Об областном бюджете на 2005 год

Решение Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 21 декабря 2004 года N 1801

      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным  Кодексом  Республики Казахстан и  Законом  Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат  РЕШИЛ:  

      1. Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах: 
      1) доходы - 26 749 307 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 22 739 431 тысяча тенге;
      неналоговым поступлениям - 38 130 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 34 430 тысяч тенге;
      поступлениям официальных трансфертов - 3 937 316 тысяч тенге;
      2) затраты - 28 058 596 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - 1 309 289 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - 75 028 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 10 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 85 028 тысяч тенге; 
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 350 870 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов - 354 300 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 3 430 тысяч тенге;
      6) дефицит бюджета - 1 585 131 тысяча тенге; 
      7) финансирование дефицита бюджета - 1 585 131 тысяча тенге. <*>
      Сноска: В пункт 1 внесены изменения - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года  N 10/148 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 , решением областного маслихата от 28 сентября 2005 года  N 12/211 , решением областного маслихата от 6 декабря 2005 года  N 13/230 .             

      2. Установить на 2005 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
     1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты: 
Бейнеускому, Каракиянскому, Мангистаускому, 
Тупкараганскому районам                        - 100 процентов;
городу Актау                                   - 4,5 процента;
городу Жанаозен                                - 5,8 процента;  <*>
     2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты: 
Бейнеускому, Каракиянскому, Мангистаускому, 
Тупкараганскому районам, городам Актау и Жанаозен - 100 процентов;
     3) Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам: 
Бейнеускому, Каракиянскому, Мангистаускому, 
Тупкараганскому районам, городам Актау и Жанаозен - 100 процентов; 
     4) Социальный налог:
Бейнеускому, Каракиянскому, Мангистаускому, 
Тупкараганскому районам                         - 100 процентов;
городу Актау                                    - 5,6 процента;
городу Жанаозен                                 - 6,3 процента;  <*>  
      Сноска: В пункт 2 внесены изменения - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 , решением областного маслихата от 28 сентября 2005 года  N 12/211 , решением областного маслихата от 6 декабря 2005 года  N 13/230 .     

       

3. Установить бюджетные изъятия из нижестоящих бюджетов в областной бюджет в сумме 1 412 929 тысяч тенге, в том числе:
Каракиянский район                                        586 576 тысяч тенге;
Тупкараганский район                                      826 353 тысяч тенге.

       

4. Принять к сведению, что бюджетные изъятия, подлежащие перечислению в республиканский бюджет, осуществляются из областного бюджета в сумме 15 989 138 тысяч тенге.

       

5. Установить на 2005 год размер субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет Мангистауского района, в сумме 173 068 тысячи тенге.
     5-1. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах: 
     38 077 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных организаций образования; 
     18 685 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования; 
     7 492 тысяч тенге - на обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническими и компенсаторными средствами; 
     5 267 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения; 
     89 755 тысяч тенге - на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов;   <*>
     8 140 тысяч тенге - на материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне;
     12 228 тысяч тенге - на оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 
     1 299 тысяч тенге - на обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны один раз в год железнодорожным транспортом по странам СНГ;
     10 023 тысяч тенге - на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий; 
     231 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций. 
     30738 тысяч тенге - на увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местного исполнительного органа;
     9706 тысяч тенге - на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местного исполнительного органа.
     Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 5.      
     5-2. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 110 669 тысячи тенге, в том числе:
     6 322 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
     5 000 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
     74 121 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования; 
     17 881 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования;
     3 345 тысяч тенге - на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областном институте повышения квалификации педагогических кадров;
     4 000 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы областного института повышения квалификации педагогических кадров.
     Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 6.  
     5-3. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 202 204 тысячи тенге, в том числе:
     4 373 тысячи тенге - на возмещение расходов по увеличению стоимости обучения по среднему профессиональному образованию в рамках государственного заказа;
     9 120 тысяч тенге - на повышение квалификации и переподготовку медицинских кадров, а также менеджеров в области здравоохранения;
     15 805 тысяч тенге - на лекарственное обеспечение детей до 5-ти летнего возраста;
     23 953 тысячи тенге - на обеспечение беременных железо- и йодсодержащими препаратами;
     19 909 тысяч тенге - на осуществление профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан; 
     129 044 тысячи тенге - на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне.
     5-4. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие малых городов с депрессивной экономикой для реализации Программы развития малых городов на 2004-2006 годы в сумме 30 000 тысяч тенге согласно приложению 7.
     5-5. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты на развитие социальной инфраструктуры села в рамках реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы в сумме 704 982 тысяч тенге, в том числе: <*>
     на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения аульных (сельских) населенных пунктов - 73 192 тысячи тенге; <*>
     на строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности - 468 020 тысяч тенге;
     на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельской) местности - 163 770 тысяч тенге.
     Распределение указанных сумм в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 8. 
     5-6. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые трансферты на развитие на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 393 750 тысяч тенге.
     Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 9.  
     5-7. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены средства на кредитование строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации жилищной политики в сумме 500 000 тысяч тенге  согласно приложению 10.
     5-8. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов из областного бюджета в сумме 284 356 тысяч тенге, в том числе:
     на развитие объектов образования - 145 000 тысяч тенге; 
     на развитие системы водоснабжения - 60 110 тысяч тенге; 
     на развитие благоустройства - 15 000 тысяч тенге; 
     на развитие объектов коммунального хозяйства - 22 000 тысяч тенге; 
     на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 3 500 тысяч тенге. 
     для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и участникам локальных войн в Афганистане - 14 046 тысяч тенге;
     на развитие транспортной инфраструктуры - 5 000 тысяч тенге;
     для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой отечественной войны - 6 800 тысяч тенге;
     2 300 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
     на развитие теплоэнергетической системы - 20 600 тысяч тенге.  
     Распределение указанных сумм в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 11.      
      5-9. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 846 659 тысяч тенге.
     Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 12
      5-10. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены трансферты на текущие затраты Тупкараганскому району в сумме 9 400 тыс. тенге.  <*>          
      Сноска: В пункт 5 внесены изменения - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года  N 10/148 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 , и дополнено пунктом 5-10.- решением областного маслихата от 28 сентября 2005 года  N 12/211 , решением областного маслихата от 6 декабря 2005 года  N 13/230 .                           

       

6. Предоставить право:
     на бесплатный и льготный проезд гражданам, проживающим в Мангистауской области и направляемым на консультацию, обследование и лечение в республиканские лечебно - профилактические центры согласно Порядку, который необходимо утвердить постановлением акимата области; 
     на бесплатный или льготный проезд больным туберкулезом, направляемым на поддерживающее лечение в областной противотуберкулезный санаторий "Тущибек" и республиканские противотуберкулезные санатории согласно Правилам, утвержденным постановлением акимата области; 
     на установление ежемесячных дополнительных надбавок на уход к государственным пособиям одиноким инвалидам 1 и 2 группы, нуждающимся в посторонней помощи в размере одного месячного расчетного показателя;
     на приобретение топлива специалистам государственных организаций здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности и в поселках городского типа, на которых распространяются действия законов Республики Казахстан "О приоритетности развития аула (села) и агропромышленного комплекса в Республике Казахстан" и "О системе здравоохранения"  в размере, определяемом решениями маслихатов районов и городов;
     на возмещение транспортных расходов, связанных с разъездным характером деятельности  в общественном транспорте, медицинским  работникам здравоохранения, согласно Правилам, утвержденным постановлением акимата области. 

       

7. Предусмотреть в областном бюджете на 2005 год средства на кредитование малого предпринимательства в сумме  50 000 тысяч тенге.

       

8. Установить, что с 1 января 2005 года прекращаются требования местного исполнительного органа области к АО "Бирлик", ликвидированному в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по директивному кредиту, выданному под гарантию местного исполнительного органа, в сумме 27954 тыс. тенге.

       

9. Утвердить резерв акимата области в сумме 42 720 тысяч тенге, в том числе:
     чрезвычайный резерв - 4 700 тысяч тенге;
     резерв на неотложные затраты - 38 020 тысяч тенге, в том числе 1 000 тысяч тенге по исполнению обязательств исполнительных (государственных) органов по решениям судов;
      <*>          
      Сноска: В пункт 9 внесены изменения - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года  N 10/148 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 , решением областного маслихата от 28 сентября 2005 года  N 12/211 , решением областного маслихата от 6 декабря 2005 года  N 13/230 .              

       

10. Утвердить перечень бюджетных программ развития областного бюджета, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 2.

       

11. Утвердить перечень областных бюджетных программ, неподлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2005 год, согласно приложению 3.
     Установить, что в процессе исполнения бюджетов районов и городов на 2005 год не подлежат секвестру бюджетные программы районов и городов согласно приложению 4.

     Председатель сессии                                       Секретарь
                                                              областного маслихата          

    Приложение 1             
                                                  к решению областного маслихата   
                                               "Об областном бюджете на 2005 год"
                                               от 8 декабря 2004 года N 8/126  <*>  

       Сноска: в новой редакции - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года  N 10/148 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 , решением областного маслихата от 28 сентября 2005 года  N 12/211 , решением областного маслихата от 6 декабря 2005 года  N 13/230 .                                         

                   ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД                                                       (тыс тенге)  

 

Кат.

Кл

Пдк

Спк

Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет

Отклонение

 

 

 

 

I.  ДОХОДЫ

26432799

26749307

316508

1

  

 

 

H АЛОГОВЫЕ   ПОСТУПЛЕ H ИЯ

22427071

22739431

312360

 

01

 

 

Подоходный   налог  

6 695065

6 866314

171249

 

 

2

 

Индивидуальный подоходный налог

6695 065

6 866314

171249

 

 

 

01

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

6695065 

6866314 

171249 

 

03

 

 

Социальный   налог

15086680

15215431

128751

 

 

1

 

Социальный налог

15086680

15215431

128751

 

 

 

01

Социальный налог 

15086680 

15215431 

128751 

 

05

 

 

Внутренние   налоги   на   товары работы   и   услуги

645 326

657 686

12360

 

 

3

 

Поступления за использо-
вание природных и других
ресурсов

645 326

657 686

12 360

2

 

 

 

H Е H АЛОГОВЫЕ   ПОСТУПЛЕ H ИЯ

34 325

38 130

3 805

 

01

 

 

Доходы   от   гос.   собственности

33 397

36 970

3 573

 

 

1

 

Поступления части чистого дохода государственых предприятий

1 500

1 511

11

 

 

 

02

Поступления части чистого дохода коммунальных государственых предприятий

 1 500 

 1 511 

 11 

 

 

3

 

Дивиденды на государствен-
ные пакеты акций, находя-
щиеся в государственной
собственности

9 415

10 677

1 262

 

 

 

02

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности

 9 415 

 10 677 

 1262 

 

 

5

 

Доходы от аренды имущест-
ва, находящегося в госу-
дарственной собственности

17 600

19 900

2 300

 

 

 

04

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности

 17 600 

 19 900 

 2300 

 

 

7

 

Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам,
выданным из государствен-
ного бюджета

4 882

4 882

0

 

 

 

06

Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета банкам-заемщикам

 4 882 

 4 882 

 0 

 

03

 

 

Поступления   денег от проведения государ-ных закупок организуемых
г осударственными
учреждениями финансируемыми   из   государственного   бюджета

47

83

36

 

 

1

 

Поступления денег от проведения государственных
закупок, организуемых го-
сударственными учреждения-
ми, финансируемыми из го-
сударственного бюджета

47

83

36

 

 

 

02

Поступления денег от проведения государствен-
ных закупок, организуемых государственными учреж-
дениями, финансируемыми из местного бюджета

 47 

 83 

 36 

 

04

 

 

Штрафы пеня санкции взыскания налагаемые   государственными   учреж-
дениями финансируемыми
из   государственного   бюджета а   также   содержащимися   и   финансируемыми из бюд-
жета  ( сметы   расходов Национального   Банка   Республики   Казахстан

881

1 077

196

 

 

1

 

Штрафы, пеня, санкции,
взыскания, налагаемые го-
сударственными учреждения-
ми, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Рес-
публики Казахстан

881

1 077

196

 

 

 

12

 Поступления   удержаний   из   заработной   платы   осужденных   к   исправительным   работам 

 381 

 577 

 196 

  

 

 

14

 Прочие   штрафы ,  пени ,  санкции ,  взыскания ,  налагаемые   государственными   учреждениями ,  финансируемыми   из   местного   бюджета 

 500 

 500 

 0 

 

 

 

 

  

 

 

 

3

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ   ОТ   ПРОДАЖИ   ОСНОВНОГО   КАПИТАЛА

33 900

34 430

530

 

01

 

 

Продажа   государственного   имущества закрепленного   за   государственными   учреждениями

33 900

34 430

530

 

 

1

 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

33 900

34 430

530

 

 

 

02

 Поступления   от   продажи   имущества ,  закрепленного   за   государственными   учреждениями ,  финансируемыми   из   местного   бюджета 

 33 900 

 34 430 

 530 

 

 

 

 

  

 

 

 

4

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ    ОФИЦИАЛЬНЫХ    ТРАНСФЕРТОВ

3937503

3937316

-187

 

01

 

 

Трансферты   из   нижестоящих   органов   государственного   управления

1418001

1417411

-590

 

 

2

 

Трансферты из районных   (городских) бюджетов

1418 001

1417411

-590

 

 

 

01

 Бюджетные   изъятия 

 1412929 

 1412929 

 0 

  

 

 

02

 Возврат   целевых   трансфертов 

 5 072 

 4 482 

 -590 

 

02

 

 

Трансферты   из   вышестоящих   органов   государственного   управления

2519502

2519905

403

 

  

1

 

Трансферты из республиканского бюджета

2519 502

2519905

403

 

  

 

01

 Целевые    текущие   трансферты 

1375838 

 1391173 

15335 

  

  

 

02

 Целевые   трансферты   на   развитие 

 1143664 

 1128732 

-14932 

 

  

 

 

  

  

  

  

Фгр

Адм

Пр

Ппр

Наименование

Утвержденный   бюджет

Уточненный   бюджет

Отклонение

 

  

 

 

І I.  ЗА   Т   Р   А   Т   Ы

28019958

28058596

38638

01

  

 

 

Государственные   услуги   общего   характера

337 281

327 281

-10000

 

110

 

 

Аппарат маслихата 

26 592

26 592

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности маслихата области

26 592

26 592

0

 

  

 

003

 Аппараты   местных   органов 

 24 392 

 23 532 

 -860 

  

  

 

009

 Материально - техническое   оснащение   государственных   органов 

 2 200 

 3 060 

 860 

 

120

 

 

Аппарат акима 

239 568

229 568

-10000

 

  

001

 

Обеспечение деятельности акима области

239 568

229 568

-10000

 

  

 

003

 Аппараты   местных   органов 

208 519 

198 519 

-10000 

  

  

 

009

 Материально - техническое   оснащение   государственных   органов 

 31 049 

 31 049 

 0 

 

257

 

 

Департамент  финансов 

37 373

37 373

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента            (Управления) финансов

34 273

34 273

0

 

  

 

003

 Аппараты   местных   органов 

 26 513 

 26 073 

 -440 

  

  

 

007

 Повышение   квалификации   государственных   служащих 

 60 

 0 

 -60 

  

  

 

009

 Материально - техническое   оснащение   государственных   органов 

 7 700 

 8 200 

 500 

  

  

003

 

 Организация   работы   по   выдаче   разовых   талонов   и   обеспечение   полноты   сбора   сумм   от   реализации   разовых   талонов 

 0 

 0 

 0 

 

  

009

 

Организация приватизации коммунальной собственности

3 100

3 100

0

 

  

004

 

 Учет ,  хранение ,  оценка   и   реализация   имущества ,  поступившего   в   коммунальную   собственность 

 

 

 0 

 

258

 

 

Департамент  экономики и бюджетного планирования 

33 748

33 748

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента            (Управления) экономики и бюджетного планирования

33 748

33 748

0

 

  

 

003

 Аппараты   местных   органов 

 30 528 

 29 643 

 -885 

  

  

 

007

 Повышение   квалификации   государственных   служащих 

 60 

 45 

 -15 

  

  

 

009

 Материально - техническое   оснащение   государственных   органов 

 3 160 

 4 060 

 900 

 

  

 

 

  

  

  

 

02

  

 

 

Оборона

45 293

44 385

-908

 

250

 

 

Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций 

45 293

44 385

-908

 

  

003

 

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 506

2 506

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента            (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций 

8 805

8 870

65

 

  

004

 

Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

10 000

10 000

0

 

  

005

 

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

4 736

3 763

-973

 

  

006

 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

19 246

19 246

0

 

  

 

 

  

  

  

 

03

  

 

 

Общественный   порядок безопасность правовая судебная уголовно - исполнительная   деятельность

908 514

924 794

16280

 

252

 

 

Управление внутренних дел 

908 514

924 794

16 280

 

  

001

 

Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета

844 898

861 178

16 280

 

  

 

 

  

  

  

 

04

  

 

 

Образование

1719017

1721302

2 285

 

260

 

 

Управление  физической культуры и спорта 

157 308

157 908

600

 

  

006

 

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

157 308

157 908

600

 

261

 

 

Департамент образования 

868 561

870 246

1 685

 

  

003

 

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

149 904

149 904

0

 

  

004

 

Информатизация системы среднего образования 

57 834

55 164

-2 670

 

  

005

 

Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования

9 000

9 100

100

 

  

006

 

Общеобразовательное обучение  одаренных детей в специализированных организациях образования

30 494

28 544

-1 950

 

  

007

 

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба

36 552

37 302

750

 

  

008

 

Начальное профессиональное образование 

145 544

149 369

3 825

 

  

009

 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

239 723

241 353

1 630

 

  

010

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров 

30 186

30 186

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента           (Управления) образования

25 008

25 008

0

 

  

017

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования

38 077

38 077

0

 

  

018

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

18 685

18 685

0

 

  

019

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования

6 251

6 251

0

 

  

020

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования

2 300

2 300

0

 

  

021

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования

66 984

66 984

0

 

266

 

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

613 020

613 020

0

 

  

016

 

Развитие объектов образования

468 020

468 020

0

 

  

017

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

145 000

145 000

0

 

253

 

 

Департамент  здравоохранения

53 506

53 506

0

 

  

002

 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием  

42 086

42 086

0

 

  

003

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров 

11 420

11 420

0

 

  

 

011

 Реализация   программы   за   счет   официальных   трансфертов   из   республиканского   бюджета 

 9 120 

 9 120 

 0 

  

  

 

015

 Реализация   программы   за   счет   средств   местного   бюджета 

 2 300 

 2 300 

 0 

 

252

 

 

Управление внутренних дел 

26 622

26 622

0

 

  

007

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров

26 622

26 622

0

 

  

 

 

  

  

  

 

05

  

 

 

Здравоохранение

5093967

5127382

33415

 

253

 

 

Департамент здравоохранения 

4 606 177

4623592

17 415

 

  

004

 

Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

2056 858

2 077297

20 439

 

  

005

 

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

75 581

75 581

0

 

  

006

 

Охрана материнства и детства

42 919

42 919

0

 

  

007

 

Пропаганда здорового образа жизни  

12 352

12 352

0

 

  

008

 

Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний

124 595

139 930

15 335

 

  

009

 

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

893 578

880 288

-13290

 

  

010

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

1163 163

1 158094

-5 069

 

  

011

 

Оказание скорой и неотложной помощи

168 384

168 384

0

 

  

012

 

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

23 475

23 475

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента           (Управления) здравоохранения

25 753

25 753

0

 

  

013

 

Проведение патологоанатомического вскрытия

5 799

5 799

0

 

  

014

 

 Развитие   объектов   здравоохранения 

 0 

 0 

 0 

 

  

016

 

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

13 720

13 720

0

 

266

 

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

281 955

281 955

0

 

269

 

 

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

205 835

221 835

16 000

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора

70 386

70 386

0

 

  

002

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

135 449

151 449

16 000

 

  

 

 

  

  

  

 

06

  

 

 

Социальная   помощь   и   социальное   обеспечение

329 790

333 087

3 297

 

256

 

 

Департамент координации занятости и социальных программ

224 500

224 500

0

 

  

002

 

Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

114 712

114 712

0

 

  

003

 

Социальная поддержка инвалидов 

31 458

31 458

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ

35 428

35 428

0

 

  

006

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

33 074

33 074

0

 

  

008

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий

7 734

7 734

0

 

  

009

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций

231

231

0

 

  

010

 

Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны 

1 299

1 299

0

 

  

011

 

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

564

564

0

 

261

 

 

Департамент образования

105 290

108 587

3 297

 

  

015

 

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

105 290

108 587

3 297

 

  

 

 

  

  

  

 

07

  

 

 

Жилищно - коммунальное   хозяйство

1 636808

1 621876

-14932

 

266

 

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

1636 808

1 621876

-14932

 

  

004

 

Газификация населенных пунктов

564 324

564 324

0

 

  

005

 

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

500 000

500 000

0

 

  

006

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

397 250

397 250

0

 

  

007

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

148 234

133 302

-14 932

 

  

008

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

22 000

22 000

0

 

  

009

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов

5 000

5 000

0

 

  

 

 

  

  

  

 

08

  

 

 

Культура спорт туризм   и   информационное   пространс тво

703 672

719 782

16110

 

262

 

 

Управление культуры

233 759

233 759

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры

13 010

13 010

0

 

  

003

 

Поддержка культурно-досуговой работы

33 437

33 437

0

 

  

005

 

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

90 720

90 720

0

 

  

007

 

Поддержка театрального и музыкального искусства

77 419

77 419

0

 

  

008

 

Обеспечение функционирования областных библиотек

19 173

19 173

0

 

266

 

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

52 302

54 302

2 000

 

  

021

 

Развитие объектов культуры

52 302

54 302

2 000

 

260

 

 

Управление физической культуры и спорта 

275 771

285 941

10 170

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта 

11 487

11 487

0

 

  

003

 

Проведение спортивных соревнований на областном уровне 

94 324

95 624

1 300

 

  

004

 

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях

169 960

178 830

8 870

 

259

 

 

Отдел архивов и документации 

28 279

28 279

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Управления  (Отдела) архивов и документации

3 808

3 808

0

 

  

002

 

Обеспечение сохранности архивного фонда

24 471

24 471

0

 

263

 

 

Департамент внутренней политики 

95 523

101 463

5 940

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики

30 190

32 190

2 000

 

  

002

 

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

48 000

51 940

3 940

 

  

003

 

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

17 333

17 333

0

 

264

 

 

Управление по развитию языков 

8 150

8 150

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Управления по развитию языков

6 150

6 150

0

 

  

002

 

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

2 000

2 000

0

 

265

 

 

Департамент предпринимательства и промышленности 

9 888

7 888

-2 000

 

  

005

 

Регулирование туристской деятельности

9 888

7 888

-2 000

 

  

 

 

  

  

  

 

09

  

 

 

Топливно - энергетический   комплекс   и   недропользование  

20 600

20 600

0

 

266

 

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

20 600

20 600

0

 

  

010

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

20 600

20 600

0

 

  

 

 

  

  

  

 

10

  

 

 

Сельское водное лесное рыбное   хозяйство особоохраняемые   пр иродные   территории охрана   окружающей   среды   и   животного   мира земельные   отношения

204 758

204 758

0

 

255

 

 

Управление сельского хозяйства 

16 300

16 300

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства

16 300

16 300

0

  

  

003

 

 Кредитование   сельхозтоваропроизводителей 

 0 

 0 

 0 

  

  

006

 

 Развитие   объектов   сельского   хозяйства 

 0 

 0 

 0 

 

266

 

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

16 200

16 200

0

 

  

024

 

Развитие объектов сельского хозяйства

16 200

16 200

0

 

254

 

 

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

163 113

163 113

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования

12 917

12 917

0

 

  

005

 

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

16 196

16 196

0

 

  

008

 

Проведение мероприятий по охране окружающей среды 

134 000

134 000

0

 

251

 

 

Управление земельных отношений 

9 145

9 145

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Управления земельных отношений

9 145

9 145

0

 

  

 

 

  

  

  

 

11

  

 

 

Промышленность архитектурная градостроительная   и   строительная   деятельность

28 639

26 639

-2000

 

266

 

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

20 690

18 690

-2 000

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) архитектуры, градостроительства и строительства

13 690

13 690

0

 

  

108

 

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных  бюджетных инвестиционных проектов (программ)

7 000

5 000

-2 000

 

267

 

 

Управление государственного архитектурно-строительного контроля 

7 949

7 949

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля

7 949

7 949

0

 

  

 

 

  

  

  

 

12

  

 

 

Транспорт   и   коммуникации

216 408

221 708

5 300

 

268

 

 

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

216 408

221 708

5 300

 

  

001

 

Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

11 408

11 408

0

 

  

003

 

Обеспечение функционирования автомобильных дорог 

200 000

205 300

5 300

 

  

007

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

5 000

5 000

0

 

  

 

 

  

  

  

 

13

  

 

 

Прочие

597 939

588 320

-9619

 

257

 

 

Департамент финансов 

507 195

498 126

-9 069

 

  

012

 

 Резерв   местного   исполнительного   органа   области   на   покрытие   кассового   разрыва   бюджетов   районов  ( городов   областного   значения ) 

 0 

 0 

 0 

 

  

013

 

Резерв местного исполнительного органа области  на неотложные затраты

41 789

38 020

-3 769

 

  

014

 

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

10 000

4 700

-5 300

 

  

015

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий

455 406

455 406

0

 

265

 

 

Департамент  предпринимательства и промышленности 

48 318

47 768

-550

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента            (Управления) предпринимательства и промышленности

34 168

34 168

0

 

  

003

 

Поддержка предпринимательской деятельности

14 150

13 600

-550

 

266

 

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства 

30 000

30 000

0

 

  

012

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой

30 000

30 000

0

 

270

 

 

Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции 

12 426

12 426

0

 

  

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции

12 426

12 426

0

 

  

 

 

  

  

  

 

15

  

 

 

Официальные   трансферты

16177272

16176682

-590

 

257

 

 

Департамент финансов 

16177272

16176682

-590

 

  

005

 

Трансферты из местных бюджетов

9 400

9 400

0

 

  

006

 

Бюджетные изъятия

15989138

15989138

0

 

  

007

 

Субвенции

173 068

173 068

0

 

  

011

 

Возврат целевых трансфертов

5 666

5 076

-590

 

  

 

 

  

  

  

 

ІІІ ОПЕРАЦИОННОЕ   САЛЬДО

-1587159

-1309289

277870

 

  

 

 

  

  

  

 

IV.  ЧИСТОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   КРЕДИТОВАНИЕ

-75 028

-75 028

0

 

  

 

 

Бюджетные   кредиты

10 000

10 000

0

13

  

 

 

Прочие

10 000

10 000

0

 

265

 

 

Департамент предпринимательства и промышленности 

10 000

10 000

0

 

  

004

 

Кредитование для развития малого предпринимательства 

10 000

10 000

0

5

  

 

 

Погашение   бюджетных   кредитов

85 028

85 028

0

 

01

 

 

Погашение бюджетных кредитов

85 028

85 028

0

 

  

1

 

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

85 028

85 028

0

 

  

 

 

 

  

  

 

V.  САЛЬДО   ПО   ОПЕРАЦИЯМ   С   ФИНАНСОВЫМИ   АКТИВАМИ

73 000

350 870

277870

 

  

 

 

Приобретение   финансовых   активов

73 000

354 300

281300

 

120

 

 

Аппарат акима

23 000

41 800

18 800

 

  

006

 

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

23 000

41 800

18 800

 

265

 

 

Департамент  предпринимательства и промышленности 

50 000

312 500

262500

 

  

008

 

Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана"

50 000

312 500

262500

6

  

 

 

Поступления   от   продажи    ф инансовых   активов   государства

0

3 430

3 430

 

01

 

 

Поступления от продажи финансовых активов государства 

0

3 430

3 430

 

  

1

 

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0

3 430

3 430

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

VI.  ДЕФИЦИТ   БЮДЖ ЕТА

-1585131

-1585131

0

 

  

 

 

 

 

 

 

VII.  ФИНАНСИРОВАНИЕ   ДЕФИЦИТА   БЮДЖЕТА

1585131

1585131

0

 

 

Приложение 2
                                            к решению областного маслихата
                                               "Об областном бюджете на 2005 год"
                                                 от 8 декабря 2004 года N 8/126 <*>  

      Сноска: Приложение 2 в новой редакции - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года  N 10/148 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 , решением областного маслихата от 28 сентября 2005 года  N 12/211 .              

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

Фгр

Адм

Пр

Наименование

 

 

 

Инвестиционные проекты

04

 

 

Образование

 

261

 

Департамент образования

  

  

004

Информатизация системы среднего образования 

  

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

  

  

016

Развитие объектов образования

  

  

017

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

 

 

 

  

05

 

 

Здравоохранение

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

 

 

019

Развитие объектов здравоохранения

 

 

 

  

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

 

 

004

Газификация населенных пунктов

  

  

005

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

  

  

006

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

  

  

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

  

  

008

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

  

  

009

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов

 

 

 

  

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

  

 260 

 

 Управление физической культуры и спорта области 

  

  

 002 

 Развитие объектов спорта 

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

 

 

021

Развитие объектов культуры

 

 

 

  

09

  

 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование 

  

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

  

  

010

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

  

  

 

  

10

  

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

  

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

  

  

 003 

 Кредитование сельхозтоваропроизводителей 

  

  

024

Развитие объектов сельского хозяйства

 

 

 

  

12

 

 

Транспорт и коммуникации

 

268

 

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

 

 

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

 

 

 

  

13

 

 

Прочие

 

265

 

Департамент предпринимательства и промышленности

 

 

004

Кредитование для развития малого предпринимательства 

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

 

 

012

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой

 

 

 

  

 

 

 

Инвестиционные программы

 

 

 

 

4

 

 

Образование

 

261

 

Департамент образования

 

 

009

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

 

253

 

Департамент  здравоохранения

 

 

002

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием  

 

 

 

  

13

 

 

Прочие

  

120

 

Аппарат акима

  

  

006

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

  

265

 

Департамент предпринимательства и промышленности

  

  

008

Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана"

 

 Приложение 3
                                                       к решению областного маслихата
                                                "Об областном бюджете на 2005 год"
                                                      от 8 декабря 2004 года N 8/126

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

Фгр

Адм

Пр

Наименование

 

 

 

  

4

 

 

Образование

 

261

 

Департамент образования

 

 

003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

 

 

006

Общеобразовательное обучение  одаренных детей в специализированных организациях образования

 

 

 

  

5

 

 

Здравоохранение

 

253

 

Департамент здравоохранения

 

 

010

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

                                                                  

Приложение 4          
                                                      к решению областного маслихата
                                                     "Об областном бюджете на 2005 год"
                                                       от 8 декабря 2004 года N 8/126

        ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В
       ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ НА 2005 ГОД

Фгр

Адм

Пр

Наименование

4

 

 

Образование

 

454

 

Отдел образования и спорта

 

 

008

Общеобразовательное обучение

 

Приложение 5             
к решению областного маслихата    
от 8 февраля 2005 года N 9/141    
"О внесении изменений и дополнении   
в решение областного маслихата    
от 8.12.2004г. N 8/126          
"Об областном бюджете на 2005 год"  <*>  

      Сноска: дополнено - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 , внесены изменения - решением областного маслихата от 6 декабря 2005 года  N 13/230 .                           

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год

№ п/п

Наименование 

На обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования

На содержание  вновь вводимых объектов образования

На обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническ.и компенсаторными  средствами

На содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Бейнеуский район

8 599

11 369

 

 

 

2.

Каракиянский район

3 202

 

 

 

 

3.

Мангистауский район

6 225

7 316

 

 

 

4.

Тупкараганский район

2 965

 

 

 

 

5.

город Актау

10 672

 

 

 

 

6.

город Жанаозен 

6 414

 

 

 

 

7.

Областной  бюджет

 

 

7 492

5 267

89 755

 

Всего по области

38 077

18 685

7 492

5 267

89 755

продолжение таблицы

№ п/п

На материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне 

На оказание единовременной помощи, материальной помощи инвалидам и участникам Великой отечественной войны

На обеспеч-е  проезда инвалидов и участников ВОВ  один раз  в год железнодорожным транспортом по странам СНГ 

На увеличение размеров коэффициентов  для исчисления  должностных окладов (ставок) рабочих 1-2го разрядов государственных учреждений  и казенных предприятий 

На компенс-ю повышения тарифов абонентской платы за телефон социально-защищ. гражданам являющ-ся  абонентами  городских сетей телекоммуникаций

На увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании госзаказа местных исполнительных органов

На выплату компенсаций на проезд для обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании госзаказа местных исполнительных органов

А

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

787

 

1 149

 

 

 

2.

 

605

 

652

 

 

 

3.

 

787

 

925

 

 

 

4.

 

424

 

494

 

 

 

5.

 

7 446

 

3 075

196

 

 

6.

 

2 179

 

1 439

35

 

 

7.

8 140

 

1 299

2 289

 

30 738

9 706

 

8 140

12 228

1 299

10 023

231

30 738

9 706

 

Приложение 6            
к решению областного маслихата    
от 8 февраля 2005 года N 9/141    
"О внесении изменений и дополнении   
в решение областного маслихата    
от 8.12.2004г. N 8/126          
"Об областном бюджете на 2005 год"  <*>  

      Сноска: дополнено - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 .              

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан  на 2005-2010 годы  областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год

№                            п/п

Наименование 

На подключение к сети Интернет и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования

На приобретение  и доставку  учебников  и учебно-методических  комплексов  для обновления  библиотечных  фондов  государственных учреждений  среднего  общего образования 

На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования

А

Б

1

2

3

1.

Бейнеуский район

1 279

 

4 763

2.

Каракиянский район

568

 

4 763

3.

Мангистауский район

781

 

4 763

4.

Тупкараганский район

426

 

7 639

5.

город Актау

2 131

 

30 023

6.

город Жанаозен 

1 137

 

18 156

7.

Областной  бюджет

 

5 000

4 014

 

Всего по области

6 322

5 000

74 121

продолжение таблицы

№                            п/п

Наименование 

На укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования

На переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров

На укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров

А

Б

4

5

6

1.

Бейнеуский р-он

 

 

 

2.

Каракиянский р.

 

 

 

3.

Мангистауский р.

 

 

 

4.

Тупкараганский район

 

 

 

5.

город Актау

 

 

 

6.

город Жанаозен 

 

 

 

7.

Областной бюджет

17 881

3 345

4 000

 

Всего по области

17 881

3 345

4 000

 

Приложение 7              
к решению областного маслихата    
от 8 февраля 2005 года N 9/141    
"О внесении изменений и дополнении   
в решение областного маслихата    
от 8.12.2004г. N 8/126          
"Об областном бюджете на 2005 год"  <*>  

      Сноска: дополнено - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 .

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского 
бюджета для реализации Программы развития малых городов на 2004-2006 годы 
бюджетам районов и городов на 2005 год

№   п/п

Наименование 

На развитие малых городов с депрессивной экономикой

А

Б

1

1.

Тупкараганский район, в том числе:

30 000

 

строительство  магистрального   водовода  Кетик    -             Форт-Шевченко 5,7 км

30 000

 

Всего по области

30 000

 

Приложение 8             
к решению областного маслихата    
от 8 февраля 2005 года N 9/141    
"О внесении изменений и дополнении   
в решение областного маслихата    
от 8.12.2004г. N 8/126          
"Об областном бюджете на 2005 год"  <*>  

      Сноска: дополнено - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , внесены изменения - решением областного маслихата от 6 декабря 2005 года  N 13/230 .              .

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета для реализации Государственной программы развития сельских территорий Республике Казахстан на 2004-2010 годы областному бюджету,бюджетам  районов и городов на 2005 год

№ п/п

Наименование 

На строительство и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности

На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельск.) местности

На развитие системы водоснабжения

А

Б

1

2

3

1.

Каракиянский район, в том числе:

0

0

73 192

 

строительство подземного водовода  протяженностью 9,5 км в п.Жетыбай 

 

 

73 192

2.

Областной бюджет, в том числе:

468 020

163 770

0

 

строительство СШ на 624 места в п.Жетыбай Каракиянского района

184 020

 

 

 

строительство СШ на 550 мест в с.Уштаган Мангистауского района

284 000

 

 

 

строительство туберкулезной больницы на 50 коек в с.Шетпе  Мангистауского района

 

163 770

 

 

Всего по области

468 020

163 770

73 192

 

Приложение 9              
к решению областного маслихата    
от 8 февраля 2005 года N 9/141    
"О внесении изменений и дополнении   
в решение областного маслихата    
от 8.12.2004г. N 8/126          
"Об областном бюджете на 2005 год"  <*>  

      Сноска: дополнено - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 .

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского
бюджета на строительство жилья государственного коммунального 
жилищного фонда бюджетам районов и городов на 2005 год

№п/п

Наименование 

Сумма

А

Б

1

1.

       город Актау

228 750

2.

       город Жанаозен 

165 000

 

       Всего по области

393 750

 

Приложение 10           
к решению областного маслихата    
от 8 февраля 2005 года N 9/141    
"О внесении изменений и дополнении   
в решение областного маслихата    
от 8.12.2004г. N 8/126          
"Об областном бюджете на 2005 год"  <*>  

      Сноска: дополнено - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 .

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета  на кредитование строительства жилья бюджетам районов и городов на 2005 год

п/п

Наименование 

Сумма

А

Б

1

1.

город Актау

500 000

 

Всего по области

500 000

 

Приложение 11             
к решению областного маслихата    
от 8 февраля 2005 года N 9/141    
"О внесении изменений и дополнении   
в решение областного маслихата    
от 8.12.2004г. N 8/126          
"Об областном бюджете на 2005 год"  <*>  

      Сноска: дополнено и изменено - решением областного маслихата от 8 февраля 2005 года  N 9/141 , решением областного маслихата от 6 апреля 2005 года  N 10/148 , решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 , решением областного маслихата от 28 сентября 2005 года  N 12/211 .                            

Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2005 год

 

Наименование

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

А

Б

1

2

3

4

1

Бейнеуский р

145 000

15 000

3 900

 

2

Каракиянский район

14 000

 

 

3

Мангистауский район

31 110

600 

7 000

4

Тупкараганский район

 

500

 

5

город Актау

 

 

 

 

6

город Жанаозен 

 

 

15 000

 

Всего по области

145 000

60 110

5 000

22 000

продолжение таблицы

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОВ и локальных войн в Афганистане

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-метедических комплексов для обновления библиотечных фондов

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

А

5

6

7

8

9

10

1

 

829

 

432

 

  

2

 

644

 

700

 

  

3

3 500

701

5000

1299

2 300

  

4

 

402

 

1042

 

20 600

5

 

8 250

 

2675

 

  

6

 

3 220

 

652

 

  

 

3 500

14 046

5000

6800

2 300

20 600

 

Приложение 12  <*>  

      Сноска: дополнено - решением областного маслихата от 30  мая 2005 года  N 11/194 .              

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий областному бюджету, бюджетам районов и городов  на 2005 год  

N п/п

Наименование

Сумма

А

Б

С

1.      Бейнеуский район                                 65 359

2.      Каракиянский район                               40 014

3.      Мангистауский район                              59 312     

4.      Тупкараганский район                             26 383  

5.      город Актау                                     178 214

6.      город Жанаозен                                   86 124

7.      Областной бюджет                                391 253

  Всего по области                                846 659

2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешімі. Маңғыстау облыстық Әділет департаментінде 2004 жылғы 21 желтоқсанда N 1801 тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына , "Қазақстан Республикасының Бюджет  Кодексіне " және "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес, облыстық мәслихат  шешім етті :

      1. 2005 жылға арналған облыстық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1)   кірістер - 26 749 307 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша - 22 739 431 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша - 38 130 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 34 430 мың теңге;
      ресми трансферттер түсімдері бойынша - 3 937 316 мың теңге;
      2) шығындар - 28 058 596 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 1 309 289 мың теңге;
      4) таза бюджеттік кредит беру - 75 028 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 10 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 85 028 мың теңге; 
      5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 350 870 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу - 354 300 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 3 430 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы - 1 585 131 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 1 585 131 мың теңге.  <*>
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 6 сәуірдегі  N 10/148 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , 2005 жылғы 28 қыркүйектегі  N 12/211  шешімдерімен, 2005 жылғы 6 желтоқсандағы  N 13/230  шешімдерімен.

      2. 2005 жылға қалалар мен аудандар бюджетіне кірістерді бөлу нормативтері мынадай көлемде белгіленсін:
      1) Төлем көзінен ұсталатын кірістен алынатын жеке табыс салығы:
Бейнеу, Қарақия, Маңғыстау, Түпқараған  аудандарына - 100 пайыз
Ақтау қаласына                                      - 4,5 пайыз
Жаңаөзен қаласына                                   - 5,8 пайыз
      2) Төлем көзінен ұсталмайтын кірістен алынатын жеке табыс салығы:
Бейнеу, Қарақия, Маңғыстау, Түпқараған аудандарына, Ақтау және Жаңаөзен қалаларына                                 - 100 пайыз
      3) Қызметін біржолғы талондар бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы:
Бейнеу, Қарақия, Маңғыстау, Түпқараған аудандарына, Ақтау және Жаңаөзен қалаларына                                 - 100 пайыз
      4) Әлеуметтік салық:
Бейнеу, Қарақия, Маңғыстау, Түпқараған аудандарына  - 100 пайыз
Ақтау қаласына                                      - 5,6 пайыз
Жаңаөзен қаласына                                   - 6,3 пайыз. <*>
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді- Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , 2005 жылғы 28 қыркүйектегі  N 12/211 , 2005 жылғы 6 желтоқсандағы  N 13/230  шешімдерімен.

        3.   Төменгі бюджеттерден облыстық бюджетке 1 412 929 мың теңге сомасында бюджеттік алымдар белгіленсін, оның ішінде:
Қарақия ауданы                                586 576 мың теңге;
Түпқараған ауданы                             826 353 мың теңге.

      4. Республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттік алымдар 15 989 138 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен жүзеге асырылатыны қаперге алынсын.

      5. 2005 жылға облыстық бюджеттен Маңғыстау  ауданының бюджетіне берілетін 173 068 теңге сомасындағы субвенция көлемі белгіленсін.

      5-1. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарына республикалық бюджеттен мынадай көлемде ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны белгіленсін:
      мемлекеттік білім беру ұйымдарының үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге - 38 077 мың теңге; 
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауды қамтамасыз етуге - 18 685 мың теңге;
      арнаулы (түзету) білім беру ұйымдарын арнайы техникалық және орнын толтырушы құралдармен қамтамасыз етуге - 7 492 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауды қамтамасыз етуге - 5 267 мың теңге;
      дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да медициналық иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға - 89 755 мың теңге; <*>
      жергілікті деңгейдегі мемлекеттік қан  орталықтарын материалдық-техникалық жарақтандыруға - 8 140 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне бір жолғы материалдық көмек көрсетуге - 12 228 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне  жылына бір рет Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдеріне темір жол көлігімен жол жүруді  қамтамасыз етуге - 1299 мың теңге;
      мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындарының бірінші және екінші разрядтағы жұмысшыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшін коэффициенттердің мөлшерлерін ұлғайтуға -10023 мың теңге;
      қалалық телекоммуникация желілерінің абоненттері болып табылатын әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшін абоненттік төлемдер тарифінің көтерілуін өтеуге - 231 мың теңге;
      30 738 мың теңге - жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы негізінде орта кәсіби оқу орындарында оқитын студенттерге стипендия көлемін ұлғайтуға;
      9 706 мың теңге - жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы негізінде орта кәсіби оқу орындарында оқитын студенттердің  жолына өтемақы төлеуге.
      Көрсетілген сомаларды бөлу облыстық бюджеттің, аудандар мен қалалар бюджеттерінің ауқымында 5-қосымшаға сәйкес іске асырылады. <*>
      Ескерту. 5-1 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , 2005 жылғы 6 желтоқсандағы  N 13/230  шешімдерімен.

      5-2. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында республикалық бюджеттен 2005-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға ағымдағы нысаналы трансферттер 110 669 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін, соның ішінде:
      жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерді интернетке қосуға және олардың трафигін төлеуге - 6 322 мың теңге;
      жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің кітапхана қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен оқу- әдістемелік жинақтарды сатып алуға және жеткізуге - 5 000 мың теңге;
      жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға - 74 121 мың теңге;
      кәсіптік бастауыш білім беретін мемлекеттік мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 17 881 мың теңге;
      облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтына педагог қызметкерлерді қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға - 3 345 мың теңге;
      облыстық педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру институтының материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 4 000 мың теңге.
      Көрсетілген сомаларды бөлу облыстық бюджеттің, аудандар мен қалалар бюджеттерінің ауқымында 6-қосымшаға сәйкес іске асырылады. <*>
      Ескерту. 5-4 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194  шешімдерімен.

      5-3. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 202 204 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін, соның ішінде: 
      мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орта кәсіптік білім беру бойынша оқыту құнының ұлғаю шығыстарын өтеуге - 4 373 мың теңге; 
      медициналық кадрларын, сондай-ақ, денсаулық саласындағы менеджерлерді қайта даярлау және біліктілігін көтеруге - 9 120 мың теңге;
      5 жасқа дейінгі балаларды дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуге - 15 805 мың теңге;
      жүкті әйелдерді құрамында темір және йоды бар препараттармен қамтамасыз етуге - 23 953 мың теңге;
      азаматтардың жекелеген санаттарын медициналық алдын алу тексерулерін жүзеге асыруға - 19 909 мың теңге;
      денсаулық сақтау саласының жергілікті деңгейдегі медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға - 129 044 мың теңге.  <*>
      Ескерту. 5-3 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141  шешімімен.

      5-4. 7-қосымшаға сәйкес 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері 30 000 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін.  <*>
      Ескерту. 5-4 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141  шешімімен.

      5-5. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері 704 982 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін, соның ішінде: 
      ауылдық (селолық) елді мекендерде ауыз сумен қамтамасыз ету объектілерін салуға және қайта жаңартуға - 73 192 мың теңге;
      ауылдық (селолық) жерлердегі білім беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға - 468 020 мың теңге;
      ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта жаңартуға - 163 770 мың теңге;
      Көрсетілген сомаларды бөлу облыстық бюджеттің, аудандар мен қалалар бюджеттерінің ауқымында 8-қосымшаға сәйкес іске асырылады.  <*>
      Ескерту. 5-5 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 6 желтоқсандағы  N 13/230 , 2005 жылғы 6 желтоқсандағы  N 13/230  шешімдерімен.

      5-6. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына 393 750 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері қарастырылғаны белгіленсін. 
      Көрсетілген сомаларды бөлу аудандар мен қалалар бюджеттерінің ауқымында 9-қосымшаға сәйкес іске асырылады.  <*>
      Ескерту. 5-6 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141  шешімімен.

      5-7. 10-қосымшаға сәйкес, 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында тұрғын үй саясатын іске асыру шеңберінде мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерінің құрылысына сыйақының (мүдденің) нөлдік ставкасы бойынша 500 000 мың теңге сомасында қаражат қарастырылғаны белгіленсін.  <*>
      Ескерту. 5-7 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141  шешімімен.

      5-8. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың бюджеттерін дамытуға ағымдағы нысаналы трансферттер және нысаналы даму трансферттері  284 356 мың теңге сомасында қарастырылғаны белгіленсін, соның ішінде:
      білім беру объектілерін дамытуға - 145 000 мың теңге;
      сумен жабдықтау объектілерін дамытуға - 60 110 мың теңге;
      абаттандыруды дамытуға - 22 000 мың теңге;
      коммуналдық шаруашылық объектілерін дамытуға - 5 000 мың теңге;
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға - 3 500 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне және Ауғанстандағы жергілікті соғыстарға қатысушыларға бір жолғы материалдық көмек төлеуге - 14 046 мың теңге;
      көлік инфрақұрылымын дамытуға - 5 000 мың теңге;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдарға біржолғы көмек төлеу үшін - 6 800 мың теңге;
      2 300 мың теңге - жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің кітапхана қорын жаңартуға арналған оқыту-әдіснамалық жиынтықтар мен оқулықтар сатып алуға және жеткізуге;
      жылуэнергетикалық жүйені дамытуға - 20 600 мың теңге.
      Аудандар мен қалалар бюджеттерінде көрсетілген сомаларды бөлу 11-қосымшаға сәйкес іске асырылады.  <*>
      Ескерту. 5-8 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 6 сәуірдегі  N 10/148 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , 2005 жылғы 28 қыркүйектегі  N 12/211  шешімдерімен.
       5-9. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көбейтуге республикалық бюджеттен 846 659 мың теңге сомасындағы ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны белгіленсін.
      Көрсетілген соманы облыстық бюджет, аудандар мен қалалардың бюджеттері кесіндісінде бөлу 12-қосымшаға сай жүзеге асырылады.
      Ескерту. 5-9 тармақпен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194  шешімімен.
       5-10. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында Түпқараған ауданына ағымдағы шығындарға 9 400 мың теңге сомасындағы трансферттер қарастырылғаны белгіленсін. <*>
      Ескерту. 5-10 тармақпен толықтырылды - облыстық мәслихатының 2005 жылғы 28 қыркүйектегі  N 12/211  шешімімен.

      6. Құқық берілсін:
      Маңғыстау облысында тұратын және республикалық емдеу-алдын-алу орталықтарына кеңес алуға, зерттелуге және емделуге жіберілетін азаматтардың облыс әкімияты қаулысымен бекітілуі тиіс Тәртіпке сәйкес тегін және жеңілдікті жолсапарына;
      қуаттандыратын ем үшін облыстық туберкулезге қарсы "Тұщыбек" санаторийіне және республикалық туберкулезге қарсы санаторийлерге жіберілетін туберкулезбен науқастанғандардың облыс әкімияты қаулысымен бекітілетін Ережеге сәйкес  тегін және жеңілдікті жолсапарына;
      біреудің көмегіне зәру жалғызбасты 1 және 2 топтағы мүгедектерге күтім үшін мемлекеттік жәрдемақыға ай сайын бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қосымша үстемақы белгілеуге;
      "Қазақстан Республикасында ауылды (селоны)  және агроөнеркәсіп кешенін басым дамыту туралы" және "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы заңдарының әрекет күші таралатын ауылдық жерде және қалалық үлгідегі кенттерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің мамандарына аудандар мен қалалар мәслихаттарының шешімімен айқындалатын мөлшерде отын сатып алуға;
      денсаулық сақтаудың медициналық қызметкерлеріне облыс әкімияты қаулысымен бекітілген Ережеге сәйкес  көшпелі сипаттағы жұмысына байланысты қоғамдық көлікке көлік шығындарының орнын толтыруға.

      7. 2005 жылға арналған облыстық бюджетте шағын кәсіпкерлікті несиелендіруге 50 000 мың теңге сомасында қаражат қарастырылсын.

      8. 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап, облыстың жергілікті атқарушы органының Қазақстан Республикасы заңына сәйкес жұмысы тоқтатылған "Бірлік" АҚ жергілікті атқарушы органның кепілдігімен берілген 27 954 мың теңге сомасындағы директивтік несие бойынша талабы тоқтатылады.

      9. Әкімият резерві 42 720 мың теңге сомасында бекітілсін, оның ішінде:
      төтенше резерв - 4 700 мың теңге;
      шұғыл шығындар резервіне - 38 020 мың теңге, оның ішінде     1 000 мың теңге соттардың шешімдері бойынша атқарушы (мемлекеттік) органдардың міндеттемелерін орындау бойынша;  <*>
      Ескерту. 9 тармаққа өзгерістер енгізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 6 сәуірдегі  N 10/148 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , өзгерістер енгізілді және төртінші азат жол алынып тасталды - 2005 жылғы 28 қыркүйектегі  N 12/211 , 2005 жылғы 6 желтоқсандағы  N 13/230  шешімдерімен.

      10. 2-қосымшаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған облыстық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      11. 3-қосымшаға сәйкес 2005 жылға арналған облыстық бюджеттің атқарылу процесінде секвестрге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі бекітілсін. 
      2005 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджетінің атқарылу процесінде  аудандар мен қалалардың бюджеттік бағдарламалары 4-қосымшаға сәйкес секвестрге жатпайтыны белгіленсін.

       Сессия төрағасы                              Облыстық
                                             мәслихаттың   хатшысы

   

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 1 қосымша <*>

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 6 сәуірдегі  N 10/148 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , 2005 жылғы 28 қыркүйектегі  N 12/211  шешімдерімен.

2005 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ

                                                     (мың теңге)

 

Сан

Сын

ІшкСын

Атауы

Бекітілген   бюджет

Нақтыланған   бюджет

Айырма

 

 

 

 I. КІРІСТЕР

26432799

26749307

316508

1

 

 

САЛЫҚТЫҚ  ТҮСІМДЕР

22427071

22739431

312360

 

01

 

Табыс   салығы

6695065

6866314

171249

 

 

2

Жеке табыс салығы

6695065

6866314

171249

 

 

 

Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы 

6695065

6 866 314

171249

 

03

 

Әлеуметтік  салық

15086680

15215431

128751

 

 

1

Әлеуметтік салық

15086680

15215431

128751

 

05

 

Тауарларға жұмыстарға   және   қызметтер   көрсетуге    салынатын   ішкі   салықтар

645 326

657 686

12 360

 

 

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

645 326

657 686

12 360

 

 

 

  

  

  

 

2

 

 

САЛЫҚТЫҚ  ЕМЕС   ТҮСІМДЕР

34 325

38 130

3 805

 

01

 

Мемлекет    меншігінен   түсетін   түсімдер

33 397

36 970

3 573

 

 

1

Мемлекеттік кәсіпорындар таза кірісінің бөлігінің түсімі

1 500

1 511

11

 

 

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер

9 415

10 677

1 262

 

 

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 600

19 900

2 300

 

 

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)

4 882

4 882

0

 

03

 

Мемлекеттік   бюджеттен  қаржыландырылатын   мемлекеттік   мекемелер  ұйымдастыратын   мемлекеттік   сатып   алуды  өткізуден   түсетін   ақша   түсімдері

47

83

36

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін ақша түсімдері

47

83

36

 

04

 

Мемлекеттік   бюджеттен  қаржыландырылатын сондай - ақ Қазақстан   Республикасы  Ұ лттық  Банкінің  бюджетінен     ( шығыстар   сметасынан ) ұсталатын   және  қаржыландырылатын   мемл екеттік   мекемелер   салатын   айыппұлдар , өсімпұлдар санкциялар , өндіріп   алулар  

881

1 077

196

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Lлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын  айыппұлдар, өсімпұлдар,  санкциялар, өндіріп алулар 

881

1 077

196

 

 

 

  

 

 

 

3

 

 

НЕГІЗГІ   КАПИТАЛДЫ   САТУДАН   ТҮСЕТІН   ТҮСІМДЕР

33 900

34 430

530

 

01

 

Мемлекеттік   мекемелерге   бекітілген   мемлекеттік   мүлікті   сату

33 900

34 430

530

 

 

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

33 900

34 430

530

 

 

 

  

 

 

 

4

 

 

   РЕСМИ    ТРАНСФЕРТТЕРДЕН   ТҮСЕТІН   ТҮСІМДЕР

3937503

3937316

-187

 

01

 

Төмен   тұрған   мемлекеттік   басқару   органдарынан   алынатын   трансферттер

1418001

1417411

-590

 

 

2

Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

1418001

1417411

-590

 

02

 

Мемлекеттік   басқарудың  жоғары   тұрған   органдарынан   түсетін   трансферттер

2519502

2519905

403

 

 

1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

2519502

2519905

403

  

 

 

Нысаналы даму трансферттері 

 1143664 

 1128732 

-14932 

  

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

Нақтыланған   бюджет

Нақтыланған   бюджет

Айырма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I І ШЫ F ЫНДАР

28019958

28058596

38638

01

 

 

Жалпы   сипаттағы   мемлекеттік  қызметтер   көрсету

337281

327281

-10000

 

110

 

Мәслихат аппараты

26 592

26 592

0

 

 

001

Облыс маслихатының қызметін қамтамасыз ету

26 592

26 592

0

 

120

 

Әкім  аппараты

239 568

229 568

-10000

 

 

001

Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету

239 568

229 568

-10000

 

257

 

Қаржы департаменті 

37 373

37 373

0

 

 

001

Қаржы департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

34 273

34 273

0

 

 

003

Біржолғы талондарды беруді ұйымдастыру және біржолға талондарды өткізуден түсетін сомаларды толық жиналуын қамтамасыз ету

0

0

0

 

 

009

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

3 100

3 100

0

 

258

 

Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті 

33 748

33 748

0

 

 

001

Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

33 748

33 748

0

 

 

 

  

 

 

 

02

 

 

Қорғаныс

45 293

44 385

-908

 

250

 

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар басқармасы  

45 293

44 385

-908

 

 

003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 506

2 506

0

 

 

001

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

8 805

8 870

65

 

 

004

Облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 

10 000

10 000

0

 

 

005

Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

4 736

3 763

-973

 

 

006

Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

19 246

19 246

0

 

 

 

  

 

 

 

03

 

 

Қоғамдық тәртіп , қауіпсіздік , құқық, сот, қылмыстық- атқару  қызметі

908 514

924 794

16 280

 

252

 

Ішкі істер басқармасы 

908 514

924 794

16 280

 

 

001

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету

844 898

861 178

16 280

 

 

002

Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету   

62 816

62 816

0

 

 

003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

800

800

0

 

 

 

  

  

  

 

04

 

 

Білім   беру

1719017

1721302

2 285

 

260

 

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

157 308

157 908

600

 

 

006

Балалар мен жеткіншектерге спорт бойынша қосымша білім беру

157 308

157 908

600

 

261

 

Білім беру департаменті 

868 561

870 246

1 685

 

 

003

Арнайы оқыту бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

149 904

149 904

0

 

 

004

Орта білім жүйесін ақпараттандыру

57 834

55 164

-2 670

 

 

005

Білім берудің мемлекеттік облыстық ұйымдары  үшін оқулықтар сатып алу  және жеткізу

9 000

9 100

100

 

 

006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

30 494

28 544

-1 950

 

 

007

Облыстық  ауқымда мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс шараларды өткізу

36 552

37 302

750

 

 

008

Бастауыш кәсіптік  білім беру

145 544

149 369

3 825

 

 

009

Орта кәсіби білімді мамандар даярлау

239 723

241 353

1 630

 

 

010

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

30 186

30 186

0

 

 

011

Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

4 521

4 521

0

 

 

012

Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектердің оңалту  және әлеуметтік бейімдеу

7 498

7 498

0

 

 

013  

 Білім беру объектілерін   дамыту 

 0 

 0 

 0 

 

 

001

Білім беру департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

25 008

25 008

0

 

 

017

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелерінің үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

38 077

38 077

0

 

 

018

Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 685

18 685

0

 

 

019

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелерін Интернет желісіне қосуға және олардың трафигін төлеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

6 251

6 251

0

 

 

020

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелеріне кітапханалық қорларын жаңарту үшін оқулық пен оқу-әдістемелік кешенін сатып алуға және жеткізуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

2 300

2 300

0

 

 

021

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

66 984

66 984

0

 

266

 

Сәулет,қала құрылысы және құрылыс басқармасы

613 020

613 020

0

 

 

016

Білім беру объектілерін дамыту

468 020

468 020

0

 

 

017

Білім беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер 

145 000

145 000

0

 

253

 

Денсаулық сақтау департаменті

53 506

53 506

0

 

 

002

Орта кәсіптік білімі бар мамандарды даярлау

42 086

42 086

0

 

 

003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 420

11 420

0

 

252

 

Маңғыстау облысының ішкі істер басқармасы

26 622

26 622

0

 

 

007

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды  қайта даярлау

26 622

26 622

0

 

 

 

  

  

  

 

05

 

 

Денсаулық  сақтау

5093967

5127382

33415

 

253

 

Денсаулық сақтау департаменті

4606177

4 623 592

17 415

 

 

004

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулықсақтау ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

2056858

2 077 297

20 439

 

 

005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын өндіру

75 581

75 581

0

 

 

006

Ана мен баланы қорғау

42 919

42 919

0

 

 

007

Салауатты өмір салтын насихаттау

12 352

12 352

0

 

 

008

Аурулардың жеке түрлері бойынша халықты арнаулы тағам өнімдерімен мен дәрілік заттармен қамтамасыз ету

124 595

139 930

15 335

 

 

009

Әлеуметтік елелулі  және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға  медициналық көмек көрсету

893 578

880 288

-13 290

 

 

010

Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету

1 163 163

1 158 094

-5 069

 

 

011

Жедел және шұғыл көмек көрсету

168 384

168 384

0

 

 

012

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

23 475

23 475

0

 

 

001

Денсаулық сақтау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

25 753

25 753

0

 

 

013

Паталогоанатомиялық союды жүргізу

5 799

5 799

0

 

 

014

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

0

0

0

 

 

016

Азаматтарды елді мекенінің шегінен тыс емделуге  тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

13 720

13 720

0

 

266

 

Сәулет,қала құрылысы және құрылыс басқармасы

281 955

281 955

0

 

 

019

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

281 955

281 955

0

 

269

 

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті

205 835

221 835

16 000

 

 

001

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

70 386

70 386

0

 

 

002

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

135 449

151 449

16 000

 

 

 

  

  

  

 

06

 

 

Әлеуметтік  көмек   және  әлеуметтік  қамсыздандыру  

329 790

333 087

3 297

 

256

 

Жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаменті 

224 500

224 500

0

 

 

002

Жалпы үлгідегі мүгедектер мен қарттарды әлеуметтік қамтамасыз ету

114 712

114 712

0

 

 

003

Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету

31 458

31 458

0

 

 

001

Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

35 428

35 428

0

 

 

006

Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушыларына бiржолғы материалдық көмек көрсету үшін аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

33 074

33 074

0

 

 

008

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың бiрiншi және екiншi разрядтағы жұмысшылардiң лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшiн коэффициенттердiң мөлшерiн ұлғайтуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 734

7 734

0

 

 

009

Қалалық телекоммуникация желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын,әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттiк төлем тарифiнiң көтерiлуiн өтеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

231

231

0

 

 

010

Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушыларының  жол жүруiн қамтамасыз ету

1 299

1 299

0

 

 

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу,төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

564

564

0

 

261

 

Білім беру департаменті 

105 290

108 587

3 297

 

 

015

Жетім балаларды ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

105 290

108 587

3 297

 

 

 

  

  

  

 

07

 

 

Тұрғы н  үй - коммуналдық  шаруашылық

1636808

1621876

-14932

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс басқармасы

1636808

1 621 876

-14932

 

 

004

Елді мекендерді газдандыру 

564 324

564 324

0

 

 

005

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне кредит беру

500 000

500 000

0

 

 

006

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

397 250

397 250

0

 

 

007

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

148 234

133 302

-14 932

 

 

008

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

22 000

22 000

0

 

 

009

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

5 000

5 000

0

 

 

 

  

  

  

 

08

 

 

Мәдениет спорт туризм   және   ақпараттық  кеңістік

703 672

719 782

16 110

 

262

 

Мәдениет басқармасы

233 759

233 759

0

 

 

001

Мәдениет басқармасының  қызметін қамтамасыз ету

13 010

13 010

0

 

 

003

Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

33 437

33 437

0

 

 

005

Жергілікті маңызы бар тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету

90 720

90 720

0

 

 

006

Мәдениет объектілерін дамыту

0

0

0

 

 

007

Жергілікті маңызы бар театр және музыка өнерін қолдау

77 419

77 419

0

 

 

008

Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

19 173

19 173

0

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс басқармасы

52 302

54 302

2 000

 

 

021

Мәдениет объектілерін дамыту

52 302

54 302

2 000

 

260

 

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

275 771

285 941

10 170

 

 

001

Дене шынықтыру және спорт басқармасының (бөлімінің) қызметін қамтамасыз ету

11 487

11 487

0

 

 

003

Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу

94 324

95 624

1 300

 

 

004

Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық  спорт жарыстарына қатысуы

169 960

178 830

8 870

 

259

 

Мұрағат және құжаттама басқармасы   

28 279

28 279

0

 

 

001

Мұрағат және құжаттама басқармасының (бөлімінің) қызметін қамтамасыз ету

3 808

3 808

0

 

 

002

Мұрағат қорының  сақталауын қамтамасыз ету 

24 471

24 471

0

 

263

 

Ішкі саясат департаменті

95 523

101 463

5 940

 

 

001

Ішкі саясат департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

30 190

32 190

2 000

 

 

002

Бұқараттық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясат жүргізу

48 000

51 940

3 940

 

 

003

 Жастар саясаты саласында  өңірлік бағдарламаларды іске асыру

17 333

17 333

0

 

264

 

Тілдерді дамыту басқармасы

8 150

8 150

0

 

 

001

Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету

6 150

6 150

0

 

 

002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

2 000

2 000

0

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті 

9 888

7 888

-2 000

 

 

005

Туристік қызметті реттеу

9 888

7 888

-2 000

 

 

 

  

  

  

 

09

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

20 600

20 600

0

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

20 600

20 600

0

 

 

010

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға  аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

20 600

20 600

0

 

 

 

  

  

  

 

10

 

 

Ауыл су орман балық  шаруашылығы ерекше  қорғалатын   табиғи   аумақтар , қоршаған   ортаны    және   жануарлар   дүниесін  қорғау жер  қатынастары

204 758

204 758

0

 

255

 

Ауыл шаруашылығы  басқармасы

16 300

16 300

0

 

 

001

Ауыл шаруашылығы департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

16 300

16 300

0

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс басқармасы

16 200

16 200

0

 

 

024

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

16 200

16 200

0

 

254

 

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

163 113

163 113

0

 

 

001

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

12 917

12 917

0

 

 

005

Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру

16 196

16 196

0

 

 

008

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізу

134 000

134 000

0

 

251

 

Жер қатынастары басқармасы

9 145

9 145

0

 

 

001

Жер қатынастары басқармасы қызметін қамтамасыз ету 

9 145

9 145

0

 

 

 

  

  

  

 

11

 

 

Өнеркәсіп сәулет , қала құрылысы  және құрылыс қызметі

28 639

26 639

-2 000

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс басқармасы

20 690

18 690

-2 000

 

 

001

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

13 690

13 690

0

 

 

108

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) технико-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау

7 000

5 000

-2 000

 

267

 

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

7 949

7 949

0

 

 

001

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы қызметін қамтамасыз ету

7 949

7 949

0

 

 

 

  

  

  

 

12

 

 

Көлік   және   коммуникациялар

216 408

221 708

5 300

 

268

 

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

216 408

221 708

5 300

 

 

001

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

11 408

11 408

0

 

 

003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін  қамтамасыз ету

200 000

205 300

5 300

 

 

007

Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

5 000

5 000

0

 

 

 

  

  

  

 

13

 

 

Басқалар

597 939

588 320

-9 619

 

257

 

Қаржы департаменті

507 195

498 126

-9 069

 

 

013

Шұғыл шығындарға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві

41 789

38 020

-3 769

 

 

014

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін облыстың жергілікті атқарушы органның төтенше резерві

10 000

4 700

-5 300

 

 

015

Мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар жұмысшыларының жалақысын көбейтуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

455 406

455 406

0

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті 

48 318

47 768

-550

 

 

001

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

34 168

34 168

0

 

 

003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

14 150

13 600

-550

 

266

 

Сәулет,қала құрылысы және құрылыс басқармасы

30 000

30 000

0

 

 

012

Экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын қалаларды дамытуға аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттерi

30 000

30 000

0

 

270

 

Табиғи монополиялар қызметін реттеу және бәсекелестікті қорғау басқармасы

12 426

12 426

0

 

 

001

Табиғи монополиялар қызметін реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

12 426

12 426

0

 

 

 

  

  

  

 

15

 

 

Ресми   трансферттер

16177272

16176682

-590

 

257

 

Облыстың қаржы департаменті

16177272

16176682

-590

 

 

005

Ресми трансферттер

9 400

9 400

0

 

 

006

Бюджеттік алулар

15989138

15989138

0

 

 

007

Субвенциялар

173 068

173 068

0

 

 

011

Нысаналы трансферттерді қайтару

5 666

5 076

-590

 

 

 

  

  

  

 

ІІІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ  САЛЬДО

-1587159

-1309289

277870

 

 

 

 

 

 

 

І V.  ТАЗА    БЮДЖЕТТІК    КРЕДИТ    БЕРУ

-75 028

-75 028

0

 

 

 

Бюджеттік   несиелер

10 000

10 000

0

13

 

 

Басқалар

10 000

10 000

0

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті 

10 000

10 000

0

 

 

004

Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін кредит беру

10 000

10 000

0

5

 

 

Бюджеттік   кредиттерді  өтеу

85 028

85 028

0

 

01

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

85 028

85 028

0

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

85 028

85 028

0

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

V. ҚАРЖЫ   АКТИВТЕРІМЕН   ОПЕРАЦИЯЛАР   БОЙЫНША   САЛЬДО

73 000

350 870

277870

 

 

 

Қаржы  активтерін   сатып   алу

73 000

354 300

281300

 

120

 

Әкім аппараты

23 000

41 800

18 800

 

 

006

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

23 000

41 800

18 800

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті 

50 000

312 500

262500

 

 

008

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

50 000

312 500

262500

6

 

 

Ме млекеттің қаржы   активтерін   сатудан   түсетін   түсімдер

0

3 430

3 430

 

01

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

3 430

3 430

 

 

1

Қаржы активтерін ел ішіндесатудан түсетін түсімдер

0

3 430

3 430

 

 

 

 

 

 

 

VI.  БЮДЖЕТ   ТАПШЫЛЫ F Ы

-1585131

-1585131

0

 

 

 

  

  

  

 

VI І БЮДЖЕТ   ТАПШЫЛЫ F ЫН  ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1585131

1585 131

0

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 2 қосымша <*>

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 6 сәуірдегі  N 10/148 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , 2005 жылғы 28 қыркүйектегі  N 12/211  шешімдерімен.

Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, бюджеттік инвестициялық
жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2005
жылға арналған облыстық бюджеттің бюджеттік даму
бағдарламасының және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайтудың тізбесі

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

 

 

 

Инвестициялық жобалар

04

  

 

Білім беру

 

261

 

Білім беру департаменті 

 

 

004

Орта білім жүйесін ақпараттандыру

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаменті

 

 

016

Білім беру объектілерін дамыту

 

 

017

Білім беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер 

 

 

  

  

05

 

 

Денсаулық сақтау

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаменті

 

 

019

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

 

 

 

  

07

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

004

Елді мекендерді газдандыру 

 

 

005

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне кредит беру

 

 

006

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 

 

007

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 

 

008

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

 

 

009

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

 

 

 

  

08

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

021

Мәдениет объектілерін дамыту

 

 

 

  

09

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

010

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға  аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

 

 

 

  

10

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны  және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

024

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

 

 

 

  

12

 

 

Көлік және коммуникациялар

 

268

 

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

 

 

007

Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 

 

 

  

13

 

 

Өзгелері

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті

 

 

004

Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін несиелендіру

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

012

Экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын қалаларды дамытуға аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттерi

 

 

 

  

 

 

 

Инвестициялық  бағдарламалар

 

 

 

 

4

 

 

Білім беру

 

261

 

Білім беру департаменті 

 

 

009

Орта кәсіптік білімді мамандарды даярлау

 

253

 

Облыстық денсаулық сақтау департаменті 

 

 

002

Жергілікті деңгейде орта кәсіби білімі бар мамандарды даярлау

 

 

 

  

13

 

 

Өзгелері

 

120

 

Әкім аппараты

 

  

006

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті

 

  

008

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 3 қосымша

2005 ЖЫЛFА АРНАЛFАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ОРЫНДАЛУ ПРОЦЕСІНДЕ
СЕКВЕСТРГЕ ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК БАFДАРЛАМАЛАР ТІЗБЕСІ

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

4

 

 

Білім

 

261

 

Білім Департаменті 

 

 

003

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

 

 

006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

5

 

 

Денсаулық сақтау

 

253

 

Денсаулық сақтау Департаменті

 

 

010

Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету

"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 4 қосымша

2005 ЖЫЛFА АРНАЛFАН АУДАНДАР МЕН ҚАЛАЛАР БЮДЖЕТТЕРІНІҢ
ОРЫНДАЛУ ПРОЦЕСІНДЕ СЕКВЕСТРГЕ ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК
БАFДАРЛАМАЛАР ТІЗБЕСІ

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

4

 

 

Білім

 

454

 

Білім және спорт бөлімі

 

 

008

Жалпы білім беру

2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 5 қосымша <*>

      Ескерту. 5-қосымшамен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , 2005 жылғы 6 желтоқсандағы  N 13/230  шешімдерімен.

2005 жылға республикалық бюджеттен облыстық бюджетке,
қалалар мен аудандар бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттердің сомаларын бөлу

                                                 (мың теңге)

N р/с

Атауы

Мемлекет
тік
жалпы
орта
білім
беру 
мекемелер
інің үлгі
штаттарын
ұстауды
қамтама
сыз етуге

Жаңадан
іске
қосыла
тын
білім
беру
объекті
лерін
ұстауға

Арнаулы
(түзету)
білім
беру ұйымда
рын арнайы
техникалық
және орнын
толтырушы
құралдармен
қамтамасыз
етуге

Жаңадан
іске
қосыла
тын
денсау
лық сақ
тау
объекті
лерін
ұстауға

Дәрiлiк
заттар
ды,
вакцина
ларды
және
басқа да
медицина
лық имму
ндық-био
логиялық
препарат
тарды
сатып
алуға 

Жергілікті
деңгейдегі
мемлекет
тік қан
орталықта
рын
материал
дық-
техникалық
жарақтан
дыруға

А

Б

1

2

3

4

5

6

1.

Бейнеу ауданы

8 599

11 369

 

  

  

  

2.

Қарақия
ауданы

3 202

 

 

  

  

  

3.

Маңғыстау
ауданы

6 225

7 316

 

  

  

  

4.

Түпқараған
ауданы

2 965

 

 

  

  

  

5.

Ақтау  қаласы

10 672

 

 

  

  

  

6.

Жаңаөзен
қаласы

6 414

 

 

  

  

  

7.

Облыстық  бюджет

 

7 492

5 267

89 755

8 140

Облыс бойынша
барлығы

38 077

18 685

7 492

5 267

89 755

8 140

 

N
р/
с

Ұлы Отан
соғысының
қатысушы
лары мен
мүгедекте
ріне бір
жолғы
материал
дық көмек
көрсетуге 

Ұлы Отан
соғысының қа
тысушылары
мен
мүгедектеріне
жылына бір
рет Тәуелсіз
Мемлекеттер
Достастығы
елдеріне
темір жол
көлігімен
жол
жүруді қамта
масыз етуге

Мемлекеттік
мекемелер
мен қазыналық
кәсіпорындары
ның бірінші
және екінші
разрядтағы
жұмысшылары
ның лауазым
дық жалақыла
рын есептеу
үшін коэф-
фициенттері-
нің мөлшерін
көбейтуге 

Қалалық же
лілер мен
телекомму
никацияның
абонентте
рі болып
табылатын
әлеуметтік
қорғалушы
азаматтар
дың теле-
фон үшін
абоненттік
төлемдері
нің өтем
ақысына

Жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы негізінде орта кәсіби оқу орындарында оқитын студенттерге стипендия көлемін ұлғайту

Жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы негізінде орта кәсіптік оқу орындарында оқитын студенттердің жолына өтемақы төлеуге

А

7

8

9

10

11

12

1.

787

  

1 149

  

  

  

2.

605

  

652

  

  

  

3.

787

  

925

  

  

  

4.

424

  

494

  

  

  

5.

7 446

  

3 075

196

  

  

6.

2 179

  

1 439

35

  

  

7.

  

1 299

2 289

  

30 738

9 076

 

12 228

1 299

10 023

231

30 738

9 076

 

2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 6 қосымша <*>

      Ескерту. 6-қосымшамен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194  шешімдерімен.

2005 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

                                                   (мың теңге)

№                    р/с

Атауы

Жалпы орта
білім
беретін
мемлекеттік
мекемелерді
интернетке
қосуға
және
олардың
трафигін
төлеуге

Жалпы орта
білім беретін
мемлекеттік
мекемелердің
кітапхана
қорларын
жаңарту үшін
оқулықтар мен
оқу-әдістемелік
кешендерді
сатып алуға
және жеткізуге

Жалпы
орта
білім
беретін
мемлекет
тік
мекемелер
де
лингафон
дық және
мультиме
диялық
кабинет
тер
жасауға

А

Б

1

2

3

1.

Бейнеу ауданы

1 279

  

5 582

2.

Қарақия ауданы

568

  

5 582

3.

Маңғыстау ауданы

781

  

5 582

4.

Түпқараған ауданы

426

  

11 164

5.

Ақтау қаласы

2 060

  

22 328

6.

Жаңаөзен қаласы 

1 137

  

16 746

7.

Облыстық  бюджет

71

5 000

7 137

Облыс бойынша барлығы

6 322

5 000

74 121

 

№                    р/с

Атауы

Кәсіптік
бастауыш
білім
беретін
мемлекеттік
мекемелері
нің 
материалдық
техникалық
базасын
нығайтуға 

Облыстық
педагог
кадрлардың
біліктілігін
арттыру
институтына
педагог
қызметкерлер
ді қайта
даярлауға
және
біліктілігін
арттыруға

Облыстық
педагогика
лық кадрлар
біліктілі
гін
арттыру
институты
ның
материал
дық-техни
калық
базасын
нығайтуға

А

Б

4

5

6

1.

Бейнеу ауданы

  

  

  

2.

Қарақия ауданы

  

  

  

3.

Маңғыстау ауданы

  

  

  

4.

Түпқараған ауданы

  

  

  

5.

Ақтау қаласы

  

  

  

6.

Жаңаөзен қаласы 

  

  

  

7.

Облыстық бюджет

17 881

3 345

4 000

Облыс бойынша барлығы

17 881

3 345

4 000

2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 7 қосымша <*>

      Ескерту. 7-қосымшамен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141  шешімімен.

2005 жылға арналған аудандар мен қалалардың бюджеттеріне Қазақстан Республикасындағы экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерінің сомаларын бөлу

                                        (мың теңге)

№                    р/с

Атауы

Экономикасы
күйзелген
шағын
қалаларды
дамытуға

А

Б

1

1.

Түпқараған ауданы, оның ішінде:

30 000

 

Кетік - Форт-Шевченко магистралды
су желісінің құрылысы (5,7 км)

30 000

 

Облыс бойынша барлығы

30 000

2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 8 қосымша <*>

      Ескерту. 8-қосымшамен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 6 желтоқсандағы  N 13/230  шешімдерімен.

2005 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен
қалалардың бюджеттеріне Қазақстан Республикасының ауылдық
аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру үшін республикалық бюджеттен
нысаналы даму трансферттерінің  сомаларын бөлу

                                                    (мың теңге)

№ п/п

Атауы

Ауылдық
(селолық)
жерлердегі
білім беру
объектілерін
салу және
қайта
жаңартуға 

Ауылдық
(селолық)
жерлердегі
денсаулық
сақтау
объектілерін
салу және
қайта
жаңартуға 

Сумен
жабдық
тау
жүйесін
дамыту
ға

А

Б

1

2

3

1.

Қарақия ауданы, оның
ішінде:

0

0

73 192

 

Жетібай кентінде
ұзындығы 9,5 км жерасты
су тартқышын салу

 

 

73 192

2.

Облыстық бюджет, оның
ішінде:

468 020

163 770

0

 

Қарақия ауданының
Жетібай кентінде 624
орындық орта мектеп салу

184 020

 

 

 

Маңғыстау ауданының
Ұштаған ауылында 550
орындық орта мектеп салу

284 000

 

 

 

Маңғыстау ауданының
Шетпе ауылында 50
төсектік туберкулез
ауруханасын салу

 

163 770

 

 

Облыс бойынша барлығы

468 020

163 770

73 192

2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 9 қосымша <*>

      Ескерту. 9-қосымшамен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141  шешімімен.

2005 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне
мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін
салуға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерінің
сомаларын бөлу

                                        (мың теңге)

р/с

Атауы

Сомасы

А

Б

1

1.

        Ақтау қаласы

228 750

2.

        Жаңаөзен қаласы

165 000

 

 Облыс бойынша барлығы

393 750

2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 10 қосымша <*>

      Ескерту. 10-қосымшамен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141  шешімімен.

2005 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне тұрғын
үй құрылысын кредиттеуге республикалық бюджеттен нысаналы
даму трансферттерінің сомаларын бөлу

№р/с

Атауы

Сомасы

А

Б

1

1.

Ақтау қаласы

500 000

 

 Облыс бойынша барлығы

500 000

2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы"
облыстық мәслихатының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 8/126 шешіміне 11 қосымша <*>

      Ескерту. 11-қосымшамен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 8 ақпандағы  N 9/141 , 2005 жылғы 6 сәуірдегі  N 10/148 , 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194 , 2005 жылғы 28 қыркүйектегі  N 12/211  шешімдерімен.

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2005 жылға
арналған бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер мен
нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

№ р/с

Атауы

Білім беру
объектілерін
салуға және
қайта жаңартуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
 қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Сумен
жабдықтау
жүйесін
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Қалалар
мен елді
мекендерді
абаттандыруды
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
нысаналы
даму
трансферт
тер

Коммуналдық
шаруашылықты
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
нысаналы
даму
трансферттер

А

Б

1

2

3

  4

1

Бейнеу ауданы

145 000

15 000

3 900

 

2

Қарақия ауданы

 

14 000 

 

 

3

Маңғыстау ауданы

  

31 110

600

7 000

4

Түпқараған ауданы

  

 

500

 

5

Ақтау қаласы

 

 

 

 

6

Жаңаөзен қаласы 

 

 

 

15 00

 

Облыс бойынша

145 000

60 110

5 000

22 000 

 

№ р/с

Мемлекеттік
коммуналдық
тұрғын үй
қорының
тұрғын үйін
салуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Ұлы Отан
соғысының
мүгедектерi мен
қатысушыларына
бiржолғы
материалдық
көмек көрсету
үшін аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
ағымдағы
нысаналы
трансферттер

Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына  теңестірілген адамдарға біржолғы көмек төлеу үшін аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

Жалпы білім беретін мемлекеттік мекемелердің кітапхана қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуға және жеткізуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы трансферттер

Жылуэнергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

А

5

6

7

8

9

10

1

 

829 

 

432

  

  

2

 

 644

 

700

  

  

3

 3 500

701

5 000

1 299

2 300

  

4

 

 402

 

1 042

  

20600

5

 

 8 250

 

2 675

  

  

6

 

 3 220

 

652

  

  

 

3 500

14 046

5 000

6 800

2 300

20600

Облыстық мәслихатының   
2005 жылғы 30 мамырдағы  
N 11/194 шешіміне 12 қосымша <*>

      Ескерту. 12-қосымшамен толықтырылды - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 30 мамырдағы  N 11/194  шешімімен.

Мемлекеттік қызметкерлердің, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көбейтуге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер сомасын 2005 жылға облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне бөлу

 

 1.      Бейнеу ауданы                                   63 359

 2.      Қарақия ауданы                                  40 014

 3.      Маңғыстау ауданы                                59 312

 4.      Түпқараған ауданы                               26 383

 5.      Ақтау қаласы                                   178 214

 6.      Жаңаөзен қаласы                                 86 124

 7.      Облыстық бюджет                                391 253

          Облыс бойынша барлығы                      846 659