Сноска. Утратило силу - решением маслихата Северо-Казахстанской области от 26.04.2010 г. N 24/10
В соответствии со статьями 75, 240 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 62 490 49,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 507 384,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 455 335 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 527 780 тысяч тенге;
2) затраты – 62 649 782,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -34 000 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 339 000 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 373 000 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 5 000 тысяч тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства – 5 000 тысяч тенге;
5) профицит бюджета – -120 283 тысячи тенге;
6) использование профицита бюджета – 120 283 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата Северо-Казахстанской области от 22.04.2009 N 15/1; от 24.07.2009 N 17/2; от 14.10.2009 N 18/1; от 20.11.2009 N 19/1; от 25.12.2009 N 20/15
2. Установить, что доходы областного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
индивидуального подоходного налога;
платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
платы за лесные пользования;
платы за эмиссии в окружающую среду.
Установить нормативы распределения доходов по индивидуальному подоходному налогу в областной бюджет – 100 процентов; по социальному налогу в бюджеты районов и города Петропавловска – 100 процентов.
3. Установить, что доходы областного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности, являющихся собственностью акимата области;
штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемых из государственного бюджета, а также содержащихся и финансируемых из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
4. Установить, что доходы областного бюджета формируются за счет:
поступлений от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном введении коммунальных государственных предприятий, являющихся собственностью акимата области;
поступлений от погашения бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам.
5. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в бюджеты районов и города Петропавловска, на 2009 год в сумме 14 165 286 тысяч тенге, в том числе:
Айыртаускому району – 1 485 390 тысяч тенге;
Акжарскому району – 747 649 тысяч тенге;
Аккайынскому району – 846 098 тысяч тенге;
Есильскому району – 1 142 590 тысяч тенге;
Жамбылскому району – 1 167 778 тысяч тенге;
району Магжана Жумабаева – 1 348 537 тысяч тенге;
Кызылжарскому району – 1 338 442 тысячи тенге;
Мамлютскому району – 791 024 тысячи тенге;
району Габита Мусрепова – 1 215 681 тысяча тенге;
Тайыншинскому району – 1 490 370 тысяч тенге;
Тимирязевскому району – 635 709 тысяч тенге;
Уалихановскому району – 957 292 тысячи тенге;
району Шал акына – 881 417 тысяч тенге;
городу Петропавловск – 117 309 тысяч тенге.
6. Утвердить перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
7. Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы, согласно приложению 3.
8. Учесть в областном бюджете на 2009 год целевые трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
1) на реализацию инвестиционных проектов в сумме 7 234 119 тысяч тенге, в том числе по:
образованию – 1 516 913 тыс. тенге;
водообеспечению – 1 541 155 тыс. тенге;
реконструкции дорог – 1 498 356 тыс. тенге;
здравоохранению - 2 677 695 тыс. тенге;
2) на содержание вновь вводимых объектов образования в сумме 224 640 тысяч тенге;
3) на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в сумме 514 880 тысячи тенге;
4) на введение стандартов социальных услуг в сумме 54 480 тысяч тенге;
5) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях в сумме 354 100 тысяч тенге;
6) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума в сумме 174 929 тысяч тенге;
7) на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, в сумме 648 260 тысяч тенге;
8) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения в сумме 727 491 тысяч тенге;
9) исключен - решением маслихата Северо-Казахстанской области от 20.11.2009 N 19/1
10) на развитие сельского хозяйства в сумме 4 655 310 тысяч тенге, в том числе:
на поддержку семеноводства – 257 135 тысяч тенге;
на поддержку племенного животноводства – 85 199 тысяч тенге;
на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ – 2 771 930 тысяч тенге;
на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур – 444 714 тысяч тенге;
на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства – 1 037 304 тысячи тенге;
для реализации мер по социальной поддержке специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 59 028 тыс. тенге;
11) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 543 485 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 202 500 тысячи тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 194 766 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 146 219 тысяч тенге;
12) на привлечение зарубежных преподавателей английского языка для профессиональных лицеев в рамках реализации Государственной программы развития профессионального и технического образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы в сумме 12 480 тысяч тенге;
13) на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 883 072 тысяча тенге, в том числе:
на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне – 268 078 тысяч тенге;
на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 614 994 тысяч тенге;
14) на реализацию передаваемых функций в области охраны окружающей среды в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления в сумме 1 335 тысяч тенге;
15) на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов в сумме 75 775 тысяч тенге;
16) на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 592 000 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 1 325 000 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм бюджетам районов и города Петропавловска определяется постановлением акимата области о реализации решения маслихата об областном бюджете на 2009 год.
Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решением маслихата Северо-Казахстанской области от 22.04.2009 N 15/1; от 14.10.2009 N 18/1; от 20.11.2009 N 19/1
8-1. Учесть в областном бюджете на 2009 год целевые трансферты из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 3 402 218 тысяча тенге для финансирования следующих мероприятий:
1) на капитальный и текущий ремонт школ, больниц и других социальных объектов в сумме 850 900 тысяч тенге, в том числе по:
образованию – 355 000 тысяч тенге;
здравоохранению – 355 300 тысяч тенге;
культуре – 107 200 тысяч тенге;
спорту – 33 400 тысяч тенге;
2) на ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения и улиц городов в сумме 738 600 тысяч тенге, в том числе:
на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 423 040 тысяч тенге;
на ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов – 315 560 тысяч тенге;
3) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики – 271 908 тысяч тенге, в том числе:
на расширение программ молодежной практики – 103 657 тысяч тенге;
на создание социальных рабочих мест – 168 251 тысяч тенге;
4) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах – 61 400 тысяч тенге;
5) на подготовку и переподготовку кадров – 485 110 тысяч тенге, в том числе:
образованию – 471 264 тысяч тенге;
здравоохранения – 13 846 тысяч тенге;
6) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов – 226 458 тысяч тенге;
7) на реконструкцию инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 767 842 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 дополнен пунктом 8-1 - решением маслихата Северо-Казахстанской области от 22.04.2009 N 15/1; с изменениями, внесенными решением маслихата Северо-Казахстанской области от 20.11.2009 N 19/1
9. Учесть в областном бюджете на 2009 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета по нулевой ставке вознаграждения (интереса) на строительство и приобретение жилья в соответствии с Государственной программой развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008–2010 годы – 289 000 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы определяется постановлением акимата области о реализации решения маслихата об областном бюджете на 2009 год.
10. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год трансферты в республиканский бюджет в сумме 541 338 тысяч тенге, в связи с разграничением полномочий между республиканским и местным бюджетами:
в области чрезвычайных ситуаций (создание и содержание профессиональных водно-спасательных служб) - 28 883 тысячи тенге;
в области санитарно-эпидемиологического надзора – 512 455 тысяч тенге.
11. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год целевые трансферты бюджетам районов и города Петропавловска в сумме 2 081 358 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными решением маслихата Северо-Казахстанской области от 22.04.2009 N 15/1; от 24.07.2009 N 17/2; от 14.10.2009 N 18/1
11-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год целевые трансферты бюджетам районов, города Петропавловска и на бюджетные программы областного бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 991 987 тысяч тенге:
1) на капитальный и текущий ремонт школ, больниц и других социальных объектов в сумме 287 943 тысяч тенге, в том числе по:
образованию – 89 029 тысяч тенге;
здравоохранению – 144 700 тысяч тенге;
культуре – 40 614 тысяч тенге;
спорту – 13 600 тысяч тенге;
2) на ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения и улиц городов в сумме 302 400 тысяч тенге, в том числе:
на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 301 700 тысяч тенге;
на ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов – 700 тысяч тенге;
3) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах – 19 727 тысяч тенге;
4) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов – 246 557 тысяч тенге;
5) на реконструкцию инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 135 360 тысяч тенге;
Сноска. Пункт 11 дополнен пунктом 11-1 решением маслихата Северо-Казахстанской области от 22.04.2009 N 15/1; с изменениями, внесенными решением маслихата Северо-Казахстанской области от 24.07.2009 N 17/2
11-2. Утвердить за счет свободных остатков средств областного бюджета, сложившихся на начало года, в сумме 204 283 тысяч тенге и возврата неиспользованных целевых трансфертов из республиканского бюджета за 2008 год в сумме 17 719 тысяч тенге расходы областного бюджета по бюджетным программам согласно приложению 4.
Распределение указанных сумм бюджетам районов и города Петропавловска определяется постановлением акимата области о реализации решения маслихата об областном бюджете на 2009 год.
Сноска. Пункт 11 дополнен пунктом 11-2 решением маслихата Северо-Казахстанской области от 22.04.2009 N 15/1; с изменениями, внесенными решением маслихата Северо-Казахстанской области от 20.11.2009 N 19/1
12. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2009 год в сумме 6 899 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решением маслихата Северо-Казахстанской области от от 24.07.2009 N 17/2
13. Установить с 1 января 2009 года месячный размер денежной компенсации сотрудникам органов внутренних дел для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
14. Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в полном объеме.
15. Установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности.
16. Установить в расходах бюджетов районов на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива.
17. Учесть, что в местных бюджетах на 2009 год расходы на реализацию:
Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года касательно предоставления гражданским служащим оплачиваемого ежегодного трудового отпуска продолжительностью не менее тридцати календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного оклада за счет средств местного бюджета;
Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» в части снижения нормативной учебной нагрузки в неделю для педагогических работников начального образования государственных организаций образования с 20 до 18 часов.
18. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии Секретарь
областного Маслихата областного Маслихата
С. Исмаилов К. Едресов
Приложение 1
к решению сессии областного маслихата
от 18 декабря 2008 года № 13/2
Северо-Казахстанский областной бюджет на 2009 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Северо-Казахстанской области от 25.12.2009 N 20/15
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
А |
Б |
1) Доходы |
62 490 499,2 |
|||
1 |
Hалоговые поступления |
6 507 384,2 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 764 517,2 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 764 517,2 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
742 867 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
742 867 |
||
2 |
Hеналоговые поступления |
455 335 |
||
01 |
Доходы от государственной |
71 839 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
1 639 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
15 000 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
55 200 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
3 106 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
3 106 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
362 409 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
362 409 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
17 981 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
17 981 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
55 527 780 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
6 719 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
6 719 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
55 521 061 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
55 521 061 |
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
А |
В |
2) Затраты |
62 649 782,2 |
|||
1 |
Государственные услуги общего |
718 115 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
28 482 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
28 482 |
||
120 |
Аппарат акима области |
280 727 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
280 727 |
||
257 |
Управление финансов области |
329 390 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
68 427 |
||
003 |
Организация работы по выдаче разовых |
33 967 |
||
009 |
Организация приватизации коммунальной |
5 729 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
221 267 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
79 516 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
79 516 |
||
2 |
Оборона |
69 442 |
||
250 |
Управление по мобилизационной |
69 442 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по |
17 334 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
14 116 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
37 992 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
2 293 855 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
2 290 205 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
2 195 234 |
||
002 |
Охрана общественного порядка и |
93 290 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
1 681 |
||
271 |
Управление строительства области |
3 650 |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних |
3 650 |
||
4 |
Образование |
7 730 197 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
29 505 |
||
007 |
Повышение квалификации и |
29 505 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
96 886 |
||
003 |
Повышение квалификации и |
10 906 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
72 134 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
13 846 |
||
260 |
Управление туризма, физической |
766 910 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
636 353 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
130 557 |
||
261 |
Управление образования области |
5 042 903 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
58 025 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
864 527 |
||
004 |
Информатизация системы образования в |
4 960 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
11 786 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
388 165 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
122 082 |
||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
444 029 |
||
010 |
Повышение квалификации и |
63 988 |
||
011 |
Обследование психического здоровья |
56 742 |
||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
224 640 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 586 199 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
146 219 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
198 450 |
||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
189 504 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
471 264 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
212 323 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 793 993 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 793 993 |
||
5 |
Здравоохранение |
16 774 589 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
14 005 231 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
63 177 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
500 000 |
||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
5 687 878 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
116 639 |
||
006 |
Охрана материнства и детства |
96 176 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
64 326 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
7 775 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 121 132 |
||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной |
3 591 748 |
||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и |
305 119 |
||
012 |
Оказание медицинской помощи населению |
21 091 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
26 548 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами |
355 147 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
13 762 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для |
775 |
||
018 |
Обеспечение деятельности |
19 922 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
102 675 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
255 349 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
343 247 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
28 700 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
145 167 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
138 878 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 769 358 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
2 769 358 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
2 274 764 |
||
256 |
Управление координации занятости и |
1 781 296 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
60 612 |
||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и |
1 140 427 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
105 503 |
||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
174 929 |
||
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
7 817 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
271 908 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
20 100 |
||
261 |
Управление образования области |
493 468 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
493 468 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 347 387 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 917 000 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
592 000 |
||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
1 325 000 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
1 430 387 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
24 170 |
||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
473 015 |
||
016 |
Целевые трансферты на развитие |
303 202 |
||
020 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
600 000 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
30 000 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
1 701 395 |
||
259 |
Управление архивов и документации |
109 914 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
10 008 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
99 906 |
||
260 |
Управление туризма, физической |
487 468 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
26 968 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
47 000 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
19 764 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных |
392 803 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
933 |
||
262 |
Управление культуры области |
627 819 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
27 138 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
55 375 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
83 089 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
106 754 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
231 418 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных |
69 985 |
||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
41 060 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
13 000 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
257 710 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
61 236 |
||
002 |
Проведение государственной |
186 200 |
||
003 |
Реализация региональных программ в |
10 274 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
52 479 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по |
31 617 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
19 207 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
1 655 |
||
271 |
Управление строительства области |
166 005 |
||
017 |
Развитие объектов спорта |
166 005 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
14 642 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
14 642 |
||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
14 642 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
7 557 388 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
64 097 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
24 289 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
39 808 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и |
412 449 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
50 925 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов |
346 006 |
||
006 |
Охрана животного мира |
10 995 |
||
008 |
Проведение мероприятий по охране |
4 523 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
5 488 748 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
57 549 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
257 135 |
||
005 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
81 127 |
||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по |
648 260 |
||
010 |
Поддержка племенного животноводства |
131 701 |
||
011 |
Поддержка повышения урожайности и |
444 714 |
||
013 |
Повышение продуктивности и качества |
1 037 304 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
2 771 930 |
||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
59 028 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 592 094 |
||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
910 |
||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей |
50 029 |
||
029 |
Целевые трансферты на развитие |
1 541 155 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 472 026,0 |
||
267 |
Управление государственного |
24 664 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
24 664 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 438 073 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
37 183 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
1 400 890 |
||
272 |
Управление архитектуры и |
9 289 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
9 289 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 885 496,2 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
3 885 496,2 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
33 696 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 550 356 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 113 129,2 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
5 000 |
||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
724 740 |
||
013 |
Ремонт и содержание автомобильных |
316 260 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
142 315 |
||
13 |
Прочие |
64 376 |
||
265 |
Управление предпринимательства и |
54 693 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
42 275 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
9 450 |
||
011 |
Поддержка предпринимательской |
2 968 |
||
257 |
Управление финансов области |
6 899 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
6 899 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
2 784 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
2 784 |
||
15 |
Трансферты |
14 746 110 |
||
257 |
Управление финансов области |
14 746 110 |
||
007 |
Субвенции |
14 165 286 |
||
011 |
Возврат неиспользованных |
18 065 |
||
017 |
Возврат, использованных не по целевому |
21 421 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
541 338 |
||
3) Чистое бюджетное кредитование |
-34 000 |
|||
Бюджетные кредиты |
339 000 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
289 000 |
||
271 |
Управление строительства области |
289 000 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
289 000 |
||
13 |
Прочие |
50 000 |
||
265 |
Управление предпринимательства и |
50 000 |
||
013 |
Кредитование дочерних организаций |
50 000 |
||
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
373 000 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
373 000 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
373 000 |
||
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами |
-5 000 |
|||
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
6 |
Поступления от продажи финансовых |
5 000 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
5 000 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
5 000 |
||
5) Дефицит (профицит) бюджета |
-120 283 |
|||
6) Финансирование дефицита |
120 283 |
|||
(использование профицита) бюджета |
||||
7 |
Поступления займов |
289 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
289 000 |
||
2 |
Договоры займа |
289 000 |
||
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
16 |
Погашение займов |
373 000 |
||
257 |
Управление финансов области |
373 000 |
||
008 |
Погашение долга местного |
373 000 |
||
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
204 283 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
204 283 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
204 283 |
Приложение 2
к решению сессии областного маслихата
от 18 декабря 2008 года № 13/2
Перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Северо-Казахстанской области от 25.12.2009 N 20/15
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
1 |
2 |
3 |
А |
В |
Всего |
11 049 300 |
|||
Инвестиционные проекты |
10 710 300 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
3 650 |
||
271 |
Управление строительства области |
3 650 |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних |
3 650 |
||
в том числе: |
||||
Разработка проектно-сметной |
2 000 |
|||
Разработка проектно-сметной |
1 650 |
|||
04 |
Образование |
1 793 993 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 793 993 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 793 993 |
||
За счет трансфертов из республиканского |
1 516 913 |
|||
в том числе: |
||||
Строительство детского сада на 320 мест |
366 459 |
|||
Строительство школы-интерната с |
734 626 |
|||
Строительство средней школы на 250 мест |
415 828 |
|||
За счет средств местного бюджета |
277 080 |
|||
в том числе: |
||||
Строительство средней школы на 240 мест |
111 411 |
|||
Строительство школы на 80 мест в селе |
94 180 |
|||
Разработка проектно-сметной |
1 646 |
|||
Разработка проектно-сметной |
6 542 |
|||
Разработка проектно-сметной |
17 841 |
|||
Разработка проектно-сметной |
17 841 |
|||
Разработка проектно-сметной |
2 610 |
|||
Разработка проектно-сметной |
1 000 |
|||
Разработка проектно-сметной |
1 000 |
|||
Разработка проектно-сметной |
1 000 |
|||
Разработка проектно-сметной документации на строительство профессионально-технического лицея на 360 мест в городе Булаево района Магжана Жумабаева |
9 000 |
|||
Строительство детского сада на 320 мест по улице Победы-Уалиханова в городе Петропавловске |
13 009 |
|||
05 |
Здравоохранение |
2 769 358 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 769 358 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
2 769 358 |
||
За счет трансфертов из республиканского |
2 677 695 |
|||
в том числе: |
||||
Строительство межрайонного |
647 590 |
|||
Строительство межрайонного |
247 590 |
|||
Строительство областного центра крови в |
982 515 |
|||
Строительство городской поликлиники на |
800 000 |
|||
За счет средств местного бюджета |
91 663 |
|||
в том числе: |
||||
Строительство врачебной амбулатории в |
24 820 |
|||
Строительство врачебной амбулатории в |
23 741 |
|||
Строительство врачебной амбулатории в |
25 468 |
|||
Разработка проектно-сметной |
8 817 |
|||
Разработка проектно-сметной |
8 817 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 820 202 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 917 000 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
592 000 |
||
в том числе: |
||||
город Петропавловск |
592 000 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1 325 000 |
||
в том числе: |
||||
город Петропавловск |
1 171 488 |
|||
в том числе: |
||||
Развитие и обустройство инженерно- |
871 488 |
|||
Ремонт и реконструкция инженерных сетей |
300 000 |
|||
Кызылжарский район |
153 512 |
|||
в том числе: |
||||
Развитие и обустройство инженерно- |
153 512 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
903 202 |
||
016 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
303 202 |
||
Трансферты из республиканского бюджета |
167 842 |
|||
в том числе: |
||||
город Петропавловск |
167 842 |
|||
в том числе: |
||||
Реконструкция и модернизация |
8 000 |
|||
Реконструкция и модернизация |
2 000 |
|||
Реконструкция сетей уличного освещения, |
69 810 |
|||
Реконструкция электрических сетей |
88 032 |
|||
Трансферты из областного бюджета |
135 360 |
|||
в том числе: |
||||
Есильский район |
17 700 |
|||
в том числе: |
||||
Реконструкция сетей канализации в селе |
17 700 |
|||
Жамбылский район |
29 343 |
|||
в том числе: |
||||
Развитие сетей водоснабжения |
29 343 |
|||
Тайыншинский район |
8 542 |
|||
в том числе: |
||||
Реконструкция разводящих сетей |
8 542 |
|||
город Петропавловск |
79 775 |
|||
в том числе: |
||||
Реконструкция сетей уличного освещения, |
79 775 |
|||
020 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
600 000 |
||
За счет трансфертов из республиканского |
600 000 |
|||
в том числе: |
||||
Реконструкция водопроводных сетей в |
500 000 |
|||
Реконструкция канализационных сетей в |
100 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
166 005 |
||
271 |
Управление строительства области |
166 005 |
||
017 |
Развитие объектов спорта |
166 005 |
||
За счет средств местного бюджета |
166 005 |
|||
в том числе: |
||||
Строительство спортивного зала |
166 005 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
14 642 |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
14 642 |
||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
14 642 |
||
За счет средств местного бюджета |
14 642 |
|||
в том числе: |
||||
Разработка проектно-сметной |
6 871 |
|||
Разработка проектно-сметной |
7 771 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
1 592 094 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 592 094 |
||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
910 |
||
в том числе: |
||||
Разработка типового проекта на |
910 |
|||
022 |
Развитие охраны окружающей среды |
50 029 |
||
За счет средств местного бюджета |
50 029 |
|||
в том числе: |
||||
Реконструкция напорного коллектора в |
50 029 |
|||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1 541 155 |
||
в том числе: |
||||
Строительство кустовых скважинных |
7 737 |
|||
Реконструкция разводящих сетей села |
402 308 |
|||
Развитие и реконструкция водопроводных |
120 892 |
|||
Развитие и реконструкция разводящих |
108 768 |
|||
Развитие и реконструкция водопроводных |
42 125 |
|||
Реконструкция Булаевского группового |
393 388 |
|||
Развитие и реконструкция водопроводных |
83 350 |
|||
Реконструкция отвода на села Тарангул и |
155 823 |
|||
Реконструкция отвода на село Дубровное |
120 204 |
|||
Реконструкция отвода на села Афонькино, |
106 560 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 550 356 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
1 550 356 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 550 356 |
||
в том числе: |
||||
За счет трансфертов из республиканского |
1 498 356 |
|||
в том числе: |
||||
Реконструкция автомобильной дороги КТ-1 |
1 498 356 |
|||
За счет средств местного бюджета |
52 000 |
|||
в том числе: |
||||
Разработка проектно-сметной |
52 000 |
|||
Инвестиционные программы |
339 000 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
289 000 |
||
271 |
Управление строительства области |
289 000 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
289 000 |
||
в том числе: |
||||
район имени Габита Мусрепова |
35 000 |
|||
город Петропавловск |
254 000 |
|||
13 |
Прочие |
50 000 |
||
265 |
Управление предпринимательства и |
50 000 |
||
013 |
Кредитование дочерних организаций |
50 000 |
Приложение 3
к решению сессии областного маслихата
от 18 декабря 2008 года № 13/2
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2009 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой и неотложной помощи |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Приложение 4
к решению сессии областного маслихата
от 22 апреля 2009 года № 15/1
Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2009 года и целевых трансфертов республиканского бюджета, неиспользованных в 2008 году
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата Северо-Казахстанской области от 20.11.2009 N 19/1
Доходы:
Категория |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
||
Класс |
||||
Под- |
||||
2 |
Неналоговые поступления |
11 000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
11 000 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
11 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
6 719 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
6 719 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
6 719 |
||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
204 283 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
204 283 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
204 283 |
||
Всего: |
222 002 |
Расходы:
Увеличить
Функц. |
Адм- |
Про |
Наименование |
Сумма, |
5 |
253 |
Управление здравоохранения области |
22 766 |
|
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико- |
305 |
||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению. За счет трансфертов из республиканского бюджета |
423 |
||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация. За счет трансфертов из республиканского бюджета |
22 038 |
||
11 |
271 |
Управление строительства области |
100 000 |
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
100 000 |
||
в том числе: |
||||
город Петропавловск |
100 000 |
|||
На реконструкцию Парка культуры и отдыха в городе Петропавловске |
100 000 |
|||
12 |
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
81 380 |
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
81 380 |
||
в том числе: |
||||
город Петропавловск |
81 380 |
|||
На средний ремонт дорог |
81 380 |
|||
15 |
257 |
Управление финансов области |
17 856 |
|
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
17 856 |
||
в том числе: |
||||
на строительство детского сада в городе Петропавловске |
11 797,8 |
|||
на внедрение системы интерактивного обучения в системе образования |
3,0 |
|||
на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости ГСМ и других товарно- |
0,4 |
|||
возврат неиспользованных целевых трансфертов из нижестоящих бюджетов: |
6 053,8 |
|||
в том числе: |
||||
Айыртауский район |
6,0 |
|||
Акжарский район |
2 816,1 |
|||
Аккайынский район |
1,0 |
|||
Есильский район |
5,7 |
|||
Жамбылский район |
30,0 |
|||
район Магжана Жумабаева |
5,2 |
|||
Кызылжарский район |
20,7 |
|||
Мамлютский район |
478,4 |
|||
район имени Габита Мусрепова |
0,06 |
|||
Тайыншинский район |
8,0 |
|||
Тимирязевский район |
0,9 |
|||
Уалихановский район |
563,3 |
|||
Шал акына район |
0,9 |
|||
город Петропавловск |
2 117,5 |
|||
за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные нужды |
1,0 |
|||
Всего: |
222 002 |