О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрированное в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801

Решение Мангистауского областного Маслихата от 6 апреля 2005 года N 10/148. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 13 апреля 2005 года за N 1896

     В соответствии с  Законом  Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным  кодексом  Республики Казахстан и  Законом  Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат  РЕШИЛ :      

     1. Внести в  решение  областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210; внесены изменения и дополнения  решением  областного маслихата от 8 февраля 2005 года N 9/141 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1854, опубликовано в газетах "Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34 и "Огни Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34) следующие изменения и дополнения:

     1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах: 
     1) доходы - 25 169 224 тысяч тенге, в том числе по:
     налоговым поступлениям - 22 066 578 тысяч тенге;
     неналоговым поступлениям - 23 024 тысяч тенге;
    поступлениям от продажи основного капитала - 35 500 тысяч тенге;      
     поступлениям официальных трансфертов - 3 044 122 тысяч тенге;
     2) затраты - 26 787 817 тысячи тенге;
     3) операционное сальдо - 1 618 593 тысяч тенге;
     4) чистое бюджетное кредитование - 33 462 тысяч тенге, в том числе:
     бюджетные кредиты - 50 000 тысяч тенге;
     погашение бюджетных кредитов - 83 462 тысяч тенге; 
     5) дефицит бюджета - 1 585 131 тысяч тенге; 
     6) финансирование дефицита бюджета - 1 585 131 тысяч тенге.  

 
     2) в пункте 5-8:
     абзаце 1 цифры "202 546" заменить цифрами "197 546";
     абзаце 4 цифры "15 000" заменить цифрами "5 000";
     дополнить абзацами следующего содержания:  
     "на развитие транспортной инфраструктуры - 5 000 тысяч тенге;
     для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой отечественной войны - 6 800 тысяч тенге;".

     Приложение 11 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению. 

     3) в пункте 9:
     абзаце 1 цифры "116 194" заменить цифрами "74 883";
     абзаце 2 цифры "50 000" заменить цифрами "38 689";
     абзаце 4 цифры "40 000" заменить цифрами "10 000".

     4) приложение 2 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

     Председатель сессии                    Секретарь
                                      областного маслихата

     Ж. Сарбасов                              Б. Чельпеков

     
Приложение 1        
к решению областного маслихата
от 6 апреля 2005 года N 10/148

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД

Кат.

Кл

Пдк

Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет

Отклонение

 

 

 

I. ДОХОДЫ

25 664742

25 169224

-495518

1

 

 

HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

22 082030

22 066578

-15 452

 

01

 

Подоходный налог 

7 230 447

7 230 447

0

 

 

2

Индивидуальный подоходный налог

7 230 447

7 230 447

0

 

03

 

Социальный налог

14 194342

14 194342

0

 

 

1

Социальный налог

14 194342

14 194342

0

 

05

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

657 241

641 789

-15 452

 

 

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

657241

641 789

-15 452

 

 

 

     

 

2

 

 

HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

43 072

23 024

-20 048

 

01

 

Доходы от государственной собственности

41 438

21 390

-20 048

 

 

1

Поступления части чистого дохода государственых предприятий

 

1 060

1 060

 

 

Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений 

0

 

 

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

9 415

6 430

-2 985

 

 

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

29 223

10 000

-19 223

 

 

7

Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

2 800

3 900

1 100

 

04

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государств. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК

1 634

1 634

0

 

 

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 634

1 634

0

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

 

35 500

35 500

 

01

 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

 

35 500

35 500

 

 

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

 

35 500

35 500

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ

3 539 640

3 044 122

-495518

 

01

 

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 412 929

1 417 411

4 482

 

 

Возврат целевых трансфертов 

 

4 482 

4 482 

 

02

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 126 711

1 626 711

-500 000

   

1

Трансферты из республиканского бюджета

2 126 711

1 626 711

-500 000

 

Фгр

Адм

Пр

Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет

Отклонение

   

 

ІI. З А Т Р А Т Ы

26 776 618

26 787817

11 199

1

 

 

Государственные услуги общего характера

260 196

279 720

19 524

 

110

 

Аппарат маслихата 

22 496

22 496

0

   

001

Обеспечение деятельности маслихата области

22 496

22 496

0

 

120

 

Аппарат акима 

181 000

200 524

19 524

   

001

Обеспечение деятельности акима области

181 000

200 524

19 524

 

257

 

Департамент финансов 

26 800

26 800

0

   

001

Обеспечение деятельности
Департамента (Управления) финансов

24 800

24 800

0

   

003 

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов 

   

009

Организация приватизации
коммунальной собствен-ти

2 000

2 000

0

   

004 

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность 

 

 

 

258

 

Департамент экономики и бюджетного планирования 

29 900

29 900

0

   

001

Обеспечение деятельности
Департамента  (Управления) экономики и бюджетного планиров-ия

29 900

29 900

0

   

 

     

 

2

 

 

Оборона

40 993

40 993

0

 

250

 

Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций 

40 993

40 993

0

   

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 205

2 205

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций 

8 305

8 305

0

   

004

Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

10 000

10 000

0

   

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

4 586

4 586

0

   

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

15 897

15 897

0

3

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

801 241

801 241

0

 

252

 

Управление внутренних дел 

801 241

801 241

0

   

001

Обеспечение деятельности
исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета

748 318

743 318

-5 000

   

002

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

52 123

57 123

5 000

   

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

800

800

0

   

 

     

 

4

 

 

Образование

1 547 545

1 547 545

0

 

260

 

Управление физической культуры и спорта 

145 013

145 013

0

   

006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

145 013

145 013

0

 

261

 

Департамент образования 

1332 998

744 978

-588020

   

003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

115 165

115 165

0

   

004

Информатизация системы среднего образования 

57 464

57 464

0

   

005

Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования

9 000

9 000

0

   

006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

26 029

26 029

0

   

007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба

31 030

31 030

0

   

008

Начальное профессиональное образование 

136 819

136 819

0

   

009

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

186 658

186 658

0

   

010

Повышение квалификации и переподготовка кадров 

22 332

22 332

0

   

011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

4 040

4 040

0

   

012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

6 842

6 842

0

   

013

Развитие объектов образования

468 020

0

-468020

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования

22 463

22 463

0

   

016

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

120 000

0

-120000

   

017

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования

32 950

32 950

0

   

018

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

17 757

17 757

0

   

019

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования

6 322

6 322

0

   

021

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования

70 107

70 107

0

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

 

588 020

588 020

   

016

Развитие объектов образования

 

468 020

468 020

   

017

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

 

120 000

120 000

 

253

 

Департамент  здравоохранения

46 443

46 443

0

   

002

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием  

35 023

35 023

0

   

003

Повышение квалификации и переподготовка кадров 

11 420

11 420

0

 

252

 

Управление внутренних дел 

23 091

23 091

0

   

007

Повышение квалификации и переподготовка кадров

23 091

23 091

0

   

 

     

 

5

 

 

Здравоохранение

4 691 939

4 691 939

0

 

253

 

Департамент здравоохранения 

4 500 136

4 135 406

-364730

   

004

Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

1 744 512

1 744 512

0

   

005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

75 593

75 593

0

   

006

Охрана материнства и детства

42 920

42 920

0

   

007

Пропаганда здорового образа жизни  

11 316

11 316

0

   

008

Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний

124 595

124 595

0

   

009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

846 106

846 106

0

   

010

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

1 096 137

1 096 137

0

   

011

Оказание скорой и неотложной помощи

143 544

143 544

0

   

012

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

18 084

18 084

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения

19 411

19 411

0

   

013

Проведение патологоанатомического вскрытия

5 188

5 188

0

   

014

Развитие объектов здравоохранения

364 730

0

-364730

   

016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

8 000

8 000

0

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

 

364 730

364 730

   

019

Развитие объектов здравоохранения

 

364 730

364 730

 

269

 

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

191 803

191 803

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора

65 234

65 234

0

   

002

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

125 069

125 069

0

   

003

Борьба с эпидемиями 

1 500

1 500

0

   

 

     

 

6

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

318 789

326 699

7 910

 

256

 

Департамент координации занятости и социальных программ

213 435

221 345

7 910

   

002

Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

112 983

112 983

0

   

003

Социальная поддержка инвалидов 

33 083

34 193

1 110

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ

29 578

29 578

0

   

006

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОB

26 274

33 074

6 800

   

008

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий

7 734

7 734

0

   

009

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций

1 920

1 920

0

   

010

Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны 

1 299

1 299

0

   

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

564

564

0

 

261

 

Департамент образования

105 354

105 354

0

   

015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

105 354

105 354

0

   

 

     

 

7

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 644 053

1 639 053

-5 000

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

1 644 053

1 639 053

-5 000

   

004

Газификация населенных пунктов

593 679

598 679

5 000

   

005

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

500 000

500 000

0

   

006

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

397 250

397 250

0

   

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

123 124

123 124

0

   

008

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

15 000

15 000

0

   

009

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов

15 000

5 000

-10 000

   

 

     

 

8

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

641 716

661 716

20 000

 

262

 

Управление культуры

259 130

218 130

-41 000

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры

11 849

11 849

0

   

003

Поддержка культурно-досуговой работы

23 247

23 247

0

   

005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

87 121

87 121

0

   

006

Развитие объектов культуры

41 000

0

-41 000

   

007

Поддержка театрального и музыкального искусства

78 157

78 157

0

   

008

Обеспечение функционирования областных библиотек

17 756

17 756

0

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

 

61 000

61 000

   

021

Развитие объектов культуры

 

61 000

61 000

 

260

 

Управление физической культуры и спорта 

267 570

267 570

0

   

001

Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта 

10 571

10 571

0

   

003

Проведение спортивных соревнований на областном уровне 

91 639

91 639

0

   

004

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях

165 360

165 360

0

 

259

 

Отдел архивов и документации 

26 502

26 502

0

   

001

Обеспечение деятельности Управления  (Отдела) архивов и документации

3 395

3 395

0

   

002

Обеспечение сохранности архивного фонда

23 107

23 107

0

 

263

 

Департамент внутренней политики 

74 815

74 815

0

   

002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

35 000

35 000

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики

25 873

25 873

0

   

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

13 942

13 942

0

 

264

 

Управление по развитию языков 

5 811

5 811

0

   

001

Обеспечение деятельности Управления по развитию языков

5 811

5 811

0

 

265

 

Департамент предпринимательства и промышленности 

7 888

7 888

0

   

005

Регулирование туристской деятельности

7 888

7 888

0

   

 

     

 

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

205 733

205 733

0

 

255

 

Управление сельского хозяйства 

29 846

13 646

-16 200

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства

13 646

13 646

0

   

003 

Кредитование сельхоз- товаропроизводителей 

   

006

Развитие объектов сельского хозяйства

16 200

0

-16 200

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

 

16 200

16 200

   

024

Развитие объектов сельского хозяйства

 

16 200

16 200

 

254

 

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

167 635

167 635

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования

10 830

10 830

0

   

005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

11 805

11 805

0

   

008

Проведение мероприятий по охране окружающей среды 

145 000

145 000

0

 

251

 

Управление земельных отношений 

8 252

8 252

0

   

001

Обеспечение деятельности Управления земельных отношений

8 252

8 252

0

   

 

     

 

11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

28 906

28 906

0

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

21 481

21 481

0

   

001

Обеспечение деятельности
Департамента (Управ-ия) архитектуры, градостроительства и строительства

11 481

11 481

0

   

108

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных  бюджетных инвестиционных проектов (программ)

10 000

10 000

0

 

267

 

Управление государственного архитектурно-
строительного контроля 

7 425

7 425

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-
строительного контроля

7 425

7 425

0

   

 

     

 

12

 

 

Транспорт и коммуникации

210 309

215 309

5 000

 

268

 

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

210 309

215 309

5 000

   

001

Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

10 309

10 309

0

   

003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог 

200 000

200 000

0

   

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

 

5 000

5 000

   

 

     

 

13

 

 

Прочие

222 992

181 681

-41 311

 

120

 

Аппарат акима

23 000

23 000

0

   

006

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

23 000

23 000

0

 

257

 

Департамент финансов 

116 194

74 883

-41 311

   

012

Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения)

40 000

10 000

-30 000

   

013

Резерв местного исполнительного органа области  на неотложные затраты

26 194

26 194

0

   

014

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

50 000

38 689

-11 311

 

265

 

Департамент  предпринимательства и промышленности 

42 017

42 017

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента  (Управления) предпринимательства и промышленности

29 867

29 867

0

   

003

Поддержка предпринимательской деятельности

12 150

12 150

0

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства 

30 000

30 000

0

   

012

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой

30 000

30 000

0

 

270

 

Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции 

11 781

11 781

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции

11 781

11 781

0

   

 

     

 

15

 

 

Официальные трансферты

16 162 206

16 167282

5 076

 

257

 

Департамент финансов 

16 162 206

16 167282

5 076

   

006

Бюджетные изъятия

15 989 138

15 989138

0

   

007

Субвенции

173 068

173 068

0

   

011

Возврат целевых трансфертов

 

5 076

5 076

   

 

     

 

   

 

ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-1 111 876

-1 618593

-506717

   

 

     

 

   

 

IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

   

 

   

 

Бюджетные кредиты

50 000

50 000

0

13

 

 

Прочие

50 000

50 000

0

 

265

 

Департамент предпринимательства и промышленности 

50 000

50 000

0

   

004

Кредитование для развития малого предпринимательства 

50 000

50 000

0

5

 

 

Погашение бюджетных кредитов

76 745

83 462

6 717

 

01

 

Погашение бюджетных кредитов

76 745

83 462

6 717

   

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

76 745

83 462

6 717

   

 

     

 

   

 

V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

0

0

   

 

     

 

   

 

VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-1 085 131

-1 585131

-500000

   

 

     

 

   

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1 085 131

1 585 131

500 000

 

 Приложение 2        
к решению областного маслихата
от 6 апреля 2005 года N 10/148

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Фгр

Адм

Пр

Ппр

Наименование

 

 

 

 

Инвестиционные   проекты

4

 

 

 

Образование

 

261

 

 

Департамент образования

   

004

 

Информатизация системы среднего образования 

 

266

 

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

   

016

 

Развитие объектов образования

   

017

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов  (городов областного значения) на строительство и  реконструкцию объектов образования

5

 

 

 

Здравоохранение

 

266

 

 

Управление  архитектуры, градостроительства и  строительства 

 

 

019

 

Развитие объектов здравоохранения

 

 

 

011  

Реализация программы за счет официальных трансфертов из республиканского бюджета 

 

 

 

015

Реализация программы за cчет местного бюджета 

7

 

 

 

Жилищно - коммунальное   хозяйство

 

266

 

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

 

 

004

 

Газификация населенных пунктов

   

005

 

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

   

006

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов  (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

   

007

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов  (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

   

008

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов  (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

   

009

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов  (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов

8

 

 

 

Культура спорт туризм   и   информационное   пространство

 

260

 

 

Управление физической культуры и спорта области

   

002

 

Развитие объектов спорта 

 

266

 

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

 

 

021

 

Развитие объектов культуры

 

 

 

015

Реализация программа за счет средств местного бюджета 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

Сельское водное лесное рыбное   хозяйство особо охраняемые   природные   территории охрана   окружающей   среды   и   животного   мира земельные   отношения

 

266

 

 

Управление архитектуры, градостроительства и 
строительства

   

003

 

Кредитование сельхозтоваропроизводителей

   

024

 

Развитие объектов сельского хозяйства

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Прочие

 

265

 

 

Департамент предпринимательства и промышленности

 

 

004

 

Кредитование для развития малого 
предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

266

 

 

Управление архитектуры, градостроительства и 
строительства

 

 

012

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов 
(городов областного значения) на развитие малых 
городов с депрессивной экономикой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционные   программы

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Образование

 

261

 

 

Департамент образования

 

 

009

 

Подготовка специалистов со средним 
профессиональным образованием 

 

 

 

 

 

 

253

 

 

Департамент здравоохранения

 

 

002

 

Подготовка специалистов со средним 
профессиональным образованием  

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Прочие

 

120

 

 

Аппарат акима

   

006

 

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

    

Приложение 11             
к решению областного маслихата    
от 6 апреля 2005 года N 10/148    

Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов  на 2005 год  

Наименование

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов

А

Б

1

2

3

1

Бейнеуский р

120 000

15 000

3 900

2

Каракиянский район

 

 

3

Мангистауский район

20 000

600 

4

Тупкараганский район

 

500

5

город Актау

 

 

 

6

город Жанаозен 

 

 

 

 

Всего по области

120 000

35 000

5 000

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОВ и локальных войн в Афганистане

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ

А

4

5

6

7

8

1

 

 

829

 

432

2

 

 

644

 

700

3

 

3 500

701

5000

1299

4

 

 

402

 

1042

5

 

 

8 250

 

2675

6

15 000

 

3 220

 

652

 

15 000

3 500

14 046

5000

6800

 

Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанында N 1801 тіркелген, "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мsслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 10/148 шешімі. Маңғыстау облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 13 сәуірде N 1896 тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына , Қазақстан Республикасының Бюджеттік  кодексіне және "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына сәйкес облыстық мәслихат  ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126  шешіміне (Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанында N 1801 тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2004 жылғы 25 желтоқсандағы N 212 санында және "Огни Мангистау" газетінде 2004 жылғы 25 желтоқсанда N 210 санында жарияланған; "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" облыстық мәслихаттың 2005 жылғы 8 ақпанындағы N 9/141 шешімі,  N 1854 болып тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2005 жылғы 19 ақпандағы N 33-34 санында және "Огни Мангистау" газетінде 2005 жылғы 19 ақпандағы N 33-34 санында жарияланған шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1-тармақ мынадай мазмұнда жазылсын: "1. 2005 жылға арналған облыстық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 25 169 224 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша - 22 066 578 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша - 23 024 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 35 500 мың теңге;
      ресми трансферттер түсімдері бойынша - 3 044 122 мың теңге;
      2) шығындар - 26 787 817 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 1 618 593 мың теңге;
      4) таза бюджеттік кредит беру - 33 462 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 50 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 83 462 мың теңге, 
      5) бюджет тапшылығы - 1 585 131 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 1 585 131 мың теңге";

      2) 5-8 тармағы:
      1-азат жолдағы "202 546" саны "197 546" санымен ауыстырылсын;
      4-азат жолдағы "15 000" саны "5 000" санымен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы азат жолдармен толықтырылсын: 
      "көлік инфрақұрылымын дамытуға - 5 000 мың теңге;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдарға біржолғы көмек төлеу үшін - 6 800 мың теңге;".
      Аталған шешімдегі 11-қосымша осы шешімнің 11-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      3) 9-тармақтағы:
      1 азат жолдағы "116 194" саны "74 883" санымен ауыстырылсын;
      2 азат жолдағы "50 000" саны "38 689" санымен ауыстырылсын;
      4 азат жолдағы "40 000" саны "10 000" санымен ауыстырылсын;

      4) Аталған шешімдегі 2-қосымша осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім жарияланған күннен бастап күшіне енеді. 

         Сессия төрағасы                        Облыстық
                                         мәслихат хатшысы 
       Ж.Сарбасов                           Б. Шелпеков

Облыстық мәслихатының   
2005 жылғы 6 сәуірдегі  
N 10/148 шешіміне 1 қосымша

2005 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ

                                                     (мың теңге)

Сан

Сын

ІшкСын

Атауы

Бекітілген бюджет

Нақтыланған бюджет

Айырма




I. КІРІСТЕР

25664742

25169224

-495518

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

22082030

22066578

-15 452


01


Табыс салығы

7230447

7230447

0



2

Жеке табыс салығы

7230447

7230447

0


03


Әлеуметтік салық

14194342

14194342

0



1

Әлеуметтік салық

4194342

14194342

0


05


Тауарларға, жұмыстарға және
қызметтер көрсетуге салына-
тын ішкі салықтар

657 241

641 789

-15452



3

Табиғи және басқа ресурстар
ды пайдаланғаны үшін түсе-
тін түсімдер

657 241

641 789

-15 452

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

43 072

23 024

-20048


01


Мемлекет меншігінен түсетін
түсімдер

41 438

21 390

-20048



1

Мемлекеттік кәсіпорындар
таза кірісінің бөлігінің
түсімі


1 060

1 060



3

Мемлекет меншігіндегі акция
лардың мемлекеттік пакетіне
дивидендтер

9 415

6 430

-2 985



5

Мемлекет меншігіндегі мүлік
ті жалға беруден түсетін
кірістер

29 223

10 000

-19 223



7

Мемлекеттік бюджеттен беріл
ген кредиттер бойынша сый-
ақылар (мүдделер)

2 800

3 900

1 100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржы
ландырылатын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Ұлт
тық Банкінің бюджетінен (шы
ғыстар сметасынан)
ұсталатын және қаржыландыры
латын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар 

1 634

1 634

0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржы
ландырылатын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Ұлт
тық Банкінің бюджетінен (шы
ғыстар сметасынан)
ұсталатын және қаржыландыры
латын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар

1 634

1 634

0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН
ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР


35 500

35 500


01


Мемлекеттік мекемелерге бе-
кітілген мемлекеттік мүлік
ті сату


35 500

35 500



1

Мемлекеттік мекемелерге бе-
кітілген мемлекеттік мүлік
ті сату


35 500

35 500

4



РЕСМИ  ТРАНСФЕРТТЕРДЕН
ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

3 539 640

3 044122

-495518


01


Төмен тұрған мемлекеттік
басқару органдарынан алына-
тын трансферттер

1 412 929

1 417411

4 482



2

Аудандық (қалалық)
бюджеттерден трансферттер

1 412 929

1 417411

4 482


02


Мемлекеттік басқарудың жоға
ры тұрған органдарынан түсе
тін трансферттер

2 126 711

1 626711

-500000



1

Республикалық бюджеттен
түсетін трансферттер

2 126 711

1 626711

-500000


Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

Бекітілген бюджет

Нақтыланған бюджет

Айырма




IV. ШЫҒЫНДАР

26776618

26787817

11 199

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер көрсету

260 196

279 720

19 524


110


Мәслихат аппараты

22 496

22 496

0



001

Облыс маслихатының
қызметін қамтамасыз ету

22 496

22 496

0


120


Әкім  аппараты

181 000

200 524

19 524



001

Облыс әкімнің
қызметін қамтамасыз ету

181 000

200 524

19 524


257


Қаржы департаменті 

26 800

26 800

0



001

Қаржы департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

24 800

24 800

0



009

Коммуналдық меншікті жекеше
лендіруді ұйымдастыру

2 000

2 000

0


258


Экономика және бюджеттік
жоспарлау департаменті 

29 900

29 900

0



001

Экономика және бюджеттік
жоспарлау департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

29 900

29 900

0

2



Қорғаныс

40 993

40 993

0


250


Жұмылдыру дайындығы және
төтенше жағдайлар басқар-
масы

40 993

40 993

0



003

Жалпыға бірдей әскери мін-
детті атқару шеңберіндегі
іс-шаралар

2 205

2 205

0



001

Жұмылдыру дайындығы және
төтенше жағдайлар департа-
ментінің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

8 305

8 305

0



004

Облыстық ауқымдағы азамат-
тық қорғаныстың іс-шаралары

10 000

10 000

0



005

Облыстық ауқымдағы жұмылды
ру дайындығы және жұмылдыру

4 586

4 586

0



006

Облыстық ауқымдағы төтенше
жағдайлардың алдын алу және
оларды жою

15 897

15 897

0








3



Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқық, сот,
қылмыстық-атқару қызметі

801 241

801 241

0


252


Ішкі істер басқармасы 

801 241

801 241

0



001

Облыстық бюджеттен қаржылан
дырылатын атқарушы ішкі
істер органының
қызметін қамтамасыз ету

748 318

743 318

-5 000



002

Облыс аумағында қоғамдық
тәртіпті қорғау және қоғам
дық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету

52 123

57 123

5 000



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға
қатысатын азаматтарды көтер
мелеу

800

800

0








4



Білім беру

1 547 545

1 547 545

0


260


Дене шынықтыру және спорт
басқармасы

145 013

145 013

0



006

Балалар мен жеткіншектерге
спорт бойынша қосымша білім
беру

145 013

145 013

0


261


Білім беру департаменті

1 332 998

744 978

-588 020



003

Арнайы оқыту бағдарламалары
бойынша жалпы білім беру

115 165

115 165

0



004

Орта білім жүйесін ақпарат
тандыру

57 464

57 464

0



005

Білім берудің мемлекеттік
облыстық ұйымдары үшін
оқулықтар сатып алу және
жеткізу

9 000

9 000

0



006

Мамандандырылған білім беру
ұйымдарында дарынды балалар
ға жалпы білім беру

26 029

26 029

0



007

Облыстық  ауқымда мектеп
олимпиадаларын және мектеп
тен тыс іс-шараларды өткізу

31 030

31 030

0



008

Бастауыш кәсіптік білім
беру

136 819

136 819

0



009

Орта кәсіби білімді маман-
дар даярлау

186 658

186 658

0



010

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

22 332

22 332

0



011

Балалар мен жеткіншектердің
психикалық денсаулығын зерт
теу және халыққа психология
лық-медициналық-педагогика
лық консультациялық көмек
көрсету

4 040

4 040

0



012

Дамуында проблемалары бар
балалар мен жеткіншектердің
оңалту  және әлеуметтік
бейімдеу

6 842

6 842

0



013

Білім беру объектілерін
дамыту

468 020

0

-468020



001

Білім беру департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

22 463

22 463

0



016

Білім беру объектілерін
салуға және қайта жаңартуға
аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму
трансферттер

120 000

0

-120000



017

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелерінің
үлгі штаттарын ұстауды қам
тамасыз етуге аудандар
(облыстық маңызы бар қала-
лар) бюджеттеріне ағымдағы
нысаналы трансферттер

32 950

32 950

0



018

Жаңадан іске қосылатын
білім беру объектілерін
ұстауға аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар) бюджет
теріне берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер

17 757

17 757

0



019

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелерін
Интернет желісіне қосуға
және олардың трафигін төлеу
ге аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар) бюджет
теріне ағымдағы нысаналы
трансферттер

6 322

6 322

0



021

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелері үшін
лингафондық және мультиме-
диялық кабинеттер жасауға
аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне
ағымдағы нысаналы трансферт
тер

70 107

70 107

0


266


Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті


588 020

588 020



016

Білім беру объектілерін
дамыту


468 020

468 020



017

Білім беру объектілерін
салуға және қайта жаңартуға
аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму
трансферттер


120 000

120 000


253


Денсаулық сақтау департамен
ті

46 443

46 443

0



002

Орта кәсіптік білімі бар
мамандарды даярлау

35 023

35 023

0



003

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

11 420

11 420

0


252


Маңғыстау облысының ішкі
істер басқармасы

23 091

23 091

0



007

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

23 091

23 091

0








5



Денсаулық сақтау

4 691 939

4 691 939

0


253


Денсаулық сақтау департамен
ті

4 500 136

4 135 406

-364 730



004

Бастапқы медициналық-сани-
тарлық көмек және денсаулық
сақтау ұйымдары мамандары-
ның жолдамасы бойынша стан
ционарлық медициналық көмек
көрсету

1 744 512

1 744 512

0



005

Жергілікті денсаулық сақтау
ұйымдары үшін қан, оның
құрамдас бөліктері мен пре
параттарын өндіру

75 593

75 593

0



006

Ана мен баланы қорғау

42 920

42 920

0



007

Салауатты өмір салтын наси
хаттау

11 316

11 316

0



008

Аурулардың жеке түрлері
бойынша халықты арнаулы
тағам өнімдерімен мен дәрі-
лік заттармен қамтамасыз
ету

124 595

124 595

0



009

Әлеуметтік елелулі және
айналадағылар үшін қауіп
төндіретін аурулармен ауыра
тын адамдарға медициналық
көмек көрсету

846 106

846 106

0



010

Халыққа бастапқы медицина-
лық-санитарлық көмек көрсе
ту

1 096 137

1 096 137

0



011

Жедел және шұғыл көмек көр
сету

143 544

143 544

0



012

Төтенше жағдайларда халыққа
медициналық көмек көрсету

18 084

18 084

0



001

Денсаулық сақтау департамен
тінің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

19 411

19 411

0



013

Патологоанатомиялық союды
жүргізу

5 188

5 188

0



014

Денсаулық сақтау объектілер
ін дамыту

364 730

0

-364 730



016

Азаматтарды елді мекенінің
шегінен тыс емделуге тегін
және жеңілдетілген жол жүру
мен қамтамасыз ету

8 000

8 000

0


266


Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаменті

0

364 730

364 730



019

Денсаулық сақтау объектілер
ін дамыту

0

364 730

364 730


269


Мемлекеттік санитарлық-эпид
емиологиялық
қадағалау департаменті

191 803

191 803

0



001

Мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау
департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

65 234

65 234

0



002

Халықтың санитарлық-эпиде-
миологиялық салауаттылығы

125 069

125 069

0



003

Індетке қарсы күрес

1 500

1 500

0








6



Әлеуметтік көмек және әлеу
меттік қамсыздандыру 

318 789

326 699

7 910


256


Жұмыспен қамтылу мен әлеу-
меттік бағдарламаларды
үйлестіру департаменті

213 435

221 345

7 910



002

Жалпы үлгідегі мүгедектер
мен қарттарды әлеуметтік
қамтамасыз ету

112 983

112 983

0



003

Мүгедектерге әлеуметтік
қолдау көрсету

33 083

34 193

1 110



001

Жұмыспен қамту мен әлеумет
тік бағдарламаларды үйлесті
ру департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

29 578

29 578

0



006

Ұлы Отан соғысының мүгедек
терi мен қатысушыларына бiр
жолғы материалдық көмек-
көріс ету үшін аудандар
(облыстық маңызы бар қала-
лар) бюджеттеріне ағымдағы
нысаналы трансферттер

26 274

33 074

6 800



008

Мемлекеттік мекемелер мен
қазыналық кәсiпорындардың
бiрiншi және екiншi разряд
тағы жұмысшылардiң лауазым
дық жалақыларын (ставкала-
рын) есептеу үшiн коэффи-
циенттердiң мөлшерiн ұлғай-
туға аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар) бюджет
теріне берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер

7 734

7 734

0



009

Қалалық телекоммуникация
желiлерiнiң абоненттерi
болып табылатын,
әлеуметтiк жағынан қорғала
тын азаматтардың телефон
үшiн абоненттiк төлем тари-
фiнiң көтерiлуiн өтеуге ау
дандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне бері
летін ағымдағы нысаналы
трансферттер

1 920

1 920

0



010

Ұлы Отан соғысының мүгедек
терi мен қатысушыларының
жол жүруiн қамтамасыз ету

1 299

1 299

0



011

Жәрдемақыларды және басқа
да әлеуметтік төлемдерді
есептеу,төлеу мен жеткізу
бойынша қызметтерге ақы
төлеу

564

564

0


261


Білім беру департаменті 

105 354

105 354

0



015

Жетім балаларды ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз
қалған балаларды әлеуметтік
қамсыздандыру

105 354

105 354

0








7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруа
шылық

1 644 053

1 639 053

-5 000


266


Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті

1 644 053

1 639 053

-5 000



004

Елді мекендерді газдандыру 

593 679

598 679

5 000



005

Тұрғын үй салуға аудандар
(облыстық маңызы бар қала-
лар) бюджеттеріне кредит
беру

500 000

500 000

0



006

Мемлекеттік коммуналдық тұр
ғын үй қорының тұрғын үйін
салуға аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар) бюджет
теріне берілетін нысаналы
даму трансферттер

397 250

397 250

0



007

Сумен жабдықтау жүйесін да
мытуға аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар) бюджет
теріне берілетін нысаналы
даму трансферттер

123 124

123 124

0



008

Коммуналдық шаруашылықты
дамытуға аудандар (облыстық
маңызы бар қалалар) бюджет
теріне нысаналы даму транс
ферттер

15 000

15 000

0



009

Қалалар мен елді мекендерді
абаттандыруды дамытуға ау-
дандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне ныса
налы даму трансферттер

15 000

5 000

-10 000








8



Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық кеңістік

641 716

661 716

20 000


262


Мәдениет басқармасы

259 130

218 130

-41 000



001

Мәдениет басқармасының
қызметін қамтамасыз ету

11 849

11 849

0



003

Мәдени-демалыс жұмыстарын
қолдау

23 247

23 247

0



005

Жергілікті маңызы бар тари
хи-мәдени мұралардың сақта
луын және оған қол жетімді
болуын қамтамасыз ету

87 121

87 121

0



006

Мәдениет объектілерін дамы
ту

41 000

0

-41 000



007

Жергілікті маңызы бар театр
және музыка өнерін қолдау

78 157

78 157

0



008

Облыстық кітапханалардың жұ
мыс істеуін қамтамасыз ету

17 756

17 756

0


266


Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті


61 000

61 000



021

Мәдениет объектілерін дамы
ту


61 000

61 000


260


Дене шынықтыру және спорт
басқармасы

267 570

267 570

0



001

Дене шынықтыру және спорт
басқармасының (бөлімінің)
қызметін қамтамасыз ету

10 571

10 571

0



003

Облыстық деңгейінде спорт
жарыстарын өткізу

91 639

91 639

0



004

Әртүрлі спорт түрлері бойын
ша облыстық
құрама командаларының мүше
лерін дайындау және олардың
республикалық және халықара
лық спорт жарыстарына қатыс
уы

165 360

165 360

0


259


Мұрағат және құжаттама бас
қармасы

26 502

26 502

0



001

Мұрағат және құжаттама бас
қармасының (бөлімінің)
қызметін қамтамасыз ету

3 395

3 395

0




Жергілікті органдардың
аппараттары 

3 367 

3 367 



002

Мұрағат қорының сақталауын
қамтамасыз ету 

23 107

23 107

0


263


Ішкі саясат департаменті

74 815

74 815

0



002

Бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы мемлекеттік ақпарат
саясат жүргізу

35 000

35 000

0



001

Ішкі саясат департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

25 873

25 873

0



003

Жастар саясаты саласында
өңірлік бағдарламаларды
іске асыру

13 942

13 942

0


264


Тілдерді дамыту басқармасы

5 811

5 811

0



001

Тілдерді дамыту басқармасы-
ның қызметін қамтамасыз ету

5 811

5 811

0


265


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департамент

7 888

7 888

0



005

Туристік қызметті реттеу

7 888

7 888

0








10



Ауыл, су, орман, балық шару
ашылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны  және жануа
рлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары

205 733

205 733

0


255


Ауыл шаруашылығы басқармасы

29 846

13 646

-16 200



001

Ауыл шаруашылығы департамен
тінің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

13 646

13 646

0



006

Ауыл шаруашылығы
объектілерін дамыту

16 200

0

-16 200


266


Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаменті


16 200

16 200



024

Ауыл шаруашылығы
объектілерін дамыту


16 200

16 200


254


Табиғи ресурстар және таби
ғатты пайдалануды реттеу
басқармасы

167 635

167 635

0



001

Табиғи ресурстар және таби
ғатты пайдалануды реттеу
департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

10 830

10 830

0



005

Ормандарды сақтау,
қорғау, молайту және орман 
өсіру

11 805

11 805

0



008

Қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі іс-шаралар өткізу

145 000

145 000

0


251


Жер қатынастары басқармасы

8 252

8 252

0



001

Жер қатынастары басқармасы 
қызметін қамтамасыз ету 

8 252

8 252

0


266


Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті

21 481

21 481

0



001

Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

11 481

11 481

0



108

Жергілікті бюджеттік инвес
тициялық жобалардың
(бағдарламалардың) технико-
экономикалық негіздемелерін
әзірлеу және оларға сарап-
тама жасау

10 000

10 000

0


267


Мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы

7 425

7 425

0



001

Мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы қызме-
тін қамтамасыз ету

7 425

7 425

0

12



Көлік және коммуникациялар

210 309

215 309

5 000


268


Жолаушылар көлігі және авто
мобиль жолдары басқармасы

210 309

215 309

5 000



001

Жолаушылар көлігі және авто
мобиль жолдары департаменті
нің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

10 309

10 309

0



003

Автомобиль жолдарының жұмыс
істеуін қамтамасыз ету

200 000

200 000

0



007

Көлік инфрақұрылымын дамыту
ға аудандар (облыстық маңы
зы бар қалалар) бюджеттері
не берілетін нысаналы даму
трансферттері


5 000

5 000








13



Басқалар

222 992

181 681

-41311


120


Әкім аппараты

23 000

23 000

0



006

Заңды тұлғалардың жарғылық
капиталын қалыптастыру неме
се ұлғайту

23 000

23 000

0


257


Қаржы департаменті

116 194

74 883

-41 311



012

Аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттерінің
кассалық алшақтықты жабуға
арналған облыстың жергілік
ті атқарушы органының
резерві

40 000

10 000

-30 000



013

Шұғыл шығындарға арналған
облыстық жергілікті атқару
шы органының резерві

26 194

26 194

0



014

Табиғи және техногендік си
паттағы төтенше жағдайларды
жою үшін облыстың жергілік
ті атқарушы органның төтен
ше резерві

50 000

38 689

-11 311


265


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаменті 

42 017

42 017

0



001

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

29 867

29 867

0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

12 150

12 150

0


266


Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаменті

30 000

30 000

0



012

Экономикасы күйзеліске ұшы
раған шағын қалаларды дамы
туға аудандық
(облыстық маңызы бар қала-
лар) бюджеттеріне берілетін
нысаналы даму трансферттерi

30 000

30 000

0


270


Табиғи монополиялар қызме-
тін реттеу және бәсекелес-
тікті қорғау басқармасы

11 781

11 781

0



001

Табиғи монополиялар қызме-
тін реттеу және бәсекелес-
тікті қорғау департаменті-
нің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

11 781

11 781

0

15



Ресми трансферттер

16162206

16167282

5 076


257


Облыстың қаржы департаменті

16 162 206

16 167 282

5 076



006

Бюджеттік алулар

15 989 138

15 989 138

0



007

Субвенциялар

173 068

173 068

0




Бейнеу ауданы




011

Нысаналы трансферттерді
қайтару


5 076

5 076











ІІІ. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО

-1 111 876

-1 618 593

-506 717











ІV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік несиелер

50 000

50 000

0

13



Басқалар

50 000

50 000

0


265


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаменті 

50 000

50 000

0



004

Шағын кәсіпкерлікті дамыту
үшін кредит беру

50 000

50 000

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

76 745

83 462

6 717


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

76 745

83 462

6 717



1

Мемлекеттік бюджеттен
берілген бюджеттік кредит-
терді өтеу

76 745

83 462

6 717




V. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН
ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

0

0




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-1 085131

-1585131

-500000




VIІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 085 131

1 585131

500000

  Облыстық мәслихатының  
2005 жылғы 6 сәуірдегі  
N 10/148 шешіміне 2 қосымша

Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, бюджеттік инвестициялық
жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2005
жылға арналған облыстық бюджеттің бюджеттік даму
бағдарламасының және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайтудың тізбесі

Фтоп

Әкімші

Бағ

Кіші бағ

Атауы




Инвестициялық жобалар

4




Білім беру


261

Білім беру департаменті 



004


Орта білім жүйесін ақпараттандыру


266

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
департаменті



016

Білім беру объектілерін дамыту



017

Білім беру объектілерін салуға және қайта
жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы
даму трансферттер 

5




Денсаулық сақтау


266

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
департаменті



019


Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


266

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы



004


Елді мекендерді газдандыру 



005


Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне кредит беру



006


Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы
даму трансферттері



007


Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму трансферттері



008


Коммуналдық шаруашылықты дамытуға аудандар
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
нысаналы даму трансферттері



009


Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды
дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму
трансферттері

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістік


266

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы



021


Мәдениет объектілерін дамыту

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны  және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары


266

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы



  003


Ауыл шаруашылығының тауар өндірушілеріне
кредит беру 



024


Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту






13




Өзгелері


265

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті



004


Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін несиелендіру


266

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы



012


Экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын
қалаларды дамытуға аудандық (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы
даму трансферттерi





Инвестициялық  бағдарламалар

4




Білім беру


261

Білім беру департаменті 



009


Орта кәсіптік білімді мамандарды даярлау


253

Облыстық денсаулық сақтау департаменті 



002


Жергілікті деңгейде орта кәсіби білімі бар
мамандарды даярлау

13




Өзгелері


120

Әкім аппараты



006


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту

  Облыстық мәслихатының   
2005 жылғы 6 сәуірдегі   
N 10/148 шешіміне 11 қосымша

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2005 жылға
арналған бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер мен
нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

№ р/с

Атауы

Білім беру
объектілерін
салуға және
қайта жаңартуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Сумен
жабдықтау
жүйесін
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Қалалар
мен елді
мекендерді
абаттанды
руды
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы
бар
қалалар)
бюджеттері
не
нысаналы
даму
трансферт
тер

А

Б

1

2

3

1

Бейнеу ауданы

120 000

15 000

3 900

2

Қарақия ауд.




3

Маңғыстау ауданы

20 000

10 600

4

Түпқараған ауданы


500

5

Ақтау қаласы




6

Жаңаөзен қаласы 





Облыс бойынша

120 000

35 000

15 000

№ р/с

Коммуналдық
шаруашылықты
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
нысаналы
даму
трансферттер

Мемлекеттік
коммуналдық
тұрғын үй
қорының
тұрғын үйін
салуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Ұлы Отан
соғысының
мүгедектерi мен
қатысушыларына
бiржолғы
материалдық
көмек көрсету
үшін аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
ағымдағы
нысаналы
трансферттер

Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына  теңестірілген адамдарға біржолғы көмек төлеу үшін аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

А

4

5

6

7

8

1



829 


432

2



644


700

3


3 500

701

5000

1299

4



402


1042

5



8 250


2675

6

15 000


3 220


652


15 000

3 500 14 046 5000 6800