетная
программа

017 "Субсидирование убытков операторов сельской связи по
предоставлению универсальных услуг связи"


Описание

выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по
предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных
пунктах

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивиду-
альный


текущая/
развитие

текущая


Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого
результата
1. Количество абонентов в
сельских населенных пунктах
обеспеченных универсальными
услугами связи


кол-во
абонентов

876 847

930 744

969 589

995 430



Показатели конечного
результата
1. Обеспечение доступа
сельского населения к
универсальным услугам
телекоммуникаций во всех
сельских населенных пунктах
и достижение телефонной
плотности на селе

на 100
жителей

12

13,89

14,05

14,26



Показатели качества
1. Время устранения
повреждений с момента
обнаружения
неисправности обслуживающим
персоналом или с момента
поступления заявки
от клиента:

%

94

94

94

94



1) кабельных

час

120

120

120

120



2) линейно-абонентских

час

24

24

24

24



3) станционных:








а) на обслуживаемых АТС

мин

60

60

60

60



б) на необслуживаемых АТС

час

24

24

24

24



в) на аналоговых и цифровых
системах передачи

час

24

24

24

24



Показатели эффективности
Размер субсидий на одного
сельского абонента в год

тенге

5860

5615

6083

6083



Объем бюджетных расходов

тыс.тг

5 390 339

5 226 472

5 898 010

6 055 201



Бюджетная
программа

019 "Разработка комплекса мероприятий по интеграции инфраструктуры
е-акиматов и е-правительства"

Описание

Предпроектное обследование; разработка программного обеспечения
регионального шлюза как подсистемы ШЭП; управление проектом;
оплата услуг связи

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого результата
1. Количество выданных
электронных документов

ед.

-

1

1

1



2. Количество услуг через
е-акимат

ед.

-

5

5

5



3. Количество подключенных
акиматов

ед.

-

2

2

2



Показатели конечного
результата
Возможность получения
электронных услуг местных
исполнительных органов
гражданами, бизнес структурами
посредством информационной
системы "е-акимат"

ед.

-

0

2

2



Показатели качества
1. Сокращение времени приема
заявлений от граждан
(отсутствие необходимости
гражданином простаивать в
очередях)








2. Сокращение времени
регистрации заявлений граждан








3. Сокращение срока обработки
специалистом акимата заявления

%

-

10





Показатели эффективности
Снижение административных
барьеров: упрощение
взаимодействия граждан, бизнес
структур с местными
исполнительными органами за
счет подачи и обработки
заявления в электронном виде








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

0

112 837

0

0



Бюджетная
программа

020 "Материально-техническое оснащение государственных организаций в
области информации"

Описание

Приобретение здания, оборудования, компьютерной техники и других
товаров, относящихся к основным средствам для 8-ми подведомственных
учреждений

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет за
2009 год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого
результата
Оснащение подведомственных
министерству организаций в
сфере информации
необходимым для работы
оборудованием, программным
обеспечением, мебелью и
зданием

штук


46

69

52



Показатели конечного
результата
Возможность получения
архивной информации в
цифровом формате

%, доля
докумен-
тов
переве-
денных в
цифровой
формат


10

15

20



Показатели качества
Упрощение получения
населением архивной
информации








Показатели эффективности








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

0

1 779 484

19 376

50 870



Бюджетная
программа

021 "Издание социально важных видов литературы"

Описание

Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных читателей
социально важной литературы; выпуск развернутых художественных,
научных, публицистических и библиографических серий, отражающих
перемены в общественно-политической, социально-экономической,
научно-образовательной и культурной сферах жизни

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого результата
Количество наименований
выпускаемой социально значимой
литературы

шт.

474

300

400

400



Показатели конечного результата
Пополнение библиотечных фондов
страны социально важной
литературой

экз.

1 113 500

800 000

900 000

900 000



Показатели качества








Показатели эффективности








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

1 070 000

1 103 382

1 114 855

1 207 822



Бюджетная
программа

022 "Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати"

Описание

Содержание и обеспечение деятельности 8-ми подведомственных
государственных учреждений, оплата заработной платы общей штатной
численностью 263 человека, обязательные отчисления в бюджет
(социальный налог, страхование автотранспорта), приобретение прочих
товаров, оплата коммунальных услуг, тепло, электроэнергии и услуг
связи, содержание, обслуживание и текущий ремонт здания и др.,
основных средств, прочих услуг, командировки внутри и за пределы
страны и прочие текущие затраты

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого результата
Доля удовлетворенных запросов
пользователей архивной
информацией с 2010 по 2014 год
остается на уровне не менее
80 %

%

80

80

80

80



Показатели конечного результата
Пополнение республиканских
учреждений Национального
архивного фонда

ед.
хране-
ния

27 000

40 000

50 000

60 000



Показатели качества








Показатели эффективности








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

297 721,4

730 000

388 433

436 752



Бюджетная
программа

023 "Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом"

Описание

Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с
привлечением широких слоев общественности, организация и производство
творческих конкурсов, производство и трансляция документальных,
анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической
тематике.

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет за
2009 год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого
результата
Объем телевизионных и
радиопередач, выпущенных в
рамках реализации
государственного заказа

минут

-

158

68

53



Показатели конечного
результата
Доведение до населения
страны мероприятий по
антинаркотической тематике

шт.

-

22

21

11



Показатели качества








Показатели эффективности








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

0

90 526

71 626

11 913



Бюджетная
программа

025 "Проведение государственной информационной политики"

Описание

Проведение государственной информационной политики, в том числе
через газеты и журналы, через телерадиовещание, аренда
транспондера, проведение мониторинга продукции средств массовой
информации на предмет исполнения норм законодательства РК,
методическое обеспечение вопросов проведения государственной
информационной политики, Освещение основных направлений Послания
Главы Государства и Стратегии 2020

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели прямого результата
1. Объем материалов
отечественных печатных СМИ,
выпущенных в рамках
государственного заказа
(газеты)

полоса
формата
А-2

12 685

13 240

12 400

12 400



2. Объем материалов
отечественных печатных СМИ,
выпущенных в рамках
государственного заказа
(журналы)

изда-
тельский
лист

875

970

875

875



3. Объем телевизионных и
радиопередач, выпущенных в
рамках реализации
государственного заказа

час

68708

68708

68708

68708



4. Объем продукции электронных
СМИ, охваченной мониторингом

час

74460

74460

74460

74460



5. Объем продукции печатных
СМИ, охваченной мониторингом

полос

20718

20718

20718

20718



Показатели конечного результата
Обеспечение среднесуточных
объемов вещания государственных
телеканалов от 16 до 24 часов с
целью доведения до населения
страны государственной
информационной политики

%

100

100

100

100



Показатели качества








Показатели эффективности








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

16 238 694

17 509 279

16 293 943

16 293 943



Бюджетная
программа

029 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области информации"

Описание

расходы на оснащение АО "Хабар" и на внедрение цифрового
телерадиовещания

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

развития

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за 2009
год

Плановый период

2010
год

2011
год

2012
год

Проек-
тиру-
емый
год

Проек-
тиру-
емый
год

Показатели прямого результата
1. Объем телевизионных и
радиопередач, выпущенных в
рамках реализации
государственного заказа
2. Модернизация оборудования
государственных средств
массовой информации для целей
телерадиовещания

час
 
 
 

Ед.
обору-
дования


68 708
 
 
 
 

56

68708
 
 
 
 

0

68708
 
 
 
 

0



Показатели конечного
результата
1. Создание конкурентного
государственного эфира и
увеличение уровня
информированности населения
об основных приоритетах
развития страны








2. Охват территории
Республики Казахстан цифровым
телерадиовещанием, улучшение
качества телерадиовещания

насе-
ленные
пункты,
шт



156




Показатели качества
1. Повышение оперативности
производства и
распространения
информационной продукции.
2. Улучшение качества
телерадиовещания








Показатели эффективности








Объем бюджетных расходов

тыс.тг

0

1 638 900

3 000 000




 7.2. Свод бюджетных расходов

      Сноска. Раздел 7.2. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.12.2010 № 1344.


Ед.изм.

Отчет за
2009 год

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 год

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.тг

28 143 920

36 741 321

35 898 513

32 186 927

Текущие бюджетные
программы:

тыс.тг

26 594 586

32 050 257

29 710 911

30 511 927

Бюджетные программы
развития:

тыс.тг

1 549 334

4 691 064

6 187 602

1 675 000

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 тамыздағы № 795 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 қаңтардағы N 43 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.01.29 N 43 Қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      2. «Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2343 қаулысының күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                               К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2010 жылғы 4 тамыздағы
№ 795 қаулысымен  
бекітілген    

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің
2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

1. Миссиясы мен пайымдауы

      Миссиясы - ақпарат, байланыс және ақпараттандыру саласында қолжетімді және сапалы қызметтерді ұсынуға, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды, отандық ақпараттық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасауға, сондай-ақ халыққа және бизнеске байланыс қызметін көрсету мен электрондық қызметті көрсетудің нарығын дамыту бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру.
      Пайымдауы - мемлекеттік басқару сапасын арттыруға ықпал ететін дамыған әрі қолжетімді инфокоммуникациялық және пошта инфрақұрылымы, сондай-ақ қазіргі заманғы стандарттарға жауап беретін және әлемдік ақпараттық кеңістікке толыққанды кірігуді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы жалпыұлттық ақпараттық орта.

2. Ағымдағы жағдайды талдау және даму үрдістері

2.1. Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер
көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді
дамытуға қатысу

2.1.1. Электрондық қызметттерді және инфокоммуникация
саласындағы білім беруді дамытудың негізгі параметрлері

      Қазіргі уақытта халыққа және ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер көрсету жағдайы келесі деректермен сипатталады:
      1) орталық және жергілікті атқарушы органдар интернет ресурстар арқылы халыққа және бизнеске интерактивті қызметтер көрсетуде (басшылар блогы, электрондық мемлекеттік сатып алу, интерактивті сұраулар және т.б.) және транзакциялық қызметтер көрсетуге көшіру жүзеге асырылуда;
      2) «электрондық үкіметтің» инфрақұрылымы құрылады, оның шеңберінде 20 ІТ-жоба өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген;
      3) «электрондық үкімет» веб-порталында жеке және заңды тұлғалар үшін 1700 аса ақпараттық қызмет, іске асырылған 22 электрондық қызмет, 37 сервис ұсынылады;
      4) жергілікті атқарушы органдарды Бірыңғай көліктік ортаға, Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесіне және Мемлекеттік органдардың куәландыратын орталығына қосылу жүргізілді;
      5) жергілікті атқарушы органдардың басшыларына «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы азаматтардың электрондық өтініштерінің жүйесі құрылды, сондай-ақ пилоттық жобасы шеңберінде Павлодар облысының базасында бес әлеуметтік маңызы бар электрондық қызметтер енгізілді;
      6) «электрондық үкімет» аясында көрсетілетін қызметтерге on-line режимінде қолма-қол емес төлем жүйесін автоматтандыру үшін «Электрондық үкіметтің» төлем шлюзі құрылды. Қазіргі уақытта салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 120 түрін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің порталы арқылы төлеуге болады;
      7) халықтың компьютерлік сауаттылығы шамамен 20% құрайды.
      Инфокоммуникация саласында білім беруді дамыту мақсатында келесі іс-шаралар жүргізілуде:
      1) «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жанынан «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ (ІТ-Университеті) құрылды, мемлекеттік лицензия алынды, жоғары кәсіби оқытушылар штаты қабылданды, бағдарламалау бойынша білім берудегі әлемдік көшбасшы Carnegie Mellon (Питтсбург, АҚШ) университетімен лицензиялық келісім жасалды;
      2) мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриаттың 1 курсында 4 мамандық бойынша ағылшын тілінде американдық Carnegie Mellon университетінің бағдарламалары бойынша 300 студент оқиды, сондай-ақ 2010 - 2011 оқу жылына 300 грант бөлу жоспарланды;
      3) Малайзия, Сингапур, Корея және Ресей жоғары оқу орындары арасынан ІТ-Университеті үшін қосымша шетелдік серіктестердің іріктеу жүргізілуде;
      4) мамандырылған ІТ-колледждерді ашу мәселесі пысықталуда.

2.1.2. Негізгі проблемаларды талдау

      Электрондық қызметтер көрсетуді дамытуды тежейтін негізгі проблемалар:
      1) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық желілерінің, ақпараттық жүйелері мен ресурстарының қорғалу деңгейінің төмен болуы;
      2) электронды түрде әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтер көрсетуді реттейтін нормативтік-құқықтық базаның жетілдірілмеуі;
      3) түрлі әлеуметтік топтардың инфокоммуникациялық технологияларды (бұдан әрі - ИКТ) пайдалану мүмкіндіктерінің тең болмауы болып табылады;
      Инфокоммуникация саласында білім беруді дамытудың негізгі проблемалары:
      1) республикада ақпараттық инфрақұрылымды құру үшін білікті мамандардың жетіспеушілігі;
      2) халықтың компьютерлік сауаттылығының жеткіліксіз деңгейі болып табылады.

2.1.3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

      Сыртқы факторлар:
      инфокоммуникациялық технологияларды дамытудың жедел қарқыны;
      ақпараттық қоғамға және инновациялық экономикаға қарай жылжу;
      халықаралық нарықта ІТ-мамандар даярлаудың жоғарғы бәсекелестігі.
      Ішкі факторлар:
      электрондық қызметтер көрсетуге көшуге дайын мемлекеттік органдар ақпараттық жүйелерінің бар болуы;
      инфокоммуникация саласында білім беру қызметтеріне сұраныстың тұрақты артуы.

2.2. Телекоммуникация және пошта байланысының тиімді және
сапалы жүйесін құру

2.2.1. Телекоммуникация және пошта байланысы саласы дамуының
негізгі параметрлері

      Телекоммуникация саласы Қазақстан экономикасының өсіп келе жатқан сегменті болып табылады, кәсіпорындардың жиынтық табысы 2009 жылы 441,3 млрд. теңгеге жетті, бұл 2008 жылға қарағанда 8,3% асты. Сала табысының өсуі көрсетілетін қызметтерге ел тұрғындарының және бизнестің артып келе жатқан қажеттілігін көрсетеді. Телекоммуникация саласы қарқынды дамып келеді және инвестиция үшін тартымды объект болып табылады.
      Телекоммуникация саласының үрдістері телекоммуникацияның халыққа және ұйымдарға мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған жоғары жылдамдықты оптикалық және сымсыз технологияларда негізделген, инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ жергілікті телефон байланысын цифрландыру деңгейін ұлғайту болып табылады.
      Байланыс операторлары қалалық қолжетімділіктің мультисервистік желілерін және қазіргі қалалық базасында талшықты-оптикалық инфрақұрылым базасында Metro Ethernet көліктік желілерін құру жүзеге асырып жатыр, бұл ADSL негізінде Интернетке жаппай кең ауқымды қолжетімділік, қалалық жоғары жылдамдықты каналдарды ұйымдастыру сияқты қызметтердің жаңа түрлерін енгізуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
      «Востоктелеком» ЖШС ауылдық елді мекендерді CDMA450 технологиясын пайдалана отырып, телефондандыру және интернетпен қамту үшін байланыс желісін жалғастыруда.
      «Қазақтелеком» АҚ (бұдан әрі - АҚ) NGN технология базасында жаңа буын желісін салу жөнінде жұмысты жалғастыруда. NGN желісінің жалпы сыйымдылығы 2009 жылдың аяғында 904 558 абонентті құрады.
      Азаматтық мақсатта радиожиілік жолақтарын босату бойынша жұмыстар жүргізілді. Радиожиіліктер жөніндегі ведомствоаралық комиссия қосымша лицензиялық міндеттемелерімен UMTS/WCDMA үшінші буынның ұялы байланыс стандартын енгізу үшін ақылы негізде «Қазақтелеком ААҚ GSM Қазақстан» ЖШС, «Кар-Тел» ЖШС, «Мобайл-Телеком Сервис» ЖШС арасында 1920-1980 МГц, 2110-2170МГц 20МГц (қабылдау/тапсыру) диапазонында жиіліктерді бөлу туралы 2009 жылғы 24 желтоқсандағы № 17-5/007-812 шешімді қабылдады.
      Телекоммуникация саласын дамыту жөнінде жүргізілген іс-шаралар 2009 жылы мынадай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді:
      тіркелген телефон желілерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына 23,7;
      ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына 95;
      Интернет желісіне кең жолақты қол жеткізу пайдаланушылардың тығыздығы - елдің 100 тұрғынына 10,1;
      жергілікті телекоммуникация желілерін цифрландыру деңгейі - 91%.
      Пошталық байланыс қызметі нарығының негізгі жеткізушісі Ұлттық оператор болып табылатын, елдің барлық аумағын қамтитын, желісі 2800 астам пошта байланыс бөлімшелеріне негізделген «Қазпошта» АҚ болып қала береді.
      60 астам пошта операторы көбінесе жедел және курьерлік пошта қызметтері секторында жұмыс атқарады.
      Негізінде ірі қалаларда жеткізуші қызметтер түрінде (жергілікті пошта байланысы) қызметтерді жүзеге асыратын, жазба хат-хабарларды жіберу секторында балама қызметтердің пайда болуы байқалуда. Олардың қажеттілігі дәстүрлі желі қызметтерімен салыстырғанда хабарламаларды жеткізу және жарнамалық материалдарды адрестік жеткізу бойынша қызметтердің арзан болуынан туындады.

2.2.2. Негізгі проблемаларды талдау

      Телекоммуникация және пошта байланысы саласындағы негізгі проблемалар:
      Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділіктің жеткіліксіз дамуы;
      республиканың үй шаруашылықтарын телефон байланысы және Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділікпен жеткіліксіз қамтылуы;
      ауылдық елді мекендерді пошта байланыс бөлімшелерімен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі.

2.2.3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

      Ішкі факторлар:
      телекоммуникация саласының дамуы шектеулі ресурстарды (радиожиілік спектрін, нөмірлендіру ресурсын) қолданумен тікелей байланысты;
      тіркелген және ұялы байланыс нарығының дамуына байланысты ақпараттық технологиялармен олардың конвергенциялау негізінде жаңа қызмет түрлері пайда болуда;
      инфокоммуникацияның қазіргі заманғы құралдарының дамуы тұтынушылардың дәстүрлі пошта қызметтерін қолдануды ынталандырмайды, іскерлік және корпоративтік сипаттағы, яғни коммерциялық жөнелтімдерін жіберу қызметтері басым болады.
      Сыртқы факторлар:
      байланыс кәсіпорындарының табыстылығына халықтың саны, орналасуы және көшіп-қонуы әсер етеді, сондай-ақ телекоммуникация нарығының жағдайы республиканың экономикалық белсенділігіне тікелей байланысты.

2.3. Отандық ақпараттық кеңістіктің орнықты дамуын қамтамасыз
ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2.3.1. Ақпараттық кеңістік дамуының негізгі параметрлері

      Қазіргі уақытта республикамызда 3018 бірлік бұқаралық ақпарат құралдары (бұдан әрі - БАҚ) жұмыс атқарады. Олардың құрылымы келесі түрде бөлінген: жалпы санының 91%-ын газеттер (1873) мен журналдар (877) құрайды, 8,5%-ы - электронды БАҚ (63 телеарна, 42 радиокомпания, 146 кәбілді теледидар және 6 спутниктік хабар тарату операторы) және 0,5% - ақпараттық агенттіктер (11). Баспа басылымдары арасында ең көп үлесін қоғамдық-саяси (36%), ақпараттық (32%), ғылыми-талдамалық (27%) бағыттағы басылымдар алады. Мемлекеттік емес БАҚ сегменті республиканың ақпараттық нарығында басым болды, оның үлесі 85% құрайды. Соңғы жылдары ақпараттық өрістің маңызды тақырыптық саралауы өтті, ірі медиа-компаниялар құрылды және жұмыс істеуде.
      Мұрағат саласының жұмыс істеуіне қажетті заңнамалық және нормативтік құқықтық база құрылды.
      Елде 2010 жылғы 1 қаңтардағы деректері бойынша республиканың мемлекеттік мұрағаттарының бірыңғай желісін құрайтын, 234 мемлекеттік мұрағаттық мекеме жұмыс істейді. Ұлттық мұрағаттық қорының және жеке құрам бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағаттық мекемелерде сақталатын құжаттардың көлемі соңғы жылдары 16 360,4-тен 18 600,2-ға мыңға дейін сақтау бірліктеріне өсті.
      Қазақстанның кітап басып шығару саласы бүгінгі күні белгілі бір жоғарылау кезеңінде. Басылым шығарылатын әдебиеттердің кең ассортименте қалпына келуде, полиграфиялық орындалуы және кітаптардың көркемдік өңделуі жақсаруда.
      Республикада кітап басып шығару ісін дамытудың оңтайлы бағыттарының бірі отандық кітап басып шығарудың және оны әлемдік стандарттарға негіздеудің өзіндік болмысын сақтау болып табылады.

2.3.2. Негізгі проблемаларды талдау

      Ақпараттық кеңістікті дамытудың негізгі проблемалары:
      отандық ақпараттық саланың бәсекеге қабілеттілігінің төмен деңгейі;
      медиялық инфрақұрылымның технологиялық артта қалуы, атап айтқанда отандық телерадио хабарын таратуды және оның тақырыптық саралауын одан әрі дамыту үшін кедергі ретіндегі радиожиілік спектрінің шектелуі;
      цифрлық телерадио хабарын таратудың болмауы;
      Интернет желісінде қазақстандық сегменттің жеткіліксіз дамуы;
      қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар және Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын автоматтандырылған режимде орталықтандырылған мемлекеттік есепке алудың болмауы;
      Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын сақтау және сақталу үшін жағдайлардың жетіспеушілігі;
      қоғамның отандық ғылыми-техникалық, классикалық, көркемдік, балалар және жасөспірімдер әдебиеттерімен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі;
      қазақстандық кітап нарығында шетелдік (ресейлік) кітаптардың үстемдігі.

2.3.3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

      Сыртқы факторлар:
      отандық баспа БАҚ-тың халық арасында барынша тиімді тарату мақсатында пошта қызметтерінің тарифін төмендету мүмкіндігі;
      мемлекеттік органдардың ақпараттық қызметінің белсенділігі;
      отандық кітап сауда нарығының өсуі.
      Ішкі факторлар:
      мемлекеттік БАҚ-тың сапасын арттыру үшін қазіргі заманғы мультимедиялық құралдарды белсенді қолдану;
      отандық телерадиокомпаниялардың эфирінде шетелде шығарылған бағдарламаларды қайта трансляциялау көлемін азайтуға мүмкіндік беретін цифрлық телевизияны енгізу;
      Ұлттық мұрағат қорының сақталуын және орталықтандыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы инфокоммуникациялық технологиялардың болуы.

3. Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, мақсатты
индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелер
көрсеткіштері

      1. Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электронды қызметтер көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді дамытуға қатысу.
      2. ИКТ саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін пошта байланысы мен телекоммуникацияның қолжетімді, тиімді және сапалы жүйесін құру.
      3. Отандық ақпараттық кеңістіктің орнықты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

1-стратегиялық бағыт. Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік
электрондық қызметтер көрсету және инфокоммуникация
саласында білім беруді дамытуға қатысу

1.1-мақсат. Әлеуметтік маңызы бар қызметтер көрсету
үдерістерінің ашықтығын, сапасы мен тиімділігін арттыру
және біліктілігі жоғары ІТ-мамандар даярлау

Бюджеттік бағдарламаның осы мақсатқа қол жеткізуге
бағытталған кодтары 010, 011, 012, 014

Мақсатты индикатор

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Мемлекеттік электрондық қызметтер саны 2015 жылы 50 бірл. дейін

БАМ ақпар.

бірл.

2

10

10

10

10

10

1.1.1-міндет. Азаматтарды және ұйымдарды цифрлық сертификаттар арқылы мемлекеттік электрондық қызмет көрсетулерге қауіпсіз қолжетімділікті қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Берілген электрондық құжаттар саны

Стат. дерек.

бірл.

-

250000

250000

250000

250000

250000

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мемлекеттік қызметтер көрсетуді электрондық нысанға көшіру

х

х

х

х

х

2. «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне «электрондық үкіметті» дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңын 2010 жылы қабылдау

х

-

-

-

-

3. Ұлттық куәландыру орталығының Тіркеу орталықтарын сүйемелдеу

х

х

х

х

х

4. «Электрондық үкімет» веб-порталының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

1.1.2-міндет. Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру және ІТ-мамандар даярлау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі

БАМ ақпар.

%

-

-

25

28

32

40

2. iCarnegie сертификаттарын алған студенттердің саны

БАМ ақпар.

бірл.

-

-

-

-

300

300

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту

-

-

х

х

х

2. 2015 жылға кемінде 3 ІТ-колледж құру

-

-

х

х

х

2-стратегиялық бағыт. ИКТ саласында
базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін
пошта байланысы мен телекоммуникацияның қолжетімді,
тиімді және сапалы жүйесін құру 2.1-мақсат. Халыққа және
ұйымдарға мультимедиялық қызметтерді көрсетуге
бағдарланған қазіргі заманғы технологияларға негізделген
байланыс инфрақұрылымын қалыптастыру

Бюджеттік бағдарламаның осы мақсатқа қол жеткізуге
бағытталған кодтары 001,006, 010, 017

Мақсатты индикатор

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 2015 жылға жергілікті телефон байланысын цифрландыруды 100 пайыздық деңгейге жеткізу

Стат. дерек.

%

90,0

91,0

95,0

97,0

98,0

100,0

ауылдық жерлерде

Стат. дерект.

%

88,5

90

94,7

96

97,5

100

2. Пошта байланысының салынған және жаңартылған ауылдық бөлімшелерінің саны

Стат. дерек.

бірл.

-

-

-

186

372

560

2.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен және пошта байланысын дамыту қызметтерімен қамтуды 100 пайызға жеткізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы

Стат. дерек.

100 адам.

23,0

24,1

24,6

24,9

25,2

25,4

ауылдық жерлерде

Стат. дерек.

100 адам.

13,3

13,89

14,05

14,26

14,39

14,47

2. Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділігі бар пайдаланушылардың тығыздығы

Стат. дерек.

100 адам.

10,1

12,1

13,9

16,5

19,6

22,0

3. Интернет пайдаланушылардың тығыздығы

Стат. дерек.

100 адам.

19,8

22,0

25,2

28,4

32,1

35,8

4. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны

Стат. дерек.

абон.

876 847

930 744

969 589

995 430

1021 959

1045 730

5. Облыс орталықтары мен аудандар арасында қарапайым пошта жөнелтімдері өтуінің бақылау мерзімдерін қысқарту

Стат. дерек.

абон.

-

-

-

-

-

1

6. Халықаралық пошта жөнелтімдері өтуінің бақылау мерзімдерін қысқарту

Стат. дерек.

абон.

-

-

-

-

-

1

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

1. Жергілікті телекоммуникация желілерінде цифрлық коммутациялық станцияларды орнату

х

х

х

х

х

2. Ауылдық жерлерде телекоммуникацияның әмбебап қызметтерін көрсететін байланыс операторларының шығындарын субсидиялау

х

х

х

х

х

3. Жергілікті деңгейде тіркелген телефон байланысы операторларының жалпы пайдаланатын/телекомуникация желілеріне қосылуға төлемді төмендету

х

х

х

х

х

4. Жеке тұлғалар үшін Интернетке қосылу бағасының төмендеуі

х

х

х

х

х

5. CDMA технологияларын пайдалану арқылы ауылдық байланыс телекоммуникация желісін жаңғырту

х

х

х

х

х

6. Пошта-логистикалық жүйені жаңғырту

-

-

х

х

-

2.1.2-міндет. Тұрғындар саны 1000 адам және одан жоғары барлық елді мекендерді ұялы байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы

Стат. дерек.

100 адам.

96,0

99,0

104

107

109

111

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Ұялы байланыс операторлар арасында 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц -тен 20 МГц дейін диапазонда (қабылдау/тапсыру) жиіліктерді бөлу

-

х

х

-

-

2. Сапалы және үздіксіз радиобайланыс жұмысы үшін стационарлық радиобақылау пунктін (СРБП) техникалық сүйемелдеу

х

х

х

х

х

2.1.3-міндет. Қазақстанның барлық аумағына цифрлық хабар таратуды ендіру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар.  көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Қазақстанның аумағын эфирлі цифрлық телехабар таратумен қамту

Стат. дерек.

%

-

-

-

25

62

95

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Спутниктік цифрлық хабар таратуды іске қосу

-

х

-

-

-

2. Эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізудің жиілік-аумақтық жоспарын әзірлеу

-

х

-

-

-

2.1.4-міндет. Қазақстан Республикасында ИКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттардың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізді қалыптастыру

ИКТ стандарттарының жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны

Стат. дерек.

%

73

60

60

60

60

60

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мынадай әдістемелерді әзірлеу:
1) радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемдерді есептеу;
2) Қалааралық және халықаралық телефон байланысының операторларымен трафикті өткізу және қосу жөніндегі тарифтердің есептесу тетіктері мен қағидаттарын анықтау.

-

х

х

х

х

2. Байланыс саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу:
1) «Телефон аппараттары. Техникалық талаптар»;
2) «Ұялы байланыстың абоненттік станциялары және терминалдары. Техникалық талаптар»;
3) «Автоматтандырылған есептеу жүйесінің биллинг жүйесі. Техникалық талаптар»;

х

х

х

х

х

3. Байланыс саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру (Заңды/НҚА әзірлеу)

х

х

х

х

х

2.1.5-міндет. Лицензияларды беру тәртібін оңайлату

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Байланыс саласындағы рұқсат беру құжаттарын беру үдерістерін автоматтандыру

Стат. дерек.

%

-

10

20

30

60

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Байланыс саласындағы рұқсат беру құжаттарын электрондық түрде беру

х

х

х

х

х

3-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің орнықты
дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін
арттыру

      Ескерту. Бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.10 № 1344 Қаулысымен.

3.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және
мұрағат ісін іске асыру тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның осы мақсатқа қол жеткізуге
бағытталған кодтары 005, 020, 021, 022, 023, 025, 029

Мақсатты индикатор

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Отандық ақпараттық өнімге тұтынушылардың қажеттілік деңгейі

зерттеу

%

-

-

30

35

40

45

2. Қазақстандық сайттарды қараудың күн сайынғы саны

БАМ ақпар.

млн. қарау.

-

-

12,3

15,2

18,0

20,9

3.1.1-міндет Электрондық және баспа БАҚ арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (газеттер)

БАҚ есебі

А-2 форм. жолақ

12 685

13 240

12 400

12 400

12 400

12 400

2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (журналдар)

БАҚ есебі

есеп-баспа парағы

875

970

875

875

875

875

3. Мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру шеңберінде шығарылған теледидар және радиохабар таратудың к-лемі

БАҚ есебі

сағ.

68708

68 708

68708

68708

68708

68708

4. Телерадио хабарларын тарату мақсаттары үшін мемлекеттік БАҚ жабдықтарын жаңғырту

БАҚ есптері

Жабдықтар бірлігі

-

56

0

0

0

0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Тақырыптық бағыттардың тізбесін қалыптастыру

х

х

х

х

х

2. Қоғамдық-маңызды іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу

х

х

х

х

х

3. Мемлекеттік арналардың тақырыптық саралауының аяқталуы

х

х

-

-

-

4. Мемлекеттік БАҚ теледидар және баспа өнімдерінің контент сапасын арттыру

х

х

х

х

х

3.1.2-міндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін арттыру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Мониторингпен қамтылған электрондық БАҚ өнімдерінің көлемі

монитор, жүргіз. мекеме есебі

caғ.

74460

74460

74460

74460

74460

74460

2. Мониторингпен қамтылған, баспа БАҚ өнімдерінің көлемі

монитор, жүргіз. мекеме есебі

жолақ

20718

20718

20718

20718

20718

20718

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мониторинг жүргізуге арналған тақырыптық бағыттардың тізбесін анықтау

х

х

х

х

х

2. Мониторинг жүргізуге арналған БАҚ тізбесін анықтау

х

х

х

х

х

3. БАҚ саласындағы заңнаманың сақталуын бақылау

х

х

х

х

х

4. Жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша әкімшілік шаралар қабылдау

х

х

х

х

х

5. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

х

х

х

х

х

3.1.3-міндет. Интернет желісі қазақстандық сегментінің мемлекеттік қолдау шаралар жүйесін құру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ұлттық мемлекеттік интернет-ресурстарын дамыту

БАМ ақпараты

бірл.

12

10

10

10

10

10

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Дамытуға арналған ұлттық мемлекеттік және коммерциялық ресурстар тізбесін анықтау

х

х

х

х

х

2. Хостинг қызметін көрсету үшін серверлік Интернет платформасын құру

-

-

-

х

-

3.1.4-міндет. Ұлттық мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету, құрамын және мазмұнын байыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 2010-2014 жылдары пайдаланушылардың мұрағаттық ақпаратпен қанағаттандырылған сұраныстарының үлесі кемінде 80% деңгейінде қалады

мұрағат мекемел. есептері

%

80

80

80

80

80

80

2. Ақпарат саласындағы министрлікке ведомстволық бағынысты ұйымдарды жұмысқа керекті жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, жиһаз және ғимаратпен жабдықтау

мұрағат мекемел есептері

дана

-

46

69

52

75

75

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын цифрлық форматқа көшіру

х

х

х

х

х

2.Ұлттық мұрағат қорының республикалық мекемелерін толықтыру

х

х

х

х

х

3. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

х

х

х

х

х

4. Жабдықтар, компьютерлік техника, бағдарламалық қамтамасыз ету, жиhаздар мен ғимараттарды сатып алу

х

х

х

х

х

3.1.5-міндет. Азаматтарды әлеуметті-маңызды әдебиетпен қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпар. көзі

Өлш. бірл.

2009 жыл

жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Шығарылатын әлеуметтік-маңызды әдебиеттер атауының саны

баспа есептері

бірл.

474

300

400

400

400

400

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне жетуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Әлеуметті-маңызды әдебиет басылымы бойынша тақырыптық бағыттарды анықтау

х

х

х

х

х

2. Кітап баспа ұйымдарының тізбесін анықтау

х

х

х

х

х

3. Кітаптар шығару

х

х

х

х

х

4. Кітаптарды Республика кітапханаларына тарату

х

х

х

х

х

3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен
мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына
сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

Стратегиялық бағыт: Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызмет көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді дамытуға қатысу

Мақсат: Әлеуметтік-маңызды қызмет көрсету үдерістерінің айқындылығын, сапасы мен тиімділігін арттыру және жоғарғы білікті ІТ-мамандар даярлау

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы 

Стратегиялық бағыт: ИКТ саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін телекоммуникация мен пошта байланысының тиімді және сапалы жүйесін құру

Мақсат: Халыққа және ұйымдарға мультимедиялық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген байланыс инфрақұрылымын қалыптастыру

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы

Стратегиялық бағыт: Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін жүзеге асыру тиімділігін арттыру

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы

4. Функционалдық мүмкіндіктерін дамыту

Стратегиялық бағыттың атауы және мемлекеттік органның мақсаттары

Стратегиялық бағыт пен мемлекеттік органның мақсаттарын іске асыру бойынша іс-шаралар

Іске асыру кезеңі

1

2

3

Стратегиялық бағыт:
Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді дамытуға қатысу

Мақсат: Әлеуметтік-маңызды қызмет көрсету үдерістердің айқындылығын, сапасы мен тиімділігін арттыру және жоғарғы білікті ІТ-мамандар даярлау

Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктіліктерін арттыру бойынша, тәжірибемен алмасу курстарына жіберу

жыл сайын

«Электрондық үкімет» шлюзімен ықпалдастыруды өзара әрекет ету форматтары мен техникалық талаптарын айқындау үшін мемлекеттік органдары ақпараттық жүйелерінің техникалық құжаттарын зерттеу

жыл сайын

Облыс әкімдіктерімен ІТ-колледждер құруды пысықтау. ІТ-колледждердің ашылуы және студенттердің қабылдануы

2012 - 2015 жылдары

Стратегиялық бағыт:
ИКТ саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін телекоммуникация мен пошта байланысының тиімді және сапалы жүйесін құру

Мақсат: Халыққа және ұйымдарға мультимедиялық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген байланыс инфрақұрылымын қалыптастыру

Байланыс операторларының әлеуетін арттыруын көздейтін, байланыс операторларымен өзара әрекетінің жаңа моделін құрастыруға мүмкіндік беретін, байланыс саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру бойынша шаралар қабылдау

2010-2015 жылдары

Байланыс саласындағы рұқсат беру құжаттарын беру және есепке алу үдерісін толық автоматтандыру үшін байланыс саласындағы рұқсаттама құжаттарын есепке алудың ақпараттық жүйесін жетілдіру және техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз ету

2010-2015 жылдары

Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктіліктерін арттыру бойынша, тәжірибемен алмасу курстарына жіберу

жыл сайын

Жаңа құрал-жабдықтарды сатып алу арқылы ведомствоға бағынысты мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту

жыл сайын

Стратегиялық бағыт:
Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін жүзеге асыру тиімділігін арттыру

Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктіліктерін арттыру бойынша, тәжірибемен алмасу курстарына жіберу

жыл сайын

Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде өндірілген өнімдерінің сапасын жақсарту бойынша электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттік емес БАҚ мониторингі

жыл сайын

Жаңа құрал-жабдықтарды сатып алу, күрделі жөндеу арқылы ведомстволық бағыныстағы мұрағаттық мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту

жыл сайын

Ақпараттық технологияларды енгізу және мұрағат мекемелерінің қызметін автоматтандыру

жыл сайын


Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде өндірілген өнімдерінің сапасын жақсарту бойынша ведомствоға бағынысты электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттік емес БАҚ-пен тұрақты жұмысы

тұрақты

5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

Міндет көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін қажетті ведомтвоаралық өзара іс-қимыл

Ведомтвоаралық өзара іс-қимыл жүргізілетін мемлекеттік орган

Ведомтвоаралық өзара іс-қимыл орнатуға арналған болжамды шаралар

Стратегиялық бағыт:
Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді дамытуға қатысу

Мақсат: Әлеуметті-маңызды қызмет көрсету үдерістердің айқындылығын, сапасы мен тиімділігін арттыру және жоғарғы білікті ІТ-мамандарды дайындау

Мемлекеттік электрондық, оның ішінде әлеуметтік-маңызды қызмет көрсетулер санының ұлғаюы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

Мемлекеттік электрондық қызмет көрсетулер бойынша іс-шараларды іске асыру және автоматтандыруға жататын қызметтер тізбесін анықтау

2011 жылы жеке және заңды тұлғалар үшін электрондық цифрлы қолтаңбаларды беруге арналған ұлттық куәландыру орталығымен куәландырылған кемінде 3 мемлекеттік электрондық қызметтерді ұсыну

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі «Зерде» ҰАХ» АҚ

Автоматтандыруға жататын қызметтер тізбесін анықтау. Жеке және заңды тұлғалар үшін электрондық цифрлы қолтаңбаларды беруге арналған ұлттық куәландыру орталығымен куәландырылған кемінде 3 мемлекеттік электрондық қызметерді енгізу

Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде оқыту

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Зерде» ҰАХ» АҚ

Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде студенттерді оқыту үшін грантардың бөлінуіне жәрдем ету
Студенттердің оқуын қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт:
ИКТ саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін телекоммуникация мен пошта байланысының тиімді және сапалы жүйесін құру

Мақсат: Халыққа және ұйымдарға  мультимедиялық қызметтер ұсынуға бағдарланған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген байланыс инфрақұрылымын қалыптастыру

Телекоммуникацияның жергілікті желісін цифрландыру деңгейін ұлғайту

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

Талшықты-оптикалық байланыс желісін өткізу
Байланыс қызметінің сапасын арттыру
Интернетке қосылу жөніндегі қызметтерді ұсыну
Телекоммуникация және пошталық байланыс саласының көрсеткіштеріне жетуге бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу

Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығын ұлғайту

Телефон байланысының тіркелген желісі тығыздығын ұлғайту

Интернет желісі пайдаланушыларының тығыздығын ұлғайту

Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділігі бар пайдаланушылардың тығыздығын ұлғайту

Пошта байланысының ауылдық бөлімшелерін салу және жаңғырту

Қазақстан аумағын цифрлы телехабар таратумен қамту

ITU нысаны бойынша Ф1-Ф5 статистикалық деректер нысандарын бір ізге салу

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік глобалды индекс көрсеткіштерін есепке алу үшін ITU нысандарына статистикалық деректер нысандарын сәйкестікке келтіру

Стратегиялық бағыт:
Отандық ақпараттық кеңістіктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат: Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін жүзеге асыру тиімділігін арттыру

Мемлекеттік ақпараттық саясатты электрондық және баспа БАҚ арқылы жүргізу

Орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар

Орталық мемлекеттік органдарының баспасөз қызметтерін үйлестіру, мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдармен жұмыс істеу

Халықты қоғамдық маңызды ақпаратпен қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

БҒМ құзыретіне жататын «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберінде әлеуметтік-маңызды әдебиеттерді әзірлеу

6. Тәуекелдерді басқару

Мүмкін тәуекел атауы

Тәуекелдерді басқаруға арналған іс-шараларды қолданбаған жағдайында туындайтын мүмкін әсерлер

Тәуекелдерді басқаруға арналған іс-шаралар

1

2

3

Стратегиялық бағыт:
Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер көрсету және инфокоммуникация саласында білім беруді дамытуға қатысу

Сыртқы тәуекелдер

- мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелер уақытында құрылмауы;
- «электрондық үкімет» құрамдауыштарымен ведомстволық ақпараттық жүйелерінің ықпалдастыруында мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың төмен белсенділігі;
- электрондық түрде берілетін мемлекеттік қызмет көрсетулер саны мен дамудың төмен деңгейі;

«Халыққа, ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер көрсету» стратегиялық бағыттың қойылған мақсаттарына жетпеуі

- инфокоммуникациялық технологиялар саласындағы нормативтік құқықтық актілерді  жетілдіру осы тәуекелдердің төмендеуі үшін ықпал етеді;
- мемлекеттік және жергілікті органдар жүйелерінің және ақпараттық ресурстардың тиімді жұмыс істеуі;
- электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетулердің тиімділігін бағалау.

Стратегиялық бағыт:
ИКТ-саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін телекоммуникация мен пошта байланысының тиімді және сапалы жүйесін құру

Сыртқы тәуекелдер

- азаматтық тағайындаудың радиожиілік спектрін босатпау мүмкіндігі

«ИКТ саласында базалық қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін телекоммуникация мен пошта байланысының тиімді және сапалы жүйесін құру» стратегиялық бағыттың қойылған мақсаттарына жетпеуі

- жобаның тіршілік айналымдарының әрбір кезеңінде мерзімдерді жоспарлау және бақылау;
- халықты байланыс қызметімен қамтамасыз ету үшін РЖС қажеттілігін негіздемесімен радиожиілік спектрінің ведомствоаралық коммисиясы талқылауына радиожиілік спектрін босату мәселелерін қайта шығару мақсатымен тиісті іс-шаралар өткізу

7.1 Бюджеттік бағдарламалар

      Ескерту. 7-1-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.10 № 1344 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарлама

001 «Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәселестік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволар мен аумақтық органдарын ұстауға шығындар, ҚР жиілік - аумақтық жоспарын әзірлеуге, сондай-ақ стандарттар мен әдістемелерді әзірлеуге шығындар

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туыңдайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Нәтиженің нақты көрсеткіштері
1. ҚР жиілік-аумақтық жоспарын әзірлеу

дана


1





2. Радиожиілік спектрді пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу әдістемесін

дана


1





3. Қалааралық және халықаралық телефон байланысының операторларымен трафикті қосу және өткізу бойынша қызметтеріне тарифтердің есептеу кағидаттары мен тетіктерін анықтайтын әдістемені әзірлеу

дана


1





3. Орталық аппараттың, оның ішінде ведомстволардың қызметкерлерін ұстау

адам

71

148

148

148



4. Аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлерін ұстау

адам

98

67

67

67



5. АКТ стандарттарының жалпы санынан үйлестірілген стандарттар саны

%

73

60

60

60



6. Халық пен бизнес үшін байланыс қызметтерінің қолжетімділіктің негізгі көрсеткіштеріне жету мақсатында мемлекеттік стандарттарды әзірлеу, оның ішінде:

дана


3





1) «Телефондық аппараттар. Техникалық талаптар» Қазақстан Республикасының стандартын әзірлеу

дана


1





2) «ұялы байланыстың аббоненттік станциялары (терминалдар). Техникалық талаптар» Қазақстан Республикасының стандартын әзірлеу

дана


1





3) «Биллинг жүйесінің автоматтандырылған есептеу жүйелері. Техникалық талаптар» Қазақстан Республикасының стандартын әзірлеу

дана


1





Нәтиженің соңғы көрсеткіштері
1. Цифрлы телехабар таратуды енгізу үшін өтеу аймақтарының техникалық мүмкіндіктерін анықтау

аумақ бірл.


863





2. Байланыс операторлары үшін радиожиілік спектрін пайдалануына төлемақыны есептеуді ретке келтіру

%


100

100

100



3. Радиожиілік спектрді пайдаланатын нарық субъектілері санының жыл сайынғы өсімі

%, кем емес


1

1

1



4. Уәкілетті органмен әзірленген тарифтердің есептеу қағидаттары мен тетіктері, субъектілері арасында шарттар талаптарының сәйкестігі

%


100

100

100



5. Байланыс және ақпарат саласында мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы

%


100

100

100



6. Техникалық реттеу саласындағы Мемлекеттік Тізілімге енгізілген АКТ саласындағы стандарттардың санын ұлғайту

дана


3





Сапа көрсеткіштері
1. Радиоэлектрондық құралдар арасыңда өзара кедергілердің болмауы

%


100

100

100



2. Радиожиілік спектрін пайдалануына рұқсат алғандардан әдістемені жетілдіру мәселелері бойынша Байланыс және ақпарат министрінің блог - платформасына нарық субъектілерінің өтініштер саны

%, аспайтын


10

10

10



3. Қалааралық және халықаралық телефон байланысының операторларымен трафикті өткізу және қосу бойынша қызметтерін реттеушісі

%


100

100

100



4. Байланыс желілерінде халықтың мемлекеттік тілді пайдаланылуы

%


100





5. Телефоңдық қосылуларының секундтық есебінің ұзақтығын жүргізу мақсатында байланыс операторларының тиімді жұмыстары үшін жағдайлар жасау

%


100





Тиімділік көрсеткіштері
1. Есептің 1 аймағында жиілік-аумақтық жоспарды әзірлеу үшін орташа

теңге


254 924,7





2. 1 әдістемені әзірлеуге орташа шығындар

мың.тг


3 500,0





3. 1 стандартты әзірлеуге орташа шығындар

мың.тг


1 500,0





4.Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау

%


100

100

100



Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

433 058

693 662

522 313

603 916



Бюджеттік бағдарлама

005 «Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру»

Сипаты

Журналистерге бұқаралық ақпарат құралдары және әдебиет саласындағы ең үздік жарияланымдары үшін мемлекеттік сыйлықақылар төлемін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларда, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш.бірл.

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтар мен гранттарға ие болатын қайраткерлердің шамамен алынған саны

адам

-

4

4

4



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жарияланатын отандық журналистік материалдарға қазақстандық және әлемдік қоғамдастықтың қызығушылығын арттыру


-






2. Қоғамдық журналистиканы дамыту


-






Сапа көрсеткіштері
Отандық жарияланымдардың сапасын жақсарту


-






Тиімділік көрсеткіштері


-






Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

0

5 017

6152

6 644



Бюджеттік бағдарлама

006 «Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу»

Сипаты

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеуін өткізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ұялы байланыс аббонентерінің тығыздығы

100 тұрғын ға аб.

106

99

104

107



2. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде:

бірл.

33

33

33

33



1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП)

бірл.

21

21

21

21



2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК)

бірл.

12

12

12

12



3. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру процедуралары кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны

бірл.

2 998

2 998

2 998

2 998



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектр мониторингі мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі

%

100

100

100

100



Сапа көрсеткіштері
1. Қашықтығынан байланысты, радиокедергілер көздерін табуға уақыт

сағат

96-ға дейін

96-ға дейін

96-ға дейін

96-ға дейін



2. Кедергілердің жойылмағандығы жөнінде Байланыс және аппарат министрінің блог-платформасындағы ескертулердің

бірл. аспайды

-

10

10

10



3. Қазақстан Республикасының елді мекендерін радиомониторингпен қамту

%

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері
1.Нарық субъектілерінің радиоэфирін қорғау

%

100

100

100

100



2. СРБП немесе ЖӨПК ұстауға орташа шығындар

мың тг

3 285

6 256

6 916

7 636



3. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіруді өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар

мың тг

12

12

12

12



Бюджетті шығындар көлемі

мың тг

144 769

242 121

263 912

287 664



Бюджеттік бағдарлама

008 «Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау»

Сипаты

Ақпарат және мұрағат комитетінің қызметін қамтамасыз ету үшін негізгі қорларға жататын тауарларды сатып алу және орталық дерек қорларды және электрондық сандық карталарды құруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Радиожиілікті иелену және тіркелген радиоэлектрондық құралдар бойынша БАМ орталық деректер қорын (ядро) құру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

жинақ


1





Электрондық цифрлық карталарды сатып алу

жинақ


1





Техникалық құралдарды сатып алу

бірл.


3





Вирусқа қарсы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

бірл.


70





Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ақпарат және байланыс саласында мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру

%


100





Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бағдарламаларды іске асыру шығыстары

мың теңге

95

100 062

0

0



Бюджеттік бағдарлама

010 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету»

Сипаты

Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдардың жұмыс етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; үйлестіру бойынша қызметтер; ақпараттық жүйелердің жүйелік-техникалық қызмет көрсету;

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Берілген электрондық құжаттар саны


-

249 998

249 998

249 998



2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын беру үдерісін автоматтандыру

%

-

10

20

30



3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық кұжаттардың саны

%

95,89

95%, кем емес

95%, кем емес

95%, кем емес



4. Мемлекеттік органдарының Интернет - порталы сервистеріне жүгінген пайдаланушылардың өтініштер саны

адам

-

10000

22500

22500



5. Төлем шлюзының транзакциялар соммасы

мың теңге

-

500

750

1000



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік электрондық қызметтер санын көбейту, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар қызметтер санын көбейту

бірл.

10/0

10/0

10/2

10/2



Сапа көрсеткіштері
1. Өтініштерді өңдеуге уақытты қысқарту

%

-

30

40

50



2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарды электрондық түрде беру

%

-

10

20

30



3. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы

%

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері
Электрондық қызметтер пайдаланушыларының санын көбейту

бірл.

1000

5 000

7 500

10 000



Бюджеттік шығындардың көлемі

мың теңге

3 019 910

4 457 415

5 132 291

5 557 202



Бюджеттік бағдарлама

011 «Мемлекеттік деректер базасын құру»

Сипаты

«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын әзірлеу, дамыту, және енгізу, жобаны басқару бойынша қызметтерді сатып алу; техникалық мүмкіндіктерге, «Е-лицензиялау» деректер базасына қосылуға мемлекеттік органдарды тексеру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Берілген электрондық құжаттар саны

бірлік

-

-

1

1



2. Қосылған мемлекеттік органдар - лицензиарлар саны

бірлік

6

11

-

-



3. Өнеркәсіптік пайдалануға енгізу

бірлік

-

-

1

-



Түпкі нәтиженің көрсеткіштері
Электронды құжаттарды алуға берілген өтініштердің саны

бірлік

-

10

15

20



Сапа көрсеткіштері
Өтініштерді өңдеу уақытын қысқарту

%

-

30

40

50



Тиімділік көрсеткіштері
Әкімшілік кедергілерді төмендету








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың. теңге

210 713

275 577

165 000

135 000



Бюджеттік бағдарлама

012 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»

Сипаты

Халыққа қызмет көрсету орталығы үшін ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін (ХҚО ЫАЖ) әзірлеу, ХҚО және МО жүйені енгізу және тарату; пайдаланушылар мен әкімшілерді оқыту; «электрондық үкіметтің» базалық құрауыштарымен және МО АЖ ықпалдастыру бөлігінде ХҚО ЫАЖ пысықтау, жүйені дамыту; ХҚО ЫАЖ ықпалдастыру бөлігінде ХҚО және МО АЖ арқылы ұсынатын мемлекеттік қызмет көрсетулердің қосымша тізбесін тексеру; жобаны басқару бойынша қызметтер

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Берілген электронды құжаттар саны

бірл.

-

-

500*




2. Өнеркәсіптік пайдалануға енгізу

бірл.

-

-

1

-



3. Жүйеге қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны

бірл.

-

1

100




Түпкі нәтиже көрсеткіштері
мониторинг жүргізу, оперативті тәртіпте бақылау және есеп жүргізуге жағдай жасайтын Халыққа қызмет көрсетудің бірыңғай деректер қорын құру және Халыққа қызмет көрсетудің мемлекеттік деректер қорымен және сыртқы мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен ықпалдастыру

бірл.

-

-

1

1



Сапа көрсеткіштері
Халыққа қызмет көрсету орталықтарында қызметті алу кезегінде күту, 1 қызметке орташа есеппен

бірл.

-

40 көп емес

20 көп емес

20 көп емес



Тиімділік көрсеткіштері








Әкімшілік кедергілерді төмендету








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

384 123

778 366

555 848

40 000



*көрсетілген қызметтер саны мониторинг бойынша есеп арқылы көрсетіледі

Бюджеттік бағдарлама

014 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаты

Серверлік орталықтың технологиялық жабдықтауына, мемлекеттік органдарға хостинг қызметін көрсету үшін Интернет платформасын құрылуына, «Халықаралық ақпараттық технологиялар университетін құру» жобасы үшін «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту; Қазақстан Республикасы аумағында мемлекеттік органдардың біріңғай көлік ортасын ұйымдастыру және пайдалануға енгізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Берілген электронды құжаттар саны

бірл.

-

250000*

250000*

250000*



2. Ұлттық мемлекеттік интернет ресурстарды ілгерлету

бірл.

12

10

10

10



3. Серверлік орталықты өнеркәсіптік пайдалануға енгізу

бірл.

-

1

-

-



4. Деректерді өңдеу орталықтарын өнеркәсіптік пайдалануға енгізу

бірл.

-

-

-

15



5. Мемлекеттік органдардың Біріңғай көлік ортасының өнеркәсіптік пайдалануға енгізу

бірл.

-

-

-

1



6. iCarnegie сертификаттарын алған студенттер саны

бірл.

-

-

-

-



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Серверлік орталық қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың саны және оларды бағдарламалық аппараттық кешеннің қауіпсіз және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

бірл.

2

2

3

3



2. Деректерді өңдеу орталықтарымен қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың саны және оларды бағдарламалық аппараттық кешеннің қауіпсіз және үздіксіз жұмыс істеуін  қамтамасыз ету

бірл.

-

-

-

1



3. Ақпараттық технологиялар саласындағы мамандардың көбеюі

адам

-

-

15

50



4. Мемлекеттік органдардың Біріңғай көлік ортасымен қызметтер көрсету саны және

бірл.

-

-

3

3



Сапа көрсеткіштері
1. Серверлік орталықтың үздіксіз жұмыстар көрсеткіштері (пайыз мөлшерінде жұмысқа қабілетті уақыттың сағат саны)

%

96

98

99

99



2. Деректерді өндеу орталықтардың үздіксіз жұмыстар көрсеткіштері (пайыз мөлшерінде жұмысқа қабілетті уақыттың сағат саны)

%

-

-

-

95



3. Мемлекеттік органдардың Біріңғай көлік ортасының ақпараттық қауіпсіздігі (қорғаныш арналарымен орталық және жергілікті орындаушы органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің саны)

бірл.

112

20

460

400



4. Жыл сайын халықаралық деңгейдегі бірден кем емес олимпиадаға қатысу

адам

-

3

5

7



Тиімділік көрсеткіштері








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

954 498

1 998 221

2 466 754

1 500 000



*-көрсетілген қызметтердің саны АЖ серверлеріндегі логтар журналы арқылы көрсетіледі

Бюджеттік бағдарлама

017 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау»

Сипаты

Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдар өтемақысына субсидия төлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердегі абоненттер саны

абонен ттер саны

876 847

930 744

969 589

995 430




Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Барлық ауылдың елді мекендерде ауыл халқының телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізу

100 тұрғын ға

12

13,89

14,05

14,26




Сапа көрсеткіштері








1. Қызмет көрсетуші персонал ақаулықты тапқан кезеңнен бастап және клиенттен өтініш келіп түсетін кезеңнен бастап бұзылуларды жою уақыты:








1) кәбілдік

%

94

94

94

94



2) желілі - абоненттік

сағат

120

120

120

120



3) станциондық:

сағат

24

24

24

24



а) қызмет көрсетілетін АТС

мин

60

60

60

60



б) қызмет көрсетілмейтін АТС

сағат

24

24

24

24



в) берудің ұқсас және цифрлық жүйелерінде

сағат

24

24

24

24



Тиімділік көрсеткіштері
Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі

теңге

5860

5615

6083

6083



Бағдарламаларды іске асыру шығыстары

мың.тг

5 390 339

5 226 472

5 898 010

6 055 201



Бюджеттік бағдарлама

019 «Е-әкімдіктер және е-үкімет инфрақұрылымдарын ықпалдастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу»

Сипаты

Жоба алдындағы зерттеу; ЭҮШ -нің кіші жүйесі ретінде аумақтық шлюзінің бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу; жобаны басқару; байланыс қызметтерін төлеу;

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Берілген электронды құжаттар саны

бірл.

-

1

1

1





2. Е-әкімдік арқылы көрсетілген қызметтердің саны

бірл.

-

5

5

5



3. Қосылған әкімдіктердің саны

бірл.

-

0

2

2



Түпкі нәтиже көрсеткіштері е-әкімдік ақпараттық жүйесі арқылы жергілікті атқарушы органдар азаматтарымен, бизнес құрылымдарымен электрондық қызметтерін алу мүмкіндігі

бірл.

-

0

2

2



Сапа көрсеткіштері
1. Азаматтардың өтініштерін қабылдау уақытын қысқарту (азаматтардың кезекте тұру қажеттілігі жоқтығы)








2. Азаматтардың өтініштерін тіркеу уақытын қысқарту








3. Әкімшілік маманымен өтінішті өңдеу мерзімін қысқарту

%

-

10





Тиімділік көрсеткіштері
Әкімшілік кедергілерді төмендету: электрондық түрде өтініштерді беру және өңдеу арқылы жергілікті атқарушы органдармен азаматтардың және бизнес құрылымдардың өзара іс-қимылын ықшамдау








Бюджеттік шығындардын көлемі

мын.тг

0

112 837

0

0



Бюджеттік бағдарлама

020 «Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау»

Сипаты

8 ведомстволық бағынысты мекеме үшін негізгі қаражатына жататын ғимаратты, жабдықтарды, компьютерлік техникаларды және басқа тауарларды сатып алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

капиталдық шығындарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Байланыс саласындағы Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының жұмысқа қажетті жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, жиһазбен және

%


46

69

52



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Цифрлық форматта мұрағаттық ақпаратты алу мүмкіндігі

цифрлық форматқа ауыстырылған құжаттардың үлесі,%


10

15

20



Сапа көрсеткіштері








Халықпен мұрағаттық ақпаратты алуға жеңілдік жасау








Тиімділік көрсеткіштері








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

0

1 779 484

19 376

50 870



Бюджеттік бағдарлама

021 «Әдебиеттің әлеуметтік-маңызды түрлерін басып шығару»

Сипаты

Әлеуметтік-маңызды әдебиетті шығаруды қамтамасыз ету және әлеуетті оқырмандарға жеткізу; өмірдің қоғамдық-саяси әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-білім беру және мәдени салаларындағы өзгерістерді көрсететін жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларды шығару.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Шығарылатын әлеуметтік маңызы бар әдебиеттер атауының саны

бірл.

474

300

400

400



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттермен елдің кітапханалық қорын толықтыру

дана.

1 113 500

800 000

900 000

900 000



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

1 070 000

1 103 382

1 114 855

1 207 822



Бюджеттік бағдарлама

022 «Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету»

Сипаты

8 ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекеменің қызметін күтіп ұстау және қамтамасыз ету, жалпы штаттық саны 263 адамға еңбек ақысын төлеу, бюджетке міндетті аударымдар (әлеуметтік салық, автокөлікті сақтандыру) басқа тауарларды сатып алу, коммуналдық қызметтерді төлеу, жылу, электроэнергия және байланыс қызметі, күтіп ұстау, қызмет көрсету мен ғимараттың ағымдағы жөндеу жұмыстары және т.б., негізгі қаражаттар, әртүрлі қызметтер, ішкі және шетелдік іссапарлар және ағымдағы әртүрлі шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
2010-2014 жылдары пайдаланушылардың мұрағаттық ақпаратпен қанағаттандырылған сұраныстарының үлесі

%

80

80

80

80



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ұлттық мұрағат қорының республикалық мекемелерін толықтыру

сақтау бірл.

27 000

40 000

50 000

60 000



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

297 721,40

730 000

388 433

436 752



Бюджеттік бағдарлама

023 «Нашақорлыққа және есірткі бизнеске қарсы күресті насихаттау»

Сипаты

Бейне және аудиороликтерді дайындау және прокатқа шығару, қоғамның қалың бұқара топтарын тарту арқылы семинарлар өткізу, шығармашылық конкурстарды ұйымдастыру және әзірлеу, нашақорлыққа қарсы тақырыбына арналған деректі, анимациялық және көркем фильмдерді шығару және трансляциялау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш.бірл.

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радио бағдарламалар көлемі

минут

-

158

68

53



Түпкі нәтиже көрсеткіштері Нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша іс-шараларды ел халқына жеткізу

дана.

-

22

21

11



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

0

90 526

71626

11913



Бюджеттік бағдарлама

025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу»

Сипаты

Мемлекеттік ақпараттық саясатты, оның ішінде газеттер және журналдар арқылы, телерадиохабарлар тарату арқылы жүргізу, транспондерді жалға алу, ҚР Заң нормаларының орындалу қатысты бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне мониторинг жүргізу, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелерінің әдістемелік қамтамасыз етуі, Мемлекет басшысының Жолдауындағы негізгі бағыттарын және 2020 Стратегиясын жариялау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемі (газеттер)

А-2 формат жолағы

12 685

13 240

12 400

12 400




2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемі (журналдар)

баспа парағы

875

970

875

875



3. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радиобағдарламалар көлемі

сағ.

68 708

68 708

68 708

68 708



4. Қазақстан Республикасы Заңының сақталуына қатысты бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу

сағ.

74460

74460

74460

74460



5. Қазақстан Республикасы Заңының сақталуына қатысты бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу

жолақ

20718

20718

20718

20718



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ел халқына мемлекеттік ақпараттық саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік телеарналардың орта тәуліктік хабар таратудың көлемі сағат 16-дан 24-ке дейін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

16 238 694

17 509 279

16 293 943

16 293 943



Бюджеттік бағдарлама

029 «Ақпарат саласында қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаты

«Хабар»АҚ жабдықтауға және цифрлық телерадио хабарлар таратуды енгізуге арналған шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

Жобаланатын жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радиобағдарламалар көлемі
2. Телерадио хабарларын тарату мақсаттары үшін мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының жабдықтарын жаңғырту

сағат
 
 
 
 
 
 
 
 
Жабдықтар бірлігі


68708
 
 
 
 
 
 
 
 
56

68708
 
 
 
 
 
 
 
 
0

68708
 
 
 
 
 
 
 
 
0



Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Бәсекелі мемлекеттік эфирді құру және ел дамуының негізгі басымдылығы туралы халықтың хабардар ету деңгейін ұлғайту








2. Қазақстан Республикасының аумағын цифрлық телерадиохабарлар таратумен қамту. Телерадиохабарлар таратудың сапасын жақсарту.

елді мекендер, дана



156




Сапа көрсеткіштері
1. Өңдірістің жеделділігін және ақпараттық өнімдердің таратылуын арттыру
2. Телерадиохабарлар таратудын сапасын жақсарту








Тиімділік көрсеткіштері








Бюджеттік шығындардың көлемі

мың.тг

0

1 638 900

3 000 000




7.2 Бюджеттік шығындардың жиынтығы

      Ескерту. 7-2-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.10 № 1344 Қаулысымен.


Өлшем бірлігі

2009 жыл есебі

Жоспарлы кезең

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Бюджеттік шығындардың БАРЛЫҒЫ:

мың.тг

28 143 920

36 741 321

35 898 513

32 186 927

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар:

мың.тг

26 594 586

32 050 257

29 710 911

30 511 927

Бюджеттік даму бағдарламалары:

мың.тг

1 549 334

4 691 064

6 187 602

1 675 000