О районном бюджете на 2009 год

Решение маслихата Есильского района Северо-Казахстанской области от 22 декабря 2008 года N 12/74. Зарегистрировано Управлением юстиции Есильского района Северо-Казахстанской области 15 января 2009 года N 13-6-107. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата Есильского района Северо-Казахстанской области от 6 мая 2011 года N 01-15/123)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата Есильского района Северо-Казахстанской области от 06.05.2011 года N 01-15/123)

       В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 1 679 243 тыс.тенге;
      в том числе по:
      налоговым поступлениям - 182 981 тыс.тенге;
      неналоговым поступлениям - 2 000 тыс.тенге;
      поступления от продажи основного капитала - 1 200 тыс.тенге;
      поступлениям трансфертов - 1 476 562 тыс.тенге;
      2) затраты - 1 672 767 тыс.тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование - 0 тыс.тенге;
      в том числе:
      бюджетные кредиты - 0 тыс. тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 0 тыс.тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 7890 тыс.тенге;
      в том числе:
      приобретение финансовых активов - 8 000 тыс.тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 110 тыс.тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета - -1 414 тыс.тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 414 тыс.тенге;
      поступление займов - 0 тыс.тенге;
      погашение займов - 0 тыс.тенге;
      используемые остатки бюджетных средств - 0 тыс.тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 07.08.2009 N 21/129; от 26.10.2009 N 22/136; от 23.11.2009 г. N 23/141
      7) Движение остатков бюджетных средств – 1 414 тыс.тенге
      Сноска. Пункт 1 дополнен подпунктом 7 решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109
      2. Установить, что доходы районного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
      социального налога;
      налога на имущество;
      земельного налога;
      налога на транспортные средства;
      единого земельного налога;
      акцизов;
      платы за пользование земельными участками;
      сборов за ведение предпринимательской деятельности;
      государственной пошлины.
      3. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений;
      доходов от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
      прочих неналоговых поступлений.
      4. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет поступлений от продажи основного капитала.
      5. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет поступлений от продажи финансовых активов государства.
      6. Предусмотреть на 2009 год объемы трансфертов, передаваемых из областного бюджета бюджету района – 1 142 590 тыс. тенге.
      7. Предусмотреть на 2009 год объемы целевых текущих трансфертов, передаваемых из областного бюджета бюджету района в сумме 1454 тыс. тенге, в том числе на оборудование в каждой школе класса по БДД для практических занятий по закреплению навыков безопасного поведения детей на дорогах в сумме 325 тыс. тенге; на льготное зубопротезирование лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой отечественной войны в сумме 65 тыс. тенге; на инвентаризацию сельскохозяйственных угодий в населенных пунктах в сумме 1064 тыс. тенге, согласно приложению 9.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109
      7.1 Утвердить распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожная карта) в сумме 75731 тыс. тенге для финансирования следующих мероприятий:
      1) на капитальный ремонт школ и других социальных объектов в сумме 32033 тыс. тенге, в том числе:
      образованию 29033 тыс. тенге;
      культуре 3000 тыс. тенге;
      2) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов 9340 тыс. тенге;
      3) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики 13098 тыс. тенге, в том числе:
      на расширение программ молодежной практики 6198 тыс. тенге;
      на создание социальных рабочих мест 6900 тыс. тенге;
      4) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 21260 тыс.тенге.
      Сноска. Пункт 7 дополнен пунктом 7.1 решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109
      7.2 Утвердить распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожная карта) в сумме 51088 тыс. тенге:
      1) на капитальный ремонт школ в сумме 10588 тыс. тенге;
      2) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 21500 тыс. тенге;
      3) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 19000 тыс.тенге.
      Сноска. Пункт 7 дополнен пунктом 7.2 решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109
      7.3 Утвердить распределение сумм за счет оптимизации расходов из местного бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожная карта) в сумме 4477 тыс. тенге, в том числе:
      1) на капитальный ремонт школ в сумме 1277 тыс. тенге;
      2) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах) в сумме 3200 тыс.тенге.
      Сноска. Пункт 7 дополнен пунктом 7.3 решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109
      8. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 43 657 тыс. тенге, в том числе на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 5740 тыс. тенге; на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 4095 тыс. тенге; на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 33822 тыс. тенге, согласно приложению 8.
      9. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты из областного бюджета на информатизацию системы образования в сумме 2865 тыс. тенге, согласно приложению 9.
      10. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие на реализацию инвестиционных проектов на 2009 год в сумме 248252 тыс. тенге, согласно приложению 8.
      11. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие сельского хозяйства в сумме 5435 тыс. тенге, согласно приложению 8.
      12. Установить в расходах бюджета района на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива. Из расчета 2 месячных расчетных показателей на 1 получателя.
      Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решением маслихата Есильского района от 07.08.2009 N 21/129
      13. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные проекты и программы, согласно приложению 2.
      14. Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющихся государственными служащими и работникам казенных предприятий в полном объеме.
      15. Сохранить повышение на 25 процентов должностных окладов (тарифных ставок) специалистам сферы здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в сельской местности и не являющихся государственными служащими, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      16. Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы, согласно приложению 3.
      17. Учесть, что в местных бюджетах на 2009 год за счет средств, предусматривающихся на выплату государственной адресной социальной помощи, предусмотрены расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей, согласно приложению 4.
      18. Установить расходы на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан, согласно приложению 5.
      19. Установить расходы по сельским округам в разрезе программ, подпрограмм, согласно приложению 6.
      20. Учесть, что в местных бюджетах на 2009 год за счет средств, предусматривавшихся на выплату государственной адресной социальной помощи, согласно приложению 7.
      21. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2009 год в сумме 700 тыс. тенге.
      Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109
      21.1 Выделить за счет свободных остатков средств районного бюджета, сложившихся на начало года, на расходы районного бюджета по бюджетным программам согласно приложению 10
      Сноска. Пункт 21 дополнен пунктом 21.1 решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109
      21.2 Предусмотреть в расходах районного бюджета возврат неиспользованных в течение 2008 финансового года целевых трансфертов в сумме 6 тыс. тенге по бюджетной программе 452 006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
      Сноска. Пункт 21 дополнен пунктом 21.2 решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109
      22. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата                  Г. Макаров

      Секретарь
      районного маслихата                  Б. Шериязданов

Приложение 1
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Есильский районный бюджет на 2009 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 07.08.2009 N 21/129; от 26.10.2009 N 22/136; от 23.11.2009 г. N 23/141

Категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма (тыс.тенге)




Доходы

1 679 243

1



Налоговые поступления

187 651


3


Социальный налог

119 091



1

Социальный налог

119 091


4


Налоги на собственность

51 322



1

Налоги на имущество

21 096



3

Земельный налог

8 526



4

Налог на транспортные средства

19 800



5

Единый земельный налог

1 900


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 311



2

Акцизы

1 298



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 463



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 550


8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то  государственными органами или должностными лицами

1 927



1

Государственная пошлина

1 927

2



Неналоговые поступления

3 830


1


Доходы от государственной собственности

443



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности

443


6


Прочие неналоговые поступления

3 387



1

Прочие неналоговые поступления

3 387

3



Поступления от продажи основного капитала

11 200


3


Продажа земли и нематериальных активов

11 200



1

Продажа земли

11 200

4



Поступления трансфертов

1 476 562


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 476 562



2

Трансферты из областного бюджета

1 476 562

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма (тыс.тенге)




II. Затраты

1 672 767

1



Государственные услуги общего характера

140 651


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

8703



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

8703


122


Аппарат акима района (города областного значения)

36067



001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

36067


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

81 523



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа

81523


452


Отдел финансов района (города областного значения)

6947



001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

6711



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

236


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 411



001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

7 411

2



Оборона

4 427


122


Аппарат акима района (города областного значения)

4 427



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

4 427

4



Образование

1 086 257


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 838



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

1 838


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 084 419



003

Общеобразовательное обучение

978 373



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

2 865



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

10 218



006

Дополнительное образование для детей

19 841



001

Обеспечение деятельности отдела образования

7 174



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

6 353



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

18 697



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

40 898

6



Социальная помощь и социальное  обеспечение

102 086


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

101 786



002

Программа занятости

30 952



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3 665



005

Государственная адресная социальная помощь

9533



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов

7 872



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 257



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

18 339



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

4 052



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

11 788



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

654



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

674


464


Отдел образования района (города областного значения)

300



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

300

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

48 128


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 857



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 607



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 862



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

438



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

352



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 668



030

Ремонт инженерно-
коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

21 230



032

Развитие инженерно-
коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

17 700


467


Отдел строительства района (города областного значения)

58



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

58


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

213



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

213

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

55 991


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 534



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 534


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 120



006

Проведение спортивных соревнований на районном  (города областного значения) уровне

363



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1 757


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

24 235



003

Поддержка культурно-досуговой работы

12 466



004

Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

2 878



006

Функционирование районных (городских) библиотек

8 526



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

365


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

3 010



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 010


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

4 449



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

4 449


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

4 416



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

4 416


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

4227



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4227

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

181 978


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

16 023



001

Обеспечение деятельности отдела  сельского хозяйства

11 305



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

4 718


467


Отдел строительства района (города областного значения)

155 823



012

Развитие системы водоснабжения

155 823


463


Отдел земельных отношений района(города областного значения)

6 932



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

5 868



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 064


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 200



019

Финансирование социальных проектов в поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

3 200

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 261


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 261



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

4 261

12



Транспорт и коммуникации. Автомобильный транспорт

38 689


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

38 689



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 928



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

921



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

30 840

13



Прочие

10 293


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

4 202



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

4 202


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 091



001

Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6 091

15



Трансферты

6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6

III.Чистое бюджетное кредитование


категория

кл.

подкласс

Наименование

Сумма (тыс. тенге)

3

5


Бюджетные кредиты


Функциональ-ная группа

Администратор

Программа

Наименование

Сумма (тыс. тенге)




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

7890




Приобретение финансовых активов

8000

13



Прочие

8000


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8000



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

8000

кат-рия

кл.

подкласс

Наименование

Сумма (тыс. тенге)

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

110


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

110




V Дефицит (профицит) бюджета

-1414




VІ Финансирование дефицита
(использование профицита бюджета)

1414




Движение остатков бюджетных средств

1414

8



Используемые остатки бюджетных средств

1414


1


Остатки бюджетных средств

1414



1

Свободные остатки бюджетных средств

1414

Приложение 2
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы направленные на реализацию бюджетных инвистиционных проектов и формирования или увеличение уставного капитала юридический лиц

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 07.08.2009 N 21/129; от 26.10.2009 N 22/136

Функ.
груп
па

Адм-
тор

Про
грам
ма

Наименование

сумма
(тыс.
тенге)

1

3

4

А

В




Инвестиционные программы

181 794

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 971


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
района (города областного
значения)

17 700



032

Развитие инженерно-
коммуникационной инфраструктуры и
благоустройство населенных пунктов
в рамках реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров

17 700




На реконструкцию сетей канализации
в селе Явленка

17 700


467


Отдел строительства района( города
областного значения)

58



003

Строительство и (или) приобретение
жилья государственного
коммунального жилищного фонда

58


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
района (города областного
значения)

213



026

Организация эксплуатации тепловых
сетей, находящихся в коммунальной
собственности районов(городов
областного значения)

213




На разработку проектно-сметной
документации по капитальному
ремонту тепловых сетей в селе
Явленка

213

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения.

155 823


467


Отдел строительства района( города
областного значения)

155 823



012

Развитие системы водоснабжения

155 823




На реконструкцию отвода на села
Двинск и Тарангул Есильского
района.

155 823

13



Прочие

8 000


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

8 000



014

Формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц

8 000

Приложение 3
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в
процессе исполнения бюджета на 2009 год

функциональная группа

Администратор

Про-гра-мма

Наименование

4



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение




Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного, среднего и общего среднего образования, школы-детские сады.

Приложение 4
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Распределение сумм, необходимых для введения государственного пособия на детей до 18 лет на 2009 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 26.10.2009 N 22/136

функ.
груп
па

Адм-
тор

Про
грам
ма

Наименование

Сумма

6



Социальная помощь и социальное
обеспечение

18 339


451


Отдел занятости и социальных
программ района (города областного значения)

18 339



016

Государственное пособие на детей до 18 лет

18 339




за счет средств местного бюджета

14 217




за счет средств республиканского бюджета

4122

Приложение 5
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Перечень видов расходов по "Социальным выплатам отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов" на 2009 год

      Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 07.08.2009 N 21/129; от 26.10.2009 N 22/136

функ.
груп
па

адм-
тор
бюд
жет
ных
про
грамм

про
грам
ма

Наименование

сумма
(тыс.
тенге)

6



Социальная помощь и социальное
обеспечение

7872


451


Отдел занятости и социальных
программ района (города областного
значения)

7872



7

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решению местных представительных
органов

7872




Социальная помощь отдельным
категориям граждан на авиатуры

330




Социальная помощь участникам и
инвалидам ВОВ на посещение бань,
парикмахерских

198




Социальная поддержка студентам из
малообеспеченных семей

600




Социальные выплаты отдельным
категориям граждан на
санаторно-курортное лечение

609




Социальная помощь для обеспечения
дополнительного питания гражданам
больным активным туберкулезом

147




Коммунальные выплаты инвалидам и
участникам ВОВ

2535




Дополнительные выплаты
малообеспеченным гражданам в связи
с удорожанием продуктов питания

2037




На льготное зубопротезирование
лиц, приравненных по льготам и
гарантиям к участникам и инвалидам
Великой отечественной войны.

66




Социальные выплаты врачам и
выпускникам медицинских учебных
заведений

1350

Приложение 6
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Перечень бюджетных программ по аульным (сельским округам) на 2009 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 07.08.2009 N 21/129; от 26.10.2009 N 22/136

Функ.
груп
па

Адм-
тор
бюд
жет
ных про
грамм

Про
грам
ма

Наименование

Сумма
(тыс.
тенге)

1



Государственные услуги общего
характера

81 523


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения,
поселка,аула (села), аульного
(сельского) округа

81523



001

Функционирование аппарата акима
района в городе, города районного
значения, поселка аула (села),
аульного (сельского) округа.

81523




Аппараты местных органов

81523




в том числе: Алматинский сельский
округ

4712




Амангельдинский сельский округ

4790




Бескудукский сельский округ

5030




Булакский сельский округ

4914




Волошинский сельский округ

5029




Заградовский сельский округ

4712




Заречный сельский округ

5872




Ильинский сельский округ

5250




Корнеевский сельский округ

5833




Николаевский сельский округ

5020




Петровский сельский округ

4125




Покровский сельский округ

5059




Спасовский сельский округ

4023




Тарангульский сельский округ

5079




Явленский сельский округ

7377




Ясновский сельский округ

4698

4



Образование

1838


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

1838



005

Организация бесплатного подвоза
учащихся до школы и обратно в
аульной (сельской) местности

1838




в том числе:





Амангельдинский сельский округ

301




Волошинский сельский округ

195




Ильинский сельский округ

84




Корневский сельский округ

170




Покровский сельский округ

340




Тарангульский сельский округ

410




Бескудукский сельский округ

338

8



Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

13534


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения,
поселка,аула (села), аульного
(сельского) округа

13534



006

Поддержка культурно-досуговой
работы на местном уровне

13534




в том числе: Алматинский сельский
округ

1188




Амангельдинский сельский округ

419




Бескудукский сельский округ

400




Булакский сельский округ

614




Волошинский сельский округ

358




Заградовский сельский округ

495




Заречный сельский округ

1734




Ильинский сельский округ

609




Корнеевский сельский округ в том
числе:

4997




Корнеевский сельский дом культуры

4372




Николаевский сельский округ

532




Петровский сельский округ

842




Покровский сельский округ

434




Тарангульский сельский округ

416




Ясновский сельский округ

496

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения.

3200


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения,
поселка,аула (села), аульного
(сельского) округа

3200



019

Финансирование социальных проектов
в поселках, аулах (селах), аульных
(сельских) округах в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров.
За счет средств бюджета района
(города областного значения)

3200




в том числе: Корнеевский сельский
дом культуры

3200

Приложение 7
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по Есильскому району на 2009 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 07.08.2009 N 21/129; от 26.10.2009 N 22/136

функ.
груп
па

адм-
тор
бюд
жет
ных
про
грамм

про
грам
ма

Наименование

сумма
(тыс.
тенге)

6



Социальная помощь и социальное
обеспечение

9533


451


Отдел занятости и социальных
программ района (города областного
значения)

9533



005

Государственная адресная
социальная помощь

9533




в том числе:





за счет средств местного бюджета

3741




за счет средств республиканского
бюджета

5792

Приложение 8
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по Есильскому району на 2009 год

      Сноска. Приложение 8 в редакции решения маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 07.08.2009 N 21/129; от 26.10.2009 N 22/136; от 23.11.2009 г. N 23/141

сумма всего

Целевые текущие трансфер-ты из республи-канского бюджета

в том числе:

Отдел образова-
ния района (города областного значения)

На оснащение учебным оборудовани-ем кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального,
основного, среднего и общего среднего образования

На внедрение новых технологий обучения в государствен-
ной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканс
кого бюджета




464 003 105

464 010 000

279864,9

124 041,9

62 113,9

16 200

6 353

продолжение таблицы


На капитальный, текущий ремонт ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

На капитальный Булакской СШ

На капитальный Чириковской СШ

На капитальный Явленской СШ № 1

На капитальный Петровской СШ

464 011 027

464 011 027

464 011 027

464 011 027

3 967

6 567

14 000

4 499

продолжение таблицы


На создание лингафонных и мультимедий-
ных кабинетов в государствен-ных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирс-
кого транспорта и автомобиль-ных дорог

в том числе:

Ремонт инженерно-коммуникацион-ной инфраструктуры и благоустройст-во населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. На капитальный ремонт теплосистемы ГКП "Камкор"

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

464 003 105


458 030 027

458 008 027

10 527,9

30 570

21 230

9 340

продолжение таблицы


Отдел культуры и разви-тия языков

в том числе:

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

в том числе:

Капитальный текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Расширение программы социальных рабочих мест и молодежная практика

Капитальный ремонт районного дома культуры

Социальные рабочие места

Молодежная практика


455 003 027


451 002 103

451 002 103

2 878

2 878

23762

7650

6198

продолжение таблицы

Государственная адресная социальная помощь

на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспе-ченных семей

Отдел сельского хозяйства

в том числе

На реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

451 005 011

451016011


462099000

5792

4122

4718

4718

продолжение таблицы

Целевые республиканские трансферты на развитие

в том числе

Отдел строительства

На завершение проекта по реконструкции отвода на села Тарангул и Двинск Есильского района



467 012 011

155 823

155823

155823

Приложение 9
к решению районного маслихата
№ 12/74 от 22 декабря 2008 года

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета на 2009 год

      Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109; от 07.08.2009 N 21/129; от 26.10.2009 N 22/136

сумма
всего

Отдел
земель
ных отно
шений
района
(города
област
ного зна
чения)

в том числе:

Отдел
занятос
ти и
социаль
ных
про
грамм

в том числе:

Отдел
образо
вания

На инвента
ризацию
сельскохо
зяйственных
угодий в
населенных
пунктах

На льготное
зубопротезирование
лиц, приравненных
по льготам и
гарантиям к
участникам и
инвалидам Великой
отечественной
войны

код
програм
мы


463003000


451007000


54 107

1064

1064

65

65

13778

продолжение таблицы

в том числе:

Капитальный текущий ремонт объектов образования в рамках
реализации стратегии занятости и переподготовки кадров

На капитальный
Булакской СШ

На капитальный
Чириковской СШ

На капитальный
Явленской СШ № 1

На капитальный
Петровской СШ

464011028

464011028

464011028

464011028

1620

2682

4448

1838

продолжение таблицы


Отдел
жилищно-
коммуналь
ного хозяй
ства,
пассажир
ского транспор
та и
автомо
бильных
дорог

в том числе:

Оснащение
школ
района
учебными
пособиями
по
изучению
Правил
Дорожного
Движения

Информати
зация
системы
образова
ния в
государст
венных
учрежде
ниях
образова
ния

реконструкция
объектов
канализации ГКП
"Камкор"

ремонт и
содержание
автомобильных
дорог районного
значения, улиц
городов и
населенных
пунктов в
рамках
реализации
стратегии
региональной
занятости и
переподготовки
кадров

464003105

464004000


458 032 028

458 008 028

325

2865

39200

17700

21500

Приложение 10
к решению районного маслихата
от 27 апреля 2009 года № 17/109

Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2009 года

      Сноска. Решение дополнено приложением 10 решением маслихата Есильского района от 27.04.2009 N 17/109

Функ-ц.груп-па

Адми-нистратор бюдж. про-
грамм

Про-грамма

Наименование

Сумма (тыс.тенге)

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 408


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных  дорог района (города  областного значения)

1 408



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 381



015

Освещение улиц в населенных  пунктах

27

2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Есіл аудандық мәслихатының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы N 12/74 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Есіл ауданының Әділет басқармасында 2009 жылғы 15 қаңтарда N 13-6-107 тіркелді. Қолдану мерзімінің өтуіне байланысты күшін жойды (Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы мәслихатының 2011 жылғы 6 мамырдағы N 01-15/123 хаты)

      Ескерту. Қолдану мерзімінің өтуіне байланысты күшін жойды (Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы мәслихатының 2011.05.06 N 01-15/123 хаты)

       Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 75-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағына сәйкес, аудандық мәслихат ШЕШТІ:
      1. 2009 жылға арналған аудандық бюджетті 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекіту:
      1) кірістер - 1 679 243 мың теңге;
      соның ішінде:
      салық түсімінен - 182 981 мың теңге;
      салықтық емес түсімнен - 2 000 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсім - 1 200 мың теңге;
      трансферттер түсімінен -1 476 562 мың теңге;
      2) шығындар - 1 672 767 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелеу - 0 мың теңге;
      соның ішінде:
      бюджетті несиелер - 0 мың теңге;
      бюджеттік несиелерді жабу - 0 мың теңге;
      4) қаржылық активтермен операциялар сальдосы - 7890 мың теңге;
      соның ішінде:
      қаржылық активтерді сатып алу - 8 000 мың теңге;
      мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсім - 110 мың теңге;
      5) тапшылық (профицит) - -1 414 мың теңге;
      6) тапшылықты қаржыландыру;
      (профицитті пайдалану) - 1 414 мың теңге;
      қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
      қарыздарды жабу - 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының
      пайдаланылатын қалдықтары - 0 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.08.07 N 21/129; 2009.10.26 N 22/136; 2009.11.23 N 23/141 Шешімдерімен
      7) Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы — 1 414 мың теңге
      Ескерту. 1-тармақ 7) тармақшамен толықтырылды - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен
      2. 2009 жылға аудандық бюджет кірістері ҚР Бюджет кодексіне сәйкес келесі салық түсімдері есебінен қалыптасуын белгілеу:
      әлеуметтік салық;
      мүлік салығы;
      жер салығы;
      көлік салығы;
      бірыңғай жер салығы;
      акциздер;
      жер учаскелерін пайдаланған үшін төлем;
      кәсіпкерлік қызмет жүргізгені үшін алым;
      мемлекеттік баж.
      кәсіпкерлік пен кәсіби қызмет жүргізгені үшін алым;
      мемлекеттік баж.
      3. Аудандық бюджет кірістерінің келесі салықтық емес түсімдер есебінен қалыптасуын белгілеу:
      мемлекеттік меншіктегі мүліктерді жалға беруден кіріс;
      өзге де салықтық емес түсімдер.
      4. Аудандық бюджет кірістерінің негізгі капиталды сатудан түсім есебінен қалыптасуын белгілеу.
      5. Аудандық бюджет кірістерінің мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсім есебінен қалыптасуын белгілеу.
      6. 2009 жылға облыстық бюджеттен аудандық бюджетке берілетін 1 142 590 мың теңге трансферт көлемін қарастыру.
      7. 2009 жылға облыстық бюджеттен аудандық бюджетке берілетін мақсатты ағымдағы трансферттер көлемін 1454 мың теңге сомасында қарастыру, соның ішінде 9 қосымшаға сәйкес, балаларға жол қауіпсіздігін үйрету үшін әр мектепке Жол жүру қауіпсіздігі жөніндегі құралдарға 325 мың теңге сомасында; жеңілдіктер бойынша ҰОС ардагерлері мен мүгедектерге теңестірілген тұлғалардың тістерін жеңілдікпен протездеуге 65мың теңге; елді мекендердегі ауыл шаруашылық маңызды жерлерін түгендеуге 1064 мың теңге.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен
      7.1 Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыруға арналған (Жол картасы) республикалық бюджеттен бөлінген 75731 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттер» келесі іс-шараларды қаржыландыруға бекітілсін:
      1) Мектептер мен басқа да әлеуметтік нысандарды күрделі жөндеуге 32033 мың теңге, соның ішінде:
      білімге – 29033 мың теңге;
      мәдениетке – 3000 мың теңге;
      2) аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын, қалалар мен елді мекендердің көшелерін жөндеуге және қамтамасыз етуге – 9340 мың теңге;
      3) әлеуметтік жұмыс орындарын құру мен жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге – 13098 мың теңге, соның ішінде:
      жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге – 6198 мың теңге;
      әлеуметтік жұмыс орындарын құруға – 6900 мың теңге;
      4) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды жөндеу және елді мекендерді көркейтуге – 21260 мың теңге;
      Ескерту. 7-тармақ 7.1-тармақпен толықтырылды - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен
      7.2. Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыруға арналған (Жол картасы) облыстық бюджеттен бөлінген 51088 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттердің бөлінуі бекітілсін:
      1) мектептерді күрделі жөндеуге 10588 мың теңге;
      2) аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын, қалалар мен елді мекендердің көшелерін жөндеуге және қамтамасыз етуге – 21500 мың теңге;
      3) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және елді мекендерді көркейтуге – 19000 мың теңге;
      Ескерту. 7-тармақ 7.2-тармақпен толықтырылды - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен
      7.3. Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыруға арналған (Жол картасы) сомалар жергілікті бюджет шығындарының оңтайландырылуы есебінен 4477 мың теңге сомасындағы бөлінуі бекітілсін, соның ішінде:
      1) мектептерді күрделі жөндеуге 1277 мың теңге;
      2) Кенттердегі, ауылдардағы (селолар) әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға 3 200 мың теңге.
      Ескерту. 7-тармақ 7.3-тармақпен толықтырылды - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен
      8. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте дамуға 37068 мың теңге сомасындағы республикалық бюджеттен мақсатты трансфертті қарастыру. Соның ішінде 8-қосымшаға сәйкес, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге 5740 мың теңге, аз қамтамасыз етілген отбасыларың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақы төлеуге 4095 мың теңге; Қазақстан Республикасындағы білім берубі дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 27233 мың теңге.
      9. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен білім жүйесін ақпараттандыруға 2865 мың теңге сомасында нысаналы трансфертті 9 қосымшаға сәйкес қарастыру.
      10. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте 8 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға 248252 мың теңге сомасындағы республикалық бюджеттен дамуға нысаналы трансфертті қарастыру.
      11. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте ауыл шаруашылығын дамытуға 5435 мың теңге сомасындағы республикалық бюджеттен нысаналы трансфертті 8 қосымшаға сәйкес қарастыру.
      12. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық жерлерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек, білім, мәдениет мамандарына жанармай алуға әлеуметтік төлемдер жасауды белгілеу. 1 алушыға 2 айлық есеп көрсеткішінің есебінен.
      Ескерту. 12-тармаққа өзгерту енгізілді - Есіл аудандық мәслихатының 2009.08.07 N 21/129 Шешімімен
      13. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің дамуының бюджеттік бағдарламасын 2 қосымшасына сәйкес бюждеттік бағдарламалар мен жобаларға бөлінуімен бекіту.
      14. 2009 жылы мемлекеттік қызметкерлерге, мемлекеттік мекемелердің жұмысшыларына, мемлекеттік емес қызметкерлерге және қазынашылық кәсіпорындар жұмысшыларына еңбекақыларының толық көлемде төленуін қамтамасыз ету.
      15. Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек, білім, мәдениет пен спорт мамандарына және мемлекеттік емес қызметкерлердің жалақысы (тарифтк ставкалары) қалалық жерлерде жұмыс істейтіндермен салыстырғанда 25 пайыз өсуін сақтау.
      16. 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттің орындалуы барысында 3-қосымшаға сәйкес, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың секвестрге жатпауын белгілеу.
      17. 2009 жылға арналған жергілікті бюджетте 4 қосымшаға сәйкес, аз қамтамасыз етілген отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектің төленуін ескеру.
      18. 2009 жылға арналған жергілікті бюджетте 5 қосымшаға сәйкес, жеке санаттағы азаматтарға әлеуметтік көмек шығындарын белгілеу.
      19. 6 қосымшаға сәйкес, бағдарламалар бөлігінде селолық округтер бойынша шығындарды белгілеу.
      20. 2009 жылға арналған жергілікті бюджетте 7 қосымшаға сәйкес, атаулы әлеуметтік көмек төлемін ескеру.
      21. 2009 жылға ауданның жергілікті атқару органының резервін 700 мың теңге сомасында бекіту.
      Ескерту. 21-тармаққа өзгерту енгізілді - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен
      21.1 Аудандық бюджет қаражатының жыл басында жинақталған бос қалдықтары есебінен, 10-қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша аудандық бюджет шығындарына бөлу
      Ескерту. 21-тармақ 21.1-тармақпен толықтырылды - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен
      21.2. Аудандық бюджет шығындарында 452 006 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) мақсатты трансферттерді қайтару» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2008 қаржылық жылдағы 6 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттерді қайтару қарастырылсын
      Ескерту. 21-тармақ 21.2-тармақпен толықтырылды - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен
      22. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

     Аудандық мәслихат
     сессиясының төрағасы                        Г. Макаров

     Аудандық мәслихаттың
     Хатшысы                                     Б. Шериязданов

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 1-қосымша

Есіл ауданының 2009 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.08.07 N 21/129; 2009.10.26 N 22/136; 2009.11.23 N 23/141 Шешімдерімен

са-на-ты

сы-нып

іш-кі сы-нып

Атауы

Сомасы  (мың теңге)




Кірістер

1 679 243

1



Салық түсімдері

187 651


3


Әлеуметтік салық

119 091



1

Әлеуметтік салық

119 091


4


Меншікке салынатын салықтар

51 322



1

Мүлікке салынатын салықтар

21 096



3

Жер салығы

8 526



4

Көлік құралдарына салынатын салық

19 800



5

Бірыңғай жер салығы

1 900


5


Тауарларға,жұмыстарға және қызметке салынатын ішкі салықтар

15 311



2

Акциздер

1 298



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

10 463



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым

3 550


8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 927



1

Мемлекеттік баж

1 927

2



Салықтық емес түсімдер

3830


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдер

443



5

Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін түсім

443


6


Басқа да салықтық емес түсімдер

3387



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

3387

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 200


3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

11 200



1

Жерді сату

11 200

4



Трансферт түсімдері

1 476 562


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 476 562



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 476 562

функц. топ

бюд-жет-тік бағ-дар-ламалар әкімшісі

бағдарла-ма

Атаулар

Сома (мың теңге)




ІІ. Шығындар

1 672 767

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

140 651


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

8703



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

8703


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

36067



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппаратының қызметін қамтамасыз ету

36 067


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

81 523



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты қызметін жетілдіру

81 523


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) қаржы бөлімі

6 947



001

Ауданның қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 711



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

236


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7411



001

Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 411

2



Қорғаныс

4 427


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4 427



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4 427

4



Бiлiм беру

1 086 257


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық ) округ әкімінің аппараты

1 838



005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

1 838


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі

1 084 419



003

Жалпы білім беру

978 373



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру мемлекеттік мекемелерінің білім беру жүйесін ақпараттандыру

2 865



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

10 218



006

Балаларға қосымша білім беру

19 841



001

Білім бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 174



010

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен білімнің мемлекеттік жүйесіне жаңа оқыту техникаларын енгізу

6 353



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұжымдарының қызметін қамтамасыз ету

18 697



011

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде білім беру нысандарын күрделі, ағымдағы жөндеу жұмыстары

40 898

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

102 086


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

101 786



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

30 952



004

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету

3 665



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

9533



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

7 872



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 257



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

18339



017

Мүгедектерді оңалту бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

4052



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11788



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

654



010

Үйде білім алып, тәрбиеленетін мүгедек балаларды материалды қамтамасыз ету

674


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі

300



008

Білім ұйымдарында күндізгі оқу түріндегі білім алушылар мен тәрбиеленушілерге әлеуметтік қолдау

300

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

48128


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары  бөлімі

47 857



012

Сумен жабдықтау және су айыру жүйесін жетілдіру

1 607



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 862



016

Елді мекендердің тазалығын қамтамасыз ету

438



017

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

352



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2668



030

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымдарды жөндеу және елді мекендерді көркейту

21230



032

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және елді мекендерді көркейту

17 700


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

58



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алу және (немесе) құрылысы

58


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

213



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін іске қосуды ұйымдастыру

213

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

55991


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық ) округ әкімінің аппараты

13 534



006

Жергілікті деңгейде мәдени-
демалыс жұмыстарын қолдау

13 534


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 120



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

363



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1 757


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

24 235



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 466



004

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде мәдениет нысандарын күрделі, ағымдағы жөндеу жұмыстары

2 878



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

8 526



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

365


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

3010



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу

3 010


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

4 449



001

Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 449


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

4 416



001

Ішкі саясат бөлімі қызметін қамтамасыз ету

4 416


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 227



001

Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 227

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

181 978


462


Ауыл шаруашылығы бөлімі

16 023



001

Ауданның ауыл шаруашылық бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 305



099

Республикалық бюджеттің нысаналы трансферттері есебінен елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру

4 718


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

155 823



012

Сумен қамтамасыз ету жүйесін дамыту

155 823


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

6 932



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5868



003

Елді мекенді жерлердің жер-шаруашылық құрылғысы

1064


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

3200



019

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде кенттердегі, ауылдардағы (селолар), ауылдық (селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды жетілдіру

3200

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі

4261


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4261



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4261

12



Көлiк және коммуникация, автомобиль көлігі

38689


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

38 689



023

Автомобиль жолдарын жетілдіруді қамтамасыз ету

6 928



024

Кентішілік (қалаішілік) ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру

921



008

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын, қала және елді мекендер көшелерін жөндеу және қамтамасыз ету

30 840

13



Басқалары

10 293


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

4 202



001

Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 202


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6091



001

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары көлігі бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 091

15



Трансферттер

6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6

ІІІ. Таза бюджеттік несиелеу


Са-на-ты

сы-
нып

іш-кі сы-нып


Сома (мың теңге)

3

5


Бюджеттік несиелер


функц. топ

бюд-жет-тік бағ-дар-ламалар әкімшісі

бағдарла-
ма

Атаулар

Сома (мың теңге)




ІV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

7890




Қаржылық активтерді сатып алу

8000

13



Басқалары

8000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8000



014

Заңды тұлғалардың несиелерін құру немесе ұлғайту

8000

Са-на-ты

сы-
нып

іш-кі сы-нып

Атаулар

Сома (мың теңге)

6



Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсім

110


01


Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсім

110




  V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1414




VІ. Тапшылықты қаржыландыру (бюджет профицитін пайдалану)

1414




Бюджеттік қаражаттың қалдықтарының қозғалысы

1414

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1414


1


Бюджет қаражатының қалдықтары

1414



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1414

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 2-қосымша

2009 жылға арналған Есіл ауданы бюджетінің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.08.07 N 21/129; 2009.10.26 N 22/136 Шешімдерімен

функ.
топ

әкім
шісі

бағ
дар
лама

Атаулар

Сома
(мың
теңге)

1

3

4

А

В




Инвестициялық бағдарламалар

181 794

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

17 971


458


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

17 700



032

Аймақтық жұмыспен қамту және
кадрларды қайта даярлау стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде
инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымдарды дамыту және елді
мекендерді көркейту

17 700




Явленка селосының канализация
нысандарын жаңартуға

17 700


467


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

58



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын-үй
қорының тұрғын-үй құрылысы және
(немесе) сатып алу

58


458


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

213



026

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) коммуналдық меншігіндегі
жылу жүйелерін іске қосуды
ұйымдастыру

213




Явленка селосындағы жылу жүйелерінің
түпкілікті жөндеу жұмыстары бойынша
смета - жоба құжаттамаларын дайындау

213

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған
ортаны және жануарларды қорғау, жер
қатынастары.

155 823


467


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

155 823



012

Сумен қамтамасыз ету жүйелерін
дамыту

155 823




Есіл ауданының Двинск және Таранғұл
селоларындағы жаңартулар

155 823

13



Басқалары

8 000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

8000



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
құру немесе ұлғайту

8000

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 3-қосымша

2009 жылға орындалу барысында секвестрге жатпайтын жергілікті  бюджеттік бағдарлама тізбесі

функц. топ

әкімшісі

бағ-дар-лама

Атауы

4



Білім


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі



003

Жалпы орта білім




Басауыш, негізгі, орта және жалпы орта білімнің мектептері, гимназиялар, лицейлер, профильді мектептері, мектеп-бала бақшалар

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 4-қосымша

2009 жылға 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақыны енгізуге қажет сомаларды бөлу

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.10.26 N 22/136 Шешімдерімен

функ.
топ

бюд
жет
тік
бағ
дар
лама
лар
әкім
шісі

бағ
дар
лама
лар

Атаулары

сома
(мың
теңге)

6



Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік
қамсыздандыру

18339


451


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

18339



016

18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақы

18339




жергілікті бюджет есебінен

14217




республикалық бюджет есебінен

4122

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 5-қосымша

2009 жылға "Жергілікті өкілетті органдар шешімі бойынша жеке санаттағы азаматтарға әлеуметтік төлем" бойынша шығындар түрлерінің тізімі

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.08.07 N 21/129; 2009.10.26 N 22/136 Шешімдерімен

функ.
топ

әкім
шісі

бағ
дар
лама

Атаулары

сома
(мың
теңге)

6



Әлеуметтік көмек, әлеуметтік
қамсыздандыру

7872


451


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

7872



7

Жергілікті өкілетті органдар шешімі
бойынша жеке санаттағы азаматтарға
әлеуметтік көмек

7872




Жеке санаттағы азаматтарға авиатурге
әлеуметтік көмек

330




Шаштараз, монша қабылдауда ҰОС
ардагерлері мен мүгедектеріне
әлеуметтік көмек

198




Аз қамтамасыз етілген отбасылардан
шыққан студенттерге әлеуметтік көмек

600




Санаториялы-курорттық емделуге жеке
санаттағы азаматтарға әлеуметтік
көмек

609




Белсенді туберкулезбен ауыратын
азаматтарды қосымша тағамдармен
қамтамасыз етуге әлеуметтік көмек

147




ҰОС ардагерлері мен мүгедектерге
коммуналды төлемдер

2535




Азық-түліктің қымбаттауына
байланысты аз қамтамасыз етілген
азаматтарға қосымша төлемдер

2037




Жеңілдіктер бойынша ҰОС ардагерлері
мен мүгедектерге теңестірілген
тұлғалардың тістерін жеңілдікпен
протездеуге

66




Медициналық оқу орындарының
түлектері мен дәрігерлерге
әлеуметтік төлемдер

1350

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 6-қосымша

2009 жылға арналған ауылдық (селолық округтер) бойынша бюджетік бағдарламалар тізбесі

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.08.07 N 21/129; 2009.10.26 N 22/136 Шешімдерімен

функ.
топ

бюд
жет
тік
бағ
дар
лама

бағ
дар
лама

Атаулар

Сома
(мың
теңге)

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк
қызметтер

81 523


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл, (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

81 523



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты
қызметін қамтамасыз ету

81 523




Жергілікті органдардың аппараты

81 523




соның ішінде: Алматы с/о

4712




Амангелді с/о

4790




Бесқұдық с/о

5030




Бұлақ с/о

4914




Волошинка с/о

5029




Заградовка с/о

4712




Заречный с/о

5872




Ильинка с/о

5250




Корнеевка с/о

5833




Николаевка с/о

5020




Петровка с/о

4125




Покровка с/о

5059




Спасовка с/о

4023




Таранғұл с/о

5079




Явленка с/о

7377




Ясновка с/о

4698

4



Білім беру

1 838


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

1 838



005

Ауылдық (селолық) жерлерді балаларды
мектепке дейін тегін алып баруды
және кері алып келуді ұйымдастыру.

1 838




соның ішінде:





Амангелді с/о

301




Волошинка с/о

195




Ильинка с/о

84




Корнеевка с/о

170




Покровка с/о

340




Таранғұл с/о

410




Бесқұдық с/о

338

8



Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

13534


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл,(село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

13534



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс
жұмысын қолдау

13534




соның ішінде Алматы с/о

1188




Амангелді с/о

419




Бесқұдық с/о

400




Бұлақ с/о

614




Волошинка с/о

358




Заградовка с/о

495




Заречный с/о

1734




Ильинка с/о

609




Корнеевка с/о соның ішінде

4997




Корнеевка селолық мәдениет үйі

4372




Николаевка с/о

532




Петровка с/о

842




Покровка с/о

434




Таранғұл с/о

416




Ясновка с/о

496

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған
ортаны және жануарларды қорғау, жер
қатынастары.

3200


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық ) округ әкімінің аппараты

3 200



019

Аймақтық жұмыспен қамту және
кадрларды қайта даярлау стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде кенттердегі,
ауылдардағы (селолар), ауылдық
(селолық) округтердегі әлеуметтік
жобаларды жетілдіру. Аудан (облыстық
маңызы бар қала) бюджетінің қаражаты
есебінен

3200




соның ішінде: Корнеевка селолық
мәдениет үйі

3200

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 7-қосымша

2009 жылға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек беруге қажет сомаларды бөлу

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.08.07 N 21/129; 2009.10.26 N 22/136 Шешімдерімен

функ.
топ

бюд
жет
тік
бағ
дар
лама
лар әкім
шісі

бағ
дар
лама

Атаулары

сома
(мың
теңге)

6



Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік
қамсыздандыру

9533


451


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

9533



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

9533




соның ішінде:





жергілікті бюджет есебінен

3741




республикалық бюджет есебінен

5792

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 8-қосымша

2009 жылға Есіл ауданы бойынша республикалық бюджеттіқ ағымдағы мақсатты трансферттер сомаларын бөлу

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.08.07 N 21/129; 2009.10.26 N 22/136; 2009.11.23 N 23/141 Шешімдерімен

барлық сомасы

Республикалық бюджет-
тен ағымдағы мақсатты трансферттер

соның ішінде



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

Бастауыш,
негізгі, орта білім мемлекеттік мекемелерін-де физика, химия, биология пәні кабинеттерін оқу құралдарымен жабдықтауға

Республикалық бюджеттің нысаналы трансферттері есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне жаңа технологияларды енгізу




464 003 105

464 010 000

279 865

124 042

62 114

16 200

6 353

кестенің жалғасы


Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде білім беру нысандарын күрделі, ағымдағы жөндеу

Бұлақ ОМ күрделі жөндеуге

Чириковка ОМ күрделі жөндеуге

Явленка № 1 ОМ күрделі жөндеуге

Петровка ОМ күрделі жөндеуге

464 011 027

464 011 027

464 011 027

464 011 027

3 967

6 567

14 000

4 499

кестенің жалғасы


Бастауыш, негізгі, орта білім мемлекеттік мекемелерінде мультимедиялық және лингафондық кабинет құруға

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылы-
ғы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

соның ішінде:

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымдарды жөндеу және елді мекендерді көркейту. "Қамқор" МКК жылу жүйесін күрделі жөндеуге

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын, қала және елді мекендер көшелерін жөндеу және қамтамасыз ету

464 003 105


458 030 027

458008027

10 528

30570

21230

9340

кестенің жалғасы

Мәдени-ет және тілдер-ді дамыту бөлімі

соның ішінде

Ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

соның ішінде:

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде мәдениет нысандарын күрделі, ағымдағы жөндеу жұмыстары

Әлеуметтік жұмыс орындары және жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейту

Аудандық мәдениет үйін күрделі жөндеу

Әлеуметтік жұмыс орындары

Жастар тәжірибесі


455003027


451002103

451 002 103

2878

2878

23 762

7650

6198

кестенің жалғасы


Ауыл шаруашылық бөлімі

соның ішінде

Атаулы әлеуметтік көмек

Аз қамтамасыз етілген отбасылар-дың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекет-
тік жәрдемақы төлеуге


451 005 011

451 016 011


462099000

5 792

4 122

4718

4718

кестенің жалғасы

Дамуға арналған республикалық нысаналы трансферттер

соның ішінде

Құрылыс бөлімі

Есіл ауданының Торанғұл және Двинск селоларына су айырғышын жаңарту жөніндегі жобаны аяқтауға



467012011

155823

155823

155823

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 12/74 шешіміне 9-қосымша

2009 жылға арналған облыстық бюджеттіқ мақсатты ағымдағы трансферттері сомаларын бөлу

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109; 2009.08.07 N 21/129; 2009.10.26 N 22/136 Шешімдерімен

барлық
сомасы

Ауданның
(облыс
тық маңы
зы бар
қаланың)
жер қаты
настары
бөлімі

соның ішінде:

Жұмыспен
қамту
және
әлеумет
тік бағ
дарлама
лар бөлі
мі

соның ішінде:

Білім
бөлімі

Елді
мекендер
дегі ауыл
шаруашы
лық маңыз
ды жерле
рін түген
деу

Жеңілдіктер
бойынша ҰОС
ардагерлері мен
мүгедектерге
теңестірілген
тұлғалардың
тістерін
жеңілдікпен
протездеуге

бағдарл
ма коды


463003000


451007000


54107

1064

1064

65

65

13778

кестенің жалғасы

соның ішінде:

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау
стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде білім беру нысандарын
күрделі, ағымдағы жөндеу жұмыстары

Бұлақ ОМ күрделі
жөндеуге

Чириковка
ОМ күрделі
жөндеуге

Явленка № 1 ОМ
күрделі
жөндеуге

Петровка ОМ
күрделі
жөндеуге

464011028

464011028

464011028

464011028

1620

2682

4448

1838

кестенің жалғасы


Тұрғын
үй-комму
налдық
шаруашы
лығы, жо
лаушылар
көлігі
және ав
томобиль
жолдары
бөлімі

соның ішінде:

Ауданның
мектепте
рін Жол
жүру ереже
сін оқыту
жөніндег
оқу құрал
дарымен
жарақтау

Білім
берудің
мемлекет
тік меке
мелерінде
гі білім
жүйесін
ақпарат
тандыру

"Қамқор"
МКК канали
зация ны
сандарын
жаңарту

Аймақтық жұмыспен
қамту және кадрларды
қайта даярлау
стратегиясын жүзеге
асыру шеңберінде
аудандық маңыздағы
автомобиль жолдарын,
қала және елді
мекендер көшелерін
жөндеу және
қамтамасыз ету

464003105

464004000


458032028

458008028

325

2865

39200

17700

21500

Аудандық мәслихаттың
2009 жылғы 27 сәуірдегі
№ 17/109 шешіміне 10-қосымша

2009 жылдың 1 қаңтарына жинақталған бюджеттік қаражаттың бос қалдықтарын жұмсау

      Ескерту. Шешім 10-қосымшамен толықтырылды - Есіл аудандық мәслихатының 2009.04.27 N 17/109 Шешімімен

функц. топ

бюд-
жет-
тік бағ-
дарламалар әкім-шісі

бағ-дар-ламалар

Атаулары

сома
(мың теңге)

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

1408


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1408



012

Сумен жабдықтау және су айыру жүйесін жетілдіру

1 381



015

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

27