Сноска. Утратило силу (письмо маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 03.04.2013 N 03-31/43)
В соответствии со статьями 75, 240 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-II, решением областного маслихата от 18 декабря 2008 года № 13/2, сессия районного маслихата РЕШИЛА:
1. Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 1637884 тысяч тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям – 167179 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2563 тысяч тенге;
поступление от продажи основного капитала 2100 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 1326705 тысяч тенге;
2) затраты - 1661216 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; от 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1; от 26.11.2009 N 20/1
2. Установить, что доходы районного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
социального налога в размере 100% зачисляемых в местный бюджет;
налога на имущество физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
земельного налога;
единого земельного налога;
налога на транспортные средства с физических и юридических лиц;
акцизов, кроме акцизов, зачисляемых в республиканский бюджет;
платы за пользование земельными участками;
сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, кроме сборов, зачисляемых в республиканский бюджет;
государственной пошлины, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет.
3. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности, являющихся собственностью акимата района;
прочих неналоговых поступлений, в местный бюджет.
4. Установить, что доходы бюджета района формируются за счет следующих поступлений от продажи основного капитала:
поступлений от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения.
4.1. Выделить за счет свободных остатков средств районного бюджета сложивщихся на начало года, на расходы районного бюджета 23332 тысяч тенге согласно приложению 8.
Сноска. Пункт 4 дополнен пунктом 4.1 решением маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1
4.2. Учесть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты и оптимизацию расходов 125097 тысяч тенге на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (дорожная карта), согласно приложению 9.
Сноска. Пункт 4 дополнен пунктом 4.2 решением маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1
5. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные инвестиционные проекты и программы, согласно приложению 2.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2009 год в сумме 2675 тысяч тенге.
7. Установить в расходах бюджета района на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива.
8. Сохранить повышение на 25 процентов должностных окладов (тарифных ставок) специалистам сферы здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в сельской местности и не являющихся государственными служащими, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
9. Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в полном объеме.
10. Установить, что в процессе исполнения местного бюджета на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы, согласно приложению 3.
11. Утвердить бюджетную программу социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов на 2009 год согласно приложению 4.
12. Утвердить бюджетную программу «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» согласно приложению 5.
13. Предусмотреть на 2009 год в бюджете района бюджетные программы сельских округов, согласно приложению 6.
14. Утвердить бюджетную программу «Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего и общего среднего образования, школы-детские сады» согласно приложению 7.
15. Учесть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты из областного бюджета в следующих размерах:
1) на инвестиционные программы развития всего 39393 тысячи тенге, в том числе:
- на строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов – 26836 тысяч тенге;
- на строительство локального водоснабжения – 12557 тысяч тенге.
2) на оснащение школ учебными пособиями по изучению ПДД и информатизацию системы образования – 3256 тысяч тенге, в том числе:
- на пособия по изучению ПДД – 391 тысячи тенге;
- на информатизацию системы образования – 4241 тысячи тенге.
3) на земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов 2865 тысяч тенге;
4) на зубопротезирование участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 25 тысяч тенге.
16. Учесть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
1) на реализацию инвестиционных проектов всего 51084 тысячи тенге, в том числе:
на развитие системы водоснабжения – 51084 тысячи тенге;
2) на содержание вновь вводимых объектов образования – 8790 тысяч тенге;
3) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума – 14148 тысяч тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 8182 тысячи тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 5966 тысяч тенге;
4) на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы – 33822 тысячи тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 16387 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 11082 тысячи тенге;
на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования
– 6353 тысячи тенге;
5) на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов – 6951 тысячи тенге.
17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата Г. Кусаинов Б. Мусабаев
Приложение 1
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2
Бюджет Жамбылского района на 2009 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1; от 26.11.2009 N 20/1
Кате |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма |
1.Доходы |
1637884. |
|||
1 |
2 |
3 |
||
1 |
Налоговые поступления |
181 833 |
||
03 |
Социальный налог |
107 078 |
||
1 |
Социальный налог |
107 078 |
||
04 |
Налоги на собственность |
59 476 |
||
1 |
Налоги на имущество |
31 450 |
||
3 |
Земельный налог |
6 950 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
15 786 |
||
5 |
Единый земельный налог |
5 290 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
13 383 |
||
2 |
Акцизы |
1 136 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
9 689 |
||
4 |
Сборы за ведения предпринимательской и |
2 558 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1 896 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 896 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
3 498 |
||
01 |
Доходы от государственной |
1 133 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
1 133 |
||
2 |
Поступления от реализации |
467 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 898 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 898 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
4 700 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
4 700 |
||
1 |
Продажа земли |
4 700 |
||
4 |
Поступление трансфертов |
1447853. |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1447853. |
Функ. |
Адм- |
Про |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
А |
В |
II.Затраты |
1661216 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
133992 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
8028 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
8028 |
||
122 |
Аппарат акима района (города |
31839 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
31839 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
76243 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима |
76243 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
10378 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
10101 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
227 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
50 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7504 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
7504 |
||
02 |
Оборона |
1881 |
||
122 |
Аппарат акима района (города |
1881 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1881 |
||
04 |
Образование |
1147139 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
34749 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
34749 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
1112390 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1058531 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
7389 |
||
010 |
Внедрение новых технологий обучения |
6353 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
5613 |
||
004 |
Информатизация системы образования в |
2865 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
6788 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
195 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
24656 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
102233 |
||
Детские деревни семейного типа |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
102233 |
||
002 |
Программа занятости |
26196 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на |
1528 |
||
005 |
Государственная адресная социальная |
14435 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным |
5636 |
||
010 |
Материальное обеспечение |
718 |
||
014 |
Оказание социальной помощи |
10154 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до |
29240 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1516 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
12214 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
596 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
80218 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
26836 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
26836 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
346 |
||
014 |
Организация водоснабжения населенных |
346 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1034 |
||
012 |
Функционирование системы |
1034 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
29343 |
||
032 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
29343 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
17779 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
17779 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4292 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4073 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
67 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
152 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
588 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
588 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
45720 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
11225 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
11225 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
12161 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
12161 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
1498 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
198 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
1300 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5583 |
||
006 |
Функционирование районных |
5057 |
||
007 |
Развитие государственного языка и |
526 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4948 |
||
002 |
Проведение государственной |
4948 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
4180 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
4180 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района |
3483 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
3483 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
2642 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
2642 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
78236 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
13402 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
8538 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
327 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
4537 |
||
467 |
Отдел строительства района ( города |
49862 |
||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
49862 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района |
7011 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
5553 |
||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство |
1458 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7961 |
||
019 |
Финансирование социальных проектов в |
7961 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
4811 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
4811 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
4811 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
60224 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2791 |
||
013 |
Обеспечение функционирования |
2791 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
57433 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных |
50000 |
||
023 |
Обеспечение функционирования |
7433 |
||
13 |
Прочие |
6718 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района |
2523 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
2523 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4195 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
4195 |
||
15 |
Трансферты |
44 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
44 |
||
006 |
возврат неиспользованных |
44 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
||||
Бюджетные кредиты |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
||||
кате |
кла |
под |
Наименование |
сумма |
1 |
2 |
3 |
||
Поступление от продажи финансовых |
0 |
|||
6 |
Поступление от продажи финансовых |
0 |
||
1 |
Поступление от продажи финансовых |
0 |
||
Поступление от продажи финансовых |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-23332 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
||||
Используемые остатки бюджетных |
23332 |
Приложение 2
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2
Перечень бюджетных программ развития районного
бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные
программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ) и формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2
Функ. груп |
Адм- |
Про |
Наименование |
Сумма |
1 |
3 |
4 |
А |
В |
Инвестиционные проекты |
123 820 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
73 958 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
26 836 |
||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
26 836 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
29 343 |
||
032 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
29 343 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
17 779 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
17 779 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
49 862 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
49 862 |
||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
49 862 |
Приложение 3
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2
Перечень
местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 4
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2
программа 451007000 – Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1
Виды выплат |
сумма |
Оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (на услуги бань и парикмахерских) |
287 |
Социальная помощь на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан |
1458 |
Социальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (зубопротезирование) |
421 |
Социальная помощь для обеспечения дополнительного питания граждан больным активным туберкулезом |
288 |
Социальная помощь участникам Великой Отечественной войны (коммунальные) |
3182 |
Итого: |
5636 |
Приложение 5
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2
Распределение сумм
по программе 451 017 015 "Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида"
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 31.07.2009 N 18/2; 31.07.2009 N 18/2
Сумма расходов |
В том числе |
||
Обязательные гигиенические средства |
Предоставление услуг индивидуальными помощниками |
Предоставление услуг специалистами жестового языка |
|
1516 |
953 |
335 |
228 |
Приложение 6
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2
Расходы по сельским округам на 2009 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1
№ п/п |
Наименование |
123.001.003 Аппараты |
123.001.007 Повышение |
123.001.009 Материально |
123.001.000 Функциониро |
1 |
Архангельский с/о |
4040 |
30 |
4070 |
|
2 |
Баянаульский с/о |
3833 |
3833 |
||
3 |
Благовещенский с/о |
7014 |
45 |
30 |
7089 |
4 |
Жамбылский с/о |
4430 |
30 |
30 |
4490 |
5 |
Железенский с/о |
3762 |
30 |
30 |
3822 |
6 |
Казанский с/о |
4300 |
30 |
30 |
4360 |
7 |
Кайранкольский с/о |
4738 |
30 |
30 |
4798 |
8 |
Кладбинский с/о |
3627 |
15 |
30 |
3672 |
9 |
Майбалыкский с/о |
4991 |
36 |
301 |
5328 |
10 |
Мирный с/о |
4778 |
45 |
30 |
4853 |
11 |
Новорыбинский с/о |
3819 |
15 |
30 |
3864 |
12 |
Озерный с/о |
4260 |
15 |
30 |
4305 |
13 |
Пресноредутский с/о |
5151 |
36 |
120 |
5307 |
14 |
Первомайский с/о |
4731 |
45 |
30 |
4806 |
15 |
Пресновский с/о |
8253 |
15 |
190 |
8458 |
16 |
Троицкий с/о |
3143 |
15 |
30 |
3188 |
итого |
74870 |
402 |
971 |
76243 |
Продолжение таблицы
123.006.000 Поддержка |
123.006.000 Поддержка |
123.006.000 Поддержка |
123.008.000 Освещение |
123.010.000 Содержание |
345 |
345 |
132 |
||
234 |
402 |
636 |
104 |
|
4306 |
1873 |
6179 |
456 |
|
533 |
533 |
91 |
||
206 |
206 |
100 |
||
132 |
565 |
697 |
106 |
|
379 |
382 |
761 |
195 |
|
166 |
166 |
134 |
||
166 |
1026 |
1192 |
203 |
|
171 |
171 |
90 |
||
339 |
339 |
104 |
||
0 |
87 |
|||
0 |
82 |
|||
0 |
88 |
|||
0 |
2040 |
67 |
||
0 |
61 |
|||
6444 |
4781 |
11225 |
4073 |
67 |
Продолжение таблицы
123.011.000 |
123.013.000 Обеспечение |
123.014.000 Организация |
123.019.027 финансирование |
итого |
4547 |
||||
4985 |
9558 |
|||
13724 |
||||
5114 |
||||
2976 |
7104 |
|||
5163 |
||||
5754 |
||||
3972 |
||||
346 |
7069 |
|||
5114 |
||||
4307 |
||||
4392 |
||||
5389 |
||||
4894 |
||||
152 |
2791 |
13508 |
||
3249 |
||||
152 |
2791 |
346 |
7961 |
102858 |
Приложение 7
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2
Распределение сумм по программе 464 003 105 "Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего и общего среднего образования, школы-детские сады"
Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; от 26.10.2009 N 19/1; от 26.11.2009 N 20/1
Сумма |
В том числе |
|
за счет средств |
за счет трансфертов из |
|
1058531 |
1023013 |
35518 |
Приложение 8
к решению сессии районного маслихата
№ 16/1 от 27 апреля 2009 г.
Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2009 года
Сноска. Приложение 8 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1
Функц. группа |
Админи-стратор |
Прог-рамма |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
23332 |
||||
4 |
Образование |
23288 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
23288 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
23288 |
||
15 |
Трансферты |
44 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
44 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
44 |
Приложение 9
к решению сессии районного маслихата
№ 16/1 от 27 апреля 2009 г.
Расходы на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1
Функ. |
Адм- |
Про |
Наименование |
Сумма |
1 |
3 |
4 |
А |
В |
Дорожная карта |
126 558 |
|||
4 |
Образование |
24 656 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
24 656 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
24 656 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
14 598 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
14 598 |
||
002 |
Программа занятости |
14 598 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
29 343 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
29 343 |
||
032 |
Развитие инженерно- |
29 343 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
7 961 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 961 |
||
019 |
Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
7 961 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
50 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
50 000 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
50 000 |