Сноска. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3.10.2011 275/1711/-МШ.
В соответствии Бюджетным кодексом Казахстан от 24 апреля 2004 года N 548-II, со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", и рассмотрев предложение акимата области об уточнении областного бюджета на 2008 год, областной маслихат на VI сессии решил:
1. Внести в решение областного маслихата от 12 декабря 2007 года N 31-IV "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Департаменте Юстиции Атырауской области N 2509(опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 7 февраля 2008 года N 15), решение областного маслихата от 8 января 2008 года N 55-IV (зарегистрировано в Департаменте Юстиции Атырауской области N 2521 (опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 28 февраля 2008 года N 24) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
цифры "82 812 949" заменить цифрами "93 675 720";
цифры "35 845 576" заменить цифрами "51 703 347";
цифры "5 508 495" заменить цифрами "513 495";
цифры "82 633 186" заменить цифрами "91 612 864";
цифры "179 763" заменить цифрами "2 062 856";
цифры "3997294" заменить цифрами "5989294";
цифры "4 000 000" заменить цифрами "6 005 000";
цифры "2 706" заменить цифрами "15 706";
цифры "-6418562" заменить цифрами "-6527469";
цифры "6418562" заменить цифрами "6527469";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить на 2008 год норматив общей суммы поступлений общегосударственных налогов в бюджеты районов и города Атырау в следующих размерах:
по индивидуальному подоходному налогу с физических лиц, облагаемому у источника выплаты:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100 %;
Макатскому району и городу Атырау - 50 %;
Жылыойскому району - 0 %;
по индивидуальному подоходному налогу с физических лиц, не облагаемому у источника выплаты:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100 %;
городу Атырау - 50 %;
Жылыойскому району - 0 %;
по индивидуальному подоходному налогу с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому, Жылыойскому районам и городу Атырау 100%;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты:
собственно-областному бюджету 100 %;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
собственно-областному бюджету 100 % по социальному налогу:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100 %;
городу Атырау - 50 %;
Жылыойскому району - 0 %."
3) в пункте 28:
цифры "1 357 460" заменить цифрами "943 460";
4) в пункте 29:
цифры "3 069 807" заменить цифрами "2 944 222";
5) в пункте 33:
после слов "на разработку" добавить слова "проекта детальной планировки части города Атырау и";
цифры "101 000" заменить цифрами "121 000";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"городу Атырау - 20 000 тысяч тенге";
6) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам на подготовку к зимнему периоду в сумме 59 000 тысяч тенге, в том числе:
Курмангазинскому району - 12 000 тысяч тенге;
Исатайскому району - 32 000 тысяч тенге;
Махамбетскому району - 15 000 тысяч тенге.";
7) в пункте 35:
цифры "266 700" заменить цифрами "296 700";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
Махамбетскому району - 30 000 тысяч тенге";
8)в пункте 37:
в абзаце первом цифры "163 000" заменить цифрами "1 795 000";
дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
Макатскому району - 105 000 тысяч тенге";
городу Атырау - 1 527 000 тысяч тенге";
9) пункт 39 изложить в следующей редакции:
39. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие районным бюджетам бюджету города Атырау на развитие коммунального хозяйства в сумме 260 000 тысяч тенге, в том числе:
Махамбетскому району - 60 000 тысяч тенге;
городу Атырау - 200 000 тысяч тенге."
10) в пункте 40:
цифры "221 000" заменить цифрами "227 000";
11) дополнить пунктами 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 следующего содержания:
"43. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам, бюджету города Атырау на материально-техническое обеспечение учреждений образования в сумме 75 000 тысяч тенге, в том числе:
Курмангазинскому району - 60 000 тысяч тенге;
городу Атырау - 15 000 тысяч тенге.
44. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам и бюджету города Атырау на укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства в сумме 87 000 тысяч тенге, в том числе:
Курмангазинскому району - 36 000 тысяч тенге;
Исатайскому району - 10 000 тысяч тенге;
Кызылкугинскому району - 41 000 тысяч тенге.
45. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджету города Атырау на приобретение здания для функционирования детского сада СМП-163 в сумме 180 000 тысяч тенге.
46. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджету города Атырау на капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 3 367 550 тысяч тенге.
47. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджету города Атырау на реконструкцию автомобильных дорог в сумме 770 000 тысяч тенге.
48. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие районным бюджетам и бюджета города Атырау на развитие теплоэнергетической системы в сумме 165 000 тысяч тенге, в том числе:
Курмангазинскому району - 45 000 тысяч тенге;
городу Атырау - 120 000 тысяч тенге.
49. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджету города Атырау на строительство жилья в сумме 1 036 500 тысяч тенге.
50. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам и бюджету города Атырау на выплату единовременной социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в сумме 15 450 тысяч тенге, в том числе: Курмангазинскому району - 1 850 тысяч тенге;
Исатайскому району - 650 тысяч тенге;
Кызылкугинскому району - 550 тысяч тенге;
Макатскому району - 850 тысяч тенге;
Махамбетскому району - 1 550 тысяч тенге;
Оказать единовременную социальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны в размере 50 000 тенге.
51. В приложении 3 к указанному решению:
в строке "8. город Атырау" цифры "59 686" заменить цифрами "56 175", дополнить строкой следующего содержания:
"9. собственно-областной бюджет - 3 511 тенге".
52. В приложении 9 к указанному решению:
в разделе "Инвестиционные проекты" функциональную группу 09 "Топливно-энергетический комплекс и недропользование" дополнить администратором 271 с программой 019 следующего содержания:
"271 Департамент (Управление) строительства области"
"019 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы";
функциональную группу 10 "Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения" дополнить администратором 255 с программой 004 следующего содержания:
"255 Департамент (Управление) сельского хозяйства области"
"004 Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства";
дополнить функциональной группой 11 и администратором 272 с программой 003 следующего содержания:
"11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность"
"272 Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства области"
"003 Создание информационных систем";
функциональную группу 12 "Транспорт и коммуникации"» по администратору 268 дополнить программой 007 следующего содержания:
"007 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры".
2. В соответствии с единой бюджетной классификацией, утвержденным Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, произведенные кассовые расходы по программе 141 257 004 100 "Выплаты вознаграждений (интересов) и иных платежей по займам" в сумме 26 555,118 тысяча тенге перенести на программу 141 257 004 102 "Выплаты вознаграждений (интересов) и иных платежей по займам из республиканского бюджета".
3. Приложения 1 и 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель VI сессии
областного маслихата С. Куанышев
Секретарь областного маслихата Ж. Дюсенгалиев
Приложение 1
к решению VI сесcии
областного маслихата
от 11 апреля 2008 года N 86-IV
Приложение 1
к решению III сеcсии
областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Областной бюджет на 2008 год
Ка- |
К |
Под- |
Наименование |
Сумма |
I. Доходы |
93 675 720 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
51 703 347 |
||
01 |
Подоходный налог |
24 203 554 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
24 203 554 |
||
03 |
Социальный налог |
17 727 666 |
||
1 |
Социальный налог |
17 727 666 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
9 772 127 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
9 764 922 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
7 205 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
513 495 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
19 266 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
851 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
5 500 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
12 000 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
915 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
48 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
48 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
69 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
69 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
5 638 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
5 638 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
488 474 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
488 474 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 848 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
8 848 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
8 848 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
41 450 030 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
15 834 157 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
15 834 157 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
25 615 873 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
25 615 873 |
Фун- |
Функ- |
Адми- |
Про- |
Наименование |
Сумма |
II. Затраты |
91 612 864 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
649 240 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
279 141 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
28 532 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
28 532 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
250 609 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
250 609 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
250 999 |
|||
257 |
Департамент (Управление) |
250 999 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
58 499 |
|||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
1 500 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
191 000 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
110 002 |
|||
258 |
Департамент (Управление) |
110 002 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
75 569 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
34 433 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги |
9 098 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
9 098 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
9 098 |
|||
2 |
Оборона |
102 598 |
|||
01 |
Военные нужды |
27 410 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по |
27 410 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12 789 |
|||
007 |
Подготовка территориальной |
14 621 |
|||
02 |
Организация работы по |
75 188 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по |
75 188 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
22 156 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
6 203 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
46 829 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
1 629 522 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
1 629 522 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
1 598 842 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
1 532 037 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории области |
65 005 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
1 800 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
30 680 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
30 680 |
|||
4 |
Образование |
11 233 868 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1 673 021 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической |
302 433 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
302 433 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 370 588 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
292 106 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
321 502 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты |
182 821 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
232 161 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты |
242 254 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты |
99 744 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 067 850 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
66 434 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
66 434 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 001 416 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
1 001 416 |
|||
05 |
Переподготовка и повышение |
108 796 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
41 468 |
|||
007 |
Повышение квалификации и |
41 468 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
12 754 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
12 754 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
54 574 |
|||
010 |
Повышение квалификации и |
54 574 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
8 384 201 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 198 338 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
39 700 |
|||
004 |
Информатизация системы |
20 788 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
50 321 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
368 015 |
|||
011 |
Обследование психического |
75 611 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная |
32 228 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
43 255 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
551 700 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала |
16 720 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
7 185 863 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
7 185 863 |
|||
5 |
Здравоохранение |
12 900 455 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
3 224 051 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
3 224 051 |
|||
004 |
Оказание стационарной |
3 224 051 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
617 427 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
296 689 |
|||
005 |
Производство крови, ее |
246 250 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
34 283 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
15 438 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного |
718 |
|||
269 |
Департамент (Управление) |
320 738 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) |
188 523 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
131 337 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
878 |
|||
03 |
Специализированная медицинская |
2 009 347 |
|||
269 |
Департамент (Управление) |
161 551 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
161 551 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
1 847 796 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи |
1 667 932 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
53 321 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
46 755 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
63 586 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
16 202 |
|||
04 |
Поликлиники |
2 319 922 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
2 319 922 |
|||
010 |
Оказание первичной медико- |
1 996 964 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
322 958 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
202 263 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
202 263 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной |
167 247 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
35 016 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
4 527 445 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
97 715 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
43 300 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
6 464 |
|||
013 |
Проведение |
26 333 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
9 620 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
11 998 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
4 429 730 |
|||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
4 429 730 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
1 296 588 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
1 035 761 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
275 476 |
|||
002 |
Социальное обеспечение |
275 476 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
164 555 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
164 555 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
595 730 |
|||
008 |
Развитие объектов социального |
595 730 |
|||
02 |
Социальная помощь |
161 165 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
161 165 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
45 165 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты |
116 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
99 662 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
99 662 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
84 212 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
15 450 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 915 828 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
2 244 500 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
2 244 500 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
1 436 500 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
808 000 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
9 671 328 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
3 983 844 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
3 496 894 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие |
260 000 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального |
226 950 |
|||
279 |
Департамент (Управление) |
5 687 484 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
30 030 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
3 648 700 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 530 652 |
|||
012 |
Развитие объектов коммунального |
199 900 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза |
51 202 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
227 000 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
4 671 679 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
1 465 741 |
|||
262 |
Департамент (Управление) |
423 415 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
16 143 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
137 250 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
95 375 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
166 647 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
8 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
1 042 326 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1 042 326 |
|||
02 |
Спорт |
2 627 927 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической |
908 747 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
17 662 |
|||
003 |
Проведение спортивных |
55 535 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
835 550 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
1 719 180 |
|||
017 |
Развитие объектов физической |
1 719 180 |
|||
03 |
Информационное пространство |
481 360 |
|||
259 |
Управление (Отдел) архивов и |
56 139 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
7 533 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности |
48 606 |
|||
262 |
Департамент (Управление) |
65 911 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования |
65 911 |
|||
263 |
Департамент (Управление) |
314 997 |
|||
002 |
Проведение государственной |
314 997 |
|||
264 |
Управление по развитию языков |
44 313 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
17 367 |
|||
002 |
Развитие государственного языка |
26 946 |
|||
04 |
Туризм |
2 684 |
|||
265 |
Департамент (Управление) |
2 684 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
2 684 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
93 967 |
|||
263 |
Департамент (Управление) |
93 967 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
81 317 |
|||
003 |
Реализация региональных программ |
12 650 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
9 332 525 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
9 332 525 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
165 000 |
|||
271 |
019 |
Целевые трансферты на развитие |
165 000 |
||
279 |
Департамент (Управление) |
9 167 525 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
9 167 525 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
1 143 228 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
221 406 |
|||
255 |
Департамент (Управление) |
221 406 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
36 944 |
|||
004 |
Развитие информационно- |
3 000 |
|||
010 |
Поддержка развития животноводства |
100 485 |
|||
011 |
Повышение урожайности и качества |
12 884 |
|||
013 |
Повышение продуктивности и |
21 924 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
46 169 |
|||
02 |
Водное хозяйство |
125 488 |
|||
255 |
Департамент (Управление) |
125 488 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг |
125 488 |
|||
03 |
Лесное хозяйство |
44 594 |
|||
254 |
Департамент (Управление) |
44 594 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство |
40 594 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
4 000 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
738 572 |
|||
254 |
Департамент (Управление) |
151 892 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
26 279 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране |
125 613 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
586 680 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны |
586 680 |
|||
06 |
Земельные отношения |
13 168 |
|||
06 |
251 |
Управление земельных отношений |
13 168 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
13 168 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
249 347 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
249 347 |
|||
267 |
Департамент (Управление) |
35 129 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
35 129 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
45 501 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
35 431 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
10 070 |
|||
272 |
Департамент (Управление) |
168 717 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
26 617 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
21 100 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
121 000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
15 205 824 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
8 028 700 |
|||
268 |
Департамент (Управление) |
8 028 700 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
3 891 150 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие |
770 000 |
|||
008 |
Целевые текущие трансферты |
3 367 550 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
7 177 124 |
|||
268 |
Департамент (Управление) |
7 177 124 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
20 384 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
6 940 820 |
|||
005 |
Организация пассажирских |
32 000 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
183 920 |
|||
13 |
Прочие |
994 813 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
51 353 |
|||
265 |
Департамент (Управление) |
51 353 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
51 353 |
|||
09 |
Прочие |
943 460 |
|||
257 |
Департамент (Управление) |
943 460 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
943 460 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
182 225 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
182 225 |
|||
257 |
Департамент (Управление) |
182 225 |
|||
004 |
Обслуживание долга местных |
182 225 |
|||
15 |
Трансферты |
20 105 124 |
|||
01 |
Трансферты |
20 105 124 |
|||
257 |
Департамент (Управление) |
20 105 124 |
|||
006 |
Бюджетные изъятия |
15 467 703 |
|||
007 |
Субвенции |
4 634 227 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
3 194 |
|||
III. Операционное сальдо |
2062 856 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
2 601 031 |
||||
Бюджетные кредиты |
3 228 000 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 228 000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
3 228 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
3 228 000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
3 228 000 |
Кате- |
Класс |
Под- |
Наименование |
Сумма |
Погашение бюджетных кредитов |
626 969 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
626 969 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
626 969 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
626 969 |
Функ- |
Функ- |
Адми- |
Про- |
Наименование |
Сумма |
V. Сальдо по операциям |
5 989 294 |
||||
Приобретение финансовых активов |
6 005 000 |
||||
13 |
Прочие |
6 005 000 |
|||
09 |
Прочие |
6 005 000 |
|||
257 |
Департамент (Управление) |
6 005 000 |
|||
005 |
Формирование или увеличение |
6 005 000 |
|||
Формирование и увеличение |
6 005 000 |
Кате- |
Класс |
Под- |
Наименование |
Сумма |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
Кате- |
Класс |
Под- |
Наименование |
Сумма |
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-6 527 469 |
|||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
6527 469 |
|||
Поступления займов |
3 228 000 |
|||
7 |
Поступления займов |
3 228 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
3 228 000 |
||
2 |
Договоры займа |
3 228 000 |
Функ- |
Функ- |
Адми- |
Про- |
Наименование |
Сумма |
16 |
Погашение займов |
2 761 997 |
|||
01 |
Погашение займов |
2 761 997 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
2761997 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
2761 997 |
Кате- |
Класс |
Под- |
Наименование |
Сумма |
Движение остатков бюджетных средств |
6 061 466 |
|||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
6 061 466 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
6 061 466 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
6 061 466 |
Приложение 2
к решению VI сесиии
областного маслихата
от 11 апреля 2008 года N 86-IV
Приложение 5
к решению III сессии
областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Распределение сумм целевых текущих трансфертов райгор бюджетам на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования
тысяч тенге
N п/п |
Наименование | Сумма |
---|---|---|
Всего: |
263 790 |
|
1. |
Курмангазинский район |
15 425 |
2. |
Индерский район |
18 977 |
3. |
Исатайский район |
16 812 |
4. |
Кзылкугинский район |
21 751 |
5. |
Макатский район |
23 137 |
6. |
Махамбетский район |
18 980 |
7. |
Жылыойский район |
6 935 |
8. |
город Атырау |
110 144 |
9. |
собственно-областной |
31 629 |