Сноска. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3.
В соответствии со статьей 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 8 апреля 2008 года N 5/62-IV "О внесении изменений и дополнений в решение от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за номером 2479) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата " О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год " от 25 декабря 2007 года N 4/3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за номером 5-1-74, опубликовано 12 января 2008 года в газетах "Дидар" и "Рудный Алтай"), с внесенными изменениями решением от 8 февраля 2008 года N 5/3 "О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за номером 5-1-77, опубликовано 28 февраля 2008 года в газетах "Дидар" N 27 и "Рудный Алтай" N 31-32), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 9 921 412 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 273 972 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 40 084 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 1 368 321 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2 239 035 тысяч тенге;
2) затраты - 10 559 767,5 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - - 638 355,5 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 0;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 207 886 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - - 846 241,5 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 846 241,5 тысяч тенге.";
2) в пункте 5 абзац третий изложить в следующей редакции:
на ежемесячное возмещение расходов транспортным организациям в сумме 50 000 тысяч тенге за льготный проезд в городском общественном транспорте следующих категорий граждан:
пенсионеров, родившихся с 1 января 1938 года по 1 января 1945 года (мужчины), с 1 января 1938 года по 1 января 1950 года (женщины), в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 октября 2008 года в сумме 28 000 тысяч тенге;
инвалидов I, II групп непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 40 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 17 000 тысяч тенге;
инвалидов III группы непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 5 000 тысяч тенге;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии К. Липперт
Секретарь городского маслихата Е. Набиев
Приложение к решению
городского маслихата
от 17 апреля 2008 года N 6/6
Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2008 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
9 921 412 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 273 972 |
||
1 |
Подоходный налог |
1 894 194 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 894 194 |
||
3 |
Социальный налог |
1 254 590 |
||
1 |
Социальный налог |
1 254 590 |
||
4 |
Налоги на собственность |
2 328 091 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 393 661 |
||
3 |
Земельный налог |
500 987 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
433 035 |
||
5 |
Единый земельный налог |
408 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
573 685 |
||
2 |
Акцизы |
268 010 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
100 700 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
204 975 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
223 412 |
||
1 |
Государственная пошлина |
223 412 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
40 084 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
22 408 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
1 133 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
21 275 |
||
3 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
576 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
576 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
100 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений |
100 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
17 000 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
17 000 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 368 321 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
670 535 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
670 535 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
697 786 |
||
1 |
Продажа земли |
694 786 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
3 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
2 239 035 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 239 035 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 239 035 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
10 559 767,5 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
322 046 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
19 701 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
19 701 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
235 571 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
224 121 |
||
008 |
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности |
11 450 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
9 444 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
9 444 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
38 338 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
24 424 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 500 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
12 414 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
18 992 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования |
18 992 |
||
02 |
Оборона |
26 388 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
26 388 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
26 388 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
28 030 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
28 030 |
||
021 |
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах |
28 030 |
||
04 |
Образование |
3 690 500 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3 610 986 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
14 392 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 666 513 |
||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
20 008 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
69 379 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
204 770 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
402 663 |
||
010 |
Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования |
219 261 |
||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
14 000 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
79 514 |
||
002 |
Развитие обьектов образования |
79 514 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
582 929 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
582 929 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
68 079 |
||
002 |
Программа занятости |
66 725 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
7 846 |
||
006 |
Жилищная помощь |
58 655 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
267 198 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
12 645 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
885 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
21 034 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
58 880 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
4 850 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
16 132 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 210 315 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
754 240 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
47 388 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
214 717 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
225 669 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
18 302 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
248 164 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3 456 075 |
||
003 |
Строительство жилья |
1 766 110 |
||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 064 059 |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
278 408 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
17 498 |
||
007 |
Развитие объектов благоустройства |
330 000 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
531 070 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4 560 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
4 560 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
169 766 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
10 696 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
90 908 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
60 461 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
7 701 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
48 003 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
11 717 |
||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
24 200 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
12 086 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
308 741 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
6 868 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
3 619 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
11 162 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
287 092 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
68 905 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
5 853 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
5 853 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
25 000 |
||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
25 000 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
38 052 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
20 052 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
18 000 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
87 020 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
15 731 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
15 731 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
71 289 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
21 289 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
50 000 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
859 717 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
859 717 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
51 666 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
808 051 |
||
13 |
Прочие |
148 782,3 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
8 965 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
7 345 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 620 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
78 000,3 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
78 000,3 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
28 645 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
28 645 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
33 172 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
33 172 |
||
15 |
Трансферты |
4 065,2 |
||
Трансферты |
4 065,2 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 065,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
3 951,2 |
||
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
114 |
||
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-638 355,5 |
|||
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
207 886 |
|||
VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-846 241,5 |
|||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
846 241,5 |