О районном бюджете на 2009 года

Решение Есильского районного маслихата Акмолинской области от 24 декабря 2008 года № 12/4. Зарегистрировано Управлением юстиции Есильского района Акмолинской области 6 января 2009 года № 1-11-94. Утратило силу - решением Есильского районного маслихата Акмолинской области от 19 апреля 2010 года № 25/3

      Сноска. Утратило силу - решением Есильского районного маслихата Акмолинской области от 19.04.2010 № 25/3

      На основании статьи 6 Закона Республики «О местном  государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, статьи 63 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля  2004 года, Есильский районный Маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению 1  в следующих объемах:
      1) доходы – 2153962,0 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 479103 тысяч тенге,
      неналоговым поступлениям – 13374 тысяч тенге,
      поступлениям от продажи основного капитала – 43796 тысяч тенге,
      поступлениям официальных трансфертов – 1617689,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 2147593,0 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 56853 тысяч  тенге, в том числе  приобретение финансовых активов -  56853 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 6369 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  50484 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями внесенными, решениями Есильского районного маслихата Акмолинской от 27.02.2009 № 14/2, от 08.04.2009 № 15/4, от 27.04.2009 № 16/2, от 22.07.2009 № 18/3, 10.11.2009 № 20/4,  03.12.2009 № 21/2 (вводится в дейстивие с 1 января 2009 года)
      2. Утвердить доходы районного бюджета за счет следующих  источников:
      1) налоговых поступлений, в том числе:
      индивидуального подоходного налога с доходов, необлагаемых у   источника выплат;
      индивидуального подоходного налога с физических лиц,   осуществляющих деятельность по разовым талонам;
      социального налога;
      налогов на имущество;
      земельного налога;
      налогов на транспортные средства;
      единого земельного налога;
      акцизов;
      платы за пользование земельными участками;
      сборов за ведение предпринимательской и профессиональной   деятельности;
      государственной пошлины;
      2) неналоговых поступлений, в том числе:
      доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной   собственности;
      поступления от реализации товаров (работ, услуг)   государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района;
      поступлений денег от проведения государственных закупок,   организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из  государственного бюджета;
      административные штрафы, пени, санкции, взысканий, налагаемые   местными государственными органами;
      прочих неналоговых поступлений;
      3) поступлений от продажи основного капитала.
      3. Учесть, что в районном бюджете на 2009 год из областного   бюджета предусмотрена субвенция в сумме 637813 тысяч тенге.
      4. Учесть целевые текущие трансферты в общей сумме 207968,7 тысяч тенге, из них:
      из республиканского бюджета – 176969,5 тысяч тенге, в том числе:
      20090 тысяч тенге – на реализацию Государственной программы   развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы, а именно: на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии,  биологии в государственных учреждениях среднего общего образования – 7946,1 тысяч тенге, на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования – 5374,2 тысяч тенге, на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 6348 тысяч тенге;
      0 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых объектов  образования;
      2825 тысяч тенге - на выплату государственного пособия на  детей до 18 лет из малообеспеченных семей;
      1257 тысяч тенге -  на выплату государственной адресной помощи;
      4173 тысяч тенге - на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
      из областного бюджета в общей сумме 30999  тысяч тенге:
      4000 тысяч тенге – на приобретение автобуса для организации  подвоза учащихся;
      1018 тысяч тенге – на оказание социальной помощи участникам и   инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные  услуги;
      179,2 тысяч тенге – на капитальный ремонт водопроводной сети   скважины и здания насосной станции села Интернациональное.
      14400,0 тысяч тенге – на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики, в том числе на расширение программы социальных рабочих мест - 9180 тысяч тенге, молодежной практики – 5220 тысяч тенге;
      108241 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров, в том числе на капитальный ремонт котельных города Есиль: № 1 – 17605,7 тысяч тенге, № 2 и тепловых сетей - 9051,0 тысяч тенге, № 5 и тепловых сетей – 12073,8 тысяч тенге, № 6 и теплотрассы протяженностью 5916 м - 53856 тысяч тенге, № 8 – 12912,2 тысяч тенге;
      29147,1 тысяч тенге – на капитальный ремонт пришкольного интерната при средней школе № 3 г.Есиль.
      8000,0 тысяч тенге – на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций находящихся в коммунальной собственности района;
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решениями Есильского районного маслихата Акмолинской области от 27.04.2009 № 16/2, от 22.07.2009 № 18/3, 10.11.2009 № 20/4, 03.12.2009 № 21/2 (вводится в дейстивие с 1 января 2009 года).
      5. Предусмотреть целевые трансферты на развитие в сумме 771907,3 тысяч тенге, из них:
      из республиканского бюджета в общей сумме 774560 тысяч тенге,  в том числе:
      27566,5 тысяч тенге – на строительство казахской средней школы   на 420 ученических мест в городе Есиль;
      586052,2 тысяч тенге - на реконструкцию водопроводных сетей в   городе Есиль;
      37818,6 тысяч тенге - на строительство жилья;
      52864 тысяч тенге – на развитие и благоустройство   инженерно - коммуникационной инфраструктуры;
      из областного бюджета в общей сумме 103455,3  тысяч тенге, в том   числе:
      56853 тысяч тенге - на увеличение уставного капитала  юридических лиц района.
      43102,3 тысяч тенге – на приобретение квартир жителям поселка Красногорский;
      3500,0 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по реконструкции водозабора с установкой локальной станции очистки и обеззараживания воды в селе Интернациональное.
      Сноска. Пункт 5 с изменениями внесенными, решениями Есильского районного маслихата от 27.02.2009 года № 14/2, от 08.04.2009 № 15/4    от 22.07.2009 № 18/3, 03.12.2009 № 21/2 (вводится в дейстивие с 1 января 2009 года)
      6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на   2009 год в сумме 514,8 тысяч тенге, в том числе:
      100 тысяч тенге для ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на территории района;
      414,8 тысяч тенге на неотложные затраты.
      Сноска. Пункт 6 с изменениями внесенными, решением Есильского районного маслихата от 10.11.2009 года № 20/4 (вводится в дейстивие с 1 января 2009 года)
      7. В составе расходов районного бюджета на 2009 год   предусмотрены, согласно законодательству Республики Казахстан,  доплаты в размере 25 процентов от окладов и тарифных ставок  специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и поселке   городского типа, организаций образования, социального обеспечения,  культуры и спорта, финансируемых из районного бюджета.
      8. Утвердить перечень бюджетных программ развития с разделением   на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных  инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение  уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
      9. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не   подлежащих секвестру в процессе исполнения на 2009 год, согласно  приложению 3.
      10. Учесть, что в бюджете района предусмотрены бюджетные   программы города, поселка, каждого аула (села), аульного (сельского)  округа, согласно приложению 4.
      11. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной   регистрации в Управлении юстиции Есильского района Акмолинской  области и вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель
      сессии районного Маслихата             А.Жанабергенов

      Секретарь
      районного Маслихата                        Ж.Кажибаев

      СОГЛАСОВАНО

      Аким Есильского района                        С.Ерин

Приложение 1
утверждено решением
сессии Есильского районного
маслихата от 24 декабря 2008 года
12/4 "О районном бюджете
на 2009 год"

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Есильского районного маслихата Акмолинской области от 03.12.2009 № 21/2 (вводится в дейстивие с 1 января 2009 года)

Районный бюджет на 2009 год

категория

Утвер.
бюджет

Измен.
(+,-)

Уточ.
бюджет

 

класс

 

 

подкласс

 

 

 

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

I. ДОХОДЫ

2261600,4

-107638,4

2153962,0

1

 

 

Налоговые поступления

479103

0

479103

 

1

 

Подоходный налог

21426

0

21426

 


2

Идивидуальный подоходный налог

21426


21426

 

3

 

Социальный налог

288605

0

288605

 


1

Социальный налог

288605


288605

 

4

 

Налоги на собственность

147307

0

147307

 


1

Налоги на имущество

102087

0

102087



3

Земельный налог

23565

 

23565



4

Налог на транспортные средства

17947

 

17947



5

Единый земельный налог

3708

0

3708

 

5

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16668

0

16668

 


2

Акцизы

3105

 

3105

 


3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7496

0

7496

 


4

Сборы на ведение предпринимимательской и профессиональной деятельности

6021

 

6021

 


5

Налог на игорный бизнес

46


46

 

7

 

Прочие налоги

 


 

 

8

 

Обязательные платежи,взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5097

0

5097

 


1

Государственная пошлина

5097

 

5097

2


 

Неналоговые поступления

13374

0

13374

 

1

 

Доходы от государственной собственности

1103

 

1103

 


1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

 

 

 

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1103

 

1103

 

2

 

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

32

0

32

 


1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

32

 

32

 

3

 

Поступления денег от проведения государственных закупок,организуемых государственнымиучреждениями,финансируемыми из государственного бюджета

0

0

0

 

 

1

Поступления денег от проведения государственных закупок,организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0

 

0

 

4

 

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налогаемые госучрежден. финансируемыми из госбюджета, а также содержащимися и финансируемыми их бюджета (сметы расходов)нацбанка РК

11814

0

11814

 


1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

11814

 

11814

 

6


Прочие неналоговые поступления

425

0

425

 


1

Прочие неналоговые поступления

425

 

425

3


 

Поступления от продажи основного капитала

43796

0

43796

 

3

 

Продажа земли и нематериальных активов

43796

0

43796

 


1

Продажа земли

43796

 

43796

4


 

Поступления официальных трансфертов

1725327,4

-107638,4

1617689,0

 

2

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1725327,4

-107638,4

1617689,0

 

 

 

Трансферты из областного бюджета

1725327,4

-107638,4

1617689,0

Функциональная группа

Сумма

изменения
(+),(-)

Уточ-ый бюджет

 

Функциональная подгруппа

 

 

Администратор
бюджетных
программ

 

 

 

Программа

 

 

 

 

Наименование

 

 

 

 

II. Затраты

2255231,4

0,0

107638,4

2147593,0

01

 

 

 

Государственные услуги общего характера

158603

0,0

0

158603

 

1

 

 

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

140146

0

0

140146

 

 

112

 

Аппарат маслихата района (города областного значения)

9145

0

0

9145

 

 

 

001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

9100

 

 

9100

 

 

 

002

Создание информационных систем

45

 

 

45

 

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

33939,1

0

0

33939,1

 

 

 

001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

33939,1

0

 

33939,1

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

97061,8

0

0

97061,8

 

 

 

001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа

97061,8

 

 

97061,8

 

2

 

 

Финансовая деятельность

12769,9

0

0

12769,9

 

 

452

 

Отдел  финансов района (города областного значения)

12769,9

0

0

12769,9

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Отдела  финансов

10545

0

0

10545

 

 

 

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

446,9

 

 

446,9

 

 

 

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

1778

 

 

1778

 

5

 

 

Планирование и статистическая деятельность

5687,4

0

0

5687,4

 

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5687,4

0

0

5687,4

 

 

 

001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

5687,4

0

 

5687,4

02

 

 

 

Оборона

4773

0

0

4773

 

1

 

 

Военные нужды

873

0

0

873

 

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

873

0

0

873

 

 

 

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

873

 

 

873

 

2

 

 

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

3900

0

 

3900

 

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

3900

0

0

3900

 

 

 

6

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

3900

0

 

3900

04

 

 

 

Образование

973669,5

0

106108,6

867560,9

 

1

 

 

Дошкольное воспитание и обучение

26437

0

0

26437

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26437

0

0

26437

 

 

 

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

26437

 

 

26437

 

2

 

 

Начальное , основное среднее и общее среднее образование

766052,9

0

0,6

766052,3

 

 

464

 

Отдел образования района (города областного значения)

766052,9

0

0,6

766052,3

 

 

 

003

Общеобразовательное обучение

737897,9

 

0,6

737897,3

 

 

 

006

Дополнительное образование для детей

21807

 

 

21807

 

 

 

010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

6348

 

 

6348

 

9

 

 

Прочие услуги в области образования

181179,6

0

106108

75071,6

 

 

464

 

Отдел образования района (города областного значения)

47505,1

0

0

47505,1

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела образования

5229

0

0

5229

 

 

 

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

4403

 

 

4403

 

 

 

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

8726

 

 

8726

 

 

 

011

«Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

29147,1

0

 

29147,1

 

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

133674,5

0

106108

27566,5

 

 

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

133674,5

0

106108

27566,5

06

 

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

78709,2

0

0

78709,2

 

2

 

 

Социальная помощь

66849,8

0

0

66849,8

 

 

451

 

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

66849,8

0

0

66849,8

 

 

 

002

Программа занятости

32745,2

 

 

32745,2

 

 

 

004

Оказание социальной помощи на  приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта  в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4354,6

 

 

4354,6

 

 

 

005

Государственная адресная социальная помощь

3105

0

 

3105

 

 

 

006

Жилищная помощь

2513,2

 

 

2513,2

 

 

 

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

6898

 

 

6898

 

 

 

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

428,8

 

 

428,8

 

 

 

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

10245,3

 

 

10245,3

 

 

 

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5195

0

 

5195

 

 

 

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1364,7

 

 

1364,7

 

9

 

 

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

11859,4

0

0

11859,4

 

 

451

 

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

11859,4

0

0

11859,4

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

11633,7

0

 

11633,7

 

 

 

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

225,7

 

 

225,7

 

 

 

099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

0

 

0

0

07

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

908348

0

0

908348

 

1

 

 

Жилищное хозяйство

134838,7

0

0

134838,7

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

170

0

0

170

 

 

 

005

Снос аварийного и ветхого жилья

170

 

 

170

 

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

134668,7

0

0

134668,7

 

 

 

003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

81354,7

 

 

81354,7

 

 

 

004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

53314

 

 

53314

 

2

 

 

Коммунальное хозяйство

752396,3

0

0

752396,3

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5090

0

0

5090

 

 

 

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

5090

 

 

5090

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

152754,1

0

0

152754,1

 

 

 

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

17981,2

 

 

17981,2

 

 

 

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

29274

 

 

29274

 

 

 

030

«Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров»

105498,9

0

 

105498,9

 

 

467

 

Отдел строительства района

594552,2

0

0

594552,2

 

 

 

006

Развитие системы водоснабжения

594552,2

 

 

594552,2

 

3

 

 

Благоустройство населенных пунктов

21113

0

0

21113

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

21113

0

0

21113

 

 

 

008

Освещение улиц  населенных пунктов

4224

 

 

4224

 

 

 

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5737

 

 

5737

 

 

 

010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

623

 

 

623

 

 

 

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10529

 

 

10529

08

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

60856,7

0

0

60856,7

 

1

 

 

Деятельность в области культуры

26536

0

0

26536

 

 

455

 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значенния)

26536

0

0

26536

 

 

 

003

Поддержка культурно-досуговой работы

26536

 

 

26536

 

2

 

 

Спорт

8760

0

0

8760

 

 

465

 

Отдел физической культуры и спорта спорта района (города областного значения)

4025

0

0

4025

 

 

 

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

1891

 

 

1891

 

 

 

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2134

 

 

2134

 

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

4735

0

0

4735

 

 

 

008

Развитие объектов спорта

4735

0

 

4735

 

3

 

 

Информационное пространство

13435,5

0

0

13435,5

 

 

455

 

Отдел культуры и развития языка района (города областного значения)

11935,5

0

0

11935,5

 

 

 

006

Функционирование районных (городских) библиотек

11180

 

 

11180

 

 

 

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

755,5

 

 

755,5

 

 

456

 

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

1500

0

0

1500

 

 

 

002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

1500

0

0

1500

 

9

 

 

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

12125,2

0

0

12125,2

 

 

455

 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

4411,2

0

0

4411,2

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

4411,2

 

0

4411,2

 

 

456

 

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

3204

0

0

3204

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

3204

0

 

3204

 

 

465

 

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

4510

0

0

4510

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и  спорта

4510

0

0

4510

10

 

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19586,7

0

1529,8

18056,9

 

1

 

 

Сельское хозяйство

13227

0

1529,8

11697,2

 

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5703

0

1529,8

4173,2

 

 

 

099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

5703

 

1529,8

4173,2

 

 

462

 

Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

7524

0

0

7524

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

7524

0

 

7524

 

6

 

 

Земельные отношения

6359,7

0

0

6359,7

 

 

463

 

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

6359,7

0

0

6359,7

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела  земельных отношений

3811,1

0

 

3811,1

 

 

 

003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2548,6

 

 

2548,6

11

 

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

9316,4

0

0

9316,4

 

02

 

 

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

9316,4

0

0

9316,4

 

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

5561,6

0

 

5561,6

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела строительства

5561,6

 

0

5561,6

 

 

468

 

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

3754,8

0

0

3754,8

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

3754,8

 

 

3754,8

 

 

 

003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

0

 

 

0

12

 

 

 

Транспорт и коммуникации

5190

0

0

5190

 

1

 

 

Автомобильный транспорт

5190

0

0

5190

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5190

0

0

5190

 

 

 

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), уальных (сельских) округах

5190

 

 

5190

13

 

 

 

Прочие

9288,6

0

0

9288,6

 

3

 

 

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3599

0

0

3518

 


469

 

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

3599

0

0

3599

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

3512

 

 

3512

 

 

 

003

Поддержка предпринимательской деятельности

87

 

 

87

 

9

 

 

Прочие

5689,6

0

0

5689,6

 

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

514,8

0

0

514,8

 

 

 

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

514,8

0

 

514,8

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5174,8

0

0

5174,8

 

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

5174,8

 

 

5174,8

15

 

 

 

Трансферты

26890,1

0

0

26890,1

 

1

 

 

Трансферты

26890,1

0

0

26890,1

 

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

26890,1

0

0

26890,1

 

 

 

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

26742

 

 

26742

 

 

 

016

Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

148,1

 

 

148,1

 

 

 

 

 

56853

0

0

56853

13

 

 

 

Прочие

56853

0

0

56853

 

9

 

 

Прочие

56853

0

0

56853

 

 

452

 

Отдел  финансов района (города областного значения)

56853

0

0

56853

 

 

 

014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

56853

 

 

56853

 

 

 

 

Приобретение финансовых активов

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Дефицит (профицит) бюджета

6369

0,0

0

6369

 

 

 

 

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

50484

0,0

 

50484

8

 

 

 

Движение остатков бюджетных средств

50484

0,0

0

50484

 

01

 

 

Остатки бюджетных средств

50484

0,0

0

50484

 

 

1

 

Свободные остатки бюджетных средств

50484

0,0

0

50484

 

 

 

01

Свободные остатки бюджетных средств

50484

0,0

0

50484

 Приложение 2
утверждено решением
сессии Есильского районного
маслихата от 24 декабря 2008 года
№ 12/4 "О районном бюджете
на 2009 год"

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Есильского районного маслихата Акмолинской области от 10.11.2009 № 20/4 (вводится в дейстивие с 1 января 2009 года)

Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные
программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных
проектов (программ) и формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц.

Код бюджетной
классификации

Наименование






II. Затраты






Инвестиционные проекты

04





Образование


2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование



464



Отдел образования района (города областного значения)




004


Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)



467



Отдел строительства района (города областного значения)




037


Строительство и реконструкция объектов образования





011

За счет трансфертов из республиканского бюджета





015

За счет средств местного бюджета

07





Жилищно-коммунальное хозяйство


1




Жилищное хозяйство



467



Отдел строительства района (города областного значения)




003


Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда





011

За счет трансфертов из республиканского бюджета





015

За счет средств местного бюджета




004


Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры





011

За счет трансфертов из республиканского бюджета


2




Коммунальное хозяйство



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




012


Функционирование системы водоснабжения и водоотведения



467



Отдел строительства района (города областного значения)




006


Развитие системы водоснабжения





011

За счет трансфертов из республиканского бюджета





015

За счет средств местного бюджета






Инвестиционные программы

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство


2




Спорт



467



Отдел строительства района (города областного значения)




008


Развитие объектов спорта





015

За счет средств местного бюджета

13





Прочие


9




Прочие



452



Отдел финансов района (города областного значения)




014


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3
утверждено решением
сессии Есильского районного
маслихата от 24 декабря 2008 года
№ 12/4 "О районном бюджете
на 2009 год"

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестированию в процессе исполнения
районного бюджета на 2009 год

Подпрограмма

Наименование

464003105

Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего и общего среднего образования, школы - детские сады

Приложение 4
утверждено решением
сессии Есильского районного
маслихата от 24 декабря 2008 года
№ 12/4 "О районном бюджете
на 2009 год"

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Есильского районного маслихата Акмолинской области от 10.11.2009 № 20/4 (вводится в дейстивие с 1 января 2009 года)

Бюджетные программы города, сельских округов на 2009 год.

Функциональная группа

Сумма

в том числе:


Функциональная подгруппа

Аппарат
акима
города

с.
Аксай



Администратор бюджетных программ




Программа

01




Государственные услуги общего характера

98567,7

11983,7

3966


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

98567,7

11983,7

3966



123


Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

98567,7

11983,7

3966




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа

98567,7

11983,7

3966

04




Образование

26437

26437



1



Дошкольное воспитание и обучение

26437

26437




123


Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26437

26437





004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

26437

26437



2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование






123


Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа







005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности




07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26103

26103



2



Коммунальное хозяйство

5090

5090




123


Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5090

5090





014

Организация водоснабжения населенных пунктов

5090

5090



3



Благоустройство населенных пунктов

21013

21013




123


Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

21013

21013





008

Освещение улиц в населенных пунктах

4224

4224





009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5737

5737





010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

623

623





011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10529

10429


12




Транспорт и коммуникации

5190

4674



1



Автомобильный транспорт

5190

4674




123


Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5190

4674





013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), уальных (сельских) округах

5190

4674


продолжение таблицы

с.
Бу-
зу-
лук

Бир-
таль-
ский
с/о

Дву-
ре-
чен-
ский
с/о

с.
Ей-
ский

с.
Жаныс-
пай

За-
ре-
чен-
ский
с/о

Зна-
мен-
ский
с/о

с.
Ин-
тер-
на-
цио-
наль-
ный

с.-
Кара-
коль-
ский

с.
Кур-
ский

Кра-
си-
вин-
ский
с/о


































10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4310,1

3908,4

4905

3479

3381

4238

4412

3902

3316

3863

5293

4310,1

3908,4

4905

3479

3381

4238

4412

3902

3316

3863

5293

4310,1

3908,4

4905

3479

3381

4238

4412

3902

3316

3863

5293

4310,1

3908,4

4905

3479

3381

4238

4412

3902

3316

3863

5293






































20







































0














0



0



0





0



0



0





0



0



0


























































10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



































































продолжение таблицы

Крас-
но-
гор-
ский
с/о

с.
Ко-
выль-
ный

с.
Мос-
ков-
ский

с.
Ор-
лов-
ка

с.
Раз-
доль-
ное

с.
Реч-
ное

с.
Сво-
бод-
ное

с.
Сур-
ган

с.
Юби-
лей-
ный

с.
Яро-
слав-
ка































21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5577,6

2912

3152

3428,4

3477

3763

4117,5

3761

4121

3301

5577,6

2912

3152

3428,4

3477

3763

4117,5

3761

4121

3301

5577,6

2912

3152

3428,4

3477

3763

4117,5

3761

4121

3301

5577,6

2912

3152

3428,4

3477

3763

4117,5

3761

4121

3301

































































































































































21

22

23

24

25

26

27

28

29

30














100

















300









216

300









216

300









216

2009 жылға арналған аудан бюджеті туралы

Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2008 жылғы 24 желтоқсандағы № 12/4 шешімі. Ақмола облысы Есіл ауданының Әділет басқармасында 2009 жылғы 6 қаңтарда № 1-11-94 тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2010 жылғы 19 сәуірдегі № 25/3 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2010.04.19 № 25/3 шешімімен

       Қазақстан Республикасының  2001 жылдың 23 қаңтардағы “Қазақстан  Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Заңының 6  бабына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджеттік кодексінің 63 бабына сәйкес Есіл аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2009 жылға арналған аудандық бюджет 1 қосымшаға сәйкес   келесі көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 2153962,0 мың теңге, оның ішінде мыналар бойынша:
      салықтық түсімдер - 479103 мың теңге,
      салықтық емес түсімдер – 13374 мың теңге,
      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 43796 мың теңге,
      ресми трансферттер түсімі – 1617689,0 мың теңге;
      2) шығындар – 2147593,0 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операция бойынша сальдо - 56853 мың теңге, оның ішінде қаржылық активтер алу – 57790 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (кірістің шығыстан асуы) – 6369 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (кірістің шығыстан асуын  пайдалану) – 50484 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді, Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2009.02.27 № 14/2, 2009.04.08 № 15/4, 2009.04.27 № 16/2, 2009.07.22 № 18/3, 2009.11.10 № 20/4, 2009.12.03 №  21/2 (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      2. Аудандық бюджеттің кірісі мына табыс көздері есебінен   бекітілсін:
      салықтық түсімдерден, оның ішінде:
      төлем көздерінен алынбайтын кірістерден жеке табыс салығынан;
      бір реттік талон қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғалардан  алынатын жеке табыс салығынан;
      әлеуметтік салықтан;
      меншікке салынатын салықтан;
      жер салығынан;
      көлікке салынатын салықтан;
      біртұтас жер салығынан,
      акциздерден;
      жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлейтін төлемдерден;
      кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын  жиындардан;
      мемлекеттік баж салықтарынан;
      2) салықтық емес түсімдерден, оның ішінде:
      коммуналдық меншік мүлігін жалға беруден түскен түсімдерден;
      аудандық бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік мекемелердің  тауарлар таратуынан (жұмыс, көрсетілген қызмет) түскен түсімдерден;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік мекемелер  ұйымдастырған сатып алулар өткізуден түскен ақшадан;
      жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар,  өсімдер, санкциялардан;
      басқа да салықтық емес түсімдерден;
      3) негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер.
      3. 2009 жылға арналған аудан бюджетіндегі облыстық бюджеттен  берілетін субвенция сомасы 637813 мың теңге болып қаралғаны ескерілсін.
      4. Мақсатты ағымдағы трансферттер жалпы сомасы 207968,7 мың теңге  болып ескерілсін, оның ішінде:
      176969,5 мың теңгесі - республикалық бюджеттен, оның ішінде:
      2005-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білімін  жетілдіру Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға – 20090 мың теңге,  атап айтсақ: орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу құралдарымен жабдықтауға – 7946,1 мың теңге, орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингофонды және  мультимедиялық кабинеттер құру үшін – 5374,2 мың теңге, бастауыш,  мемлекеттік жүйеге жаңа технология оқыту жүйесін енгізуге – 6348 мың  теңге;
      жаңадан іске қосылатын білім нысандарын ұстауға – 0 мың  теңге;
      қамтылуы аз отбасыларындағы 18 жасқа дейінгі балаларына   мемлекеттік жәрдемақы төлеуге - 2825 мың теңге;
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке – 1257 мың теңге;
      ауылдық жерлердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік   жағынан қолдау шараларын таратуға - 4173,2 мың теңге;
      облыстық бюджеттен барлық сомасы 30999,2 мың теңге:
      оқушыларды тасуды ұйымдастыру үшін – 4000 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысына қатынасушылар мен мүгедектердің коммуналдық  қызмет шығындарын төлеу үшін әлеуметтік көмек көрсетуге - 1018 мың  теңге;
      Интернациональный селосының насос станциясы ғимаратына және  бұрғы су құбыры желісінің күрделі жөндеуіне – 17981,2 мың теңге.
      14400,0 мың теңге - әлеуметтік жұмыс орындары бағдарламасын кеңейтуге және жастар тәжірибесіне, оның ішінде әлеуметтік жұмыс орындары бағдарламасын кеңейтуге – 9180 мың теңге, жастар тәжірибесіне – 5220 мың теңге;
      108241 мың теңге – инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдардың жөндеуіне және аймақтық жұмыстылық стратегиясы шегінде елді мекендерді көркейтуге және кадрларды қайта даярлауға, оның ішінде Есіл қаласы қазандықтарының күрделі жөндеуіне: № 1 -17605,7 мың теңге, № 2 және жылу жүйелеріне – 9051 мың теңге, № 5 және жылу жүйелеріне – 12073,8 мың теңге, № 6 және 5916 метр ұзындықтағы жылу желілеріне – 53856,2 мың теңге, № 8 – 12912,2 мың теңге;
      29147,1 мың теңге – Есіл қаласындағы № 3 орта мектеп жанындағы интернаттың күрделі жөндеуіне.
      8000,0 мың теңге – ауданның коммуналдық меншігіндегі жылумен қамтамасыз ететін ұйымдардың тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге;
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 № 16/2, 2009.07.22 № 18/3, 2009.11.10 № 20/4, 2009.12.03 № 21/2 (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен
      5. Дамуға берілетін мақсатты трансферттер сомасы 771907,3 мың   теңге болып қаралсын, оның ішінде:
      республикалық бюджеттен барлық сомасы 774560 мың теңге, оның  ішінде:
      Есіл қаласындағы 420 орындық қазақ орта мектебінің құрылысына -  27566,5 мың теңге,
      Есіл қаласындағы су құбыры жүйесін қайта жасауға – 37818,6 мың   теңге;
      тұрғын үй құрылысына – 58026,6 мың теңге;
      дамытуға және көркейтудің инженерлік-коммуникациялық   инфрақұрылымына – 52864 мың теңге;
      облыстық бюджеттен жалпы сомасы 103455,3 мың теңге, оның
ішінде:
      ауданның заңды тұлғаларының жарғылық капиталын көбейтуге – 56853 мың теңге.
      43102,3 мың теңге – Красногорский кентінің тұрғындарына пәтер алып беруге;
      3500,0 мың теңге - сметалық жобалау құжаттарын әзірлеуге және Интернациональный ауылында суды тазалау мен зарарсыздандыруға локальды станса қойып су құбырларын қайта жасау бойынша мемлекеттік сараптау жүргізуге.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді, Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.08 № 15/4, 2009.07.22 № 18/3, 2009.11.10 № 20/4, 2009.12.03 № 21/2 (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімдерімен.
      6. 2009 жылға арналған ауданның жергілікті атқару органының   резерві 514,8 мың теңге болып бекітілсін, оның ішінде:
      аудан аумағындағы табиғи және техногенді сипаттағы төтенше   жағдайларды жою үшін – 100 мың теңге,
      қауырт шығындарға – 414,8 мың теңге.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді, Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2009.11.10 № 20/4 (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      7. 2009 жылға арналған аудандық бюджет шығындарының ішінде   Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес, аудандық бюджеттен  қаржыланатын ауылдық жерде және қала үлгісіндегі кенттерде тұратын  және жұмыс істейтін білім, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және  спорт ұйымдарының мамандарының еңбек ақыларына 25 пайыз қосымша төлем   шығындары қаралған.
      8. Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік инвистициалық   жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға арналған бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және ұлғайту 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      9. 2009 жылға арналған бюджетті орындау барысында секверстеуге  жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламаның тізбесі 3 қосымшаға сәйкес  бекітілсін.
      10. Аудан бюджетінің ішінде 4 қосымшаға сәйкес қала, кент әрбір   ауыл (село), ауылдық (селолық) округтердің бюджеттік бағдарламалары  қаралғаны еске алынсын.
      11. Осы шешім Ақмола облысы, Есіл аудандық Әділет басқармасында   мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2009  жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
      сессиясының төрағасы                   А.Жаңабергенов

      Аудандық мәслихат
      хатшысы                                    Ж.Қажыбаев

      КЕЛІСІЛДІ

      Есіл ауданының әкімі                         С.Ерин

Аудандық мәслихаттың
2008 жылдың 24 желтоқсанындағы"
2009 жылға арналған аудан
бюджеті туралы" 12/4 шешімімен
бекітілді
1 қосымша

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2009.12.03 № 21/2 (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

2009 жылға арналған аудан бюджеті

Санаттар

Бекі-
тілген
бюджет

Өзге-
рістер
(+,-)

Нақты-
ланған
бюджет


сыныптар



сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5

6

7




I. ТҮСІМДЕР

2261600,4

-107638,4

2153962,0

1



Салықтық түсімдер

479103

0

479103


1


Табыс салығы

21426

0

21426



2

Жеке табыс салығы

21426


21426


3


Әлеуметтік салық

288605

0

288605



1

Әлеуметтік салық

288605


288605


4


Меншікке салынатын салықтар

147307

0

147307



1

Мүлікке салынатын салықтар

102087

0

102087



3

Жер салығы

23565


23565



4

Көлік құралдарына салынатын салық

17947


17947



5

Бірыңғай жер салығы

3708

0

3708


5


Тауарларға,жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар

16668

0

16668



2

Ақциздер

3105


3105



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

7496

0

7496



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

6021


6021



5

Бірыңғай жер салығы

46


46


7


Баска да салыктар





8


Зандық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдардың немесе лауазымды тұлғалардың құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5097

0

5097



1

Мемлекеттік баж

5097


5097

2



Салықтық емес түсімдер

13374

0

13374


1


Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

1103


1103



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер






5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1103


1103


2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер

32

0

32



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер

32


32


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0

0

0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0


0


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар,санкциялар,өндіріп алулар

11814

0

11814



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

11814


11814


6


Басқа да салықтық емес түсімдер

425

0

425



1

Салыққа жатпайтын басқа да түсімдер

425


425

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

43796

0

43796


3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

43796

0

43796



1

Жерді сату

43796


43796

4



Трансферттердің түсімдері

1725327,4

-107638,4

1617689,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1725327,4

-107638,4

1617689,0




Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1725327,4

-107638,4

1617689,0

Функционалдық топ

Сома

өзгерістер

(+),(-)

Нақты-
ланған
бюджет


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

2255231,4

0,0

107638,4

2147593,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

158603

0,0

0

158603


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

140146

0

0

140146



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

9145

0

0

9145




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты қызметін қамтамасыз ету

9100



9100




002

Ақпараттық жүйелер құру

45



45



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

33939,1

0

0

33939,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

33939,1

0


33939,1



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

97061,8

0

0

97061,8




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

97061,8



97061,8


2



Қаржылық қызмет

12769,9

0

0

12769,9



452


Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12769,9

0

0

12769,9




001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

10545

0

0

10545




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

446,9



446,9




004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

1778



1778


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

5687,4

0

0

5687,4



453


Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5687,4

0

0

5687,4




001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

5687,4

0


5687,4

02




Қорғаныс

4773

0

0

4773


1



Әскери мұқтаждар

873

0

0

873



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

873

0

0

873




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

873



873


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

3900

0


3900



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3900

0

0

3900




6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

3900

0


3900

04




Бiлiм беру

973669,5

0

106108,6

867560,9


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

26437

0

0

26437



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

26437

0

0

26437




004

Мектепке дейінгі тәрбие үйымдарынің қызметін қамтамасыз ету

26437



26437


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру

766052,9

0

0,6

766052,3



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі

766052,9

0

0,6

766052,3




003

Жалпы білім беру

737897,9


0,6

737897,3




006

Балалар мен жас өсіпірімдер үшін қосымша білім беру

21807



21807




010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

6348



6348


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

181179,6

0

106108

75071,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі

47505,1

0

0

47505,1




001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5229

0

0

5229




004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

4403



4403




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

8726



8726




011

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды дайындау стратегиясын іске асыру аясында білім беру нысаналардың күрделі, ағымдағы жөндеуі

29147,1

0


29147,1



467


Ауданнаң (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

133674,5

0

106108

27566,5




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

133674,5

0

106108

27566,5

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

78709,2

0

0

78709,2


2



Әлеуметтiк көмек

66849,8

0

0

66849,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

66849,8

0

0

66849,8




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

32745,2



32745,2




004

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету

4354,6



4354,6




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3105

0


3105




006

Тұрғын үй көмегі

2513,2



2513,2




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

6898



6898




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

428,8



428,8




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

10245,3



10245,3




016

18 жасқа дейні балаларға мемлекеттік

5195

0


5195




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

1364,7



1364,7


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

11859,4

0

0

11859,4



451


Аудан (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

11859,4

0

0

11859,4




001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11633,7

0


11633,7




011

Жәрдемақылар мен басқа да әлуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу

225,7



225,7




099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

0


0

0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

908348

0

0

908348


1



Тұрғын үй шаруашылығы

134838,7

0

0

134838,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашлығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

170

0

0

170




005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

170



170



467


Ауданнаң (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

134668,7

0

0

134668,7




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

81354,7



81354,7




004

Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайғастыру және (немесе) сатып алу

53314



53314


2



Коммуналдық шаруашылық

752396,3

0

0

752396,3



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

5090

0

0

5090




014

Елді мекендердің сумен жабдықтау ұйымдастыру

5090



5090



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашлығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

152754,1

0

0

152754,1




012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

17981,2



17981,2




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

29274



29274




030

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды дайындау стратегияны іске асыру аясында елді мекенді жерлерде инженерлі-коммуналды инфрақұрылымның жөндеуі және көркейтуі

105498,9

0


105498,9



467


Ауданнаң (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

594552,2

0

0

594552,2




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

594552,2



594552,2


3



Елді-мекендерді көркейту

21113

0

0

21113



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

21113

0

0

21113




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

4224



4224




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

5737



5737




010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

623



623




011

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

10529



10529

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

60856,7

0

0

60856,7


1



Мәдениет саласындағы қызмет

26536

0

0

26536



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдиниет және тілдерді дамыту бөлімі

26536

0

0

26536




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

26536



26536


2



Спорт

8760

0

0

8760



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

4025

0

0

4025




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1891



1891




007

Әртүрлі спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2134



2134



467


Ауданнаң (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4735

0

0

4735




008

Спорт объектілерін дамыту

4735

0


4735


3



Ақпараттық кеңiстiк

13435,5

0

0

13435,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

11935,5

0

0

11935,5




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

11180



11180




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілді дамыту

755,5



755,5



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

1500

0

0

1500




002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

1500

0

0

1500


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

12125,2

0

0

12125,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

4411,2

0

0

4411,2




001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4411,2


0

4411,2



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

3204

0

0

3204




001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3204

0


3204



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

4510

0

0

4510




001

Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

4510

0

0

4510

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

19586,7

0

1529,8

18056,9


1



Ауыл шаруашлығы

13227

0

1529,8

11697,2



453


Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5703

0

1529,8

4173,2




099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

5703


1529,8

4173,2



462


Ауданның (облыстық маңызы ьар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

7524

0

0

7524




001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметіңқамтамасыз ету

7524

0


7524


6



Жер қатынастары

6359,7

0

0

6359,7



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жер қатынастары бөлімі

6359,7

0

0

6359,7




001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3811,1

0


3811,1




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2548,6



2548,6

11




Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі

9316,4

0

0

9316,4


02



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9316,4

0

0

9316,4



467


Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5561,6

0


5561,6




001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5561,6


0

5561,6



468


Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

3754,8

0

0

3754,8




001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3754,8



3754,8




003

Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

0



0

12




Көлiк және коммуникациялар

5190

0

0

5190


1



Автомобиль көлiгi

5190

0

0

5190



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

5190

0

0

5190




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының қызмет етуін қаматамасыз ету

5190



5190

13




Басқалар

9288,6

0

0

9288,6


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

3599

0

0

3518



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

3599

0

0

3599




001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

3512



3512




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

87



87


9



Басқалар

5689,6

0

0

5689,6



452


Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) қаржы бөлімі

514,8

0

0

514,8




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

514,8

0


514,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашлығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5174,8

0

0

5174,8




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

5174,8



5174,8

15




Трансферттер

26890,1

0

0

26890,1


1



Трансферттер

26890,1

0

0

26890,1



452


Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) қаржы бөлімі

26890,1

0

0

26890,1




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

26742



26742




016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

148,1



148,1





IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

56853

0

0

56853

13




Басқалар

56853

0

0

56853


9



Басқалар

56853

0

0

56853



452


Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56853

0

0

56853




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыпу немесе ұлғайту

56853



56853





Қаржылык активтер алу









V. Бюджет тапшылығы (профицит)

6369

0,0

0

6369





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

50484

0,0


50484

8




Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы

50484

0,0

0

50484


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

50484

0,0

0

50484



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

50484

0,0

0

50484




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

50484

0,0

0

50484

Аудандық мәслихаттың
2008 жылдың 24 желтоқсанындағы"
2009 жылға арналған аудан
бюджеті туралы" № 12/4 шешімімен
бекітілді
2 қосымша

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2009.11.10 № 20/4 (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік инвестициялық
жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға арналған бюджеттік
даму бағдарламалардың тізбесі және заңды тұлғалардың жарғылық
капиталын қалыптастыру және ұлғайту

Бюджеттік
классификацияның
коды

Атаулар

II. Шығындар






Инвестициялық жобалар

04





Бiлiм беру


2




Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру



464



Аудан (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі




004


Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру



467



Ауданның құрылыс бөлімі




037


Білім беру объектілерін дамыту





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


1




Тұрғын үй шаруашылық



467



Ауданның құрылыс бөлімі




003


Мемлекеттік коммуналды тұрғын үй қоры үйдің құрылысы және (немесе) сатып алу





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен




004


Инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайғастыру және (немесе) сатып алу





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен


2




Коммуналдық шаруашылық



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашлығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі




012


Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі



467



Ауданнаң (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




006


Сумен жабдықтау жүйесін дамыту





011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

16











Инвестициялық бағдарламалары

08





Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


2




Спорт



467



Ауданнаң (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




008


Спорт объектілерін дамыту





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

13





Басқалар


9




Басқалар



452



Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) қаржы бөлімі




014


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыпу немесе ұлғайту

Аудандық мәслихаттың
2008 жылдың 24 желтоқсанындағы"
2009 жылға арналған аудан
бюджеті туралы" № 12/4 шешімімен
бекітілді
3 қосымша

Бағдарламаша

Атаулар

464003105

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мектептер, гимназиялар, лицейлер, бейіндік мектептер, мектеп-балабақшалар

Аудандық мәслихаттың
2008 жылдың 24 желтоқсанындағы"
2009 жылға арналған аудан
бюджеті туралы" № 12/4 шешімімен
бекітілді
4 қосымша

      Ескерту. 4 қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2009.11.10 № 20/4 (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

2009 жылғы қала, селолық округтердiң бюджеттiк бағдарламалары

Функционалдық топ

Сома

в том числе:


Кіші функция

Қала
әкімі
аппа-
раты

с.
Ақсай



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

98567,7

11983,7

3966


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

98567,7

11983,7

3966



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

98567,7

11983,7

3966




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

98567,7

11983,7

3966

04




Бiлiм беру

26437

26437



1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

26437

26437




123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

26437

26437





004

Мектепке дейінгі тәрбие үйымдарынің қызметін қамтамасыз ету

26437

26437



2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру






123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі







005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді  ұйымдастыру




07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26103

26103



2



Коммуналдық шаруашылық

5090

5090




123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

5090

5090





014

Елді мекендердің сумен жабдықтау ұйымдастыру

5090

5090



3



Елді-мекендерді көркейту

21013

21013




123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

21013

21013





008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

4224

4224





009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

5737

5737





010

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

623

623





011

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

10529

10429


12




Көлiк және коммуникациялар

5190

4674



1



Автомобиль көлiгi

5190

4674




123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул  (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

5190

4674





013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының қызмет етуін қаматамасыз ету

5190

4674


кестенің жалғасы

Бұзы-
лық
с.

Бір-
тал
С/о

Дву-
реч-
ный-
с/о

Ей-
ский
а.

Жа-
ныс-
пай
а.

За-
реч-
ный
а/о

Зна-
мен-
ский
а/о

Ин-
тер-
на-
цио-
наль-
ный
а.

Қа-
ра-
көл
а.

Кур-
ский
а

4310,1

3908,4

4905

3479

3381

4238

4412

3902

3316

3863

4310,1

3908,4

4905

3479

3381

4238

4412

3902

3316

3863

4310,1

3908,4

4905

3479

3381

4238

4412

3902

3316

3863

4310,1

3908,4

4905

3479

3381

4238

4412

3902

3316

3863









































































0



0



0




0



0



0




0



0



0




















































10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

















































































кестенің жалғасы

Кра-
си-
вин-
ский
а

Крас-
но-
гор-
ский
к.

Ко-
выль-
ный
а.

Мос-
ков-
ский
а.

Ор-
лов-
ка
а.

Раз-
доль-
ные
а.

Реч-
ной
а.

Сво-
бод-
ный
а.

Сұр-
ған
а.

Юби-
лей-
ный
а.

Ярос-
лав-
ка
а.

5293

5577,6

2912

3152

3428,4

3477

3763

4117,5

3761

4121

3301

5293

5577,6

2912

3152

3428,4

3477

3763

4117,5

3761

4121

3301

5293

5577,6

2912

3152

3428,4

3477

3763

4117,5

3761

4121

3301

5293

5577,6

2912

3152

3428,4

3477

3763

4117,5

3761

4121

3301













































0











0














































































































20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
















100



















300









216


300









216


300









216


300









216