В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Южно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ :
1. Утвердить областной бюджет Южно-Казахстанской области на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 107 863 558 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 15 321 882 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 201 462 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 23 300 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 92 316 914 тысяч тенге;
2) затраты - 108 837 867 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - - 974 309 тысячи тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - - 4 351 089 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 2 065 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 6 416 089 тысяч тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 65 000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 65 000 тысяч тенге;
6) профицит бюджета - 3 311 780 тысяч тенге;
7) использование профицита бюджета - - 3 311 780 тысяч тенге.
Сноска. В пункт 1 внесены изменения и дополнения- решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 28 февраля 2007 г. N 30/351-III, решением областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III, решением областного маслихата от 24 октября 2007 г. N 2/10-IV.
Сноска. Пункт 1 в новой редакции - решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III.
2. Установить на 2007 год норматив распределения общей суммы поступлений индивидуального подоходного налога и социального налога:
в бюджеты районов (городов), кроме Созакского района - 50 процентов;
в бюджет Созакского района - 35 процентов;
в областной бюджет:
от районов (городов) кроме Созакского района - 50 процентов;
от Созакского района - 65 процентов.
3. Предусмотреть на 2007 год объемы бюджетного изъятия из бюджета города Шымкента в областной бюджет в сумме 6 187 743 тысяч тенге.
3-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2007 год возврат целевых трансфертов из бюджетов районов (городов областного значения) в областной бюджет в общей сумме 75 328 тысяч тенге, в том числе:
района Байдибек |
5460 тысяч тенге; |
Казыгуртского района |
23 тысячи тенге; |
Мактааральского района |
305 тысяч тенге; |
Ордабасинского района |
526 тысяч тенге; |
Отырарского района |
507 тысяч тенге; |
Сайрамского района |
1 тысяча тенге; |
Сарыагашского района |
24 682 тысяча тенге; |
Толебийского района |
5 тысяч тенге; |
Тюлькубасского района |
3 тысячи тенге; |
Шардаринского района |
7504 тысячи тенге; |
города Арыс |
14 тысяч тенге; |
города Кентау |
203 тысячи тенге; |
города Туркестан |
21 тысяч тенге; |
города Шымкент |
36 074 тысячи тенге; |
Сноска: Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением областного маслихата N 29/329-III от 30 января 2007 года.
Сноска: В пункт 3-1 внесены изменения - решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III, решением областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
4. Предусмотреть на 2007 год размеры субвенций, передаваемых из областного бюджета в бюджеты районов (городов), в общей сумме 20 728 559 тысяч тенге, в том числе:
району Байдибек |
1 078 080 тысяч тенге; |
Казыгуртскому району |
1 321 716 тысяч тенге; |
Мактааральскому району |
2 729 697 тысяч тенге; |
Ордабасинскому району |
1 129 935 тысяч тенге; |
Отырарскому району |
1 167 311 тысяч тенге; |
Сайрамскому району |
2 879 866 тысяч тенге; |
Сарыагашскому району |
2 743 877 тысяч тенге; |
Созакскому району |
738 526 тысяч тенге; |
Толебийскому району |
1 242 402 тысяч тенге; |
Тюлькубасскому району |
1 069 021 тысяч тенге; |
Шардаринскому району |
1 138 731 тысяч тенге; |
городу Арыс |
686 705 тысяч тенге; |
городу Кентау |
777 498 тысяч тенге; |
городу Туркестан |
2 025 194 тысяч тенге. |
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2007 год целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов) на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий, в сумме 4 801 667 тысячи тенге, в том числе:
району Байдибек |
239 303 |
тысяч тенге; |
Казыгуртскому району |
306 003 |
тысяч тенге; |
Мактааральскому району |
858 697 |
тысяч тенге; |
Ордабасинскому району |
365 788 |
тысяч тенге; |
Отырарскому району |
293 317 |
тысяч тенге; |
Сайрамскому району |
468 116 |
тысяч тенге; |
Сарыагашскому району |
510 614 |
тысяч тенге; |
Созакскому району |
20 000 |
тысяч тенге; |
Толебийскому району |
214 043 |
тысяч тенге; |
Тюлькубасскому району |
170 042 |
тысяч тенге; |
Шардаринскому району |
389 966 |
тысяч тенге; |
городу Арыс |
147 003 |
тысяч тенге; |
городу Кентау |
137 453 |
тысяч тенге; |
городу Туркестан |
681 322 |
тысяч тенге; |
Сноска: Пункт 5 с изменениями, внесенными решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III.
6. Учесть, что в областном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) в следующих размерах:
491 428 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования;
1 915 156 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования;
62 697 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
143 397 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
17 223 тысяч тенге - на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования;
604 857 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования;
580 796 тысяч тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования;
173 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющиеся абонентами городских сетей телекоммуникаций;
56 261 тысяч тенге - на обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
56 273 тысяч тенге - на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления;
259 871 тысяч тенге - на капитальный ремонт автомобильных дорог районного (городского) значения;
100 785 тысяч тенге - на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования;
35 178 тысяч тенге - на возмещение потерь поступлений в бюджет;
2 291 295 тысяч тенге - текущие трансферты из областного бюджета, в том числе по:
департаменту финансов области - 142 394 тысяч тенге;
департаменту образования области - 5 000 тысяч тенге;
департаменту координации занятости и социальных программ области - 24 784 тысяч тенге;
управлению культуры области - 31 628 тысяч тенге;
департаменту энергетики и коммунального хозяйства области - 1 779 388 тысяч тенге;
управлению архитектуры и градостроительства области - 7 174 тысяч тенге;
департаменту пассажирского транспорта и автомобильных дорог области - 816 837 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
Сноска. Пункт 6 в новой редакции - решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III, решением областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
Сноска. В пункт 6 внесены изменения решением областного маслихата от 24 октября 2007 г. N 2/10-IV.
7. Учесть, что в областном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) в следующих размерах:
109 049 тысяч тенге - на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства;
4 430 090 тысяч тенге - на строительство и реконструкцию объектов образования;
2 604 917 тысяч тенге - на строительство инженерно-коммуникационных сетей к объектам жилищного строительства в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы;
2 475 170 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения;
23 610 тысяч тенге - на развитие коммунального хозяйства;
225 000 тысяч тенге - на развитие благоустройства городов и населенных пунктов;
1 098 304 тысяч тенге - на развитие теплоэнергетической системы;
390 919 тысяч тенге - на развитие транспортной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
Сноска: Пункт 7 в новой редакции - решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III, решением областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
Сноска. В пункт 7 внесены изменения решением областного маслихата от 24 октября 2007 г. N 2/10-IV.
7-1. Учесть, что за счет средств местных бюджетов районов (городов областного значения) должны быть предусмотрены затраты на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме не менее 934 671 тысяч тенге, на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования в сумме не менее 38 845 тысяч тенге, согласно приложению 5.
Сноска: Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 888 100 тысяч тенге, согласно приложению 2.
Учесть, что в бюджетах районов (городов) за счет средств предусматривавшихся на выплату государственной адресной социальной помощи, должны быть предусмотрены расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме не менее 370 300 тысяч тенге, согласно приложению 2.
8-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2007 год 1 565 000 тысяч тенге на кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства Республики Казахстан на 2005 - 2007 годы.
Распределение указанной суммы бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
Сноска: Решение дополнено пунктом 8-1 в соответствии с решением областного маслихата N 29/329-III от 30 января 2007 года.
9. Утвердить резерв акимата области на 2007 год в сумме 576 805 тысяч тенге, в том числе:
чрезвычайный резерв - 52 526 тысяч тенге;
резерв на неотложные затраты - 24 279 тысяч тенге;
резерв на покрытие дефицита наличности по бюджетам - 500 000 тысяч тенге.
Сноска: Пункт 9 с изменениями, внесенными решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III.
Сноска: Пункт 9 в новой редакции - решением областного маслихата N 29/329-III от 30 января 2007 года, решением областного маслихата от 24 октября 2007 г. N 2/10-IV.
10. Утвердить перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и инвестиционных программ и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 3.
11. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2007 год, согласно приложению 4.
12. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 31 декабря 2007 года в размере 4 187 094 тысяч тенге.
Сноска: Пункт 12 с изменениями, внесенными решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III.
13. Установить на 2007 год повышенные на 25 процентов оклады (тарифные ставки) специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в сельской местности в организациях финансируемых из областного бюджета, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Председатель сессии
областного маслихата
Секретарь областного
маслихата
Приложение 1
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Сноска. Приложение N 1 в новой редакции - решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 28 февраля 2007 г. N 30/351-III, решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III, решением областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III, решением областного маслихата от 24 октября 2007 г. N 2/10-IV..
Областной бюджет на 2007 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
1 |
2 |
3 |
||
I. ДОХОДЫ |
107 863 558 |
|||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
15 321 882 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
15 321 882 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 200 129 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 200 129 |
||
03 |
Социальный налог |
8 213 778 |
||
1 |
Социальный налог |
8 213 778 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 907 975 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 907 975 |
||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
201 462 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
201 462 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
22 625 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
10 877 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
5 750 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
4 162 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
1 836 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
57 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
57 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
178 780 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
178 780 |
||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
23 300 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
23 300 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
23 300 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
23 300 |
||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
92 316 914 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
92 316 914 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
6 263 071 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
6 263 071 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
86 053 843 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
86 053 843 |
Функциональная группа |
сумма, тысяч тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||
II. ЗАТРАТЫ |
108 837 867 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
791 030 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
330 599 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
32 172 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
32 172 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
298 427 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
298 427 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
353 584 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
353 584 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) финансов |
72 918 |
|||
003 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
136 272 |
|||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
2 000 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
142 394 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
106 847 |
|||
258 |
Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области |
106 847 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) экономики и бюджетного планирования |
106 847 |
|||
02 |
Оборона |
125 342 |
|||
1 |
Военные нужды |
18 461 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
18 461 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
18 461 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
106 881 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
106 881 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
41 045 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
12 273 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
53 563 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 840 110 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
3 840 110 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
3 840 110 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
3 698 922 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
139 188 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
2 000 |
|||
04 |
Образование |
15 286 932 |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
6 589 229 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической культуры и спорта области |
1 233 272 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 028 584 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
204 688 |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
5 355 957 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
1 119 520 |
|||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
145 243 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных областных организаций образования |
25 915 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
704 638 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба |
20 582 |
|||
013 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования |
491 428 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования |
1 915 156 |
|||
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату траффика государственных учреждений среднего общего образования |
62 697 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования |
143 397 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
604 857 |
|||
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования |
17 223 |
|||
025 |
Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
4 516 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
100 785 |
|||
3 |
Начальное профессиональное образование |
1 520 008 |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
1 520 008 |
|||
008 |
Начальное профессиональное образование |
1 520 008 |
|||
4 |
Среднее профессиональное образование |
1 380 015 |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
270 241 |
|||
002 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
270 241 |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
1 109 774 |
|||
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
1 109 774 |
|||
5 |
Дополнительное профессиональное образование |
201 257 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
27 378 |
|||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
27 378 |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
52 770 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
52 770 |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
121 109 |
|||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
121 109 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
5 596 423 |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
1 134 838 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования |
70 387 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
148 458 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
39 066 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
109 049 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
580 796 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
5 000 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
182 082 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
4 461 585 |
|||
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
4 430 090 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
31 495 |
|||
05 |
Здравоохранение |
37 502 539 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
14 751 751 |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
14 751 751 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
14 751 751 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 900 270 |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
352 612 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
264 698 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
75 359 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
11 837 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
718 |
|||
269 |
Департамент (Управление) государственного санитарно-эпидемиологического надзора области |
1 547 658 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
446 846 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения |
896 982 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
15 050 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
188 780 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
4 072 672 |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
4 072 672 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
3 593 634 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
97 842 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
235 857 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
90 759 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
54 580 |
|||
4 |
Поликлиники |
7 573 975 |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
7 573 975 |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
6 423 848 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 150 127 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
939 281 |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
939 281 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
902 021 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
37 260 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
8 264 590 |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
823 701 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения |
111 477 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
616 479 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
25 877 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
12 047 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
38 829 |
|||
023 |
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность |
18 992 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
7 440 889 |
|||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
7 440 889 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 478 002 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
1 363 191 |
|||
256 |
Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области |
871 779 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
871 779 |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
452 227 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
452 227 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
39 185 |
|||
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
39 185 |
|||
2 |
Социальная помощь |
1 039 353 |
|||
256 |
Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области |
1 039 353 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
94 819 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
173 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей |
888 100 |
|||
016 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
56 261 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
75 458 |
|||
256 |
Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области |
75 458 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ |
50 674 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
24 784 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 147 981 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2 604 917 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
2 604 917 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 604 917 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4 318 064 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
2 498 780 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
2 475 170 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
23 610 |
|||
279 |
Департамент (Управление) энергетики и коммунального хозяйства области |
1 819 284 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) энергетики и коммунального хозяйства |
35 649 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
4 247 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
1 779 388 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
225 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
225 000 |
|||
015 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
225 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 270 206 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
1 288 642 |
|||
262 |
Департамент (Управление) культуры области |
720 732 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры |
23 467 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
157 921 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
166 517 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
341 199 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
31 628 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
567 910 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
567 910 |
|||
2 |
Спорт |
1 292 720 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической культуры и спорта области |
864 128 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта |
23 217 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
67 647 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
773 264 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
428 592 |
|||
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
428 592 |
|||
3 |
Информационное пространство |
541 800 |
|||
259 |
Управление (Отдел) архивов и документации области |
146 920 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации |
18 499 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
128 421 |
|||
262 |
Департамент (Управление) культуры области |
147 567 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
147 567 |
|||
263 |
Департамент (Управление) внутренней политики области |
216 262 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
216 262 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
31 051 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
15 551 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
15 500 |
|||
4 |
Туризм |
5 985 |
|||
265 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
5 985 |
|||
005 |
Регулирование туристской деятельности |
5 985 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
141 059 |
|||
263 |
Департамент (Управление) внутренней политики области |
141 059 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики |
117 677 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
23 382 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 098 304 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 098 304 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
1 098 304 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
1 098 304 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
3 414 271 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
2 846 280 |
|||
255 |
Департамент (Управление) сельского хозяйства области |
2 846 280 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства |
50 059 |
|||
002 |
Поддержка развития семеноводства |
63 883 |
|||
005 |
Проведение процедур банкротства сельскохозяйственных организаций, не находящихся в республиканской собственности |
5 300 |
|||
010 |
Поддержка развития животноводства |
259 694 |
|||
011 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ и повышение урожайности и качества продукции растениеводства |
1 414 000 |
|||
012 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления |
12 018 |
|||
013 |
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
59 360 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
215 530 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодовых культур и винограда |
512 732 |
|||
017 |
Экспертиза качества казахстанского хлопка-волокна |
253 704 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
224 499 |
|||
254 |
Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области |
136 848 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
5 982 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
120 303 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем |
10 563 |
|||
255 |
Департамент (Управление) сельского хозяйства области |
87 651 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
87 651 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
163 508 |
|||
254 |
Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области |
163 508 |
|||
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
158 208 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
5 300 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
112 954 |
|||
254 |
Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области |
112 954 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования |
29 697 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
83 257 |
|||
6 |
Земельные отношения |
67 030 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
67 030 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
22 775 |
|||
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления |
44 255 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
101 588 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
101 588 |
|||
267 |
Департамент (Управление) государственного архитектурно-строительного контроля области |
42 503 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля |
42 503 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
32 383 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) строительства |
32 383 |
|||
272 |
Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства области |
26 702 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) архитектуры и градостроительства |
19 528 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
7 174 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4 242 636 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 050 365 |
|||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 050 365 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 399 575 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
390 919 |
|||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения |
259 871 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
2 192 271 |
|||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 192 271 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
42 374 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 110 898 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
40 000 |
|||
006 |
Создание информационных систем |
182 162 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
816 837 |
|||
13 |
Прочие |
8 064 360 |
|||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
42 029 |
|||
265 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
42 029 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности |
42 029 |
|||
9 |
Прочие |
8 022 331 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
4 913 650 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты |
24 279 |
|||
014 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
52 526 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий |
4 801 667 |
|||
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на возмещение потерь поступлений в бюджет |
35 178 |
|||
258 |
Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области |
49 948 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
49 948 |
|||
265 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
3 058 733 |
|||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
3 058 733 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
50 668 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
50 668 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
50 668 |
|||
004 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов |
50 668 |
|||
15 |
Трансферты |
21 423 898 |
|||
1 |
Трансферты |
21 423 898 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
21 423 898 |
|||
007 |
Субвенции |
20 728 559 |
|||
011 |
Возврат целевых трансфертов |
695 339 |
|||
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-974 309 |
||||
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-4 351 089 |
||||
Функциональная группа |
сумма, тысяч тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
2 065 000 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 565 000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 565 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
1 565 000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
1 565 000 |
|||
13 |
Прочие |
500 000 |
|||
9 |
Прочие |
500 000 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
500 000 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области на покрытие дефицита наличности по бюджетам |
500 000 |
|||
Категория |
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
6 416 089 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
6 416 089 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
6 416 089 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
6 416 089 |
|||
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
65 000 |
||||
Функциональная группа |
сумма, тысяч тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
65 000 |
||||
13 |
Прочие |
65 000 |
|||
9 |
Прочие |
65 000 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
65 000 |
|||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
65 000 |
|||
VI. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА |
3 311 780 |
||||
VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА |
-3 311 780 |
Приложение 2
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Распределение сумм целевых трансфертов бюджетам районов (городов) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей на 2007 год
тыс.тенге |
||||
№ п/п |
Наименование |
Всего |
в том числе |
|
из областного бюджета за счет республиканских трансфертов |
из бюджетов районов (городов) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего |
1 258 400 |
888 100 |
370 300 |
|
1 |
район Байдибек |
42 077 |
30 500 |
11 577 |
2 |
Казыгуртский район |
77 061 |
55 400 |
21 661 |
3 |
Махтааральский район |
164 023 |
118 000 |
46 023 |
4 |
Ордабасинский район |
30 120 |
21 200 |
8 920 |
5 |
Отрарский район |
36 797 |
25 650 |
11 147 |
6 |
Сайрамский район |
161 989 |
117 000 |
44 989 |
7 |
Сарыагашский район |
210 706 |
147 000 |
63 706 |
8 |
Сузакский район |
27 761 |
19 200 |
8 561 |
9 |
Толебийский район |
46 918 |
34 000 |
12 918 |
10 |
Тюлькубасский район |
27 387 |
19 000 |
8 387 |
11 |
Шардаринский район |
36 734 |
25 900 |
10 834 |
12 |
город Арыс |
26 786 |
17 350 |
9 436 |
13 |
город Кентау |
71 840 |
50 100 |
21 740 |
14 |
город Туркестан |
168 619 |
121 000 |
47 619 |
15 |
город Шымкент |
129 582 |
86 800 |
42 782 |
Приложение 3
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Сноска: Приложение N 3 в новой редакции - решением областного маслихата от 30 января 2007 г. N 29/329-III, решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III, решением областного маслихата от 19 июля 2007 г. N 34/379-III.
Перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
1 |
2 |
|||
Инвестиционные проекты |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
|||
04 |
Образование |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
|||
05 |
Здравоохранение |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|||
1 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
|||
279 |
Департамент (Управление) энергетики и коммунального хозяйства области |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
015 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
|||
2 |
Спорт |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
|||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
|||
13 |
Прочие |
|||
9 |
Прочие |
|||
265 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
|||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
|||
Инвестиционные программы |
||||
04 |
Образование |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
|||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
|||
4 |
Среднее профессиональное образование |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
|||
002 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
|||
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
|||
006 |
Создание информационных систем |
|||
13 |
Прочие |
|||
9 |
Прочие |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
|||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
|||
265 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области |
|||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
Приложение 4
к решению Южно-Казахстанского
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Перечень местных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных
бюджетов на 2007 год
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
1 |
2 |
|||
04 |
Образование |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||
261 |
Департамент (Управление) образования области |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
|||
05 |
Здравоохранение |
|||
4 |
Поликлиники |
|||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения области |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Приложение 5
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 7 декабря 2006 года N 27/305-III
Сноска: Решение дополнено приложением 5-в соответствии с решением областного маслихата от 15 мая 2007 г. N 32/357-III.
Затраты на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования за счет средств местных бюджетов районов (городов областного значения)
тысяч |
тенге |
||
N№ п/п |
Наименование районов (городов областного значения) |
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего |
934 671 |
38 845 |
|
1 |
Сарыагашский район |
15 999 |
|
2 |
Тюлькубасский район |
30 000 |
|
3 |
город Шымкент |
888 672 |
38 845 |