Сноска. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 28.08.2009 № 179.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы, согласно приложениям 1-10.
2. Департаменту политики управления государственными активами (Алпамысов А.А.):
1) совместно с Юридическим управлением (Калтаев С.К.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств
финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Айтекенова К.М.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Министр
Приложение 1
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Структура разделов, формы и перечень
показателей Планов национальных компаний
на 2007-2009 годы
1. Структура разделов
1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):
1) Введение:
миссия;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;
2) Анализ рынка (сферы деятельности):
конкуренты и доля Компании на общем рынке с указанием основных показателей эффективности деятельности, характерных для данного рынка (отрасли);
основные клиенты (потребители, заказчики);
3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2004-2006 годы (итоги финансово-экономической деятельности за 2004-2005 годы, в том числе поступления в бюджет в виде дивидендов на пакет акций, налогов и других обязательных платежей, цены и тарифы, объемы и обоснования заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов, ожидаемые результаты за 2006 год с обоснованием роста/падения производственно-финансовых показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз, а также причин отклонения фактически сложившихся показателей от запланированных);
4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:
в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по управлению активами (пакетами акций, долями участия);
5) План развития на 2007-2009 годы:
цели и задачи (стратегические и на 2007 год);
основные направления и механизм реализации плана развития;
мероприятия, планируемые Компанией по:
реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
реструктуризации активов и развитию аутсорсинга;
развитию производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
объемов капитальных вложений;
структуры себестоимости;
мероприятий по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
ценовой и тарифной политики и ее обоснования;
развития социальной сферы;
кадровой политики;
политики по заимствованию;
финансовых результатов и отношений с бюджетом, в том числе прогнозируемых поступлений:
из республиканского бюджета;
в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей, а также дивидендов на государственные пакеты акций.
2. Инвестиционная программа Компании, разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:
1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:
анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы;
2) Инвестиционные приоритеты и направления:
основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
оценка эффективности инвестиционных проектов;
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения;
3) Инвестиционный план развития Компании.
2. Формы и перечень показателей
3. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы включает в себя:
1) прогноз важнейших показателей развития на 2007-2009 годы;
2) прогноз доходов и расходов на 2007 год;
3) прогноз движения денежных средств в 2007 году;
4) прогноз расходов на 2007 год;
5) прогнозный баланс на 2007-2009 годы;
6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2007-2009 годах;
7) паспорт инвестиционного проекта.
4. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-8.1 согласно приложениям 2-10 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.
Приложение 2
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Форма 1
Прогноз важнейших показателей развития
на 2007-2009 годы
_________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N |
Показатели |
Един. |
2005г. |
2006г. |
2006г. |
отчет |
оценка |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Объем произведенной продукции (работ, услуг) |
к-во/ |
|||
1.1 |
в том числе по видам |
" |
|||
2 |
Экспорт всего: |
" |
|||
2.1 |
в том числе в страны СНГ |
" |
|||
2.2 |
дальнее зарубежье |
" |
|||
2.3 |
по видам продукции: |
" |
|||
3 |
Импорт всего: |
" |
|||
3.1 |
в том числе в страны СНГ |
" |
|||
3.2 |
дальнее зарубежье |
" |
|||
3.3 |
по видам продукции: |
" |
|||
4 |
Инвестиции в основной капитал всего: |
тыс. |
|||
4.1 |
за счет заемных средств |
" |
|||
4.1.1 |
в том числе средств государственного бюджета |
" |
|||
4.2 |
за счет собственных средств |
" |
|||
5 |
Доходы, всего |
" |
|||
6 |
Расходы, всего |
" |
|||
7 |
Доход от основной деятельности |
" |
|||
8 |
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг): |
" |
|||
9 |
Валовый доход |
" |
|||
10 |
общие и административные расходы |
" |
|||
11 |
расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) |
" |
|||
12 |
финансовые расходы |
" |
|||
12.1 |
по займам у казахстанских финансовых институтов |
||||
12.2 |
по займам у иностранных финансовых институтов |
||||
13 |
Доход до налогообложения |
" |
|||
14 |
Корпоративный подоходный налог |
" |
|||
15 |
Чистый доход (убыток) |
" |
|||
16 |
Дивиденды, всего |
" |
|||
16.1 |
в том числе на государс- |
тыс. |
|||
17 |
Нормативы отчислений от чистого дохода |
% |
|||
18 |
Рентабельность деятельности (15/6*100%) |
" |
|||
19 |
Производительность труда |
% |
|||
20 |
Использование производственных мощностей |
% |
|||
21 |
Амортизация нематериальных |
тыс. |
|||
22 |
Численность работников компании, всего |
чел. |
|||
22.1 |
Численность сотрудников центрального аппарата |
" |
|||
23 |
Фонд оплаты труда |
тыс. |
|||
24 |
Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании |
" |
|||
24.1 |
в том числе работников центрального аппарата |
тенге |
|||
25 |
Тарифы (цены) на единицу продукции (работ, услуг) |
тенге |
|||
25.1 |
изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду |
% |
|||
26 |
Кредиторская задолженность |
тыс. |
|||
27 |
Дебиторская задолженность |
" |
(продолжение таблицы)
(в тыс. тенге)
N |
Един. |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
2009г. |
2009г. |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
||||
А |
1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
к-во/ |
|||||
1.1 |
" |
|||||
2 |
" |
|||||
2.1 |
" |
|||||
2.2 |
" |
|||||
2.3 |
" |
|||||
3 |
" |
|||||
3.1 |
" |
|||||
3.2 |
" |
|||||
3.3 |
" |
|||||
4 |
тыс. |
|||||
4.1 |
" |
|||||
4.1.1 |
" |
|||||
4.2 |
" |
|||||
5 |
" |
|||||
6 |
" |
|||||
7 |
" |
|||||
8 |
" |
|||||
9 |
" |
|||||
10 |
" |
|||||
11 |
" |
|||||
12 |
" |
|||||
12.1 |
||||||
12.2 |
||||||
13 |
" |
|||||
14 |
" |
|||||
15 |
" |
|||||
16 |
" |
|||||
16.1 |
тыс. |
|||||
17 |
% |
|||||
18 |
" |
|||||
19 |
% |
|||||
20 |
% |
|||||
21 |
тыс. |
|||||
22 |
чел. |
|||||
22.1 |
" |
|||||
23 |
тыс. |
|||||
24 |
" |
|||||
24.1 |
тенге |
|||||
25 |
тенге |
|||||
25.1 |
% |
|||||
26 |
тыс. |
|||||
27 |
" |
Приложение 3
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Форма 2
Прогноз доходов и расходов
на 2007 год
_________________________________
(наименование юридического лица)
(тыс. тенге)
N№ п/п |
Наименование |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. (прогноз) |
2006 |
2007 |
|||
1 |
1 |
9 |
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Доход от основной деятель- |
||||||||
2 |
Себестои- |
||||||||
3 |
Валовой доход (строка 1 - |
||||||||
4 |
Общие и администра- |
||||||||
5 |
Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) |
||||||||
6 |
Финансовые расходы |
||||||||
7 |
Доход (убыток) от основной деятельности (строка 3 - |
||||||||
8 |
Доход (убыток) от неосновной деятельности |
||||||||
9 |
Доход (убыток) от обычной деятель- |
||||||||
10 |
Корпора- |
||||||||
11 |
Доход (убыток) от обычной деятель- |
||||||||
12 |
Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций |
||||||||
13 |
Чистый доход (убыток) (строка 11 + (-) строка 12) |
Приложение 4
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Форма 3
Прогноз движения денежных средств
в 2007 году
_________________________________
(наименование юридического лица)
(тыс. тенге)
N п/п |
Наименование |
2005г. |
2006г. |
2007 г. (прогноз) |
2006 |
2007 |
|||
1 |
1 |
9 |
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Движение денег от операционной деятельности |
||||||||
1.1 |
Поступление денег: |
||||||||
1.1.1 |
доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) |
||||||||
1.1.2 |
авансы |
||||||||
1.1.3 |
вознаграждения |
||||||||
1.1.4 |
дивиденды |
||||||||
1.1.5 |
роялти |
||||||||
1.1.6 |
прочие |
||||||||
1.2 |
Выбытие денег: |
||||||||
1.2.1 |
по счетам |
||||||||
1.2.2 |
авансы |
||||||||
1.2.3 |
по заработной |
||||||||
1.2.4 |
в накопитель- |
||||||||
1.2.5 |
в фонд обязательного социального страхования |
||||||||
1.2.6 |
по налогам |
||||||||
1.2.7 |
выплата вознаграждений |
||||||||
1.2.8 |
прочие |
||||||||
1.3 |
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности |
||||||||
2. |
Движение денег от инвестиционной деятельности |
||||||||
2.1 |
Поступление денег: |
||||||||
2.1.1 |
доход от выбытия нематериальных активов |
||||||||
2.1.2 |
доход от выбытия основных средств |
||||||||
2.1.3 |
доход от выбытия других долгосрочных активов |
||||||||
2.1.4 |
доход от выбытия финансовых инвестиций |
||||||||
2.1.5 |
доход от получения займов, пре- |
||||||||
2.1.6 |
прочие поступления |
||||||||
2.2 |
Выбытие денег: |
||||||||
2.2.1 |
приобретение нематериальных активов |
||||||||
2.2.2 |
приобретение основных средств |
||||||||
2.2.3 |
приобретение других долгосрочных активов |
||||||||
2.2.4 |
приобретение финансовых инвестиций |
||||||||
2.2.5 |
предоставлениезаймов другим юридическим лицам |
||||||||
2.2.6 |
прочие выплаты |
||||||||
2.3 |
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности |
||||||||
3. |
Движение денежных средств от финансовой деятельности |
||||||||
3.1 |
Поступление денег: |
||||||||
3.1.1 |
от выпуска акций и других ценных бумаг |
||||||||
3.1.2 |
получение банковских займов |
||||||||
3.1.3 |
прочие поступления |
||||||||
3.2 |
Выбытие денег |
||||||||
3.2.1 |
погашение банковских займов |
||||||||
3.2.2 |
приобретение собственных акций |
||||||||
3.2.3 |
выплата дивидендов |
||||||||
3.2.4 |
прочие выплаты |
||||||||
3.3 |
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности |
||||||||
4 |
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег |
||||||||
5 |
Деньги на начало периода |
||||||||
6 |
Деньги на конец периода |
Приложение 5
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Форма 4
Прогноз расходов на 2007 год
_________________________________
(наименование юридического лица)
(тыс. тенге)
N п/п |
Наиме- |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. (прогноз) |
2006 |
2007 г. в |
|||
1 |
1 |
9 |
год |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Расходы, |
|||||||||
1 |
Общие и |
||||||||
1.1 |
материалы |
||||||||
1.2 |
Оплата |
||||||||
1.3 |
Отчисле- |
||||||||
1.3.1 |
Социа- |
||||||||
1.3.2 |
Отчисле- |
||||||||
1.4 |
Аморти- |
||||||||
1.5 |
Обслужи- |
||||||||
1.6 |
Коммуна- |
||||||||
1.7 |
Коман- |
||||||||
1.7.1 |
в пре- |
||||||||
1.7.2 |
сверх |
||||||||
1.8 |
Предста- |
||||||||
1.9 |
Расходы |
||||||||
1.10 |
Расходы |
||||||||
1.11 |
расходы |
||||||||
1.12 |
Канцеляр- |
||||||||
1.13 |
Услуги |
||||||||
1.14 |
Расходы |
||||||||
1.15 |
Консуль- |
||||||||
1.16 |
Банков- |
||||||||
1.17 |
Расходы |
||||||||
1.18 |
Судебные |
||||||||
1.19 |
Штрафы, |
||||||||
1.20 |
Штрафы |
||||||||
1.21 |
Убытки от |
||||||||
1.22 |
Расходы |
||||||||
1.23 |
Расходы |
||||||||
1.23.1 |
Расходы |
||||||||
1.23.2 |
На прове- |
||||||||
1.24 |
Расходы |
||||||||
1.25 |
Благотво- |
||||||||
1.26 |
Прочие |
||||||||
2 |
Расходы |
||||||||
2.1 |
Материалы |
||||||||
2.2 |
Оплата |
||||||||
2.3 |
Отчисле- |
||||||||
2.4 |
Аморти- |
||||||||
2.5 |
Ремонт и |
||||||||
2.6 |
Коммуна- |
||||||||
2.7 |
Команди- |
||||||||
2.7.1 |
в преде- |
||||||||
2.7.2 |
сверх |
||||||||
2.8 |
Расходы |
||||||||
2.9 |
Расходы |
||||||||
2.10 |
Расходы |
||||||||
2.11 |
Прочие |
||||||||
3 |
Финансо- |
||||||||
3.1 |
Финансо- |
||||||||
3.2 |
Финансо- |
||||||||
3.3 |
Финансо- |
||||||||
3.4 |
Прочие |
Примечание:
*- при превышении 10 % от совокупных расходов необходимо обоснование
Приложение 6
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Прогнозный баланс на 2007-2009 годы (тыс. тенге)
_______________________________
(наименование юридического лица)
Форма 5
(на конец периода) (в тыс. тенге)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
АКТИВЫ, всего |
||||||
1 |
Долгосрочные |
|||||
1.1 |
Нематериальные активы |
|||||
1.2 |
Амортизация |
|||||
1.3 |
Балансовая (остаточная) |
|||||
1.4 |
Основные средства |
|||||
1.5 |
Износ основных |
|||||
1.6 |
Балансовая |
|||||
1.7 |
Инвестиции |
|||||
1.8 |
Долгосрочная |
|||||
2 |
Текущие активы, |
|||||
2.1 |
Товарно- |
|||||
2.2 |
Краткосрочная |
|||||
2.3 |
Краткосрочные |
|||||
2.4 |
Деньги |
|||||
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И |
||||||
3 |
СОБСТВЕННЫЙ |
|||||
3.1 |
Уставный |
|||||
3.2 |
Неоплаченный |
|||||
3.3 |
Изъятый капитал |
|||||
3.4 |
Дополнительный |
|||||
3.5 |
Дополнительный |
|||||
3.6 |
Резервный капитал |
|||||
3.7 |
Нераспределенный |
|||||
4 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, |
|||||
4.1 |
Долгосрочные |
|||||
4.1.1 |
Долгосрочные |
|||||
4.1.1.1 |
займы банков |
|||||
4.1.1.1 |
займы от |
|||||
4.1.1.2 |
прочие |
|||||
4.1.2 |
Отсроченный |
|||||
4.2 |
Текущие обяза- |
|||||
4.2.1 |
Краткосрочные |
|||||
4.2.2 |
Текущая часть |
|||||
4.2.3 |
Краткосрочная |
|||||
4.2.4 |
Кредиторская |
|||||
4.2.5 |
Расчеты с |
|||||
4.2.6 |
Прочая |
Приложение 7
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Перечень инвестиционных проектов ________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализации в 2007-2009 годах
Форма 6
N |
Наиме- |
Пе- |
Общая |
Источ- |
Финансирование по годам |
||||
ос- |
2007 |
2008 |
2009 |
оста- |
|||||
Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором
инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников
финансирования
Приложение 8
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
т 23 января 2006 года N 3
Паспорт инвестиционного проекта N ___
_______________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 7
N |
Наименование |
Информация |
1 |
Наименование проекта |
|
2 |
Участники реализации проекта |
|
3 |
Цели инвестиционного проекта |
|
4 |
Описание инвестиционного |
|
5 |
Место реализации проекта |
|
6 |
Назначение, основные |
|
7 |
Масштабы реализации |
|
8 |
Вид обеспечения |
|
9 |
Возможные риски (конкретно) |
|
10 |
Период реализации |
|
11 |
Срок реализации |
|
12 |
Срок окупаемости проекта, |
|
13 |
Чистая текущая стоимость |
|
14 |
Внутренняя норма доходности |
|
15 |
Характер проекта |
|
16 |
Наличие договоров поставки |
|
17 |
Уровень готовности |
|
18 |
Стоимость проекта, тенге |
|
19 |
Требуемый объем инвестиций |
|
19.1 |
Требуемый объем |
|
19.2 |
Требуемый объем |
|
20 |
Уже произведенные инвестиции |
|
21* |
Формы привлечения заемных |
|
22 |
Меры по предупреждению и |
|
23 |
Прогнозное количество |
|
24 |
Прогнозное увеличение |
|
25 |
Прогнозное увеличение |
Примечание:
* источники указываются при наличии подписанных кредитных
соглашений, свидетельства о государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций и других документов
Приложение 9
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Структура активов
_________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8
N |
Наименование аффилииро- |
Основ- |
Тип актива |
Доля |
Прогнозная |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|||||
Приложение 10
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Реструктуризация активов
________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8.1
N |
Наиме- |
Рестру- |
Тип |
Доля |
Спо- |
Л |
Рыноч- |
Цена |
Наиме- |