Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 22.01.2013 N 01-34/08)
В соответствии с пунктом 2 статьи 75, статьей 240 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 2 370 839 тысяч тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям - 550 790 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 8 354 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 28 072 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 1 783 623 тысяч тенге;
2) затраты - 2 370 319,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
в том числе:
бюджетные кредиты - 35 000;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
в том числе:
приобретение финансовых активов - 5 000;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - -39 480,1;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета,
в том числе: - 39 480,1;
поступления займов - 35 000;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств - 4 480,1.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата района имени Габита Мусрепова от 27.04.2009 N 11-3; от 29.07.2009 N 12-2; от 27.10.2009 N 13-2; от 23.11.2009 N 14-1
2. Установить, что доходы районного бюджета на 2009 год
формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
социального налога;
налога на имущество;
земельного налога;
единого земельного налога;
налога на транспортные средства;
плата за использование природных и других ресурсов;
сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
3. Установить, что доходы районного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих неналоговых поступлений:
доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
прочих неналоговых поступлений;
4. Установить, что доходы бюджета района формируются за счет следующих поступлений от продажи основного капитала:
поступления от продажи земли и нематериальных активов.
5. Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в полном объеме.
6. Сохранить повышение на 25 процентов должностных окладов (тарифных ставок) специалистам сферы социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в сельской местности и не являющихся государственными служащими, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
7. Установить в расходах бюджета района на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива.
8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2009 год в сумме 500 тысяч тенге.
9. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц согласно приложению 2.
10. Утвердить перечень бюджетных программ каждого сельского округа района согласно приложению 3.
11. Установить, что в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 4.
12. Настоящее решение вводится с 1 января 2009 года.
Председатель IX сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата
Е. Амренов Б.Искакова
Приложение 1
к решению сессии районного маслихата
от 22 декабря 2008 года № 9-1
Бюджет района имени Г. Мусрепова на 2009 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова от 23.11.2009 N 14-1
Кате |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма |
I. Доходы |
2370839 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
550 790 |
||
3 |
Социальный налог |
330 782 |
||
1 |
Социальный налог |
330 782 |
||
4 |
Налоги на собственность |
173 646 |
||
1 |
Налоги на имущество |
104 271 |
||
3 |
Земельный налог |
15 695 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
47 600 |
||
5 |
Единый земельный налог |
6 080 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
43 278 |
||
2 |
Акцизы |
3 540 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
31 745 |
||
4 |
Сборы за ведения предпринимательской и |
7 993 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
3 084 |
||
1 |
Государственная пошлина |
3 084 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
8 354 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
660 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
660 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
7 694 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
7 694 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
28 072 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
28 072 |
||
1 |
Продажа земли |
28 072 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 783 623 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1 783 623 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 783 623 |
Уч |
Про |
Наименование |
Сумма (тыс. тенге) |
|
2. Затраты |
2 370 319,1 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
178 155 |
||
Представительные, исполнительные и |
158 234 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
8 721 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
8 721 |
||
122 |
Аппарат акима района (города |
48 789 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района |
48 789 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе,города |
100 724 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима |
100 724 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
11 482 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
11 031 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
451 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8 439 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела |
8 439 |
||
02 |
Оборона |
5 363 |
||
Военные нужды |
5 363 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
5 363 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
5 363 |
||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
3 947 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
3 947 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
3 947 |
||
04 |
Образование |
1 481 994,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
60 144 |
||
011 |
Капитальный,текущий ремонт объектов |
60 144 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
79 242 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
79 242 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
1 342 608,0 |
||
ОО1 |
Обеспечение деятельности отдела |
7 981 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 303 087,0 |
||
004 |
Информатизация системы среднего |
5 865 |
||
005 |
Приобретение и доставка |
7 773 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
17 902 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
112 870 |
||
Социальная помощь |
112 870 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
97 937 |
||
002 |
Программа занятости |
32 060 |
||
004 |
Оказание социальной помощи |
2 231 |
||
005 |
Государственная адресная социальная |
13 584 |
||
006 |
Жилищная помощь |
468 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным |
10 264 |
||
010 |
Материальное обеспечение |
632 |
||
014 |
Оказание социальной помощи |
20 469 |
||
016 |
Государственное пособие на детей до |
15 352 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
2 877 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
14 933 |
||
001 |
Обеспечение отдела занятости и |
14 164 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
769 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
282 574 |
||
Жилищное хозяйство |
282 574 |
|||
123 |
Аппарат акима района (города |
450 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
450 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
45 883 |
||
003 |
Организация сохранения |
120 |
||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
985 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 867 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и |
54 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение |
7 509 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
7 593 |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
1 635 |
||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
26 120 |
||
467 |
Отдел строительства района(города |
236 241 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение |
49 784 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
68 267 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
145 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
118 045 |
||
за счет средств местного бюджета |
118 045 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
92 878 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
28 459 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
28 459 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
47 062 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
4 882 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
21 342 |
||
004 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
10 280 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) |
9 823 |
||
007 |
Развитие государственного языка и |
735 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
10 233 |
||
002 |
Проведение государственной |
5 476 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
4 757 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
7 124 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
3 101 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на |
2 452 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 571 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
145 680 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
16 928 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
12 119 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
4 809 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
7 748 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
5 283 |
||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство |
2 465 |
||
006 |
Землеустройство, проводимое при |
0 |
||
467 |
Отдел строительства района(города |
121 004 |
||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
121 004 |
||
11 |
Промышленность, архитектура, |
4 853 |
||
467 |
Отдел строительства района(города |
4 853 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
4 853 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
51 411 |
||
Автомобильный транспорт |
51 411 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
51 411 |
||
023 |
Обеспечение функционирования |
8 211 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных |
43 200 |
||
13 |
Прочие |
10 594,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
200,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного |
200 |
||
100 |
Чрезвычайный резерв местного |
500 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6 624 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
6 624 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
3 770 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
3 770 |
||
15 |
Трансферты |
0,1 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
0,1 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
0,1 |
||
3. Чистое бюджетное кредитование |
35 000 |
|||
Бюджетные кредиты |
35 000 |
|||
7 |
467 |
Отдел строительства района(города |
35 000 |
|
19 |
Строительство и (или) приобретение |
35 000 |
||
4. Сальдо по операциям с финансовыми |
5 000,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
5 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
5 000,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
5 000,0 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного |
5 000 |
||
5. Дефицит (профицит) бюджета |
-39 480 |
|||
6. Финансирование дефицита |
39 480,1 |
|||
7 |
Поступление займов |
35 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
35 000 |
||
2 |
Договоры займа |
35 000 |
||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
4 480,1 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
4 480,1 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
4 480,1 |
Приложение 2
к решению сессии районного маслихата
от 22 декабря 2008 года № 9-1
Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные инвестиционные проекты и программы районного бюджета на 2009 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова от 27.10.2009 N 13-2
Функц. |
Уч |
Про |
Наименование |
Сумма (тыс. |
Программы развития |
397 402 |
|||
Инвестиционные проекты |
397 402 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
271 298 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
271 298 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения, в |
118 047 |
||
строительство локального |
5 583 |
|||
развитие и реконструкция |
107 608 |
|||
развитие водопроводных сетей в |
3 951 |
|||
Изготовление ПСД на локальное |
200 |
|||
технологическое сопровождение и |
705 |
|||
003 |
Строительство жилья государственного |
49 784 |
||
12-квартирного жилого дома в |
49 784 |
|||
004 |
Развитие и обустройство инженерно- |
68 267 |
||
Строительство инженерно- |
68 267 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального |
200 |
||
Разработка ПСД для реконструкции |
45 |
|||
Разработка ПСД Центральной котельной |
155 |
|||
019 |
строительство и приобретение жилья. |
35 000 |
||
Строительство 12-ти квартирного |
35 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
121 104 |
||
467 |
Отдел строительства района(города |
121 104 |
||
012 |
Развитие системы водоснабжения, в |
121 104 |
||
на развитие и реконструкцию |
120 892 |
|||
разработка ПСД реконструкции водовода |
212 |
|||
13 |
Прочие |
5 000 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
5 000 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного |
5 000 |
Приложение 3
к решению сессии районного маслихата
от 22 декабря 2008 года № 9-1
ПЕРЕЧЕНЬ районных бюджетных программ сельских округов на 2009 год
№ |
Наименование |
затраты на |
затраты на |
Всего |
1 |
Андреевский |
5431 |
1433 |
6864 |
2 |
Бирликский |
4792 |
501 |
5293 |
3 |
Возвышенский |
4257 |
890 |
5147 |
4 |
Гаршинский |
4539 |
398 |
4937 |
5 |
Дружбинский |
4754 |
889 |
5643 |
6 |
Когалажарский |
5159 |
474 |
5633 |
7 |
Кырымбетский |
4670 |
778 |
5448 |
8 |
Ломоносовский |
4825 |
1164 |
5989 |
9 |
Нежинский |
4938 |
1166 |
6104 |
10 |
Новосельский |
5600 |
965 |
6565 |
11 |
Новоишимский |
8216 |
8216 |
|
12 |
Приишимский |
4222 |
359 |
4581 |
13 |
Рузаевский |
9320 |
8038 |
17358 |
14 |
Тахтабродский |
6161 |
911 |
7072 |
15 |
Салкынкольский |
4685 |
371 |
5056 |
16 |
Червонный сельский |
4857 |
521 |
5378 |
17 |
Чистопольский |
8404 |
8924 |
17328 |
18 |
Шоптыкольский |
5504 |
812 |
6316 |
19 |
Шукыркольский |
4669 |
412 |
5081 |
Всего |
105003 |
29006 |
134009 |
Приложение 4
к решению сессии районного маслихата
от 22 декабря 2008 года № 9-1
ПЕРЕЧЕНЬ районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год
функ. группа |
Наименование |
||
админис- |
|||
про- грамма |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
04 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
3 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 5
к решению сессии районного маслихата
от 27 апреля 2009 года № 11-3
Расшифровка по изменениям в доходной части бюджета района имени Г. Мусрепова
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова от 23.11.2009 N 14-1
кате |
кла |
под |
спе |
Наименование |
Увеличить |
Уменьшить |
1 |
3 |
1 |
Социальный налог |
5400 |
||
1 |
4 |
3 |
Земельный налог |
700 |
||
1 |
4 |
4 |
Налог на транспорт |
92,0 |
||
1 |
4 |
5 |
Единый земельный налог |
900,0 |
||
1 |
5 |
3 |
Плата за пользование |
700,0 |
||
1 |
5 |
4 |
Сборы за ведение |
92 |
||
3 |
3 |
1 |
Поступления от продажи |
4 500,0 |
||
4 |
2 |
2 |
Целевые текущие |
2394 |
||
Итого |
6 192,0 |
8 586,0 |
Приложение 6
к решению сессии районного маслихата
от 27 апреля 2009 года № 11-3
Расшифровка по изменениям в расходной части бюджета района имени Г.Мусрепова на 2009 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата района имени Габита Мусрепова от 23.11.2009 N 14-1
Функ. |
Уч |
Про |
Под |
Наименование |
Увеличить |
Уменьшить |
01 |
Государственные услуги |
0,0 |
168,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
0,0 |
100,0 |
|||
001 |
Обеспечение |
0,0 |
100,0 |
|||
003 |
Аппарат местных органов |
100,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в |
0,0 |
68,0 |
|||
001 |
Функционирование |
68,0 |
||||
003 |
Аппарат местных органов |
68,0 |
||||
04 |
Образование |
0,0 |
788,0 |
|||
464 |
Отдел образования |
0,0 |
788,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное |
|||||
105 |
Школы, гимназии, лицеи, |
788,0 |
||||
06 |
Социальная помощь и |
0,0 |
13,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и |
0,0 |
13,0 |
|||
014 |
000 |
Оказание социальной |
13,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное |
500,0 |
500,0 |
|||
7 |
458 |
0 |
0 |
Отдел жилищно- |
450,0 |
0,0 |
7 |
123 |
0 |
0 |
Аппарат акима района |
50,0 |
500,0 |
18 |
0 |
Благоустройство и |
450,0 |
|||
11 |
Благоустройство и |
50,0 |
||||
14 |
0 |
Организация |
500,0 |
|||
08 |
Культура,спорт,туризм и |
181,0 |
0,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
181,0 |
||||
006 |
000 |
Поддержка культурно- |
181,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, |
0,0 |
1606,0 |
|||
462 |
Отдел сельского |
0,0 |
1606,0 |
|||
099 |
Реализация мер |
1606,0 |
||||
ИТОГО |
681,0 |
3075,0 |