Сноска. Утратило силу - в связи с истечением срока действия, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 29.01.2008 № 03-07/51.
В соответствии со статьей 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2007 года N 2/13-IV "О внесении изменений и дополнений в решение от 5 декабря 2006 года N 20/304-III "Об областном бюджете на 2007 год", Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2007 год" от 13 декабря 2006 года N 28/2 (регистрационный номер 5-1-51, опубликовано в газетах "Дидар" от 9 января 2007 года в N 2-3, "Рудный Алтай" от 5 января 2007 года N 1, с внесенными изменениями в решение от 15 февраля 2007 года N 31/4 "О внесении изменений в решение от 13 декабря 2006 года N 28/2 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2007 год", регистрационный номер 5-1-55, опубликовано 13 марта 2007 года в газетах "Дидар" N 24 и "Рудный Алтай" N 37, решением от 16 апреля 2007 года N 32/2 "О внесении изменений в решение от 13 декабря 2006 года N 28/2 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2007 год", регистрационный номер 5-1-59, опубликовано в газетах "Дидар" от 3 мая 2007 года N 45 и "Рудный Алтай" от 5 мая 2007 года N 55, решением от 24 июля 2007 года N 35/5 "О внесении изменений в решение от 13 декабря 2006 года N 28/2 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2007 год", регистрационный номер 5-1-65, опубликовано в газетах "Дидар" от 7 августа 2007 года N 94-95 и "Рудный Алтай" от 9 августа 2007 года N 119-120) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 10 236 742 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 5 371 168 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 24 575 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 2 122 778 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 2 718 221 тысяч тенге;
2) затраты - 9 841 894,6 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 394 847,4 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 0 тысяч тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 224 957 тысяч тенге;
6) профицит бюджета - 169 890,4 тысяч тенге;
7) использование профицита бюджета - -169890,4 тысяч тенге.";
2) в пункте 8:
в абзаце одиннадцатом цифры "29 611" заменить цифрами "31 629";
в абзаце двадцатом цифры "36 345" заменить цифрами "72 645";
в абзаце двадцать первом цифры "862" заменить цифрами "1 328";
3) в пункте 9:
в подпункте 2):
в абзаце пятом цифры "2 000" заменить цифрами "1 980";
в абзаце восьмом цифры "8 300" заменить цифрами "7 910";
в абзаце одиннадцатом цифры "6 000" заменить цифрами "5 920";
в абзаце тринадцатом цифры "205 614" заменить цифрами "192 036";
в абзаце пятнадцатом цифры "35 550" заменить цифрами "5 688";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"пусконаладочные работы, автоматизация, диспетчеризация тепловых насосных станций ТНС-56 и ТНС-57 - 5 220 тысяч тенге;";
в абзаце двадцать девятом цифры "1 500" заменить цифрами "600";
в абзаце тридцатом цифры "7 266" заменить цифрами "6 595";
в абзаце тридцать третьем цифры "28 349" заменить цифрами "18 349";
в абзаце тридцать шестом цифры "3 000" заменить цифрами "2 990";
дополнить абзацем следующего содержания:
"капитальный ремонт теплоснабжения здания (в подвальном помещении) с разделением сетей Налогового Комитета и здания АО "Востокмашзавод" - 2 100 тысяч тенге;";
в подпункте 3 цифры "639 239" заменить цифрами "648 169";
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Председатель сессии
Секретарь городского маслихата
Приложение
к решению городского маслихата
от 23 октября 2007 года N 2/3
БЮДЖЕТ
города Усть-Каменогорска на 2007 год
Категория |
Cумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
10 236 742 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
5 371 168 |
||
1 |
Подоходный налог |
1 401 356 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 401 356 |
||
3 |
Социальный налог |
1 280 217 |
||
1 |
Социальный налог |
1 280 217 |
||
4 |
Налоги на собственность |
1 982 921 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 187 311 |
||
3 |
Земельный налог |
460 126 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
335 150 |
||
5 |
Единый земельный налог |
334 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
577 831 |
||
2 |
Акцизы |
295 428 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
108 000 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
174 403 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
128 843 |
||
1 |
Государственная пошлина |
128 843 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
24 575 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
14 935 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 233 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
12 702 |
||
3 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
500 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
500 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые госучреждениями, финансируемыми из госбюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
320 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые госучреждениями, финансируемыми из госбюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
320 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
8 820 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
8 820 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 122 778 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 530 367 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 530 367 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
592 411 |
||
1 |
Продажа земли |
589 323 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
3 088 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
2 718 221 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 718 221 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 718 221 |
Функциональная группа |
Cумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. ЗАТРАТЫ |
9 841 894,6 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
373 992 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
309 171 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
15 072 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
15 072 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
283 933 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
283 933 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
10 166 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
10 166 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
44 464 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
44 464 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела финансов |
27 799 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
1 300 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 215 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
14 150 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
20 357 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
20 357 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования |
20 357 |
|||
02 |
Оборона |
21 255 |
|||
1 |
Военные нужды |
21 255 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
21 255 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
21 255 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
51 150 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
51 150 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
51 150 |
|||
021 |
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах |
51 150 |
|||
04 |
Образование |
3 265 325 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
273 810 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
273 810 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
273 810 |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
2 944 863 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
2 944 863 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 614 720 |
|||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
22 608 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения) |
65 741 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
211 086 |
|||
010 |
Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
30 708 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
46 652 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
23 352 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела образования |
16 228 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
7 124 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
23 300 |
|||
002 |
Развитие обьектов образования |
23 300 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
344 899 |
|||
2 |
Социальная помощь |
256 090 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
256 090 |
|||
002 |
Программа занятости |
63 378 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
6 389 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
12 821 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
87 155 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
12 645 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
55 227 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
4 446 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
14 029 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
88 809 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
88 809 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела занятости и социальных программ |
66 078 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 373 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
21 358 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 510 257 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2 619 577 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
27 142 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
27 142 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 592 435 |
|||
003 |
Строительство жилья |
988 929 |
|||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 603 506 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
249 412 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
15 660 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
15 660 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
233 752 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
77 550 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
156 202 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
641 268 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
641 268 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
185 415 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
152 216 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
15 052 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
288 585 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
452 278 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
81 531 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
6 220 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
6 220 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
56 962 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
56 962 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
18 349 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
18 349 |
|||
2 |
Спорт |
242 371 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
242 371 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
1 250 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
5 706 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
235 415 |
|||
3 |
Информационное пространство |
84 673 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
67 673 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
60 241 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
7 432 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
17 000 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
17 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
43 703 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10 432 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела культуры и развития языков |
10 432 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
25 761 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела внутренней политики |
12 261 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
13 500 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
7 510 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела физической культуры и спорта |
7 510 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
68 497 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
4 992 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
4 992 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела сельского хозяйства |
4 992 |
|||
6 |
Земельные отношения |
63 505 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
63 505 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела земельных отношений |
18 105 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
30 500 |
|||
005 |
Создание информационных систем |
14 900 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
96 093 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
96 093 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
12 767 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела строительства |
12 767 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
83 326 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела архитектуры и градостроительства |
14 211 |
|||
003 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
69 115 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 440 823 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
1 440 823 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 440 823 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
352 036 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 088 787 |
|||
13 |
Прочие |
103 492 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
9 418 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
9 418 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела предпринимательства |
7 918 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 500 |
|||
9 |
Прочие |
94 074 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
39 936 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты |
29 491 |
|||
013 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
5 445 |
|||
015 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов |
5 000 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
16 603 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
16 603 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
37 535 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
37 535 |
|||
15 |
Трансферты |
113 833,6 |
|||
1 |
Трансферты |
113 833,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
113 833,6 |
|||
006 |
Возврат целевых трансфертов |
2 473,6 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
111 360 |
|||
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
394 847,4 |
||||
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
||||
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
224 957 |
||||
VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
169 890,4 |
||||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
-169 890,4 |