О бюджете города Шымкента на 2007 год

Решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2006 года N 35/318-3с. Зарегистрировано Управлением юстиции города Шымкента 4 января 2007 года за N 14-1-43. Утратило силу с истечением срока применения - письмо Маслихата города Шымкента от 30 ноября 2009 года N 1-314

      Сноска. Утратило силу с истечением срока применения - письмо Маслихата города Шымкента от 30.11.2009 N 1-314.      

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2006 года N 27/305-III "Об областном бюджете на 2007 год" городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 36 823 831 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 16 162 455 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям - 26 407 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 16 827 475 тысяч тенге;
      поступлениям официальных трансфертов - 3 807 494 тысяч тенге;
      2) затраты - 32 886 427 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - 3 937 404 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - -15 153 тысяч тенге;
      в том числе погашение бюджетных кредитов - 15 153 тысяч тенге;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами 176 700 тысяч  тенге;
      "поступления от продаж финансовых активов государства - 565 000 тыс. тенге
      6) профицит бюджета - 3 775 857 тысяч тенге;
      7) использование профицита бюджета - - 3 775 857 тысяч тенге.
      в том числе: поступление займов - 1 565 000 тысяч тенге, движение остатков бюджетных средств - 1 469 тысяч тенге.
       Сноска: В пункт 1 внесены изменения и дополнения - решением Шымкентского городского маслихата от 8 февраля 2007 года N 36/345-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2007 года N 41/409-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.

      2. Принять утвержденные вышеуказанным решением областного маслихата на 2007 год отчисления от поступлений налогов в бюджет города по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 50 процентов.

      3. Утвердить резерв акимата города на 2007 год в сумме 44  881 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты - 10 305 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв - 34 311 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решению судов - 265 тысяч тенге.
      Сноска: В пункт 1 внесены изменения и дополнения - решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с,
решением Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2007 года N 41/409-3с решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.

        4. Учесть в городском бюджете на 2007 год бюджетные изъятия, передаваемые в областной бюджет в сумме 6 187 743 тысяч тенге.

       Сноска: Пункт 5 исключен - решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с.

        6. Предусмотреть в городском бюджете на 2007 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета средства на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования в сумме 11 163 тысяч тенге.
       Сноска: В пункт 6 внесены изменения - решением Шымкентского городского маслихата от 8 февраля 2007 года N 36/345-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с.

        7. Предусмотреть в городском бюджете на 2007 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета средства на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования в сумме 20 977 тысяч тенге.
       Сноска: В пункт 7 внесены изменения -решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.
      7-1. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на следующие расходы:
      на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования - 103 677 тысяч тенге;
      на содержание вновь вводимых объектов образования - 32 565 тысяч тенге;
      на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования - 296 тысяч тенге;
      на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования - 6000 тысяч тенге;
      на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования - 21 590 тысяч тенге;
      на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организаций среднего образования - 2 436 тысяч тенге;
       Сноска: Абзац 8 исключен - решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с.
      на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления - 2 668 тысяч тенге;
       Сноска: Абзац 10 исключен - решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с.
      на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимися абонентами городских сетей телекоммуникаций - 152 тыс. тенге;
      на обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида - 19 912 тыс. тенге;
      на выплату ежемесячной компенсации по уходу за ребенком семьям, имеющим ВИЧ- инфицированных детей - 5 046 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования - 41 485 тыс.тенге;       
      на возмещение потерь поступлений в бюджет - 8 088 тыс.тенге;
      на обеспечение санитарии населенных пунктов - 182 504  тысяч тенге;
      на благоустройство и озеленение населенных пунктов - 137 848  тысяч тенге;
      на освещение улиц в населенных пунктах - 113 381 тыс.тенге;
      на проект детальной планировки парка Абая - 8 177 тысяч тенге
       Сноска: Абзацы 14,15 исключены - решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с.
      Сноска: Пункт 7-1 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2007 года N 41/409-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.
      7-2. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета на следующие расходы:
       Сноска: Абзац 2 исключен - решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с.
      на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 2 212 126 тысяч тенге;
       Сноска: Абзац 4 исключен - решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с.
      на строительство и реконструкцию объектов образования объектов образования - 772 476 тысяч тенге
      на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства - 18 127 тысяч тенге
       Сноска: В пункт 7-2 внесены изменения - решением Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2007 года N 41/409-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.
      Сноска: В пункт 7 внесены изменения и дополнения - решением Шымкентского городского маслихата от 8 февраля 2007 года N 36/345-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.

      8. Предусмотреть в городском бюджете на 2007 год средства на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 42 782 тысяч тенге и за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета 86 800 тысяч тенге.

      9. Предусмотреть в городском бюджете на 2007 год средства на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц со стопроцентной долей участия государства в сумме 741 700 тысяч тенге, с последующим распределением их на основании постановления акимата города.
       Сноска: Пункт 9 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 8 февраля 2007 года N 36/345-3с, внесены изменения и дополнения - решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2007 года N 41/409-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.

      10.  Сноска: Пункт 10 исключен - решением Шымкентского городского маслихата от 8 февраля 2007 года  N 36/345-3с.

      11. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2007 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц согласно приложению 2.

      12. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год согласно приложению 3.

      13. Утвердить бюджетные программы районов в городе на 2007 год согласно приложению 4.

      14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.

       Председатель сессии
      городского маслихата

      Секретарь 
      городского маслихата

  Приложение 1 к решению 
Шымкентского городского маслихата 
от 21 декабря 2006 года N 35/318-3с

       Сноска: приложение 1 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 8 февраля 2007 года N 36/345-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с,      решением Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2007 года N 41/409-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.

                Бюджет города на 2007 год

Категория
  Класс           Наименование
   Подкласс

Сумма, 
тыс.тенге

1

2

3

І. ДОХОДЫ

36 823 831

1



Налоговые поступления

16 162 455


01


Подоходный налог

2 954 366



2

Индивидуальный подоходный налог

2 954 366


03


Социальный налог

4 333 821



1

Социальный налог

4 333 821


04


Налоги на собственность

1 625 741



1

Hалоги на имущество

840 944



3

Земельный налог

391 782



4

Hалог на транспортные средства

392 930



5

Единый земельный налог

85


05


Внутренние налоги на товары, 
работы и услуги

7 098 502



2

Акцизы

6 654 392



3

Поступления за использование 
природных и других ресурсов

155 881



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

288 229


07


Прочие налоги

25



1

Прочие налоги

25


08


Обязательные платежи, взимаемые 
за совершение юридически значимых 
действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

150 000



1

Государственная пошлина

150 000

2



Неналоговые поступления

26 407


01


Доходы от государственной 
собственности

8 659



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 553



3

Дивиденды на государственные пакеты акций,находящиеся в государственной собственности

9

Категория
   Класс         Наименование
    Подкласс

Сумма,
тыс. тенге

1



2

3



4

Доходы на доли участия в юридических 
лицах, находящиеся в государственной собственности

1 037



5

Доходы от аренды  имущества, 
находящегося в государственной 
собственности

6 000



7

Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета

60


02


Поступления от реализации товаров 
(работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

110



1

Поступления от реализации товаров 
(работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

110


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного 
бюджета

38



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного 
бюджета

38


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из 
бюджета (сметы расходов) Национального 
Банка Республики Казахстан  

15 187



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из 
бюджета (сметы расходов) Национального 
Банка Республики Казахстан  

15 187


06


Прочие неналоговые поступления

2 413



1

Прочие неналоговые поступления

2 413

3



Поступления от продажи основного 
капитала

16 827 475


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 968 745



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 968 745


03


Продажа земли и нематериальных активов

9 858 730



1

Продажа земли

9 858 450



2

Продажа нематериальных активов

280

4



Поступления трансфертов

3 807 494


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 807 494



2

Трансферты из областного бюджета

3 807 494

Функциональная группа   Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3

ІІ. ЗАТРАТЫ


32 886 427

01




Государственные услуги общего характера

252 688


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

196 217



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

8 560




001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

8 560



122


Аппарат акима района (города областного значения)

107 920




001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

107 920



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

79 737




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

79 737


2



Финансовая  деятельность

38 980



452


Отдел финансов района (города областного значения)

38 980




001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

22 580




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 000




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 400


5



Планирование и статистическая деятельность

17 491



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

17 491




001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

17 491

02




Оборона

19 772


1



Военные нужды

19 772



122


Аппарат акима района (города областного значения)

19 772




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 772

Функциональная группа  Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

441 679


1



Правоохранительная деятельность

441 679



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

441 679




021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

441 679

04




Образование

7 456 587


1



Дошкольное воспитание и обучение

917 946



123


Аппарат акима района  в городе, города  районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского округа)

917 946




004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

917 946


2



Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

5 554 962



464


Отдел образования района
(города областного значения)

5 554 962




003

Общеобразовательное обучение

5 221 952




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования (города областного значения)

50 032




006

Дополнительное образование для детей и юношества

241 493




010

Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования

41 485


9



Прочие услуги в области образования

983 679



464


Отдел образования района (города областного значения)

35 356




001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 229




116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

18 127



467


Отдел строительства района (города областного значения)

948 323




002

Развитие объектов образования

948 323

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

454 624


2



Социальная помощь

377 978

Функциональная группа  Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 586




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

13 586



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

314 392




002

Программа занятости

54 408




005

Государственная адресная социальная помощь

48 227




006

Жилищная помощь

17 952




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

28 029




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 282




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

133 582




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов

30 912



464


Отдел образования района (города областного значения)

50 000




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

50 000


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

76 646



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

76 646




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

45 748




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 517




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

29 381

Функциональная группа  Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 386 539


1



Жилищное хозяйство

7 283 893



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

701 650




002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

620 470




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

81 180



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 582 243




003

Строительство жилья

3 628 425




004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 953 818


2



Коммунальное хозяйство

773 867



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

538 326




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящиеся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

538 326



467


Отдел строительства района (города областного значения)

235 541




005

Развитие объектов коммунального хозяйства

106 000




006

Развитие системы водоснабжения

129 541


3



Благоустройство населенных пунктов

4 328 779



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

60 997




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

60 997



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 040 297




015

Освещение улиц в населенных пунктах

271 601




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

709 676




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 094




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 038 926



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 227 485




007

Развитие объектов благоустройства

1 227 485

Функциональная группа  Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

628 444


1



Деятельность в области культуры

149 239



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

126 771




003

Поддержка культурно-досуговой работы

58 111




005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

68 660



467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 468




011

Развитие обьектов культуры

22 468


2



Спорт

355 221



465


Отдел спорта района (города областного значения)

328 941




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта 

298 125




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

30 816



467


Отдел строительства района (города областного значения)

26 280




008

Развитие объектов физической культуры и спорта

26 280


3



Информационное пространство

81 320



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

68 020




006

Функционирование районных (городских) библиотек

50 690




007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

17 330



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

13 300




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

13 300


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

42 664



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

11 166




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

11 166



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

25 490

Функциональная группа  Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

22 690




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 800



465


Отдел спорта района (города областного значения)

6 008




001

Обеспечение деятельности отдела спорта

6 008

09




Топливо-энергетический комплекс и недропользование

48 447


9



Прочие услуги в области топливо-энергетического комплекса и недропользование

48 447



467


Отдел строительства района (города областного значения)

48 447




009

Развитие теплоэнергетических систем

48 447

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

59 051


1



Сельское хозяйство

7 757



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

7 757




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

5 257




003

Обеспечение  функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 000




004

Организация санитарного убоя больных животных

500


6



Земельные отношения

51 294



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

51 294




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

25 271




004

Организация работ по зонированию

5 341




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов

20 682

11




Промышленность,архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

206 262


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

206 262



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 952

Функциональная группа   Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

14 952



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

191 310




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

133 498




003

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

57 812

12




Транспорт и коммуникации

4 548 482


1



Автомобильный транспорт

4 548 482



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 548 482




022

Развитие транспортной инфраструктуры

85 630




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 462 852

13




Прочие

160 035


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

8 167



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

8 167




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

8 167


9



Прочие

151 868



452


Отдел финансов района (города областного значения)

44 881




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты

10 305




013

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

34 311




015

Резерв местного исполнительного органа (района, города областного значения) на исполнение обязательств по решению судов

265



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

39 590




003

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных  бюджетных инвестиционных проектов (программ)

39 590

Функциональная группа   Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

67 397




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

67 397

15




Официальные трансферты

6 223 817


1



Официальные трансферты

6 223 817



452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 223 817




006

Возврат целевых трансфертов

36 074




007

Бюджетные изъятия

6 187 743





III. Операционное сальдо

3 937 404





IV. Чистое бюджетное кредитование

-15 153





Бюджетные кредиты

0

Категория



Сумма,  тыс.
тенге


Класс 


                            Наименование




Подкласс

1




2

3

5




Погашение бюджетных кредитов

15 153


01



Погашение бюджетных кредитов

15 153



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

15 153

Функциональная группа  Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3





V. Сальдо по операциям
с финансовыми активами

176 700





Приобретение финансовых активов

741 700

13




Прочие

741 700


9



Прочие

741 700



452


Отдел финансов района (города областного значения)

741 700




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

741 700

6




Поступление от продажи финансовых
активов государства

565 000


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

565 000



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

565 000





VI. Профицит бюджета

3 775 857





VII. Использование профицита бюджета

-3 775 857

Категория



Сумма,  тыс.тенге


Класс 


                    Наименование




Подкласс

1




2

3

7




Поступление займов

1 565 000


01



Внутренние государственные займы

1 565 000



2


Договоры займа

1 565 000

Функциональная группа   Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

Сумма, тыс. тенге

1




2

3

16




Погашение займов

5 342 326


1



Погашение займов

5 342 326



452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 342 326




009

Погашение долга местного исполнительного органа

5 342 326

8




Движение остатков бюджетных средств

1 469


01



Остатки бюджетных средств

1 469



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 469

  Приложение 2 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 21 декабря 2006 года  N 35/318-3с

      Сноска приложение 2 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 8 февраля 2007 года N 36/345-3с , решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с,
решением Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2007 года N 41/409-3с.

          Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2007 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц.

Функциональная группа             Наименование


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1




2





Инвестиционные проекты 

04




Образование 


9



Прочие услуги в области образования 



464


Отдел образования района (города  областного значения)




116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства



467


Отдел строительства района (города  областного значения)




002

Развитие объектов образования  

07




Жилищно-коммунальное хозяйство 


1



Жилищное хозяйство 



467


Отдел строительства района (города областного значения)




003

Строительство жилья  




004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


2



Коммунальное хозяйство 



467


Отдел строительства района (города областного значения)




005

Развитие объектов коммунального хозяйства




006

Развитие системы водоснабжения


3



Благоустройство населенных пунктов



467


Отдел строительства района (города областного значения)




007

Развитие объектов благоустройства

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство


1



Деятельность в области культуры



467


Отдел строительства района (города областного значения)




011

Развитие обьектов культуры


2



Спорт



467


Отдел строительства района (города областного значения)




008

Развитие объектов физической культуры и спорта

09




Топливо-энергетический комплекс и недропользование


9



Прочие услуги в области топливо-энергетического комплекса и недропользование



467


Отдел строительства района (города областного значения)




009

Развитие теплоэнергетических систем

12




Транспорт и коммуникации


1



Автомобильный транспорт



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




022

Развитие транспортной инфраструктуры

13




Прочие  


9



Прочие 



452


Отдел финансов района (города областного значения)




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3 к решению 
      Шымкентского городского маслихата 
      от 21 декабря 2006 года N 35/318-3с

       Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа             Наименование

1




2

04




Образование


2



Начальное общее, основное
общее, среднее общее
образование



464


Отдел образования (города
областного значения)




003

Общеобразовательное обучение

         Приложение 4 к решению 
      Шымкентского городского маслихата от 
      21 декабря 2006 года N 35/318-3с

       Сноска приложение 4 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 8 февраля 2007 года N 36/345-3с , решением Шымкентского городского маслихата от 21 мая 2007 года N 39/385-3с,
решением Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2007 года N 41/409-3с, решением Шымкентского городского маслихата от 31 октября 2007 года N 4/34-4с.

         Бюджетные программы районов в городе на 2007 год

Функциональная группа
   Функциональная подгруппа   Наименование
     Администратор бюджетных программ
        Программа

Сумма,
тыс.
тенге

1

2

3





Затраты

1 072 266

01




Государственные услуги общего характера

79 737





Абайский район

26 808


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

26 808



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26 808




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26 808





Аль-Фарабийский район

25 803


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

25 803



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

25 803




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

25 803





Энбекшинский район

27 126


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

27 126



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

27 126




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

27 126

04




Образование

917 946





Абайский район

213 544


1



Дошкольное воспитание и обучение

213 544



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

213 544




004

Обеспечение деятельности  организаций дошкольного  воспитания и обучения

213 544

Функциональная группа
  Функциональная подгруппа     Наименование
   Администратор бюджетных программ
     Программа

Сумма,
тыс.
тенге

1

2

3





Аль-Фарабийский район

335 566


1



Дошкольное воспитание и обучение

335 566



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

335 566




004

Обеспечение деятельности  организаций дошкольного  воспитания и обучения

335 566





Энбекшинский район

368 836


1



Дошкольное воспитание и обучение

368 836



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

368 836




004

Обеспечение деятельности  организаций дошкольного  воспитания и обучения

368 836

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

13 586





Абайский район

4 876


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 876



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 876




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 876





Аль-Фарабийский район

4 308


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 308



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 308




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 308





Энбекшинский район

4 402


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 402



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 402




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 402

07




Жилищно- коммунальное хозяйство

60 997





Абайский район

23 045


3



Благоустройство населенных пунктов

23 045



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

23 045




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 045





Аль-Фарабийский район

18 632


3



Благоустройство населенных пунктов

18 632



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

18 632




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 632





Энбекшинский район

19 320


3



Благоустройство населенных пунктов

19 320



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19 320




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 320

2007 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы

ОҚО Шымкент қалалық мәслихатының 2006 жылғы 21 желтоқсандағы N 35/318-3с шешімі. ОҚО Шымкент қаласының Әділет басқармасында 2007 жылы 4 қаңтарда N 14-1-43 тіркелді. Қолданылу мерзімінің тоқтатылуына байланысты шешімнің күші жойылды - Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2009 жылғы 30 қарашадағы N 1-314 хатымен

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің тоқтатылуына байланысты күші жойылды - Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2009.11.30 N 1-314 хатымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңына , Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2006 жылғы 7 желтоқсандағы N 27/305-Ш "2007 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне сәйкес қалалық мәслихат  ШЕШТІ:
 

              1. 2007 жылға арналған қала бюджеті 1- қосымшаға сәйкес келесідей көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 36 823 831 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер - 16 162 455 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер - 26 407 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 16 827 475 мың теңге;
      ресми трансферттерден түсетін түсімдер - 3 807 494 мың теңге;
      2) шығындар - 32 886 427 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 3 937 404 мың теңге;
      4) таза бюджеттік кредиттер беру - -15 153 мың теңге, оның ішінде бюджеттік кредиттерді өтеу - 15 153 мың теңге;
      5) қаржы активтерімен операция жасаудағы сальдо - 176 700 мың теңге;
      6) бюджеттің профициті - 3 775 857 мың теңге;
      7) бюджет профицитін пайдалану - - 3 775 857 мың теңге, оның ішінде: қарыздың түсуі - 1 565 000 мың теңге, бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы - 1 469 мың теңге.
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 565 000 мың теңге.
       Ескерту: 1-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 8 ақпандағы  N 39/385-3с, 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с, 2007 жылғы 24 шілдедегі N 41/409-3c, 2007 жылғы 31 қазандағы N 4/34-4c шешімдерімен.
 

              2. 2007 жылда жоғарыда көрсетілген облыстық мәслихаттың шешімімен бекітілген қала бюджетінің салық түсімдер көлемі жеке табыс салығы және әлеуметтік салық 50 пайыз болып қабылдансын.
 

             3. Қала әкімдігінің 2007 жылға арналған резерві 44 881 мың теңге сомасында бекітілсін, оның ішінде:
      шұғыл шығындарға арналған резерві - 10 305 мың теңге;
      төтенше резерві - 34 311 мың теңге;
      соттардың шешімдері бойынша міндеттемелердін орындау үшін резерві - 265 мың теңге.
       Ескерту: 3-тармаққа өзгерістер енгізілген - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3c, 2007 жылғы 24 шілдедегі  N 41/409-3c, 2007 жылғы 31 қазандағы  N 4/34-4c    шешімдерімен.
 

             4. 2007 жылға арналған қала бюджетінде, облыстық бюджетке бюджеттік алып қоюлар 6 187 743 мың теңге көлемінде ескерілсін.
      5.  Ескерту: 5-тармақ алынып тасталды - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3c  шешімімен.
 

       6. 2007 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер есебінен жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құру үшін 11 163 мың теңге қарастырылсын.
       Ескерту: 6-тармаққа өзгерістер енгізілген - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 8 ақпандағы  N 36/345-3c, 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с шешімдерімен.
 

             7. 2007 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер есебінен жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға 20 977 мың теңге қарастырылсын.
       Ескерту: 7-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 8 ақпандағы  N 36/345-3c,   2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с,  2007 жылғы 31 қазандағы  N 4/34-4c шешімдерімен.
      7-1. Қала бюджетінде келесідей шығындарға облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттері қарастырылғаны ескерілсін:
      жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінің үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге - 103 677 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға - 32 565 мың теңге;
      тамақтануды, тұруды және балаларды тестілеу пунктілеріне жеткізуді ұйымдастыруға - 296 мың теңге;
      жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерін Интернет желісіне қосуға және олардың трафигін төлеуге - 6 000 мың теңге;
      жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелеріне кітапханалық қорларын жаңарту үшін оқулық пен оқу-әдістемелік кешенін сатып алуға және жеткізуге - 21 590 мың теңге;
      орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардың кітапхана қорларын жаңарту үшін мемлекеттік тілді үйрену жөнінде оқу, анықтамалық және электрондық әдебиеттерді сатып алуға және жеткізуге - 2 436 мың теңге;
      мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде әкімшілік функцияларға - 2 668 мың теңге;
      қалалық телекоммуникация желілерінің абоненттері болып табылатын, әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшін абоненттік төлем тарифінің көтерілуін өтеуге - 152 мың теңге;
      мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызметтер көрсетуге - 19 912 мың теңге;
      ВИЧ жұқтырған балалары бар отбасыларға сәбиге қарау бойынша ай сайын өтемақы төлеуге - 5 046 мың теңге;
      бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк жүйеге жаңа технологияларды енгiзу - 41 485 мың теңге;
       бюджеттiң түсiмдерiнiң шығынын орнын толтыру - 8 088 мың теңге;
     елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету - 182 504 мың теңге;
      елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру - 137 848 мың теңге;
      елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру - 113 381 мың теңге;
      Абай паркінің жете жобасының жоспарына 8 177 мың теңге;
       Ескерту: 7-1-тармақ жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с ,  2007 жылғы 24 шілдедегі  N 41/409-3c,  2007 жылғы 31 қазандағы   N 4/34-4c шешімдерімен.
      7-2. Қала бюджетінде келесідей шығындарға облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері қарастырылғаны ескерілсін:
      инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыруға - 2 212 126 мың теңге;
      білім беру объектілерінің құрылысына және қайта жөндеуге - 772 476 мың теңге;
      электрондық үкімет шеңберіндегі адами капиталды дамытуға - 18 127 мың теңге.      
       Ескерту: шешім 7-1, 7-2 тармақтарымен толықтырылды - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 8 ақпандағы  N 36/345-3c, 2007 жылғы 24 шілдедегі  N 41/409-3c шешімдерімен.
      Ескерту: 7-2-тармақ жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с,  2007 жылғы 31 қазандағы  N 4/34-4c шешімімен.
 

        8. 2007 жылға арналған қала бюджетінде табысы аз отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге 42 782 мың теңге және облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер есебінен 86 800 мың теңге қарастырылсын.
 

        9. 2007 жылға арналған қала бюджетінде жүз пайыздық мемлекеттің қатысуымен құрылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға 741 700 мың теңге қарастырылып, осы қаржының таратылуы қала әкімдігінің қаулысының негізінде таратылсын.
       Ескерту: 9 тармақ жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 8 ақпандағы  N 36/345-3c   шешімімен.
      Ескерту: 9-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с, 2007 жылғы 24 шілдедегі  N 41/409-3c,  2007 жылғы 31 қазандағы  N 4/34-4c шешімдерімен.
 

         10.  Ескерту: 10 тармақ алып тасталды -   Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 8 ақпандағы  N 36/345-3c   шешімімен. 
 

         11. 2007 жылға арналған қала бюджетте инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған даму бюджеттік бағдарламалар және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға қарастырылған тізбесі 2 - қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 

         12. 2007 жылға арналған қалалық бюджеттің атқарылуы процессінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 3 -қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 

         13. 2007 жылға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары 4 - қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 

         14. Осы шешім 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қалалық мәслихат 
      сессиясының төрайымы 

       Қалалық мәслихат 
      хатшысы

                       Шымкент қалалық мәслихатының 
2006 жылғы 21 желтоқсандағы N 35/318-3с
шешіміне 1 қосымша      

       Ескерту: 1 қосымша жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с, 2007 жылғы 24 шілдедегі  N 41/409-3c,  2007 жылғы 31 қазандағы N 4/34-4c шешімдерімен.

2007 жылға арналған қала бюджеті

Санаты


Сомасы ,              мың теңге

Сыныбы

Атауы


Iшкi сыныбы

1

2

3
І. КІРІСТЕР 36 823 831

1



Салықтық түсімдер 16 162 455

01


Табыс салығы

2 954 366



2

Жеке табыс салығы

2 954 366


03


Әлеуметтiк салық

4 333 821



1

Әлеуметтік салық

4 333 821


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 625 741



1

Мүлiкке салынатын салықтар

840 944



3

Жер салығы

391 782



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

392 930



5

Бірыңғай жер салығы

85


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар

7 098 502



2

Акциздер

6 654 392



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

155 881



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

288 229


07


Басқада салықтар

25



1

Басқада салықтар

25


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер

150 000



1

Мемлекеттік баж

150 000

2



Салықтық емес түсiмдер

26 407

01


Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

8 659



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер

1 553



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивиденттер

9

Санаты


Сомасы ,              мың теңге

Сыныбы

Атауы



Iшкi сыныбы

1

2

3


4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

1 037



5

Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер

6 000



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)

60


02


Мемлекеттік бюджетінен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер

110



1

Мемлекеттік бюджетінен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер

110


03


Мемлекеттік бюджетінен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдер

38



1

Мемлекеттік бюджетінен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдер

38


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 187



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 187


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 413



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 413

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

16 827 475

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 968 745



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату

6 968 745


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

9 858 730



1

Жерді сату

9 858 450



2

Материалдық емес активтерді сату

280

4



Трансферттерден түсетін түсімдер

3 807 494

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 807 494



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 807 494

Функционалдық топ                 Атауы        Сомасы ,  
     Кіші функция                               мың теңге
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
               Бағдарлама 

1 2 3
ІІ.ШЫҒЫНДАР 32 886 427
01


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

252 688

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

196 217



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

8 560




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

8 560



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

107 920




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

107 920



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

79 737




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

79 737


2



Қаржылық қызмет

38 980



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

38 980




001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

22 580




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

10 000




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 400


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

17 491



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

17 491




001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

17 491

02


Қорғаныс

19 772

1



Әскери мұқтаждар

19 772



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

19 772




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 772

03


Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

441 679

1



Құқық қорғау қызметi

441 679



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

441 679




021

Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану

441 679

Функционалдық топ             Атауы            Сомасы , 
      Кіші функция                             мың теңге
         Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi 
           Бағдарлама

1

2

3
04


Бiлiм беру

7 456 587

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

917 946



123


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

917 946




004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарынің қызметін қамтамасыз ету

917 946


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру

5 554 962



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

5 554 962




003

Жалпы білім беру

5 221 952




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтармен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

50 032




006

Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру

241 493




010

Білім беру саласындағы мемлекеттік жүйеге жаңа технологияларды енгізу

41 485


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

983 679



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

35 356




001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 229




116

Электрондық үкімет шеңберіндегі адами капиталды дамыту

18 127



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

948 323




002

Білім беру объектілерін дамыту

948 323

06


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

454 624

2



Әлеуметтiк көмек

377 978



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13 586




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

13 586



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

314 392




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

54 408




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

48 227




006

Тұрғын үй көмегі

17 952




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

28 029




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 282




016

18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

133 582

Функционалдық топ           Атауы               Сомасы  
     Кіші функция                               мың теңге
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
               Бағдарлама

1

2

3



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

30 912



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

50 000




008

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

50 000


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

76 646



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

76 646




001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

45 748




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 517




013

Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

29 381

07


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 386 539

1



Тұрғын үй шаруашылығы

7 283 893



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

701 650




002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру

620 470




004

Азаматтардың кейбір санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету 

81 180



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 582 243




003

Тұрғын үй салу

3 628 425




004

Инженерлік коммуникациялық  инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

2 953 818


2



Коммуналдық шаруашылық

773 867



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

538 326




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

538 326



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

235 541




005

Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту

106 000




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

129 541


3



Елді-мекендерді көркейту

4 328 779

  Функционалдық топ        Атауы               Сомасы ,  
     Кіші функция                              мың теңге
       Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
          Бағдарлама

1

2

3


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

60 997




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

60 997



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 040 297




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

271 601




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

709 676




017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

20 094




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 038 926



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 227 485




007

Көркейту объектілерін дамыту

1 227 485

08


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

628 444

1



Мәдениет саласындағы қызмет

149 239



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

126 771




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

58 111




005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

68 660



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 468




011

Мәдениет объктілерін дамыту

22 468


2



Спорт

355 221



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спорт бөлімі

328 941




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

298 125




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

30 816



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

26 280




008

Дене шынықтыру және спорт объектілерін дамыту

26 280


3



Ақпараттық кеңiстiк

81 320



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

68 020




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

50 690




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту

17 330

Функционалдық топ          Атауы               Сомасы , 
     Кіші функция                               мың теңге
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
               Бағдарлама

1

2

3


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

13 300




002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

13 300


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

42 664



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

11 166




001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 166



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

25 490




001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 

22 690




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 800



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спорт бөлімі

6 008




001

Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 008

09


Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

48 447

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

48 447



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

48 447




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

48 447

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

59 051

1



Ауыл шаруашылығы

7 757



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

7 757




001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5 257




003

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000




004

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

500


6



Жер қатынастары

51 294



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

51 294




001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

25 271

Функционалдық топ          Атауы               Сомасы , 
   Кіші функция                                 мың теңге
     Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
          Бағдарлама

1

2

3



004

Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

5 341




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың селолардың, ауылдық селолық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру

20 682

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

206 262

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

206 262



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 952




001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

14 952



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

191 310




001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

133 498




003

Елдi мекендердiң құрылысының бас жоспарларын құру

57 812

12


Көлiк және коммуникация

4 548 482

1



Автомобиль көлiгi

4 548 482



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 548 482




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

85 630




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 462 852

13


Басқалар

160 035

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

8 167



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

8 167




001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

8 167


9



Басқалар

151 868



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

44 881




012

Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 

10 305




013

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві

34 311




015

Соттардың шешімдері бойынша міндеттемелердін орындау үшін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві

265



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

39 590

Функционалдық топ          Атауы               Сомасы , 
   Кіші функция                                 мың теңге
     Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
          Бағдарлама

1

2

3



003

Жергілікті  бюджеттік инвестициялық жобалардың /бағдарламалардың/ техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасауатқарушы  органы резервнің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша  жергілікті  атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

39 590



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

67 397




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

67 397

15


Ресми трансферттер

6 223 817

1



Ресми трансферттер

6 223 817



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6 223 817




006

Нысаналы тарнсферттерді қайтару

36 074




007

Бюджеттік алулар

6 187 743





III. Операциялық сальдо 

3 937 404




IV. Таза бюджеттiк кредит беру 

-15 153




Бюджеттік кредиттер

0

Санаты



Сомасы ,              мың теңге

Сыныбы

Атауы



Ішкі сыныбы

1

2

3
5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

15 153

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

15 153



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

15 153

Функционалдық топ         Атауы               Сомасы ,  
     Кіші функция                               мың теңге
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
               Бағдарлама

1

2

3




V.Қаржы активтерімен операция жасаудағы сальдо

176 700




Қаржы активтерін сатып алу

741 700
13


Басқалар

741 700

9



Басқалар

741 700



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

741 700




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

741 700

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

565 000

01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

565 000



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

565 000





VI. Бюджеттің профициті

3 775 857




VII. Бюджет профицитін пайдалану

-3 775 857

Санаты



Сомасы ,   мың теңге

Сыныбы

Атауы



Ішкі сыныбы

1

2

3
7


Қарыздың түсуі

1 565 000

01



Ішкі мемлекеттік қарыз

1 565 000



2


Қарыз келісім-шарттары

1 565 000

Функционалдық топ         Атауы               Сомасы ,  
     Кіші функция                              мың теңге
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
               Бағдарлама

1

2

3
16


Қарыздарды өтеу

5 342 326

1



Қарыздарды өтеу

5 342 326



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 342 326




009

Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу

5 342 326

8


Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы

1 469

1



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 469



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 469

Шымкент қалалық мәслихатының 
2006 жылғы 21 желтоқсандағы
N 35/318-3с шешіміне 2 қосымша

      Ескерту: 2 қосымша жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с , 2007 жылғы 24 шілдедегі  N 41/409-3c шешімдерімен.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған, 2007 жылғы қалалық даму бюджетінің бюджеттік бағдарламалар және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға қарастырылған тізімі

1

2





Инвестициялық жобалар

04


Бiлiм беру


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі




116

Электрондық үкімет щеңберіндегі адами капиталды дамыту



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылысы және құрылыс бөлімі




002

Білім беру объектілерін дамыту

07


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


1



Тұрғын үй шаруашылығы



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




003

Тұрғын үй салу




004

Инженерлік коммуникациялық  инфрақұрылымды дамыту және жайластыру


2



Коммуналдық шаруашылық



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




005

Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту


3



Елді-мекендерді көркейту



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




007

Көркейту объектілерін дамыту

08


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


1



Мәдениет саласындағы қызмет



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




011

Мәдениет объектілерін дамыту


2



Спорт



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




008

Дене шынықтыру және спорт объектілерін дамыту

09


Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12


Көлiк және коммуникациялар


1



Автомобиль көлiгi



458


Аудан (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13




Басқалар


9



Басқалар



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Шымкент қалалық мәслихатының  
2006 жылғы 21 желтоқсандағы  
N 35/318-3с шешіміне 3 қосымша

      2007 жылға арналған қала бюджетінің атқарылуы процессінде секвестірлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізімі

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

04




Бiлiм беру


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру



464


Аудан (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі




003

Жалпы білім беру

Шымкент қалалық мәслихатының 
2006 жылғы 21 желтоқсандағы
N 35/318-3с шешіміне 4 қосымша

      Ескерту: 4 қосымша жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 21 мамырдағы  N 39/385-3с, 2007 жылғы 24 шілдедегі N 41/409-3c,  2007 жылғы 31 қазандағы N 4/34-4c шешімдерімен.

  2007 жылға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары

Функционалдық топ     Атауы               Сомасы ,  
   Кіші функция                            мың теңге
     Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
          Бағдарлама





Шығындар

1 072 266
01


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

79 737




Абай ауданы

26 808

1

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 808



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

26 808




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

26 808





Әл-Фараби ауданы

25 803

1

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 803



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

25 803




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

25 803





Еңбекші ауданы

27 126

1

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 126



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

27 126




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

27 126

04


Білім беру

917 946




Абай ауданы

213 544

1



Мектепке дейіңгі тәрбие және оқыту

213 544



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

213 544




004

Мектепке дейіңгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

213 544





Әл Фараби ауданы

335 566

1



Мектепке дейіңгі тәрбие және оқыту

335 566



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

335 566




004

Мектепке дейіңгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

335 566





Еңбекші ауданы

368 836

1



Мектепке дейіңгі тәрбие және оқыту

368 836



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

368 836




004

Мектепке дейіңгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

368 836

06


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 13 586




Абай ауданы

4 876

2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

4 876



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4 876




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 876





Әл-Фараби ауданы

4 308

2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

4 308



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4 308




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 308





Еңбекші ауданы

4 402

2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

4 402



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4 402




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 402

07


Тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық 60 997




Абай ауданы

23 045

3



Елді - мекендерді көркейту

23 045



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

23 045




009

Елді мекендердің санитариямен қамтамасыз ету

23 045





Әл-Фараби ауданы

18 632

3



Елді - мекендерді көркейту

18 632



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

18 632




009

Елді мекендердің санитариямен қамтамасыз ету

18 632





Еңбекші ауданы

19 320

3



Елді - мекендерді көркейту

19 320



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19 320




009

Елді мекендердің санитариямен қамтамасыз ету

19 320