Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП РК, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в тексте слова ", сельских территорий", "и сельских территорий", "и обеспечение роста потенциала сельских территорий" исключить;
в разделе 2. "Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности":
пункт 1 "Стратегическое направление 1 "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны" изложить в следующей редакции:
"1. Стратегическое направление 1 "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны"
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Развитие агропромышленного комплекса.
В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе (далее - АПК) республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
В 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1 640,1 млрд. тенге, рост производства при этом по сравнению с 2008 годом составил 13,9 %, что является самым высоким показателем за последние 8 лет. Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны составила 6,2 %.
Уровень безработицы в 2009 году в сельской местности сложился на уровне 5,9 %.
Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 15,9 млрд. тенге, то в 2009 году - 77,5 млрд. тенге или в 4,9 раза больше.
В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур (далее - сельхозкультур) для обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.
В целом по республике в 2009 году посевные площади зерновых культур по сравнению с 2008 годом возросли на 1018,5 тыс. га (6,3 %), в том числе пшеницы - на 1265,4 тыс. га (9,4 %), кукурузы на зерно - на 3,1 тыс. га (3,1 %), риса - на 10,9 тыс. га (14,4 %), зернобобовых культур - на 21,2 тыс. га (47,5 %).
Расширяются площади внедрения влагоресурсосберегающих технологий. В 2009 году зерновые культуры с применением указанных технологий возделывались на площади 10,3 млн. га, что на 2,7 млн. га или 35 % больше, чем в 2008 году.
Несмотря на сложные погодные условия в 2009 году получен высокий урожай практически по всем видам сельхозкультур. Так, валовой сбор зерна в весе после доработки составил 20,8 млн. тонн, что на 33,7 % больше уровня 2008 года.
В 2009 году отгружено на экспорт 6,8 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте (в 2008 году - 8,2 млн. тонн), в том числе зерна - 3,6 млн. тонн, муки в зерновом эквиваленте - 3,2 млн. тонн. Доля экспорта муки, как продукта с высокой добавленной стоимостью, в общем объеме экспорта зерна ежегодно увеличивается и в 2009 году составила 47 %. В 2009 году Казахстан поставив на внешние рынки 2,2 млн. тонн муки, в третий раз занял первую позицию в мировом рейтинге экспортеров муки.
Кроме того, экспортировано 69,0 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 83,2 млн. долларов США и 74,6 тыс. тонн масличных культур на сумму 24,1 млн. долларов США.
Выделенные в 2009 году из республиканского бюджета 1911,1 млн. тенге, позволили поддержать производство 9,9 тыс. тонн оригинальных семян, частично удешевить стоимость приобретенных отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - сельхозтоваропроизводители) элитных семян в объеме 60,6 тыс. тонн и саженцев плодово-ягодных культур и винограда в количестве 1784,1 тыс. штук, а также полностью возместить затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 5,9 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников на площади 44,5 га.
В 2009 году по данным управлений сельского хозяйства областей сельхозтоваропроизводителями было приобретено 117,6 тыс. тонн удешевленных минеральных удобрений, всего приобретено порядка 240 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений покрывает лишь 8 % от потребности.
Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
На территории республики осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и проводятся мероприятия по борьбе с особо опасными вредными и карантинными организмами ежегодно, на площади порядка 3 млн. га.
Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики.
В животноводстве ежегодный стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4 %.
За 2009 год численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,7 % и составила 6095,2 тыс. голов; соответственно овец и коз - на 3,6 % и 17369,7 тыс. голов; лошадей - на 5 % и 1438,7 тыс.голов; верблюдов - на 4,8 % и 155,5 тыс. голов; птицы - на 8,4 % и 32686,5 тыс.голов.
Удельный вес численности крупного рогатого скота от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 82 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее - сельхозпредприятие) - 5,2 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах -12,8 %; по численности овец - соответственно 66,7 %; 6,2; 27,1 %; коз - 82,5 %; 0,3 и 17,2 %; лошадей - 69,6; 5,9, и 24,5 %; свиней - 77,6 %; 15,9 % и 6,5 %, верблюдов - 66,9 %; 9,6 % и 23,5 %, птицы - 44,0 %, 55,1 % и 0,9 %.
В результате предпринимаемых мер по поддержке данной отрасли увеличивается производство всех видов животноводческой продукции.
За 2009 год производство мяса в убойной массе составило 896,3 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2008 годом на 2,5 %, соответственно молока - 5303,9 тыс. тонн и на 2 %, яиц - 3306,4 млн. штук и на 10,6 %, шерсти - 36,4 тыс. тонн и на 3,3 %.
В сельскохозяйственных формированиях (далее - сельхозформирование) республики реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 13,9 % и составила 184,9 тыс. тонн, соответственно молока на 4,8 % или 542,5 тыс. тонн и яиц - на 18,8 % или 1950,4 млн. штук.
При этом повышается продуктивность скота и птицы. За 2009 год в сравнении с 2008 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях увеличился на 266 кг и составил 3117 кг, средний выход яиц на 1 курицу-несушку увеличился на 18 штук и составил 268 шт., средний настриг шерсти на 1 овцу составил 2,5 кг и остался на уровне 2008 года.
На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная. Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается 40 - 50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким.
В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов питания.
Предприятиями перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в 2009 году произведено 8 % республиканского объема промышленного производства и 25,5 % - обрабатывающей промышленности.
При этом объем производства пищевой промышленности в 2009 году достиг 750,5 млрд. тенге.
Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил 106,2 %.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом производство муки увеличилась на 10,4 %, консервов мясных и мясорастительных - 68,1 %, растительных масел - 8,7 %, маргарина - 28,8 %, соков - 11,7 %, консервов фруктовых - на 34,6 %, консервов томатных - на 47,2 %.
За отчетный период по сравнению с 2008 годом в республике на 24,3 % снизились объемы производства сахара, 10,3 % - обработанного молока, 11 % -сливочного масла, 12,3 % сыров и творога, 44 % - овощных консервов, 7,8 % - фруктовых консервов и на 1,3 % сократилось производство колбасных изделий.
В целях совершенствования и гармонизации с международными требованиями в области пищевой безопасности разработаны и утверждены 7 технических регламентов по требованиям к безопасности основных видов продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 323 предприятия отрасли, на стадии разработки подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 84 предприятий.
Для дальнейшего системного развития потенциала аграрной науки в 2007 году путем слияния 25 научных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано акционерное общество "КазАгроИнновация" со 100 %-ным участием государства в уставном капитале с целью формирования системы эффективного конкурентоспособного научного и инновационного обеспечения развития АПК.
В 2006-2008 годы аграрной наукой республики на государственное сортоиспытание передано 187 новых сортов сельскохозяйственны культур; разработано и усовершенствовано 48 агротехнологий по возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур; изготовлены 16 опытных образцов приборов и оборудования для водного хозяйства; разработаны 44 технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 66 рецептур продуктов питания, комбикормов, 55 технических регламентов, условий и стандартов; выведено и (или) апробировано 39 линий и типов сельскохозяйственных животных и др. За данный период получено 79 патентов и 238 инновационных патентов, что свидетельствует о высоком потенциале отечественных научных разработок к внедрению в производство.
Активизирована работа по внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производство.
В целом, площади под отечественными сортами сельскохозяйственных культур составили в 2009 году около 7,1 млн. га, а применение минимальных и нулевых ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур увеличились до 10,3 млн. га. Данные результаты стали возможны благодаря системной государственной поддержке сельскохозяйственных исследований и внедрению их в производство.
В рамках проекта "С дипломом в село" в 2009 году привлечены работы на селе 6 582 специалиста, из них 5136 или 78 % составляют педагоги, 1089 человек (17 %) - специалисты здравоохранения, 226 (3,5 %) - работа культуры, 84 (1,3 %) - спорта, 47 (0,7 %) - специалисты системы социальной защиты населения.
Анализ основных проблем
В АПК страны основными общесистемными проблемами отрасли являются: отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства; сверхнормативные потери поливной воды; мелкотоварность сельскохозяйственного производства; низкий уровень генетического потенциала используемых семян и скота; слабый кормовой недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, ни: продуктивность скота и птицы, нехватка качественного сырья промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров; наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности страны; низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; недостаточное развитие сельской кооперации.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие аграрной отрасли относятся:
1) внедрение новых агротехнологий;
2) возможность выхода на внешние рынки;
3) обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
4) объем привлекаемых инвестиций;
5) перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния;
6) финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
7) ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
8) увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза;
9) угроза продовольственной безопасности страны;
10) риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных).";
в разделе 3. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в Стратегическом направлении 1. "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны":
в цели 1.1. "Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК":
в графе 6:
строки "1. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства" цифры "103,7" заменить цифрами "105,0";
строки "2. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса» цифры "103,4" заменить цифрами "104,5";
строки
"
4. Позиция Республики |
отчет |
место |
78 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
5. Позиция |
отчет |
место |
75 |
46 |
"
изложить в следующей редакции:
"
4. Позиция |
отчет |
место |
78 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
5. Позиция |
отчет |
место |
78 |
75 |
53 |
46 |
46 |
46 |
46 |
";
в задаче 1.1.1. "Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, в том числе посредством применения мер государственной поддержки":
в графе 6 строки "1. Рост производства продукции растениеводства" цифры "104,0" заменить цифрами "106,0";
в "Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов":
строку
"
2. Развитие производства и переработки |
Х |
"
изложить в следующей редакции:
"
2. Развитие производства и переработки |
Х |
Х |
Х |
";
дополнить строками следующего содержания:
"
5. Кредитование субъектов |
Х |
Х |
Х |
||
6. Развитие производства плодоовощных |
Х |
";
в цели 1.2. "Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции и обеспечение роста потенциала сельских территорий":
строки:
"
3. Количество сельских |
отчетные |
ед. |
1902 |
2473 |
2550 |
2650 |
2700 |
2750 |
2800 |
4. Схема оптимального |
отчетные |
ед. |
1 |
"
исключить;
в задаче 1.2.1. "Производство качественной конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса для занятия экспортных ниш, путем развития обслуживающей инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса":
"Показатели прямых результатов" дополнить строками следующего содержания:
"
8. Количество |
отчетные |
голов |
20 000 |
25 000 |
|||||
9. Доля племенного |
отчетные |
% |
8,67 |
7,71 |
0,08 |
||||
10. Количество |
отчетные |
ед. |
3750 |
1875 |
3 750 |
1875 |
";
в "Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов":
строки:
"
1. Строительство выставочно-ярмарочного |
Х |
";
"
16. Проведение мониторинга и анализа |
X |
X |
X |
X |
X |
17. Определение потенциальной емкости |
X |
X |
X |
X |
X |
"
4. Кредитование несельскохозяйственных |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
5. Кредитование средних крестьянских |
Х |
";
"
7. Развитие интенсивного животноводства |
Х |
||||
8. Выдача микрокредитов сельскому |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
9. Выдача кредитов микрокредитным |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
10. Кредитование мелких крестьянских |
Х |
"
изложить в следующей редакции:
"
4. Кредитование несельскохозяйственных |
Х |
Х |
|||
5. Кредитование крестьянских фермерских |
Х |
Х |
";
"
7. Развитие интенсивного животноводства |
Х |
Х |
|||
8. Микрокредитование сельского населения |
Х |
Х |
Х |
||
9. Кредитование микрокредитных |
Х |
Х |
Х |
||
10. Кредитование сельскохозяйственных |
Х |
Х |
";
дополнить строками следующего содержания:
"
19. Строительство оптового рынка |
|||||
- в городе Астана |
Х |
Х |
|||
- в Южно-Казахстанской области |
Х |
Х |
Х |
||
- в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях |
Х |
||||
20. Кредитование микрокредитных |
Х |
||||
21. Финансирование приобретения племенных |
Х |
Х |
Х |
";
в "Разделе 7. Бюджетные программы":
в подразделе "Бюджетные программы":
таблицу бюджетной программы 001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
001 "Формирование и реализация политики государства в сфере |
|||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество государственных |
чел. |
8 016 |
7 260 |
6 011 |
6 171 |
6 171 |
||
Проведение аналитического |
ед. |
1 |
||||||
Проведение аттестации |
ед. |
1 |
||||||
Повышение квалификации |
чел. |
1 100 |
1 317 |
130 |
749 |
749 |
||
показатели конечного |
||||||||
Создание |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Разработка перечня |
% |
100 |
||||||
Доля центрального |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Выполнение мероприятий с |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Затраты на содержание |
тыс. |
1 041,1 |
1 267,8 |
1 662,6 |
1 820,5 |
1 820,5 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
8 349 619,5 |
9 204 742,0 |
9 993 745,0 |
11 234 403,0 |
11 234 406,0 |
";
в бюджетной программе 004 "Карантин растений":
в графе "2011 год":
в строке "показатели эффективности":
в строке "Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков" цифры "5 720,1" заменить цифрами "4 113,6";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "1 156 882,0" заменить цифрами "863 793,0";
в бюджетной программе 005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Проведение экспертизы качества (исследования семян) семян" цифры "330 438" заменить цифрами "325 910";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "274 594,0" заменить цифрами "270 831,0";
в бюджетной программе 007 "Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Объем строительных работ" цифры "31,9" заменить цифрами "30,8";
в строке "показатели эффективности":
в строке "Средние затраты на строительства 1 кв. м" цифры "79,3" заменить цифрами "80,7";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "204 968,0" заменить цифрами "204 229,0";
в бюджетной программе 008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий":
в графе "2011 год":
в строке "показатели эффективности":
в строке "- по строительству автогаражей, административных зданий" цифры "61 562" заменить цифрами "47 514";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "99 274,0" заменить цифрами "85 226,0";
в бюджетной программе 009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Взятие и доставка проб крови для серологических исследований" цифры "43,78" заменить цифрами "43,3";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "6 489 296,0" заменить цифрами "6 283 734,0";
в бюджетной программе 010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "- локальные водопроводы" цифры "186" заменить цифрами "176";
в строке "Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу" цифры "2 211 682" заменить цифрами "2 094 354";
в строке "Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу" цифры "622" заменить цифрами "611";
в строке "Объем подаваемой питьевой воды" цифры "66 571,45" заменить цифрами "62 965,0";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 784 790,0" заменить цифрами "3 693 082,0";
таблицу бюджетной программы 011 "Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения» изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
011 "Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных |
|||||||
Описание |
Программа направлена на приведение объектов ветеринарных |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство |
ед. |
5 |
3 |
|||||
Строительство |
ед. |
8 |
49 |
50 |
||||
Всего введено в |
ед. |
2 |
5 |
18 |
||||
Строительство |
ед. |
1 |
||||||
Реконструкция зданий |
ед. |
1 |
||||||
Приобретение лабораторных |
ед. |
15 |
8 620 |
|||||
Обучение сотрудников |
ед. |
52 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Соответствие построенных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Соответствие |
% |
7,1 |
11,1 |
25,4 |
65,4 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
|||||||
- строительство |
59 298,5 |
100 183,0 |
||||||
- строительство |
142 838 |
|||||||
- реконструкция |
110 239 |
|||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 556 069,0 |
983 625,0 |
3 158 702,0 |
10 197 432,0 |
";
таблицу бюджетной программы 016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства" |
|||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение однодневных |
кол-во |
162 |
||||||
Количество |
кол-во |
24 |
||||||
Услуги по проведению |
услуга |
1 |
1 |
|||||
Обучение за рубежом |
услуга |
1 |
||||||
Проведение обучения |
чел. |
|||||||
а) для кредитных |
139 |
|||||||
б) для руководителей |
51 |
|||||||
Количество обученных |
кол-во |
47 |
||||||
Количество обученных |
кол-во |
59 |
||||||
Услуги международного |
чел. |
2 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Количество фермеров и |
кол-во |
11 800 |
||||||
Анализ и предложения |
материал |
1 |
1 |
|||||
Увеличение плотности |
коэффи- |
0,9-2,2 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Повышение качества |
кол-во |
660 |
||||||
Показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
|||||||
- международного |
4 275,0 |
|||||||
- по пересмотру |
18 725,0 |
|||||||
- по обучению за |
21 000,0 |
|||||||
Средние затраты на |
7 812,5 |
|||||||
объем бюджетных |
тыс. |
101 489,2 |
24 652,0 |
256 179,0 |
";
в бюджетной программе 017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения" цифры "252" заменить цифрами "257";
в строке "Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов" цифры "158" заменить цифрами "142";
в строке "показатели конечного результата":
в строке "Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения" цифры "119" заменить цифрами "115";
в строке "показатели эффективности":
в строке "- по строительству и реконструкции одного объекта питьевого водоснабжения" цифры "104 295,3" заменить цифрами "111 333,2";
в строке "- по разработке одной проектно-сметной документации" цифры "7 617,7" заменить цифрами "6 915,5";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "27 486 015,0" заменить цифрами "29 594 623,0";
в бюджетной программе 018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Приобретение комбикормов" цифры "1 135,0" заменить цифрами "1 229,4";
в строке "Приобретение рыбопосадочного материала" цифры "706,7" заменить цифрами "690,2";
таблицу бюджетной программы 025 "Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
025 "Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан" |
|||||||
Описание |
Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Протяженность реки, на |
км |
3 |
23 |
16 |
14 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Сохранения жилых |
% |
6,7 |
51,1 |
68,9 |
100 |
|||
Обеспечение безопасного |
кол-во участков |
2 |
8 |
3 |
7 |
|||
показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Затраты на 1 км |
тыс. тенге |
33 333,3 |
173 913,0 |
156 250,0 |
172 500,0 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
100 000,0 |
4 000 000,0 |
2 500 000,0 |
2 415 000,0 |
";
таблицу бюджетной программы 026 "Обеспечение сотрудничества с Продовольственной Сельскохозяйственной Организацией при Организации Объединенных Наций" исключить;
дополнить бюджетной программой 027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» следующего содержания:
"
Бюджетная программа |
027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)" |
|||||||
Описание |
Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство |
кол-во |
1 |
1 |
|||||
Выплата |
% |
17,1 |
82,9 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Улучшение пропускной |
метр |
42 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Сокращение уровня |
грамм |
17 |
||||||
Показатели |
||||||||
Увеличение площади |
км2 |
3 200 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
228 004,4 |
395 023,0 |
242 515,0 |
";
таблицу бюджетной программы 029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная |
029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, |
|||||||
Описание |
Строительство и реконструкция системы водоснабжения, |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Разработка |
кол- |
1 |
22 |
59 |
5 |
|||
Строительство и |
кол- |
|||||||
- групповые |
23 |
20 |
22 |
8 |
6 |
|||
- гидротехнические |
25 |
40 |
42 |
23 |
11 |
|||
Строительство систем |
кол- |
51 |
1 |
|||||
Строительство |
кол- |
7 |
||||||
показатели |
||||||||
Ввод в эксплуатацию |
кол-во |
|||||||
- групповые |
10 |
17 |
13 |
3 |
5 |
|||
- по проекту |
50 |
1 |
||||||
- по проекту |
3 |
|||||||
Доля реконструированных |
% |
36 |
55 |
35,7 |
52 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
Показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
|||||||
- по строительству |
357 665,9 |
427 694 |
2 094 456,1 |
2 666 185,8 |
||||
- по строительству |
429 205,1 |
523 273,8 |
301 285,4 |
1059 719,7 |
||||
- по разработке |
77 979,1 |
72 922,9 |
480 324,2 |
|||||
объем бюджетных |
тыс. |
15 824 237,0 |
27 012 318,0 |
35 689 221,0 |
26 086 835,0 |
27 654 032,0 |
";
таблицу бюджетной программы 030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение работ по |
га |
77 936,5 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Доля площадей, на |
% |
5,6 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Размер субсидий на 1 |
тенге |
6 300,0 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
491 000,0 |
";
таблицу бюджетной программы 032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных |
|||||||
Описание |
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Закуп оборудования |
кол-во |
80 |
47 |
|||||
Заключение |
кол-во |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
показатели |
||||||||
Изоляция |
% |
75 |
100 |
|||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
267 220,1 |
532 557,0 |
210 142,0 |
2 300 736,0 |
1 028 007,0 |
";
таблицу бюджетной программы 034 "Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
034 "Эксплуатация трансграничных и республиканских |
|||||||
Описание |
Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Эксплуатационные |
кол-во |
|||||||
- республиканской |
139 |
142 |
173 |
162 |
162 |
|||
- межгосударственных |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|||
Инженерно-техническое |
46 |
86 |
||||||
Текущий ремонт, |
124 |
|||||||
Оформление |
9 |
13 |
||||||
Многофакторное |
67 |
|||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Степень улучшения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты |
тыс. |
|||||||
- республиканской |
6 636 |
10 408 |
15 428,6 |
9 012 |
9 012 |
|||
- межгосударственных |
85 964 |
108 554 |
109 129 |
95 712 |
95 712 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
1 722 341,0 |
2 563 500,0 |
3 869 567,0 |
2 512 778,0 |
2 512 778,0 |
";
в бюджетной программе 037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов":
в графе "2011 год":
в строке "показатели эффективности":
в строке "Средние затраты на исследование 1 водоема:
- международного и республиканского значения" цифры "12 044,8" заменить цифрами "9 227,8";
в строке "- местного значения" цифры "1 829,5" заменить цифрами "395,3";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "144 538,0" заменить цифрами "141 965,0";
в бюджетной программе 040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий":
в графе "2011 год":
в строке "показатели эффективности":
в строке "Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий" цифры "778,5" заменить цифрами "785";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "4 456 846,0" заменить цифрами "4 493 846,0";
таблицу бюджетной программы 041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная |
041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и |
|||||||
Описание |
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна |
|||||||
вид |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Выполнение |
объем |
169 645 |
87 115 |
26 321 |
||||
Выполнение |
% |
50 |
30 |
26 |
||||
Выполнение |
объем |
680 640 |
113 440 |
324 747,2 |
||||
показатели |
||||||||
Уровень |
Мг/кг |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
Объем |
млн. м3 |
108,9 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Стоимость |
тенге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
Средняя стоимость |
тенге |
31,6 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
2 340 181,1 |
3 264 604,0 |
1 384 957,0 |
";
таблицу бюджетной программы 043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий |
Описание |
Проведение АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" следующих |
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости |
индивидуальная |
|
текущая/ |
развитие |
наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
ед. |
98 |
до 161 |
до 100 |
до 110 |
до 110 |
||
показатели |
||||||||
Количество |
ед. |
4 125 |
до 7 083 |
до 4 250 |
до 4 500 |
до 4 500 |
||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем |
тыс. |
1 000 000,0 |
5 000 000,0 |
8 000 000,0 |
5 500 000,0 |
5 500 000,0 |
||
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
ед. |
10 |
до 12 |
до 4 |
до 12 |
до 12 |
||
показатели |
||||||||
Стимулирование |
ед. |
123 |
до 144 |
до 40 |
до 120 |
до 120 |
||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Средний размер |
тыс. |
70 000,0 |
125 000,0 |
125 000,0 |
||||
объем |
тыс. |
700 000,0 |
1 500 000,0 |
500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
||
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в |
||||||||
показатели |
||||||||
Кредитование |
ед. |
8 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
|||
показатели |
||||||||
Кредитование |
ед. |
8 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
|||
показатели |
||||||||
объем |
тыс. |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства |
||||||||
показатели |
||||||||
Финансирование |
ед. |
до 8 |
||||||
показатели |
||||||||
Финансирование |
ед. |
до 8 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Насыщение |
||||||||
объем |
тыс. |
5 000 000,0 |
||||||
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
тыс. |
3 700 000 |
4 500 000 |
|||||
показатели |
||||||||
Кредитование |
голов |
20 000 |
25 000 |
|||||
показатели эффективности |
||||||||
Средний размер |
тыс. |
до 180,0 |
до 180,0 |
|||||
объем |
тыс. |
8200 000,0 |
||||||
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств |
||||||||
показатели |
||||||||
Усредненное |
ед. |
38 |
до 629 |
до 398 |
до 342 |
до 460 |
||
показатели |
||||||||
Обновление |
% |
0,04 |
0,35 |
0,27 |
0,23 |
0,31 |
||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Повышение |
||||||||
объем |
тыс. |
500 000,0 |
4 500 000,0 |
3 419 000,0 |
2 935 000,0 |
3 919 000,0 |
||
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также |
||||||||
показатели |
||||||||
Усредненное |
ед. |
до 10 562 |
до 10 211 |
до 117 |
||||
показатели |
||||||||
Удовлетворение |
% |
17,12 |
14,26 |
0,16 |
||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем |
тыс. |
15 481 000,0 |
65 000,0 |
81 000,0 |
||||
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной |
||||||||
показатели |
||||||||
Усредненное |
ед. |
47 |
до 92 |
до 45 |
до 45 |
до 31 |
||
показатели |
||||||||
Обновление |
% |
0,04 |
0,04 |
0,14 |
0,04 |
0,06 |
||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Закуп |
||||||||
объем |
тыс. |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и |
||||||||
показатели |
||||||||
Усредненное |
ед. |
3 |
до 10 |
до 7 |
до 7 |
до 6 |
||
показатели |
||||||||
Обновление |
% |
0,91 |
3,02 |
1,51 |
1,51 |
2,27 |
||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Увеличение |
||||||||
объем |
тыс. |
300 000,0 |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала |
||||||||
показатели |
||||||||
Строительство |
СМР % |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
Производствен- |
тыс. |
1,3 |
1,6 |
1,6 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
|
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
В результате |
||||||||
объем |
тыс. |
476 800,0 |
||||||
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) |
||||||||
показатели |
||||||||
Количество |
кол-во |
2 |
||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
тыс. |
1 000 000,0 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем |
тыс. |
1 000 000,0 |
||||||
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего |
||||||||
показатели |
||||||||
Объем |
тыс. |
до 150* |
||||||
показатели |
||||||||
Объем |
тыс. |
3 110 000,0* |
||||||
Примечание: |
||||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем |
тыс. |
2 110 000,0 |
||||||
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными |
||||||||
показатели |
||||||||
Строительство |
||||||||
- в Южно- |
Разра- |
1 |
||||||
- городе |
Разра- |
1 |
1 |
|||||
- в Мангистауской |
Разра- |
1 |
||||||
показатели |
||||||||
- в Южно- |
СМР % |
30 |
60 |
100 |
||||
- городе |
60 |
100 |
||||||
- в Мангистауской |
100 |
|||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Строительство |
||||||||
объем |
тыс. |
3 110 000,0** |
||||||
Примечание: |
||||||||
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением |
||||||||
показатели |
||||||||
Объем |
тонн/ |
34 200 |
до 40 000 |
до 11 454,6 |
до 68 850 |
до 79 225 |
||
Объем |
тонн/ |
до 3 700 |
до 735,7 |
до 6 020 |
до 6 020 |
|||
Объем хранения |
тонн/ |
до 6 000 |
до 6 000 |
|||||
показатели |
||||||||
Освоение |
га |
1 020 |
до 1 310 |
до 2 217 |
до 2 875 |
до 3 635 |
||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
В результате |
||||||||
объем |
тыс. |
800 000,0 |
500 000,0 |
2 000 000,0 |
||||
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством |
||||||||
показатели |
||||||||
Объем |
тыс. |
до 290 |
до 390 |
до 500 |
||||
показатели |
||||||||
Объем |
тыс. |
7 700 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Увеличение |
||||||||
объем |
тыс. |
7 700 000,0 |
2 500 000,0 |
3 000 000,0 |
||||
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса |
||||||||
показатели |
||||||||
Объем |
тонн/ |
до 16 200 |
||||||
Объем хранения |
тонн/ |
до 7 940 |
||||||
показатели |
||||||||
Освоение |
га |
до 650 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем |
тыс. |
500 000,0 |
||||||
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей |
||||||||
показатели |
||||||||
Закуп мяса и |
тонн |
2 614,0 |
до 2 512,1 |
|||||
Закуп шерсти |
тонн |
300,0 |
до 300 |
|||||
Закуп кожсырья |
тонн |
375,0 |
до 150,0 |
|||||
показатели |
||||||||
Удельный вес |
% |
1,2 |
1,96 |
|||||
Удельный вес |
% |
до 15 |
до 15 |
|||||
Объем экспорта |
тыс. м2 |
до 62,5 |
до 25 |
|||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
||||||||
объем |
тыс. |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||||
18. Развитие интенсивного животноводства |
||||||||
показатели |
||||||||
Финансирование |
ед. |
2 |
1 |
до 2 |
||||
Финансирование |
ед. |
до 2 |
||||||
Поддержка |
субъек- |
до 2 |
||||||
Финансирование |
субъек- |
1 |
до 2 |
|||||
показатели |
||||||||
Закуп |
голов |
до 1 655 |
до 1 000 |
|||||
Закуп поголовья |
голов |
до 7 000 |
до 1 550 |
до 7 000 |
||||
Закуп поголовья |
голов |
до 150 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
||||||||
объем |
тыс. |
3 000 000,0 |
1 300 000,0 |
|||||
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения |
||||||||
показатели |
||||||||
Объем |
тыс. |
до 1 665 |
||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
тыс. |
до 83,4 |
||||||
показатели |
||||||||
Увеличение объема |
||||||||
объем |
тыс. |
500 000,0 |
||||||
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных |
||||||||
показатели |
||||||||
Количество |
ед. |
3 750 |
1 875 |
до 3 750 |
1 875 |
|||
показатели |
||||||||
Прирост |
% |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
||||
показатели |
||||||||
Доля просроченной |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
показатели |
||||||||
Формирование |
||||||||
объем |
тыс. |
1 500 000,0 |
4 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования |
||||||||
показатели |
||||||||
Количество |
ед. |
2 488 |
1 250 |
625 |
625 |
625 |
||
показатели |
||||||||
Прирост |
% |
5,3 |
5,1 |
4,8 |
||||
показатели |
||||||||
Снижение |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
показатели |
||||||||
Формирование |
||||||||
объем |
тыс. тенге |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
||
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций |
||||||||
показатели |
||||||||
Создание |
ед. |
1 |
||||||
показатели |
||||||||
Количество |
3 |
3 |
3 |
|||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
||||||||
объем |
тыс. |
300 000,0 |
||||||
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие |
||||||||
показатели |
||||||||
Количество, |
ед. |
270 |
200 |
|||||
показатели |
||||||||
Доля, |
% |
0,13 |
0,24 |
|||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем |
тыс. |
4 000 000,0 |
||||||
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования |
||||||||
показатели |
||||||||
Количество, |
ед. |
до 100 |
||||||
показатели |
||||||||
Доля, |
% |
0,06 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
объем |
тыс. |
1 000 000,0 |
||||||
Всего объем |
тыс. |
5 976 800,0 |
35 410 000,0 |
50 900 000,0 |
18 000 000,0 |
18 000 000,0 |
";
в бюджетной программе 044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Проведение консалтинговых услуг" цифры "31" заменить цифрами "26";
в строке "Воспроизводство лесов" цифры "12 700" заменить цифрами "14 301";
в строке "показатели эффективности":
в строке "Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га" цифры "306,9" заменить цифрами "168,2";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 897 280,0" заменить цифрами "2 404 959,0";
таблицу бюджетной программы 047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная |
047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, |
|||||||
Описание |
Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных |
|||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Приобретение |
ед. |
93 900 |
65 050 |
28 400 |
65 050 |
65 050 |
||
- государственных |
88 902 |
62 500 |
31 700 |
62 500 |
62 500 |
|||
- удостоверений |
31 700 |
25 000 |
18 200 |
25 000 |
25 000 |
|||
- бланков |
10 482 |
3 450 |
1 000 |
3 450 |
3 450 |
|||
показатели |
||||||||
Оформлено |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя |
||||||||
- технических |
тен- |
118,12 |
280 |
280 |
280 |
280 |
||
- государственных |
1 189,15 |
1 189,15 |
1 220 |
1220 |
1220 |
|||
- удостоверении |
118,08 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- бланков |
16 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
Государственная |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
120 720,4 |
99 674,0 |
51 762,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
";
в бюджетной программе 050 "Поддержка страхования в растениеводстве":
в графе "2011 год":
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "100 000,0" заменить цифрами "1 203 295,0";
таблицу бюджетной программы 051 "Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции» |
|||||||
Описание |
Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество предприятий, участвующих в программе |
ед. |
43 |
30-40 |
20-30 |
30-40 |
30-40 |
||
показатели конечного результата |
||||||||
Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий |
% |
9,9 |
11,1 |
17,9 |
12,5 |
13,5 |
||
показатели качества |
||||||||
В результате увеличения количества предприятий, внедривших международные стандарты, доля произведенной ими продукции по отношению к общему объему произведенной продукции субъектами АПК составляет по: растительному маслу |
% |
30,0 |
34,0 |
38,0 |
39,0 |
40,0 |
||
молочной |
21,3 |
23,0 |
25,0 |
27,0 |
29,0 |
|||
мясной |
40,5 |
43,0 |
45,5 |
46,0 |
47,0 |
|||
зерну |
16,8 |
18,0 |
18,3 |
23,0 |
25,0 |
|||
муке |
15,7 |
17,5 |
17,7 |
22,0 |
23,0 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных субсидий на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП |
тенге |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
0,35 |
0,35 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
33 702,3 |
42 609,0 |
40 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
";
в бюджетной программе 052 "Диагностика заболеваний животных":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями МЭБ" цифры "47,76" заменить цифрами "46,9";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "6 804 682,0" заменить цифрами "6 730 226,0";
в бюджетной программе 053 "Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц":
в графе "2011 год":
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 641 188,0" заменить цифрами "3 628 243,0";
таблицу бюджетной программы 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных |
|||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Капитальный ремонт особо аварийных объектов |
кол-во |
12 |
13 |
22 |
2 |
1 |
||
показатели конечного результата |
||||||||
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелио-ративных сооружений |
% |
25 |
31 |
59,1 |
50 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведения ремонтных работ: - магистральных каналов и коллекторов |
тыс. тенге |
37 765,1 |
57 626,4 |
101 520,2 |
74 036,0 |
|||
- водохранилищ |
43 304,9 |
58 200,1 |
68 992,9 |
|||||
- гидроузлов |
47 731,0 |
59 573,4 |
191 686,8 |
|||||
- скважину вертикального дренажа |
19 520,5 |
13 397,3 |
13 397,3 |
|||||
Коэффициент полезного действия оросительных систем |
КПД |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
493 413,9 |
756 706,0 |
4 992 205,0 |
2 030 036,0 |
1 956 000,0 |
";
таблицу бюджетной программы 056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная |
056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной |
|||||||
Описание |
Проект направлен на повышение конкурентоспособности |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
з зависимости от |
индивидуально |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проектирование |
% |
60 |
30 |
|||||
Модернизация |
лабора- |
21 |
||||||
Обучение |
чел. |
80 |
70 |
|||||
Улучшение |
чел/мес |
2 |
3 |
|||||
Доработка 7 |
чел/мес |
1 |
||||||
Внедрение системы |
кол-во |
10 |
||||||
Обучение |
чел. |
583 |
Не менее 300 |
Не менее 100 12 |
Не менее 80 12 |
|||
Повышение |
чел. |
35 |
12 |
|||||
Повышение |
чел. |
40 |
||||||
Обучение по |
чел. |
100 |
||||||
Обучение |
чел. |
30 |
||||||
Международные |
чел. |
6 |
6 |
|||||
Семинар о ходе |
семинар |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Поддержка работы |
веб-сайт |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Поддержка работы |
система |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Обеспечение |
система |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Привлечение |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Привлечение |
чел. |
113 |
60 |
|||||
показатели |
||||||||
Оснащение |
лабора- |
21 |
||||||
Количество |
кол-во |
211 |
200 |
|||||
Модернизированы |
кол-во |
20 |
||||||
показатели |
||||||||
Доля качественно |
% |
57,9 |
65 |
|||||
Доля молодых |
% |
90 |
90 |
|||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
229 922 |
116 636 |
|||||
Средние затраты на |
3 016 |
3 924 |
2 990 |
|||||
Средние затраты на |
230,0 |
168,5 |
423,5 |
|||||
Средние затраты на |
26 325 |
|||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 603 317,0 |
1 060 281,0 |
1 340 258,0 |
934 743,0 |
";
в бюджетной программе 057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Количество аналитических отчетов" цифру "4" заменить цифрой "8";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "708 672,0" заменить цифрами "756 672,0";
в бюджетной программе 062 "Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна":
в графе "2011 год":
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "911 098,0" заменить цифрами "910 800,0";
в бюджетной программе 064 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов":
в графе "2011 год":
в строке "показатели эффективности":
в строке "Средняя стоимость обновления разделов Государственного водного кадастра" цифры "9 754" заменить цифрами "6 500";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "59 094,0" заменить цифрами "55 840,0";
в бюджетной программе 075 "Капитальные расходы государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам" цифры "1 077" заменить цифрами "1 129";
в строке "показатели эффективности":
в строке "- по материально-техническому оснащению" цифры "39 083,9" заменить цифрами "43 386,9";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "1 327 698,0" заменить цифрами "1 465 391,0";
таблицу бюджетной программы 083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная программа |
083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Реализация племенной |
||||||||
- КРС |
тыс. |
10,8 |
7,8 |
7,9 |
||||
- овец, свиней, |
тонн |
2 762,3 |
8 043,5 |
7 186,0 |
11 150,9 |
11 338,6 |
||
- семени быков |
тыс. |
157,1 |
208,5 |
268,6 |
288,9 |
|||
- племенного яйца |
тыс. |
7 904,0 |
7 560,0 |
9 641,8 |
6 957,5 |
7 444,6 |
||
- суточных цыплят |
тыс. |
30,0 |
473,2 |
2 863,5 |
3 064,0 |
|||
Содержание племенных |
||||||||
- племенных лошадей в ТОО "Казак тулпары" |
голов |
257 |
265 |
277 |
287 |
297 |
||
- племенных быков- |
голов |
70 |
72 |
80 |
90 |
90 |
||
- закуп племенного |
голов |
10 979 |
||||||
Показатели конечного |
||||||||
Удельный вес |
% |
6,2 |
7,5 |
8,0 |
7,2 |
9,5 |
||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Продуктивность |
||||||||
- удой на 1 корову |
кг |
2 233 |
2 450 |
2 272 |
2 300 |
2 325 |
||
- настриг шерсти с 1 овцы (средний) |
кг |
2,8 |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
||
- яйценоскость 1 |
шт. |
217 |
208 |
218 |
220 |
225 |
||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
2 497 397,0 |
3 429 554,0 |
5 080 349,0 |
4 384 723,0 |
4 479 677,0 |
";
в бюджетной программе 086 "Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства":
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков" цифры "3 000 000,0" заменить цифрами "588 000,0";
в строке "показатели конечного результата":
в строке "Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта" цифру "6" заменить цифрой "1";
в строке "показатели эффективности":
в строке "Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами" цифры "400" заменить цифрами "14";
в строке "Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика" цифры "7 500,0" заменить цифрами "42 000,0";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 000 000,0" заменить цифрами "588 000,0";
таблицу бюджетной программы 088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная |
088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
|||||||
Описание |
Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
Субсидируемый |
||||||||
- мясо |
тыс. |
79,7 |
74,5 |
115,6 |
146,3 |
146,3 |
||
- шерсть |
тыс. |
0,9 |
0,9 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
||
- молоко |
тыс. |
170,7 |
166,7 |
204,9 |
155,4 |
155,4 |
||
- товарное яйцо |
тыс. |
1 461,6 |
1 389,5 |
1 999,9 |
1 931,4 |
1 931,4 |
||
показатели |
||||||||
Увеличение |
||||||||
- мясо |
тыс. |
896,3 |
950,0 |
976,0 |
1 015,0 |
1 065,0 |
||
- молоко |
тыс. |
5 303,9 |
5 800,0 |
5 529,0 |
5 650,0 |
5 820,0 |
||
- товарное яйцо |
тыс. |
3 306,4 |
3 150,0 |
4 033,0 |
4 100,0 |
4 300,0 |
||
Увеличение |
||||||||
- мяса |
% |
20,6 |
21 |
25,0 |
24,0 |
26,0 |
||
- молока |
10,1 |
11 |
10,7 |
11,5 |
12,5 |
|||
- яйца |
59,0 |
57 |
66,4 |
68,6 |
70,8 |
|||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Удельный вес |
% |
|||||||
- молоко и |
90,3 |
93 |
93 |
94 |
95 |
|||
- мясо птицы |
35 |
55 |
49 |
56 |
65 |
|||
- пищевое яйцо |
87 |
91 |
93 |
93 |
95 |
|||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
11 666 580,0 |
13 130 000,0 |
18 839 255,0 |
13 657 666,0, |
13 657 666,0 |
"
в бюджетной программе 094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов":
графу 2 строки "Бюджетная программа" изложить в следующей редакции:
"094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов";
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья" цифры "4 823" заменить цифрами "4 570";
в строке "показатели конечного результата":
в строке "Удельный вес специалистов социальной сферы получивших бюджетный кредит на получения жилья к потребности в данных специалистах" цифры "87,8" заменить цифрами "83,1";
в строке "показатели эффективности":
в строке "Размер бюджетного кредита на одного специалиста" цифры "952 560,0" заменить цифрами "2 268 000,0";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "4 595 161,0" заменить цифрами "4 372 586,0";
в бюджетной программе 095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов":
графу 2 строки "Бюджетная программа" изложить в следующей редакции:
"095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов";
в графе "2011 год":
в строке "показатели прямого результата":
в строке "Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия» цифры "5 127" заменить цифрами "6 773";
в строке "Возмещение операционных услуг Поверенного (агента)» цифры "244 678" заменить цифрами "238 564";
в строке "показатели конечного результата":
в строке "Удельный вес специалистов социальной сферы получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах" цифры "93,3" заменить цифрами "100,0";
в строке "объем бюджетных расходов" цифры "788 188,0" заменить цифрами "956 176,0";
дополнить бюджетной программой 204 "Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна" следующего содержания:
"
Бюджетная |
204 "Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте |
|||||||
Описание |
Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели |
||||||||
поставка зерна на |
тыс. тонн |
833,3 |
||||||
показатели |
||||||||
доля зерна, по |
% |
100 |
||||||
показатели |
||||||||
показатели |
||||||||
Размер возмещения |
тенге |
6 000 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
5 000 000,0 |
";
в подразделе "Свод бюджетных расходов":
в графе "2011 год":
цифры "313 245 800,0", "196 892 744,0" и "116 353 056,0" заменить соответственно цифрами "340 806 079,0", "203 967 461,0" и "136 838 618,0".
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов