О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 17 апреля 2008 года N 6/6. Зарегистрировано Управлением юстиции города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области 28 апреля 2008 года за N 5-1-82. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3

       Сноска. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3.

      В соответствии со статьей 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 8 апреля 2008 года N 5/62-IV "О внесении изменений и дополнений в решение от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за номером 2479) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата " О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год " от 25 декабря 2007 года N 4/3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за номером 5-1-74, опубликовано 12 января 2008 года в газетах "Дидар" и "Рудный Алтай"), с внесенными изменениями решением от 8 февраля  2008 года N 5/3 "О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за номером 5-1-77, опубликовано 28 февраля 2008 года в газетах "Дидар" N 27 и "Рудный Алтай" N 31-32), следующие изменения:

      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 9 921 412 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 6 273 972 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям - 40 084 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 1 368 321 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов - 2 239 035 тысяч тенге;
      2) затраты - 10 559 767,5 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - - 638 355,5 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - 0;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 207 886 тысяч тенге;
      6) дефицит (профицит) бюджета - - 846 241,5 тысяч тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 846 241,5 тысяч тенге.";

      2) в пункте 5 абзац третий изложить в следующей редакции:
      на ежемесячное возмещение расходов транспортным организациям в сумме 50 000 тысяч тенге за льготный проезд в городском общественном транспорте следующих категорий граждан:
      пенсионеров, родившихся с 1 января 1938 года по 1 января 1945 года (мужчины), с 1 января 1938 года по 1 января 1950 года (женщины), в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 октября 2008 года в сумме 28 000 тысяч тенге;
      инвалидов I, II групп непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 40 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 17 000 тысяч тенге;
      инвалидов III группы непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 5 000 тысяч тенге;

      3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.

      Председатель сессии                   К. Липперт

       Секретарь городского маслихата        Е. Набиев

Приложение к решению
городского маслихата
от 17 апреля 2008 года N 6/6

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2008 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

9 921 412

1



Налоговые поступления

6 273 972


1


Подоходный налог

1 894 194



2

Индивидуальный подоходный налог

1 894 194


3


Социальный налог

1 254 590



1

Социальный налог

1 254 590


4


Налоги на собственность

2 328 091



1

Налоги на имущество

1 393 661



3

Земельный налог

500 987



4

Налог на транспортные средства

433 035



5

Единый земельный налог

408


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

573 685



2

Акцизы

268 010



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

100 700



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

204 975


8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 412



1

Государственная пошлина

223 412

2



Неналоговые поступления

40 084


1


Доходы от государственной собственности

22 408



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 133



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

21 275


3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

576



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

576


4


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

100


6


Прочие неналоговые поступления

17 000



1

Прочие неналоговые поступления

17 000

3



Поступления от продажи основного капитала

1 368 321


1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

670 535



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

670 535


3


Продажа земли и нематериальных активов

697 786



1

Продажа земли

694 786



2

Продажа нематериальных активов

3 000

4



Поступления трансфертов

2 239 035


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 239 035



2

Трансферты из областного бюджета

2 239 035

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

10 559 767,5

01



Государственные услуги общего характера

322 046


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 701



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

19 701


122


Аппарат акима района (города областного значения)

235 571



001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

224 121



008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

11 450


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444


452


Отдел финансов района (города областного значения)

38 338



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

24 424



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 500



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

12 414


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 992



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

18 992

02



Оборона

26 388


122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 388



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 388

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

28 030


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

28 030



021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

28 030

04



Образование

3 690 500


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 610 986



001

Обеспечение деятельности отдела образования

14 392



003

Общеобразовательное обучение

2 666 513



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

20 008



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

69 379



006

Дополнительное образование для детей

204 770



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

402 663



010

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования

219 261



116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

14 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

79 514



002

Развитие обьектов образования

79 514

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

582 929


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

582 929



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

68 079



002

Программа занятости

66 725



005

Государственная адресная социальная помощь

7 846



006

Жилищная помощь

58 655



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

267 198



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 645



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

885



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

21 034



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58 880



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

4 850



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

16 132

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 210 315


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

754 240



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

47 388



015

Освещение улиц в населенных пунктах

214 717



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

225 669



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 302



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

248 164


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 456 075



003

Строительство жилья

1 766 110



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 064 059



005

Развитие объектов коммунального хозяйства

278 408



006

Развитие системы водоснабжения

17 498



007

Развитие объектов благоустройства

330 000

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

531 070


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 560



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 560


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

169 766



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

10 696



003

Поддержка культурно-досуговой работы

90 908



006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 461



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

7 701


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 003



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

11 717



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

24 200



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

12 086


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

308 741



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

6 868



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

3 619



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

11 162



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

287 092

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

68 905


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

5 853



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

5 853


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 000



010

Развитие объектов сельского хозяйства

25 000


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 052



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

20 052



004

Организация работ по зонированию земель

18 000

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

87 020


467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 731



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

15 731


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

71 289



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

21 289



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

50 000

12



Транспорт и коммуникации

859 717


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

859 717



022

Развитие транспортной инфраструктуры

51 666



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

808 051

13



Прочие

148 782,3


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

8 965



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 345



003

Поддержка предпринимательской деятельности

1 620


452


Отдел финансов района (города областного значения)

78 000,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

78 000,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

28 645



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

28 645


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 172



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 172

15



Трансферты

4 065,2




Трансферты

4 065,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 065,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 951,2



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

114




III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-638 355,5




IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

207 886




VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-846 241,5




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

846 241,5

"2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 17 сәуірдегі N 6/6 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық Әділет басқармасында 2008 жылғы 28 сәуірде N 5-1-82 тіркелді. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.01.08 № 04-06/3 хатымен

       Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.01.08 № 04-06/3 хатымен

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 116 бабына , "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына , Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2008 жылға арналған облыстық бюджеті туралы" 2007 жылғы 14 желтоқсандағы N 3/28-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 8 сәуірдегі N 5/62-IV (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2479 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-74 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 12 қаңтардағы "Дидар" және "Рудный Алтай" газеттерінде жарияланған) "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 8 ақпандағы N 5/3 шешімімененгізілген өзгерістермен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-77 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 28 ақпандағы "Дидар" газетінің N 27 және "Рудный Алтай" газетінің N 31-32 сандарында жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1) 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "1. 2008 жылға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сай келесі мөлшерде бекітілсін:
      1) кірістер - 9 921 412 мың теңге, соның ішінде:
      салық түсімдері - 6 273 972 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер - 40 084 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 1 368 321 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері - 2 239 035 мың теңге;
      2) шығындар - 10 559 767,5 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - - 638 355,5 мың теңге;
      4) таза бюджеттік несиелендіру - 0;
      5) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо - 207 886 мың теңге;
      6) бюджет (профициті) тапшылығы - - 846 241,5 мың теңге;
      7) бюджет (профицитін пайдалану) тапшылығын қаржыландыру - 846 241,5 мың теңге.";

      2) 5 тармақтағы үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      келесі санаттағы азаматтарды қалалық қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүруге 50 000 мың теңге сомасында көлік мекемелерінің шығындарын ай сайын қайтаруға;
      1938 жылдың 1 қаңтарынан 1945 жылдың 1 қаңтары бойынша туылған зейнеткерлер (ер адамдар), 1938 жылдың 1 қаңтарынан 1950 жылдың 1 қаңтары бойынша туылған зейнеткерлер (әйелдер) 2008 жылдың 1 мамырынан 31 қазаны бойынша кезеңде 20 теңге мөлшерінде айына 20 рет жүру есебінен 28 000 мың теңге сомасында;
      мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатын зейнеткерлік жастағы емес I, II топтағы мүгедектер 2008 жылдың 1 мамырынан 31 желтоқсаны бойынша кезеңде 40 теңге мөлшерінде айына 20 рет жүру есебінен 17 000 мың теңге сомасында;
      мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатын зейнеткерлік жастағы емес III топтағы мүгедектер 2008 жылдың 1 мамырынан 31 желтоқсаны бойынша кезеңде 20 теңге мөлшерінде айына 20 рет жүру есебінен 5 000 мың теңге сомасында;

      3) осы шешімнің қосымшасына сай 1 қосымша жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 
 
      Сессия төрағасы                   К. Липперт      

      Қалалық мәслихаттың хатшысы       Е. Нәбиев

                              Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 17 сәуірдегі
N 6/6 шешіміне
қосымша

2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

9 921 412

1



Салық түсімдері

6 273 972


1


Табыс салығы

1 894 194



2

Жеке табыс салығы

1 894 194


3


Әлеуметтік салық

1 254 590



1

Әлеуметтік салық

1 254 590


4


Меншікке салынатын салықтар

2 328 091



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 393 661



3

Жер салығы

500 987



4

Көлік құралдарына салынатын салық

433 035



5

Бірыңғай жер салығы

408


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар

573 685



2

Акциздер

268 010



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

100 700



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

204 975


8


Заңды мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдармен алынатын міндетті төлемдер

223 412



1

Мемлекеттік баж

223 412

2



Салықтық емес түсімдер

40 084


1


Мемлекет меншігінен түсетін табыстар

22 408



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының жарты түсімі

1 133



5

Мемлекеттік меншікте тұрған мүлікті жалға беруден түсетін табыстар

21 275


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері

576



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері

576


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100



1

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұл

100


6


Басқа да салықтық емес түсімдер

17 000



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

17 000

3



Негізгі капиталды сатудан  түсетін түсімдер

1 368 321


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

670 535



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

670 535


3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

697 786



1

Жерді сату

694 786



2

Материалдық емес активтерді сату

3 000

4



Трансферттерден түсетін түсімдер

2 239 035


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 239 035



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 239 035

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

10 559 767,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

322 046


112


Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының аппараты

19 701



001

Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

19 701


122


Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты

235 571



001

Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

224 121



008

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту

11 450


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі

9 444



001

Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің қызмет етуі

9 444


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

38 338



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

24 424



003

Салық салу мақсатында мүлікке бағалауды жүргізу

1 500



004

Біржолғы талондарды жүзеге асырудан толық соманың жиналуын қамтамасыз ету және біржолғы талондарды беру бойынша жұмысты ұйымдастыру

12 414


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

18 992



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

18 992

02



Қорғаныс

26 388


122


Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты

26 388



005

Әскери қызметке шақыру және тіркеу бойынша іс-шаралар

26 388

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

28 030


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

28 030



021

Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды іске қосу

28 030

04



Бiлiм беру

3 690 500


464


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі

3 610 986



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

14 392



003

Жалпы білім беру

2 666 513



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

20 008



005

Ауданның (облыстық маңыздағы қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқу-әдістемелік жинақтарды, оқулықтарды сатып алу және жеткiзу

69 379



006

Балалар үшін қосымша білім беру

204 770



009

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту қызметін қамтамасыз ету

402 663



010

Бастауыш, негізге орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивті оқыту жүйесін енгізу

219 261



116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

14 000


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

79 514



002

Білім беру нысандарын дамыту

79 514

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

582 929


451


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

582 929



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

68 079



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

66 725



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

7 846



006

Тұрғын үй көмегі

58 655



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

267 198



010

Үйде тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру

12 645



011

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу

885



013

Тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғалардың әлеуметтік бейімделуі

21 034



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

58 880



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы

4 850



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

16 132

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

4 210 315


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

754 240



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

47 388



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

214 717



016

Елдi мекендердiң санитарлық жағдайын қамтамасыз ету

225 669



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

18 302



018

Елдi мекендердi көркейту және көгалдандыру

248 164


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

3 456 075



003

Тұрғын үй құрылысы

1 766 110



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды орналастыру және дамыту

1 064 059



005

Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту

278 408



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

17 498



007

Көркейту объектілерін дамыту

330 000

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

531 070


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі

4 560



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 560


455


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

169 766



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

10 696



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

90 908



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

60 461



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту

7 701


456


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі саясат бөлімі

48 003



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 717



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

24 200



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

12 086


465


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі

308 741



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 868



005

Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

3 619



006

Аудандық (облыстық маңыздағы қала)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 162



007

Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңыздағы қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы

287 092

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 905


462


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ауыл шаруашылығы бөлімі

5 853



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5 853


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

25 000



010

Ауыл шаруашылық нысандарын дамыту

25 000


463


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жер қатынастары бөлімі

38 052



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

20 052



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

18 000

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

87 020


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

15 731



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 731


468


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) сәулет және қала құрылысы бөлімі

71 289



001

Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

21 289



003

Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

50 000

12



Көлiк және коммуникациялар

859 717


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

859 717



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

51 666



023

Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету

808 051

13



Басқалар

148 782,3


469


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) кәсіпкерлік бөлімі

8 965



001

Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 345



003

Кәсіпкерлік қызметін қолдау

1 620


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

78 000,3



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

78 000,3


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

28 645



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

28 645


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 172



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

33 172

15



Трансферттер

4 065,2




Трансферттер

4 065,2


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

4 065,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

3 951,2



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

114




III. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО

-638 355,5




IV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




V. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

207 886




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-846 241,5




VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

846 241,5