О городском бюджете на 2008 год

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 13 декабря 2007 года N С-6/6. Зарегистрировано управлением юстиции города Кокшетау 25 декабря 2007 года N 1-1-67. Утратило силу - решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 21 апреля 2009 года № С-23/5

      Сноска. Утратило силу - решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 21.04.2009 № С-23/5

      В соответствии со статьей 63 Кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года "Бюджетный Кодекс Республики Казахстан" (далее - Бюджетный кодекс Республики Казахстан) и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ :

      1. Утвердить городской бюджет на 2008 год  согласно приложению 1 в следующих объемах:

      1) доходы - 9 001 846,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 768 838 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 120 701 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 824 605 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 3 287 702,4 тысячи тенге.

      2) затраты - 9 417 285,6 тысяч тенге;

      3) операционное сальдо - - 415 439,2 тысяч тенге;

      4) чистое бюджетное кредитование - - 153 905 тысяч тенге, в том числе:

      погашение бюджетных кредитов - 153 905 тысяч тенге;

      5)сальдо по операциям с финансовыми активами - 301 529 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 303 729 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 2 200 тысяч тенге;

      6) дефицит (профицит) бюджета - - 563 063,2 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 563 063,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 17.01.2008 N С-7/5, от 14.04.2008 N С-11/5, от 11.07.2008 N С-13/5, от 22.09.2008 N С-15/5, от 20.11.2008 N C-17/5.

      2. Согласно пункту 1 статьи 49 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, решением сессии Акмолинского областного маслихата от 5 декабря 2007 года N 4С-3-4 "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрированным в Департаменте юстиции Акмолинской области от 21 декабря 2007 года N 3238) утверждены нормативы распределения доходов в следующих размерах:

      1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет - 100%;

      2) по социальному налогу в бюджет города Кокшетау - 100%.

      3. Утвердить доходы городского бюджета за счет следующих источников:

      1) налоговых поступлений, в том числе:

      индивидуального подоходного налога, за исключением индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты;

      социального налога;

      налогов на имущество;

      земельного налога;

      налога на транспортные средства;

      единого земельного налога;

      акциз;

      поступлений за использование природных и других ресурсов;

      сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;

      государственной пошлины.

      2) неналоговых поступлений, в том числе:

      поступлений части чистого дохода государственных предприятий;

      доходов от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;

      поступлений от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;

      поступлений денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;

      штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора;

      прочих неналоговых поступлений.

      3) поступлений от продажи основного капитала, в том числе:

      продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями;

      продажи земли;

      продажи нематериальных активов.

      4) поступлений трансфертов, в том числе:

      трансфертов из областного бюджета.

      4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 911 636 тысяч тенге.

      5. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 593 332 тысячи тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты в сумме 65 901 тысяч тенге, в том числе: 24 150 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;

      22 165 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;

      19 586 тысяч тенге - на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного, среднего и общего среднего образования.

      2) целевые трансферты на развитие в сумме 527 431 тысяч тенге, в том числе:

      2 250 тысяч тенге - на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства.

      455 181 тысяч тенге - на строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в городе Кокшетау;

      70 000 тысяч тенге - на строительство детского сада на 320 мест в городе Кокшетау.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 11.07.2008 N С-13/5, от 20.11.2008 N C-17/5.

      6. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на образование в сумме 11 019 тысяч тенге, в том числе: 11019 тысяч тенге - на оснащение школ интерактивным оборудованием.

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением Кокшетауского городского маслихата от 22.09.2008 N С-15/5.

      7. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 4 100 тысяч тенге, в том числе:

      1 100 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи; 3 000 тысячи тенге - на выплату ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет.

      8. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 10 448,5 тысяч тенге, в том числе: 10 418 тысяч тенге - на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги.

      Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата от 22.09.2008 N С-15/5, от 20.11.2008 N C-17/5.

      9. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств республиканского бюджета в сумме 160 020 тысяч тенге, в том числе:

      4 930 тысяч тенге - на обучение государственных служащих компьютерной грамотности;

      82 090 тысяч тенге - на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

      73 000 тысячи тенге - на ремонт и реконструкцию инженерных сетей.

      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата от 22.09.2008 N С-15/5, от 20.11.2008 N C-17/5.

      10. "Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 1 841 747,2 тысячи тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты в сумме 5 935 тысяч тенге, в том числе:

      2) целевые трансферты на развитие в сумме 1 841 747,2 тысячи тенге, в том числе:

      314 553 тысячи тенге - на завершение строительства Дворца спорта в городе Кокшетау;

      310 500 тысяч тенге - на строительство наружных инженерных сетей в городе Кокшетау;

      241 795 тысяч тенге - на увеличение уставного капитала государственных коммунальных предприятий;

      150 372,8 тысяч тенге - на реконструкцию канализационного напорного коллектора от канализационной насосной станции - 7 (КНС-7) до микрорайона "Васильковский" в городе Кокшетау;

      92 522,1 тысяч тенге - на реконструкцию второй нитки напорного коллектора от канализационной насосной  станции - 7 (КНС-7) до камеры микрорайона "Васильковский" в городе Кокшетау;

      46 082 тысяч тенге - на реконструкцию двух ниток напорного коллектора от канализационной насосной станции - 7 (КНС-7) от микрорайона "Васильковский" в городе Кокшетау;

      48 918 тысяч тенге - на реконструкцию правой нитки напорного коллектора от канализационной насосной  станции-2 (КНС-2) города Кокшетау;

      22 154,3 тысяч тенге - на реконструкцию канализационной насосной станции-6 (КНС-6) города Кокшетау;

      21 405,9 тысяч тенге - на реконструкцию канализационной насосной станции элеватора (КНС-элеватора) и напорного коллектора до улицы Ауезова в городе Кокшетау;

      550 445,8 тысячи тенге - на строительство третьего водогрейного котла на районной котельной - 2 (РК-2) в городе Кокшетау, I очередь, с учетом корректировки сметной стоимости;

      42 998,3 тысячи тенге - на разработку проектно- сметной документации и проведение государственной экспертизы по проекту строительства новой чаши золоотвала районной котельной -2 (РК-2) в городе Кокшетау.

      Сноска. Пункт 10 в новой редакции - решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 14.04.2008 N С-11/5,

пункт 10 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 11.07.2008 N С-13/5, от 22.09.2008  N С-15/5, от 20.11.2008 N C-17/5.

      10-1. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 150 000 тысяч тенге, в том числе:

      150 000 тысяч тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающего предприятия города Кокшетау;

      Сноска. Дополнен пунктом 10-1 - решением Кокшетауского городского маслихата от 22.12.2008 N С-15/5.

          11. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2008 год в сумме 203 091 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 17.01.2008 N С-7/5, от 14.04.2008 N С-11/5, от 11.07.2008 года N С-13/5.

      12. Предусмотреть в городском бюджете на 2008 год бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов в сумме 619 896 тысячи тенге на строительство и приобретение жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан и региональной программой на 2008-2010 годы, в том числе:

      166 896 тысяч тенге - за счет средств республиканского бюджета;

      453 000 тысячи тенге - за счет средств областного бюджета.

      Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решением Кокшетауского городского маслихата от 22.09.2008 N С-15/5.

      13. Учесть в затратах городского бюджета на 2008 год погашение бюджетных кредитов, выделенных из областного бюджета в 2006-2007 годах на строительство жилья, в сумме 297 000 тысяч тенге.

      14. В составе расходов городского бюджета на 2008 год предусмотрены, согласно законодательству Республики Казахстан, доплаты в размере 25 процентов от окладов и тарифных ставок специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, организаций образования, социального обеспечения, культуры и спорта, финансируемых из городского бюджета.

      15. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.

      16. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2008 год, согласно приложению 3.

      17. Утвердить бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, согласно приложению 4.

      18. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении юстиции города Кокшетау.

      19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года. 


      Председатель шестой сессии

      Кокшетауского городского маслихата,

      секретарь Кокшетауского городского

      маслихата четвертого созыва


       Приложение 1

      к решению Кокшетауского городского маслихата

      от 13 декабря 2007 года N С-6/6

      "О городском бюджете на 2008 год"


      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 17.01.2008 N С-7/5, от 14.04.2008 N С-11/5, от 11.07.2008 N С-13/5, от 22.09.2008 N С-15/5, от 20.11.2008 N C-17/5.


Городской бюджет на 2008 год       


Категория


Класс


Подкласс


Наименование


Сумма

тыс.тенге





I. Доходы


9001846,4


1




Налоговые поступления


4768838,0


1


1



Подоходный налог


347000,0




2


Индивидуальный подоходный налог


347000,0


1


3



Социальный налог


2393285,0




1


Социальный налог


2393285,0


1


4



Hалоги на собственность


499776,0




1


Hалоги на имущество


298102,0




3


Земельный налог


75825,0




4


Hалог на транспортные средства


125700,0




5


Единый земельный налог


149,0


1


5



Внутренние налоги на товары, работы и услуги


1364388,0




2


Акцизы


1255156,0




3


Поступления за использование природных и других ресурсов


45280,0




4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности


63952,0


1


8



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами


164389,0




1


Государственная пошлина


164389,0


2




Неналоговые поступления


120701,0


2


1



Доходы от государственной собственности


4068,0




1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий


468,0




5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности


3600,0


2


2



Поступления от реализации товаров

(работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета


17000,0




1


Поступления от реализации товаров

(работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета


17000,0


2


3



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета


901,0




1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета


901,0


2


4



Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  


85926,0




1


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора  


85926,0


2


6



Прочие неналоговые поступления


12806,0




1


Прочие неналоговые поступления


12806,0


3




Поступления от продажи основного капитала


824605,0



1



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями


300014,0




1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями


300014,0



3



Продажа земли и нематериальных активов


524591,0




1


Продажа земли


522091,0




2


Продажа нематериальных активов


2500,0


4




Поступления  трансфертов


3287702,4



2



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления


3287702,4




2


Трансферты из областного бюджета


3287702,4




Функциональная группа


Подфункция


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


   Сумма       тыс.тенге


1


2


3


4


5


6






II. Затраты


9417285,6


1





Государственные услуги общего характера


156709,5



1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления


100875,4




112



Аппарат маслихата района (города областного значения)


13476,0





1


Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)


13038,0





2


Создание информационных систем


438,0




122



Аппарат акима района (города областного значения)


73842,9





1


Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)


73138,9





2


Создание информационных систем


704,0




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


13556,5





1


Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


13556,5



2




Финансовая деятельность


34175,1




452



Отдел финансов района (города областного значения)


34175,1





1


Обеспечение деятельности Отдела финансов


17198,0





2


Создание информационных систем


847,0





3


Проведение оценки имущества в целях налогообложения


1469,1





4


Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов


14568,0





11


Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность


93,0



5




Планирование и статистическая деятельность


16729,0




453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)


16729,0





1


Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования


16672,0





2


Создание информационных систем


57,0



9




Прочие государственные услуги общего характера


4930,0




122



Аппарат акима района (города областного значения)


4930,0





8


Обучение государственных служащих компьютерной грамотности


4930,0


2





Оборона


830478,1



1




Военные нужды


4509,0




122



Аппарат акима района (города областного значения)


4509,0





5


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности


4509,0



2




Организация работы по чрезвычайным ситуациям


825969,1




122



Аппарат акима района (города областного значения)


825969,1





6


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)


825969,1


3





Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


42009,0



1




Правоохранительная деятельность


42009,0




458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)


42009,0





21


Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах


42009,0


4





Образование


2643314,2



1




Дошкольное воспитание и обучение


22210,0




464



Отдел образования района (города областного значения)


22210,0





9


Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения


22210,0



2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование


2028780,2




464



Отдел образования района (города областного значения)


2028780,2





3


Общеобразовательное обучение


1899916,1





6


Дополнительное образование для детей


89560,0





10


Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования


39304,1



4




Техническое и профессиональное, послесреднее образование


9381,0




464



Отдел образования района (города областного значения)


9381,0





18


Организация профессионального обучения


9381,0



9




Прочие услуги в области образования


582943,0




464



Отдел образования района (города областного значения)


36271,0





1


Обеспечение деятельности отдела образования


8676,0





2


Создание информационных систем


368,0





4


Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)


4077,0





5


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)


20362,0





7


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба


538,0





116


Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства


2250,0




467



Отдел строительства района (города областного значения)


546672,0





2


Развитие обьектов образования


546672,0


6





Социальная помощь и социальное обеспечение


270661,9



2




Социальная помощь


200087,0




451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)


200087,0





2


Программа занятости


31733,0





4


Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива


2216,0





5


Государственная адресная социальная помощь


20450,0





6


Жилищная помощь


27593,0





7


Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов


46453,0





10


Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому


1238,0





14


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому


42023,0





16


Государственные пособия на детей до 18 лет


10084,0





17


Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида


18297,0



9




Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения


70574,9




451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)


70574,9





1


Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ


46344,9





11


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат


855,0





12


Создание информационных систем


3163,0





13


Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства


20212,0


7





Жилищно-коммунальное хозяйство


2374191,0



1




Жилищное хозяйство


1671466,1




458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)


136900,0





2


Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества


131510,0





3


Организация сохранения государственного жилищного фонда


5390,0




467



Отдел строительства района (города областного значения)

1534566,1





3


Строительство жилья


687521,0





4


Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


847045,1



2




Коммунальное хозяйство


386073,9




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


27361,0





14


Организация водоснабжения населенных пунктов


27361,0




458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)


339966,4





12


Функционирование системы водоснабжения и водоотведения


182966,4





26


Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)


157000,0




467



Отдел строительства района (города областного значения)


18746,5





6


Развитие системы водоснабжения
 

18746,5



3




Благоустройство населенных пунктов


316651,0




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


12693,2





8


Освещение улиц населенных пунктов


690,0





9


Обеспечение санитарии населенных пунктов


6738,0





11


Благоустройство и озеленение населенных пунктов


5265,2




458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)


303957,8





15


Освещение улиц в населенных пунктах


24618,0





16


Обеспечение санитарии населенных пунктов


121839,0





17


Содержание мест захоронений и захоронение безродных


2486,0





18


Благоустройство и озеленение населенных пунктов


155014,8


8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство


612776,7



1




Деятельность в области культуры


188998,2




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


15494,0





6


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне


15494,0




455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)


173504,2





3


Поддержка культурно-досуговой работы


173504,2



2




Спорт


331648,0




465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)


17095,0





6


Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне


7904,0





7


Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях


9191,0




467



Отдел строительства района (города областного значения)


314553,0





8


Развитие объектов физической культуры и спорта


314553,0



3




Информационное пространство


61845,5




455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)


36176,0





6


Функционирование районных (городских) библиотек


34236,0





7


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана


1940,0




456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)


25669,5





2


Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации


25669,5



9




Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства


30285,0




455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)


9320,0





1


Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков


8935,0





2


Создание информационных систем


385,0




456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)


15709,0





1


Обеспечение деятельности отдела внутренней политики


11742,8





3


Реализация региональных программ в сфере молодежной политики


3743,0





4


Создание информационных систем


223,2




465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)


5256,0





1


Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта


5112,0





2


Создание информационных систем


144,0


9





Топливно-энергетический комплекс

и недропользование


593444,1



9




Прочие услуги в области топливно-энергетического

комплекса и недропользования


593444,1




467



Отдел  строительства района

(города областного значения)


593444,1





9


Развитие теплоэнергетической системы


593444,1


10





Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


39371,7



1




Сельское хозяйство


7090,7




462



Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)


7090,7





1


Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства


6929,0





2


Создание информационных систем


161,7



6




Земельные отношения


32281,0




463



Отдел земельных отношений района (города областного значения)


32281,0





1


Обеспечение деятельности отдела земельных отношений


8844,5





3


Земельно-хозяйтсвенное

устройство населенных пунктов


12806,0





5


Создание информационных систем


10630,5


11





Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность


51090,4



2




Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность


51090,4




467



Отдел строительства района (города областного значения)


30530,0





1


Обеспечение деятельности отдела строительства


29760,0





14


Создание информационных систем


770,0




468



Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)


20560,4





1


Обеспечение деятельности отдела архитекутры и градостроительства


19174,0





2


Создание информационных систем


1386,4


12





Транспорт и коммуникации


132289,9



1




Автомобильный транспорт


132289,9




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


4441,3





13


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах


4441,3




458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)


127848,6





23


Обеспечение функционирования автомобильных дорог


127848,6


13





Прочие


235488,0



3




Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции


5971,0




469



Отдел предпринимательства района (города областного значения)


5971,0





1


Обеспечение деятельности отдела предпринимательства


5293,7





2


Создание информационных систем


177,3





3


Поддержка предпринимательской деятельности


500,0



9




Прочие


229517,0




452



Отдел финансов района (города областного значения)


203091,0





12


Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)


203091,0




453



Отдел экономики и бюджетного

планирования района (города

областного значения)


3040,0





3


Разработка технико-

экономического обоснования

местных бюджетных инвестиционных

проектов (программ) и проведение

его экспертизы


3040,0




458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)


23386,0





1


Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог


22697,0





20


Создание информационных систем


689,0


15





Трансферты


1435461,1



1




Трансферты


1435461,1




452



Отдел финансов района (города областного значения)


1435461,1





6


Возврат неиспользованных (недоиспользованных)

целевых трансфертов


523825,1





7


Бюджетные изъятия


911636,0



Категория


Класс


Подкласс








III. Oперационное сальдо (I-II)


-415439,2






IV. Чистое бюджетное кредитование:


-153905,0






бюджетные кредиты;


0



5




Погашение бюджетных кредитов


153905,0




1



Погашение бюджетных кредитов


153905,0





1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета


153905,0






V. Сальдо по операциям с финансовыми активами:


301529,0






приобретение финансовых активов;


303729,0



6




Поступления от продажи финансовых активов государства


2200,0




1



Поступления от продажи финансовых активов государства


2200,0





1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны


2200,0


13





Прочие


303729,0



9




Прочие


303729,0




452



Отдел финансов района (города областного значения)


303729,0





14


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


303729,0






VI. Дефицит (профицит) бюджета (III-IV-V)


-563063,2






VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета


563063,2



7




Поступление займов


619896,0




1



Внутренние государственные займы


619896,0





2


Договоры займа


619896,0


16





Погашение займов


297000,0



1




Погашение займов


297000,0




452



Отдел финансов района (города областного значения)


297000,0





9


Погашение долга местного исполнительного органа


297000,0


0


8




Движение остатков бюджетных средств


240167,2




1



Остатки бюджетных средств


240167,2





1


Свободные остатки бюджетных средств


240167,2




                 Приложение 2

            к решению Кокшетауского городского маслихата

от 13 декабря 2007 года N С-6/6

       "О городском бюджете на 2008 год"


      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 17.01.2008 N С-7/5, от 14.04.2008 N С-11/5, от 20.11.2008 N C-17/5


Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


Функциональная группа


Подфункция


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


1


2


3


4


5






Инвестиционные проекты


1





Государственные услуги общего характера



1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления




112



Аппарат маслихата района (города областного значения)





2


Создание информационных систем




122



Аппарат акима района (города областного значения)





2


Создание информационных систем



2




Финансовая деятельность




452



Отдел финансов района (города областного значения)





2


Создание информационных систем



5




Планирование и статистическая деятельность




453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)





2


Создание информационных систем


4





Образование



9




Прочие услуги в области образования




464



Отдел образования района (города областного значения)





2


Создание информационных систем





4


Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)




467



Отдел строительства района (города областного значения)





2


Развитие обьектов образования


6





Социальная помощь и социальное обеспечение



9




Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения




451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)





12


Создание информационных систем


7





Жилищно-коммунальное хозяйство



1




Жилищное хозяйство




467



Отдел строительства района (города областного значения)





3


Строительство жилья





4


Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



2




Коммунальное хозяйство




467



Отдел строительства района (города областного значения)





6


Развитие системы водоснабжения


8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство



2




Спорт




467



Отдел строительства района (города областного значения)





8


Развитие объектов физической культуры и спорта



9




Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства




455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)





2


Создание информационных систем




456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)





4


Создание информационных систем




465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)





2


Создание информационных систем


9





Топливно-энергетический комплекс и недропользование



9




Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования




467



Отдел строительства района (города областного значения)





9


Развитие теплоэнергетической системы


10





Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения



1




Сельское хозяйство




462



Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)





2


Создание информационных систем



6




Земельные отношения




463



Отдел земельных отношений района (города областного значения)





5


Создание информационных систем


11





Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность



2




Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность




467



Отдел  строительства района (города областного значения)





14


Создание информационных систем




468



Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)





2


Создание информационных систем


12





Транспорт и коммуникации



1




Автомобильный транспорт




458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)





22


Развитие транспортной инфраструктуры


13





Прочие



3




Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции




469



Отдел предпринимательства района (города областного значения)





2


Создание информационных систем




458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)





20


Создание информационных систем






Инвестиционные программы


1





Государственные услуги общего характера



9




Прочие государственные услуги общего характера




122



Аппарат акима района (города областного значения)





8


Обучение государственных служащих компьютерной грамотности


4





Образование



9




Прочие услуги в области образования




464



Отдел образования района (города областного значения)





116


Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства






Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц


13





Прочие



9




Прочие




452



Отдел финансов района (города областного значения)





14


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц




Приложение 3

      к решению Кокшетауского городского маслихата

      от 13 декабря 2007 года N С-6/6

      "О городском бюджете на 2008 год"


Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2008 год


Функциональная группа
Подфункция
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5

4





Образование



2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование




464



Отдел образования района (города областного значения)





3


Общеобразовательное обучение




Приложение 4

      к решению Кокшетауского городского маслихата

      от 13 декабря 2007 года N С-6/6

      "О городском бюджете на 2008 год"


      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 14.04.2008 N С-11/5, от 11.07.2008 N С-13/5, от 20.11.2008 N C-17/5.


  Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2008 год


Функциональная группа


Подфункция


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


    Сумма       тыс.тенге


1


2


3


4


5


6






Аппарат акима Красноярского сельского округа


40276,2


1





Государственные услуги общего характера


6686



1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления


6686




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


6686





1


Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


6686


7





Жилищно-коммунальное хозяйство


15806,2



2




Коммунальное хозяйство


7737




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


7737





14


Организация водоснабжения населенных пунктов


7737



3




Благоустройство населенных пунктов


8069,2




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


8069,2





8


Освещение улиц населенных пунктов


570





9


Обеспечение санитарии населенных пунктов


5609





11


Благоустройство и озеленение населенных пунктов


1890,2


8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство


15494



1




Деятельность в области культуры


15494




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


15494





6


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне


15494


12





Транспорт и коммуникации


2290



1




Автомобильный транспорт


2290




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


2290





13


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах


2290






Аппарат акима пос.Станционный


28645,8


1





Государственные услуги общего характера


6870,5



1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления


6870,5




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


6870,5





1


Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


6870,5






Аппараты местных органов


6822,5






Повышение квалификации государственных служащих


48


7





Жилищно-коммунальное хозяйство


19624



2




Коммунальное хозяйство


19624




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


19624





14


Организация водоснабжения населенных пунктов


19624



3




Благоустройство населенных пунктов


4624




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


4624





8


Освещение улиц населенных пунктов


120





9


Обеспечение санитарии населенных пунктов


1129





11


Благоустройство и озеленение населенных пунктов


3375


12





Транспорт и коммуникации


2151,3



1




Автомобильный транспорт


2151,3




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа


2151,3





13


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах


2151,3




Приложение 3

            к решению Кокшетауского городского

маслихата от 17 января 2008 года N С-7/5


      Приложение 5

            к решению Кокшетауского городского

       маслихата от 13 декабря 2007 года N С-6/6


      Сноска. Дополнено приложением 5 - решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 17.01.2008 N С-7/5, приложение 5 с изменениями, внесенными решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 11.07.2008 N С-13/5.


Свободные остатки бюджетных средств


Функциональная группа
Подфункция
Учреждение

Программа


Наименование
Сумма  тыс. тенге

1


2


3


4


5


6






Всего


240 167,2


2





Оборона


85998,3



2




Организация работы по чрезвычайным ситуациям


85998,3




122



Аппарат акима района (города областного значения)


85998,3





6


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуации масштаба района (города областного значения)


85998,3


7





Жилищно-коммунальное хозяйство


67625



1




Жилищное хозяйство


67625




467



Отдел  строительства района (города областного значения)


67625






Строительство жилья


67625


8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство


4 800



3




Информационное пространство


4 800




455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)


4 800





6


Функционирование районных (городских) библиотек


4 800


13





Прочие


74985



9




Прочие


74985




452



Отдел финансов района (города областного значения)


74985





12


Резерв местного исполнительного органа района (города областного

значения)

74985


15





Трансферты


6758,9



1




Трансферты


6758,9




452



Отдел финансов района (города областного значения) 

6758,9





6


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 

6758,9




2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2007 жылғы 13 желтоқсандағы N С-6/6 шешімі. Ақмола облысы Көкшетау қаласының Әділет басқармасында 2007 жылғы 25 желтоқсанда N 1-1-67 тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2009 жылғы 21 сәуірдегі № с-23/5 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.04.21 № с-23/5 шешімімен

      Қазақстан Республикасының Кодексі 2004 жылғы 24 сәуірдегі "Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің" (бұдан әрі - Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексі) 63 бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабы, 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2008 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 9 001 846,4 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер - 4 768 838 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер - 120 701 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 824 605 мың теңге;
      трансферттік түсімдер - 3 287 702,4 мың теңге.
      2) шығындар - 9 417 285,6 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - - 415 439,2 мың теңге;
      4) таза бюджеттік несиелендіру - - 153 905 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік несиелерді төлеу - 153 905 мың теңге;
      5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо -  301 529 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін алу - 303 729 мың теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 2 200 мың теңге;
      6) бюджеттік тапшылық (профицит) - -563 063,2 мың теңге;
      7) бюджеттік тапшылықты қаржыландыру (профицитті пайдалану) 563 063,2 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.01.17 N С-7/5; 2008.04.14 N C-11/5; 2008.07.11 N С-13/5; 2008.09.22 N С-15/5; 2008.11.20 N C-17/5Шешімдерімен.     
      2. Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 49 бабының 1 тармағына және Ақмола облысы мәслихатының 2007 жылғы 5 желтоқсандағы N 4С-3-4 "2008 жылғы облыстық бюджет туралы" шешіміне (Ақмола облысының әділет департаментінде 2007 жылғы 21 желтоқсанда N 3238 болып тіркелген) сәйкес кірісті бөлу нормативі келесі мөлшерде бекітілді:
      1) облыстық бюджетке кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы бойынша - 100%;
      2) Көкшетау қаласының бюджетіне әлеуметтік салық бойынша - 100%.     
      3. Келесі көздердің есебінен қалалық бюджеттің кірістері бекітілсін:
      салықтық түсімдер, соның ішінде:
      жеке табыс салығы, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығын алып тастағанда;
      әлеуметтік салық;
      мүлікке салынатын салық;
      жер салығы;
      көлік құралдарына салынатын салық;
      бірыңғай жер салығы;
      акциздер;
      табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер;
      кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар;
      мемлекеттік баж салығы.
      2) салықтық емес түсімдер, соның ішінде:
      мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдері;
      мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер;
      жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін ақша түсімдері;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландыратын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар;
      басқа да салықтық емес түсімдер.
      3) негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер, соның ішінде:
      мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату;
      жерді сату;
      материалдық емес активтерді сату;
      4) келіп түсетін трансферттер, соның ішінде: облыстық бюджеттен түсетін трансферттер.     
      4. Қала бюджетінің шығындарында 911 636 мың теңге сомасында облыстық бюджетке алымдар алу қаралғандығы есепке алынсын.     
      5. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен білім беру саласына мақсатты трансферттерді дамытуға 593 332 мың теңге сомасы қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) ағымдағы мақсатты трансферттері 65 901 мың теңге сомасында, соның ішінде:
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдықтарымен жарақтандыруға - 24 150 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру  ұйымдарын арнайы техникалық және орнын толтырушы құралдармен қамтамасыз етуге - 22 165 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің  мемлекеттік жүйесінде интерактивті оқыту жүйесін енгізуге - 19 586 мың теңге;
      2) дамуға 527 431 мың теңге сомасында жіберілген мақсатты трансферттер, соның ішінде:
      электрондық үкімет шеңберінде адам капиталының дамуына - 2 250 мың теңге;
      Көкшетау қаласында 1 200 орынды жалпы білім беру мектебінің салыну құрылысына - 455 181 мың теңге.
      Көкшетау қаласында 320 орынды бала-бақшаның салыну құрылысына - 70 000 мың теңге.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.07.11 N С-13/5; 2008.11.20 N C-17/5Шешімдерімен.
       6. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте білім беру саласы үшін облыстық бюджет есебінен 11 019 мың теңге сомасында келіп түскен мақсатты трансферттердің қаралатындығы ескерілсін, соның ішінде:
      мектептерді интерактивті жабдықпен құралдандыруға - 11 019 мың теңге.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.09.22 N С-15/5 Шешімімен.
      7. 2008 жылға арналған қалалық бюджетке республикалық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз ету саласына ағымдағы мақсатты трансферттерден 4 100 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету - 1 100 мың теңге;
      18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылар көрсету - 3 000 мың теңге.     
      8. 2008 жылға арналған қалалық бюджетке облыстық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз ету саласына ағымдағы мақсатты трансферттерден 10 418 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде: Ұлы Отан соғысына қатысқандарға және мүгедектеріне коммуналдық шығындарды өтеуге әлеуметтік көмек көрсету үшін - 10 448,5 мың теңге.
      Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.09.22 N С-15/5; 2008.11.20 N C-17/5 Шешімдерімен.
      9. 2008 жылға арналған қалалық бюджетке республикалық бюджет қаражаттары есебінен мақсатты трансферттерді дамытуға 160 020 мың теңге сомасы қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде: мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін - 4 930 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамытуға және салуға - 82 090 мың теңге;
      инженерлік желілерді жөндеуге және қайта құруға - 73 000 мың теңге.
      Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.09.22 N С-15/5; 2008.11.20 N C-17/5 Шешімдерімен.
      10. Облыстық бюджеттің қаражаты есебінен қарастырылған 1 841 747,2 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер 2008 жылға арналған қалалық бюджетте есепке алынсын, соның ішінде:
      1) ағымдағы нысаналы трансферттер 5 935 мың теңге сомасында, соның ішінде:
      2) нысаналы трансферттер дамуына 1 841 747,2 мың теңге, соның ішінде:
      Көкшетау қаласында спорт сарайының құрылысын аяқтауына - 314 553 мың теңге;
      Көкшетау қаласында ішкі инженерлік жүйелер құрылысына - 310 500 мың теңге;
      мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың жарғылық капиталын ұлғайтуына - 241 795 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы 7 - канализациялық сорғы станциясына (7-КСС) "Васильковский" шағын ауданына дейін канализациялық қысым коллекторын қайта жабдықтауға - 150 372,8 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы 7 - канализациялық сорғы станция (7 -КСС) "Васильковский" шағын ауданындағы камераға дейін канализациялық қысым коллекторының екінші тармағын қайта жабдықтауға - 92 522,1 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы "Васильковский" шағын ауданының 7 - канализациялық сорғы станциясынан (7 -КСС) бастап, канализациялық қысым коллекторының екі тармағын қайта жабдықтауға - 46 082 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы 2 - канализациялық сорғы станциясынан (2- КСС) бастап, канализациялық қысым коллекторының оң тармағын қайта жабдықтауға - 48 918 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы 6 - канализациялық сорғы станциясын (6 - КСС) қайта жабдықтауға - 22 154,3 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы элеватордың канализациялық сорғы станциясын (элеватор - КСС) және Әуезов көшесіне дейінгі қысым коллекторын қайта жабдықтауға - 21 405,9 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы 2 - аудандық қазандықтың (2 - АҚ) үшінші су жылыту қазандығының құрылысына, 1 кезекте сметалық құнының түзетулерін ескере отырып, 550 445,8 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы 2 - аудандық қазандықта (2-АҚ) күл төгуге арналған жаңа қазан құрылысының жобалау-сметалық құжаттарын дайындауға және жоба бойынша мемлекеттік сараптау өткізуге - 42 998,3 мың теңге.
      Ескерту. 10 тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.04.14 N C-11/5; өзгерту енгізілді - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.07.11 N С-13/5; 2008.09.22 N С-15/5; 2008.11.20 N C-17/5 Шешімдерімен.
      10-1. Облыстық бюджеттің қаражаты есебінен қарастырылған 150 000 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттер 2008 жылға арналған қалалық бюджетте есепке алынсын, соның ішінде:
      Көкшетау қаласының жылумен қамтамасыз ететін кәсіпорындардың жұмысын тұрақты қамтамасыз ету үшін - 150 000 мың теңге;
      Ескерту. 10-1 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.09.22 N С-15/5 Шешімімен.
      11. 2008 жылға арналған қалалық жергілікті атқарушы органның резерві 203 091 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 11-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.01.17 N С-7/5; 2008.04.14 N C-11/5; 2008.07.11 N С-13/5 Шешімдерімен.
      12. 2008 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасына және 2008-2010 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасына сәйкес (мүддені) нөлдік ставкада марапаттау бойынша тұрғын үй құрылысы үшін және сатып алу үшін жоғары тұрған бюджеттерден 619 896 мың теңге сомасында бюджеттік несиелер қарастырылсын, соның ішінде:
      166 896 мың теңге - республикалық бюджет қаражаттары есебінен;
      453 000 мың теңге - облыстық бюджет қаражаттары есебінен.
      Ескерту. 12-тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.09.22 N С-15/5 Шешімімен.
      13. 2008 жылға арналған қала бюджеттің шығындарына 2006-2007 жылдарда облыстық бюджеттен тұрғын үй құрылысына бөлінген 297 000 мың теңге сомасындағы бюджеттік кредиттердің төленетіндігі ескерілсін.
      14. 2008 жылға арналған қалалық бюджет шығындарының құрамына Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қалалық бюджеттен қаржыландырылатын ауылдық жерлерде тұратын және жұмыс істеп жүрген білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт ұйымдарының мамандарына айлықақыдан және тарифтік ставкадан 25 пайыздық мөлшерде қосымша ақы төленетіндігі қарастырылған.     
      15. Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды)
және заңды тұлғалардың жарғы капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған, бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2008 жылға арналған қалалық бюджетті дамыту бюджеттік бағдарламаларының тізімі 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.     
      16. 2007 жылға арналған қала бюджетін орындау процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.     
      17. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық), округтің бюджеттік бағдарламалары 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.     
      18. Осы шешім Көкшетау қаласының әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді.     
      19. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

      Төртінші шақырылған Көкшетау
      қалалық мәслихатының алтыншы
      сессияның төрағасы,
      Көкшетау қалалық мәслихатының хатшысы

          Көкшетау қалалық мәслихатының
      "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы"
      2007 жылғы 13 желтоқсандағы N С-6/6
      шешіміне 1 қосымша

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.11.20 N C-17/5 Шешімімен.  

2008 жылға арналған қалалық бюджет

Санаптар   

Саныптар   

Санапна   

Атауы

Сома мың теңге




I. Кіріс

9001846,4

1



Салықтық түсімдер

4768838,0

1

1


Табыс салығы

347000,0



2

Жеке табыс салығы

347000,0

1

3


Әлеуметтiк салық

2393285,0



1

Әлеуметтік салық

2393285,0

1

4


Меншiкке салынатын салықтар

499776,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

298102,0



3

Жер салығы

75825,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

125700,0



5

Бірыңғай жер салығы

149,0

1

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар

1364388,0



2

Акциздер

1255156,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

45280,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

63952,0

1

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер

164389,0



1

Мемлекеттік баж

164389,0

2



Салықтық емес түсiмдер

120701,0

2

1


Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

4068,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер

468,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3600,0

2

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер

17000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер

17000,0

2

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

901,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін ақша түсімдері

901,0

2

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

85926,0



1

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

85926,0

2

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12806,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12806,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

824605,0


1


Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер

300014,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

300014,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

524591,0



1

Жерді сату

522091,0



2

Материалдық емес активтерді сату

2500,0

4



Ресми трансферттерден түсетін түсімдер

3287702,4


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3287702,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3287702,4

Атқарымдық топ                

Шағ.топ            

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі    

Бағдарлама   

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

3

4

5

6





II. Шығыстар

9417285,6

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

156709,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

100875,4



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

13476,0




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

13038,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

438,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

73842,9




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

73138,9




2

Ақпараттық жүйелер құру

704,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13556,5




1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

13556,5


2



Қаржылық қызмет

34175,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

34175,1




1

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17198,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

847,0




3

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1469,1




4

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

14568,0




11

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

93,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

16729,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16729,0




1

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

16672,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

57,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

4930,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4930,0




8

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту

4930,0

2




Қорғаныс

830478,1


1



Әскери мұқтаждар

4509,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4509,0




5

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4509,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

825969,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

825969,1




6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

825969,1

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

42009,0


1



Құқық қорғау қызметi

42009,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

42009,0




21

Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану

42009,0

4




Бiлiм беру

2643314,2


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

22210,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

22210,0




9

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

22210,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2028780,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

2028780,2




3

Жалпы білім беру

1899916,1




6

Балалар үшін қосымша білім беру

89560,0




10

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімінің мемлекеттік жүйесінде интерактивті оқыту жүйесін енгізу

39304,1


4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

9381,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

9381,0




18

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

9381,0


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

582943,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

36271,0




1

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8676,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

368,0




4

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

4077,0




5

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

20362,0




7

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

538,0




116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

2250,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

546672,0




2

Білім беру объектілерін дамыту

546672,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

270661,9


2



Әлеуметтiк көмек

200087,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

200087,0




2

Еңбекпен қамту бағдарламасы

31733,0




4

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету

2216,0




5

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20450,0




6

Тұрғын үй көмегі

27593,0




7

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

46453,0




10

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1238,0




14

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

42023,0




16

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

10084,0




17

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

18297,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

70574,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

70574,9




1

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

46344,9




11

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

855,0




12

Ақпараттық жүйелер құру

3163,0




13

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

20212,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2374191,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1671466,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

136900,0




2

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

131510,0




3

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

5390,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1534566,1




3

Тұрғын үй салу

687521,0




4

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

847045,1


2



Коммуналдық шаруашылық

386073,9



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

27361,0




14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

27361,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

339966,4




12

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

182966,4




26

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

157000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



18746,5




6

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

 18746,5


3



Елді-мекендерді көркейту

316651,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

12693,2




8

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

690,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6738,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5265,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

303957,8




15

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

24618,0




16

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

121839,0




17

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

2486,0




18

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

155014,8

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

612776,7


1



Мәдениет саласындағы қызмет

188998,2



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15494,0




6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

15494,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

173504,2




3

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

173504,2


2



Спорт

331648,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) денешынықтыру және спорт бөлімі

17095,0




6

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7904,0




7

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9191,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

314553,0




8

Дене шынықтыру және спорт объектілерін дамыту

314553,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

61845,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

36176,0




6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

34236,0




7

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

1940,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

25669,5




2

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

25669,5


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

30285,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

9320,0




1

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8935,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

385,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

15709,0




1

Ішкі саясат дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11742,8




3

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

3743,0




4

Ақпараттық жүйелер құру

223,2



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) денешынықтыру және спорт бөлімі

5256,0




1

Денешынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5112,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

144,0

9




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

 593444,1


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

 593444,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

 593444,1




9

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

593444,1

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

39371,7


1



Ауыл шаруашылығы

7090,7



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

7090,7




1

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6929,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

161,7


6



Жер қатынастары

32281,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

32281,0




1

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8844,5




3

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

12806,0




5

Ақпараттық жүйелер құру

10630,5

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

51090,4


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

51090,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30530,0




1

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

29760,0




14

Ақпараттық жүйелер құру

770,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

20560,4




1

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

19174,0




2

Ақпараттық жүйелер құру

1386,4

12




Көлiк және коммуникация

132289,9


1



Автомобиль көлiгi

132289,9



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4441,3




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4441,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

127848,6




23

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

127848,6

13




Басқалар

235488,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

5971,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

5971,0




1

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

5293,7




2

Ақпараттық жүйелер құру

177,3




3

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

500,0


9



Басқалар

229517,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

203091,0




12

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

203091,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі



3040,0




3

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу



3040,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23386,0




1

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

22697,0




20

Ақпараттық жүйелер құру

689,0

15




Ресми трансферттер

1435461,1


1



Ресми трансферттер

1435461,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1435461,1




6

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

 523825,1




7

Бюджеттік алулар

911636,0


Санаптар

Саныптар

Санапна   







III. Операциялық сальдо (I-II)

-415439,2





VI. Таза бюджеттік несие беру:

-153905,0





бюджеттік несиелер;

0


5



Бюджеттік несиені өтеу

153905,0



1


Бюджеттік несиені өтеу

153905,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

153905,0





V. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар сальдосы:

301529,0





қаржы активтерін алу;

303729,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2200,0



1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2200,0




1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

2200,0

13




Басқалар

303729,0


9



Басқалар

303729,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

303729,0




14

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

303729,0





VI. Бюджет тапшылығы (профицит)  (III-IV-V)

-563063,2





VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

563063,2


7



Түсімдер өтеу

619896,0



1


Мемлекеттік ішкі қарыздар

619896,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

619896,0

16




Қарыздарды өтеу

297000,0


1



Қарыздарды өтеу

297000,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

297000,0




9

Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу

297000,0

0

8



Бюджеттік қаржы қалдықтарының қозғалысы

240167,2



1


Бюджет қаражаты қалдықтары





1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

240167,2

        Көкшетау қалалық мәслихатының      
      "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы"
      2007 жылғы 13 желтоқсандағы N С-6/6 шешіміне
       2 қосымша                  

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.11.20 N C-17/5 Шешімімен.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) және заңды тұлғаларды жарғы капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған, бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2008 жылға арналған қалалық бюджеттің дамыту бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Атқарымдық топ                

Шағ.топ            

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі    

Бағдарлама   

Атауы

1

2

3

4

5





Инвестициялық жобалары

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты




2

Ақпараттық жүйелер құру



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты




2

Ақпараттық жүйелер құру


2



Қаржылық қызмет



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру

4




Бiлiм беру


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру




4

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




2

Білім беру объектілерін дамыту

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі




12

Ақпараттық жүйелер құру

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


1



Тұрғын үй шаруашылығы



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




3

Тұрғын үй салу




4

Инженерлік коммуникациялық  инфрақұрылымды дамыту және жайластыру


2



Коммуналдық шаруашылық



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




6

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


2



Спорт



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




8

Дене шынықтыру және спорт объектілерін дамыту


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі




4

Ақпараттық жүйелер құру



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) денешынықтыру және спорт бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру

9




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  құрылыс бөлімі




9

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


1



Ауыл шаруашылығы



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру


6



Жер қатынастары



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі




5

Ақпараттық жүйелер құру

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  құрылыс бөлімі




14

Ақпараттық жүйелер құру



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру

12




Көлiк және коммуникация


1



Автомобиль көлiгi



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі




22

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13




Басқалар


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі




2

Ақпараттық жүйелер құру



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі




20

Ақпараттық жүйелер құру





Инвестициялық бағдарламалар

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты




8

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту

4




Бiлiм беру


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі




116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту





Заңды тұлғалардың жарғылық қорын қалыптастыруға және ұлғайтуға, арналған инвестициялар

13




Басқалар


9



Басқалар



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі




14

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Көкшетау қалалық мәслихатының
      "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы"
      2007 жылғы 13 желтоқсандағы N С-6/6
      шешіміне 3 қосымша

2008 жылға арналған қалалық бюджет процесінің орындауында секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Атқарымдық топ

Шағ.топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама  

Атауы
1 2 3 4 5

4




Бiлiм беру


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі




3

Жалпы білім беру

Көкшетау қалалық мәслихатының
      "2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы"
      2007 жылғы 13 желтоқсандағы N С-6/6
      шешіміне 4 қосымша

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.11.20 N C-17/5 Шешімімен.

2008 жылға қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округінің бюджеттік бағдарламалары
 

Атқарымдық топ                

Шағ.топ            

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  

Бағдарлама   

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

3

4

5

6





Краснояр селолық округінің әкімінің аппараты

40276,2

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

6686


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

6686



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

6686




1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық
(селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

6686

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15806,2


2



Коммуналдық шаруашылық

7737



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

7737




14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7737


3



Елді-мекендерді көркейту

8069,2



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

8069,2




8

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

570




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5609




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1890,2

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15494


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15494



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15494




6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

15494

12




Көлiк және коммуникация

2290


1



Автомобиль көлiгi

2290



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2290




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда
(селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2290





Станционный поселкесі әкімінің аппараты

28645,8

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

6870,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

6870,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

6870,5




1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

6870,5





Жергілікті органдардың аппараттары

6822,5





Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

48

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19624


2



Коммуналдық шаруашылық

19624



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19624




14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

19624


3



Елді-мекендерді көркейту

4624



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4624




8

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

120




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1129




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3375

12




Көлiк және коммуникация

2151,3


1



Автомобиль көлiгi

2151,3



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2151,3




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда
(селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2151,3

Көкшетау қалалық мәслихатының
2007 жылғы 13 желтоқсандағы N С-6/6
      шешіміне 5 қосымша

      Ескерту. 5 қосымшамен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.01.17 N С-7/5,өзгерту енгізілді - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008.07.11 N С-13/5 Шешімдерімен.   

Бюджеттік қаржының қалғаны

Атқарымдық топ

Шағ.топ

Мекеме

Бағдарлама

Атауы Сома
мың теңге 

1

2

3

4

5

7





Барлығы:

240 167,2

2




Қорғаныс

85998,3


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

85998,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

85998,3




6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

85998,3

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

67625


1



Тұрғын үй шаруашылығы

67625



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  құрылыс бөлімі

67625





Тұрғын үй салу

67625

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 800


3



Ақпараттық кеңiстiк

4 800



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

4 800




6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

4 800

13




Басқалар

74985


9



Басқалар

74985



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

74985




12

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

74985

15




Ресми трансферттер

6758,9


1



Ресми трансферттер

6758,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  қаржы бөлімі

6758,9




6

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

6758,9