О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год"

Решение Мангистауского областного маслихата № 15/185 от 19 июня 2009 года. Зарегистрировано Департаменом юстиции Мангистауской области № 2049 от 19 июня 2009 года

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2034, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 13 декабря 2008 года № 203-204; решение областного маслихата от 30 января 2009 года № 12/144 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2041, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 24 февраля 2009 года № 32; решение областного маслихата от 10 апреля 2009 года № 13/159 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2043, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 28 апреля 2009 года № 73); решение областного маслихата от 06 мая 2009 года № 14/178 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2044, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 14 мая 2009 года № 82 - 83); следующие изменения и дополнения:
      Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 50 077 941 тысячи тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 25 242 776 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 1 116 487 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 500 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 23 718 178 тысяч тенге;
      2) затраты - 50 769 022 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 487 194 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 665 571 тысяча тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 178 377 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 776 335 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 776 335 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 954 610 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 954 610 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 200 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 1 754 610 тысяч тенге;
      в пункте 2:
      в подпункте 1):
      в строках:
      «Бейнеускому району» цифры «100» заменить цифрами «75,7»;
      «Каракиянскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      «Мангистаускому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      «Мунайлинскому району» цифры «78,4» заменить цифрами «90,7»;
      «Тупкараганскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      «городу Актау» цифры «12,6» заменить цифрами «18,3»;
      «городу Жанаозен» цифры «80,1» заменить цифрами «83,3».
      в подпунктах 2, 3, 4 и 5:
      в строках:
      «Каракиянскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      «Мангистаускому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      «Тупкараганскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      в подпункте 6):
      «Бейнеускому району» цифры «100» заменить цифрами «77,4»;
      «Каракиянскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      «Мангистаускому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      «Мунайлинскому району» цифры «80,8» заменить цифрами «93,2»;
      «Тупкараганскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
      «городу Актау» цифры «14,4» заменить цифрами «16,6»;
      «городу Жанаозен» цифры «79,7» заменить цифрами «83,6».
      в пункте 3:
      цифры «1 015 134» заменить цифрами «714 139»;
      цифры «373 973» заменить цифрами «72 978»;
      в пункте 4:
      цифры «1 633 773» заменить цифрами «2 809 835»;
      цифры «504 635» заменить цифрами «596 343»;
      цифры «1 129 138» заменить цифрами «2 213 492»;
      в пункте 6:
      цифры "1273671" заменить цифрой "0" и исключить абзацы 1-4.
      в пункте 8:
      цифры «490 493» заменить цифрами «486 172»;
      цифры «219 298» заменить цифрами «214 977»;
      в пункте 11:
      цифры «288 161» заменить цифрами «292 519»;
      приложения 1, 6 и 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 6 и 12 настоящего решения.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 19 июня 2009 года № 15/185

Областной бюджет на 2009 год

Кат. Кл Пдк Спк Наименование отклонение +/- Сумма, тыс. тенге
1
2
3




1. ДОХОДЫ


50 077 941

1




HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ


25 242 776


01



Подоходный налог


10 241 248



2


Индивидуальный подоходный налог


10 241 248


03



Социальный налог


10 275 760



1


Социальный налог


10 275 760


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги


4 725 768



2


Акцизы


0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов


4 725 768



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности


0

2




HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ


1 116 487


01



Доходы от государственной собственности


27 043



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий


5 680



2


Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений


0



3


Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности


0



4


Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности


3 189



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности


18 100



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета


74



8


Прочие доходы от государственной собственности


0


02



Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета


31 307



1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета


31 307


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета


420



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета


420


04



Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан


0



1


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан


0


06



Прочие неналоговые поступления


1 057 717



1


Прочие неналоговые поступления


1 057 717

3




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА


500


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями


500



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями


500

4




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ


23 718 178


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления


2 814 060



2


Трансферты из районных (городских) бюджетов


2 814 060


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления


20 904 118



1


Трансферты из республиканского бюджета


20 904 118

Фгр Адм Пр. Ппр Наименование отклонение +/- Сумма, тыс. тенге
1

2
3




2. ЗАТРАТЫ


50 769 022

01




Государственные услуги общего характера


702 153


110



Аппарат маслихата области


27 822



001


Обеспечение деятельности маслихата области


27 822


120



Аппарат акима области


525 747



001


Обеспечение деятельности акима области


305 118




003

Аппараты местных органов


302 118




007

Повышение квалификации государственных служащих


2 000




008

Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов






009

Материально-техническое оснащение государственных органов


1 000



002


Создание информационных систем


220 629


257



Управление финансов области


95 901



001


Обеспечение деятельности управления финансов


80 487




003

Аппараты местных органов


79 847




007

Повышение квалификации государственных служащих


140




009

Материально-техническое оснащение государственных органов


500



009


Организация приватизации коммунальной собственности


5 230



010


Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность


10 184


258



Управление экономики и бюджетного планирования области


52 683



001


Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования


52 683

02




Оборона


60 575


250



Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области


60 575



001


Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий


14 843



003


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности


13 532



004


Мероприятия гражданской обороны областного масштаба


2 200



005


Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба


30 000

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


2 253 427


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета


2 148 455



001


Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета


2 025 972



002


Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области


120 878



003


Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка


1 605


271



Управление строительства области


104 972



003


Развитие объектов органов внутренних дел


104 972

04




Образование


6 806 037


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета


50 866



007


Повышение квалификации и переподготовка кадров


50 866


253



Управление здравоохранения области


114 861



003


Повышение квалификации и переподготовка кадров


28 200



043


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования


79 706



060


Подготовка и переподготовка кадров


6 955


260



Управление туризма, физической культуры и спорта области


445 190



006


Дополнительное образование для детей


445 190


261



Управление образования области


4 993 201



001


Обеспечение деятельности управления образования


36 280



003


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам


210 212



005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования


20 188



006


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования


142 808



007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба


210 741



008


Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


198 956



009


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


1 122 524



010


Повышение квалификации и переподготовка кадров


54 502



011


Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого- медико-педагогической консультативной помощи населению


38 585



012


Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии


16 460



018


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования


530 468



024


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования


1 251 814



025


Подготовка специалистов в организациях после среднего образования





026


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологии государственной системы в сфере образования


76 289



029


Методическая работа


12 157



048


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащения учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования


94 228



058


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования


132 984



060


Подготовка и переподготовка кадров


721 087



113


Трансферты из местных бюджетов


122 918


271



Управление строительства области


1 201 919



004


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования


772 420



037


Строительство и реконструкция объектов образования


429 499

05




Здравоохранение


11 912 815


253



Управление здравоохранения области


10 236 814



001


Обеспечение деятельности управления здравоохранения


50 450



002


Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


891 639



004


Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения


3 937 772



005


Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения


77 184



006


Охрана материнства и детства


68 029



007


Пропаганда здорового образа жизни


61 651



008


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД-ом в Республике Казахстан


8 771



009


Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих


1 619 167



010


Оказание первичной медико-санитарной помощи населению


2 028 850



011


Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация


486 475



012


Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях


52 646



013


Проведение патологоанатомического вскрытия


10 315



014


Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне


306 399



016


Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение


19 417



017


Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора


768



018


Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров


13 262



019


Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами


74 395



020


Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами


38 467



021


Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами


123 221



022


Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами


44 288



026


Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией


94 894



027


Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения


164 918



028


Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения


63 836


271



Управление строительства области


1 676 001



038


Строительство и реконструкция объектов здравоохранения


1 676 001

06




Социальная помощь и социальное обеспечение


2 558 027


256



Управление координации занятости и социальных программ области


843 200



001


Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ


46 339



002


Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа


417 994



003


Социальная поддержка инвалидов


48 650



004


Создание информационных систем





005


Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


4 000



011


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат


60



020


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума


69 006



022


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях


2 000



027


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики


255 151


261



Управление образования области


231 196



015


Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей


231 196




100

Детские дома


154 879




102

Приют для несовершеннолетних детей


14 593




103

Детские деревни семейного типа


43 316




104

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям


18 408


271



Управление строительства области


1 483 631



039


Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения


1 483 631

07




Жилищно-коммунальное хозяйство


8 381 304


271



Управление строительства области


3 442 195



010


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда


1 294 000



012


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры


1 943 195



030


Развитие объектов коммунального хозяйства


205 000


279



Управление энергетики и коммунального хозяйства области


4 939 109



001


Обеспечение деятельности управления энергетики и коммунального хозяйства


23 088



004


Газификация населенных пунктов


3 991 711



015


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


201 951



016


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


722 359

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство


1 749 090


259



Управление архивов и документации области


77 542



001


Обеспечение деятельности управления архивов и документации


8 795



002


Обеспечение сохранности архивного фонда


68 747


260



Управление туризма, физической культуры и спорта области


683 682



001


Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта


24 329



003


Проведение спортивных соревнований на областном уровне


19 312



004


Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях


630 041



013


Регулирование туристской деятельности


10 000


262



Управление культуры области


583 948



001


Обеспечение деятельности управления культуры


23 550



003


Поддержка культурно-досуговой работы


47 029



005


Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним


225 587



006


Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


60 500



007


Поддержка театрального и музыкального искусства


196 555



008


Обеспечение функционирования областных библиотек


30 727


263



Управление внутренней политики области


315 326



001


Обеспечение деятельности управления внутренней политики


103 917



002


Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации


161 089



003


Реализация региональных программ в сфере молодежной политики


50 320


264



Управление по развитию языков области


13 416



001


Обеспечение деятельности управления по развитию языков


12 989



002


Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана


427


271



Управление строительства области


75 176



016


Развитие объектов культуры


31 891



017


Развитие объектов спорта


42 300



018


Развитие объектов архивов


985

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование


3 698 223


279



Управление энергетики и коммунального хозяйства области


3 698 223



007


Развитие теплоэнергетической системы


3 245 806



011


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы


452 417

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


3 278 938


251



Управление земельных отношений области


42 236



001


Обеспечение деятельности управления земельных отношений


20 000



003


Регулирование земельных отношений


22 236


254



Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области


284 392



001


Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования


25 612



005


Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение


26 980



008


Проведение мероприятий по охране окружающей среды


231 800


255



Управление сельского хозяйства области


157 681



001


Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства


31 740



009


Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения


46 095



010


Поддержка племенного животноводства


54 750



011


Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур


10 936



014


Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям


3 160



020


Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ


11 000


258



Управление экономики и бюджетного планирования области


1 160 694



004


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров


1 051 000



099


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов


109 694


271



Управление строительства области


1 633 935



022


Развитие объектов охраны окружающей среды


500 970



029


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения


1 132 965

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность


76 692


267



Управление государственного архитектурно-строительного контроля области


22 903



001


Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля


22 903


271



Управление строительства области


37 794



001


Обеспечение деятельности управления строительства


37 794


272



Управление архитектуры и градостроительства области


15 995



001


Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства


15 995

12




Транспорт и коммуникации


2 337 964


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области


2 337 964



001


Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог


24 868



002


Развитие транспортной инфраструктуры


1 024 303



003


Обеспечение функционирования автомобильных дорог


764 115



004


Субсидирование регулярных внутренних авиа перевозок по решению местных исполнительных органов


12 678



005


Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям


62 000



009


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров


400 000



113


Трансферты из местных бюджетов


50 000

13




Прочие


575 353


257



Управление финансов области


292 519



012


Резерв местного исполнительного органа области


292 519


258



Управление экономики и бюджетного планирования области


237 870



003


Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы


237 870


265



Управление предпринимательства и промышленности области


44 964



001


Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности


44 964

15




Трансферты


6 378 424


257



Управление финансов области


6 378 424



006


Бюджетные изъятия


5 342 114



007


Субвенции


714 139



011


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов


1 531



024


Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий


320 640





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ


487 194





Бюджетные кредиты


665 571

07




Жилищно-коммунальное хозяйство


365 571


271



Управление строительства области


365 571



009


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья


365 571

13




Прочие


300 000


265



Управление предпринимательства и промышленности области


300 000



013


Кредитование дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения


300 000

Кат. Кл Пдк Спк Наименование
Сумма, тыс. тенге
1

2

3

5




ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ


178 377


01



Погашение бюджетных кредитов


178 377



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета


178 377

Фгр Адм Пр Ппр Наименование

Сумма, тыс. тенге
1 2 3




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ


776 335





Приобретение финансовых активов


776 335

13




Прочие


776 335


257



Управление финансов области


776 335



005


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


776 335

Наименование
Сумма, тыс. тенге
1 2
3




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА


-1 954 610





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА


1 954 610

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 19 июня 2009 года № 15/185

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год

(тыс.тенге)

№ п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на развитие объектов образования

на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

А

Б

1

2

3


Всего по области

486 172

214 977

271 195

1.

Каракиянский район

225 195

54 000

171 195

2.

Тупкараганский район

160 977

160 977


3.

город Жанаозен

100 000


100 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению областного маслихата
от 19 июня 2009 года № 15/185

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы

(тыс.тенге)

№ п/п

Наиме- нование

Все-го рас-хо- дов, в том чис-ле:

На строи- тельст-во жилья госу- дарст- венного комму- нально-го жилищ- ного фонда

на строи-тельство двух 20-кв. жилых домов для работ-ников бюджетных организаций и моло- дых семей г. Жана- озен

На кредито-вание строи- тельства и приобре-тения жилья для работни-ков организаций образования и здраво- охране- ния, строи- тельство которых реали- зуется в рамках проекта «100 школ и 100 больниц»

На развитие и благоустройство инженерно-коммуникацион-ной инфраструктуры

Сумма расходов

в том числе

на раз-ви- тие и обустройство инженерно-коммуникацион-ной инф-рас-труктуры

на ремонт и реконст-рукцию инженер-ных сетей

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по облас-ти

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1.

Бейнеу-ский район

363 088




363 088

363 088


2.

Кара- киянс- кий район

75 721




75 721

75 721


3.

Мангис-тауский район

200 000




200 000

200 000


4.

Мунай- линский район

238 104



12 025

226 079

226 079


5.

Тупкараганский район

328 912



139 000

189 912

189 912


6.

Город Актау

1 186 975

594 000


48 975

544 000

387 000

157 000

7.

Город Жана- озен

773 200


700 000


73 200

73 200


"2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009 жылғы 19 маусымда № 15/185 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2009 жылғы 19 маусымда № 2049 тіркелді

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне (нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2034 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2008 жылғы 13 желтоқсандағы № 197 - 198 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 30 қаңтардағы № 12/144 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2041 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 24 ақпандағы № 31 - 32 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2009 жылғы 10 сәуірдегі № 13/159 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2043 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 28 сәуірдегі № 69 - 70 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 6 мамырдағы № 14/178 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2044 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 14 мамырдағы № 79 - 80 санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      2009 жылға арналған облыстық бюджет 1 - қосымшаға сәйкес мына көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 50 077 941 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 25 242 776 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 116 487 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 500 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 23 718 178 мың теңге;
      2) шығындар – 50 769 022 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 487 194 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 665 571 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 178 377 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 776 335 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 776 335 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 954 610 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 954 610 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 200 000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 754 610 мың теңге;
      2 - тармақта:
      1) тармақшада:
      мына жолдардағы:
      «Бейнеу ауданына» «100» саны «75,7» санымен ауыстырылсын;
      «Қарақия ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      «Маңғыстау ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      «Мұнайлы ауданына» «78,4» саны «90,7» санымен ауыстырылсын;
      «Түпқараған ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      «Ақтау қаласына» «12,6» саны «18,3» санымен ауыстырылсын;
      «Жаңаөзен қаласына» «80,1» саны «83,3» санымен ауыстырылсын.
      2, 3, 4 және 5) тармақшаларда:
      мына жолдардағы:
      «Қарақия ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      «Маңғыстау ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      «Түпқараған ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      6) тармақшада:
      «Бейнеу ауданына» «100» саны «77,4» санымен ауыстырылсын;
      «Қарақия ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      «Маңғыстау ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      «Мұнайлы ауданына» «80,8» саны «93,2» санымен ауыстырылсын;
      «Түпқараған ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
      «Ақтау қаласына» «14,4» саны «16,6» санымен ауыстырылсын;
      «Жаңаөзен қаласына» «79,7» саны «83,6» санымен ауыстырылсын.
      3 - тармақта:
      «1 015 134» саны «714 139» санымен ауыстырылсын;
      «373 973» саны «72 978» санымен ауыстырылсын;
      4 - тармақта:
      «1 633 773» саны «2 809 835» санымен ауыстырылсын;
      «504 635» саны «596 343» санымен ауыстырылсын;
      «1 129 138» саны «2 213 492» санымен ауыстырылсын;
      6 - тармақта:
      "1273671" саны "0" санымен ауыстырылсын және 1 - 4 абзацтары алынып тасталсын.
      8 - тармақта:
      «490 493» саны «486 172» санымен ауыстырылсын;
      «219 298» саны «214 977» санымен ауыстырылсын.
      11 -тармақта:
      «288 161» саны «292 519» санымен ауыстырылсын;
      көрсетілген шешімнің 1, 6 және 12 қосымшалары осы шешімнің 1, 6 және 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Облыстық мәслихаттың
2009 жылғы 19 маусымдағы
№ 15/185 шешіміне
1 – ҚОСЫМША

2009 жылға арналған облыстық бюджет

Сан Сын ІшкСын Ерек Атауы Сомасы, мың тенге
1 2 3




1.КІРІСТЕР

50 077 941

1




САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

25 242 776


01



Табыс салығы

10 241 248



2


Жеке табыс салығы

10 241 248


03



Әлеуметтік салық

10 275 760



1


Әлеуметтік салық

10 275 760


05



Тауарларға, жұмыстарға және
қызметтерге салынатын iшкi  салықтар

4 725 768



3


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін
түсімдер

4 725 768

2




САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

1 116 487


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

27 043



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің
түсімдері

5 680



3


Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер

0



4


Мемлекеттік меншіктегі заңды
тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

3 189



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18 100



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

74


02



Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды
(жұмыстарды, қызметтерді)
өткізуінен түсетін түсімдер

31 307



1


Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды
(жұмыстарды, қызметтерді)
өткізуінен түсетін түсімдер

31 307


03



Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды
өткізуден түсетін ақша
түсімдері

420



1


Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды
өткізуден түсетін ақша
түсімдері

420


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 057 717



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 057 717

3




НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

500


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

500



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

500

4




ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ

23 718 178


01



Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

2 814 060



2


Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

2 814 060


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары
тұрған органдарынан түсетін трансферттер

20 904 118



1


Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

20 904 118

Фтоп Әкім-ші Бағ Кіші бағ Атауы Сомасы, мың тенге
1 2 3




2. ШЫҒЫНДАР

50 769 022

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер

702 153


110



Облыс мәслихатының аппараты

27 822



001


Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

27 822


120



Облыс әкімінің аппараты

525 747



001


Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету

305 118



002


Ақпараттық жүйелер құру

220 629


257



Облыстың қаржы басқармасы

95 901



001


Қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

80 487



009


Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

5 230



010


Коммуналдық меншікке түскен
мүлікті есепке алу, сақтау,
бағалау және сату

10 184


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

52 683



001


Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

52 683

02




Қорғаныс

60 575


250



Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы

60 575



001


Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

14 843



003


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 532



004


Облыстық ауқымдағы азаматтық
қорғаныс іс-шаралары

2 200



005


Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

30 000

03




Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқық, сот,
қылмыстық-атқару қызметі

2 253 427


252



Облыстық бюджеттен
қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

2 148 455



001


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету

2 025 972



002


Облыс аумағында қоғамдық
тәртіпті қорғау және қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету

120 878



003


Қоғамдық тәртіпті қорғауға
қатысатын азаматтарды көтермелеу

1 605


271



Облыстың құрылыс басқармасы

104 972



003


Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

104 972

04




Білім беру

6 806 037


252



Облыстық бюджеттен
қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

50 866



007


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

50 866


253



Облыстың денсаулық сақтау
басқармасы

114 861



003


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

28 200



043


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау

79 706



060


Кадрларды даярлау және қайта даярлау

6 955


260



Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

445 190



006


Балаларға қосымша білім беру

445 190


261



Облыстың білім беру басқармасы

4 993 201



001


Білім беру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

36 280



003


Арнайы білім беретін оқу
бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

210 212



004


Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру




005


Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

20 188



006


Мамандандырылған білім беру
ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

142 808



007


Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар
өткізу

210 741



008


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шең-берінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

198 956



009


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне
өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру
шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды
жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 122 524



010


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

54 502



011


Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу
және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

38 585



012


Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектердің
оңалту және әлеуметтік бейімдеу

16 460



018


Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

530 468



024


Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 251 814



026


Аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне білім беру саласында мемлекеттік
жүйенің
жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

76 289



029


Әдістемелік жұмыс

12 157



048


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу
жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

94 228



058


Бастапқы, негізгі, орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

132 984



060


Кадрларды даярлау және қайта даярлау

721 087



113


Жергілікті бюджеттен трансферттер

122 918


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 201 919



004


Білім беру объектілерін салуға
және реконструкциялауға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

772 420



037


Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

429 499

05




Денсаулық сақтау

11 912 815


253



Облыстың денсаулық сақтау
басқармасы

10 236 814



001


Денсаулық сақтау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

50 450



002


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

891 639



004


Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау
ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша стационарлық медицина-
лық көмек көрсету

3 937 772



005


Жергілікті денсаулық сақтау
ұйымдары үшін қанды, оның
құрамдарын және дәрілерді
өндіру

77 184



006


Ана мен баланы қорғау

68 029



007


Салауатты өмір салтын насихаттау

61 651



008


Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы
күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

8 771



009


Әлеуметтік жағынан елеулі және айналадағылар үшін қауіп
төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек
көрсету

1 619 167



010


Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету

2 028 850



011


Жедел және шұғыл көмек көрсету
және санитарлық авиация

486 475



012


Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

52 646



013


Паталогоанатомиялық союды
жүргізу

10 315



014


Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ
өнімдерімен қамтамасыз ету

306 399



016


Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және
жеңілдетілген жол жүрумен
қамтамасыз ету

19 417



017


Шолғыншы эпидемиологиялық
қадағалау жүргізу үшін тест-
жүйелерін сатып алу

768



018


Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

13 262



019


Туберкулезбен ауыратындарды туберкулезге қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

74 395



020


Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

38 467



021


Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету

123 221



022


Бүйрек жетімсіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен, диализаторлармен, шығыс материалдарымен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

44 288



026


Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету

94 894



027


Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

164 918



028


Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстау

63 836


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 676 001



038


Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 676 001

06




Әлеуметтік көмек және
әлеуметтік қамсыздандыру

2 558 027


256



Облыстың жұмыспен қамтылу мен
әлеуметтік бағдарламаларды
үйлестіру басқармасы

843 200



001


Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

46 339



002


Жалпы үлгідегі мүгедектер мен
қарттарды әлеуметтік қамтамасыз ету

417 994



003


Мүгедектерге әлеуметтік қолдау
көрсету

48 650



005


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шең-берінде әлеуметтiк қамсыз- дандыру объектілерін күрделі,
ағымды жөндеу

4 000



011


Жәрдемақыларды және басқа да
әлеуметтік төлемдерді есептеу,
төлеу мен жеткізу бойынша
қызметтерге ақы төлеу

60



020


Аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне ең тө-менгі күнкөрістің мөлшері
өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмегін және 18 жас-қа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

69 006



022


Аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер

2 000



027


Аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар
тәжірибесі бағдарламасын
кеңейтуге ағымдағы нысаналы трансферттері

255 151


261



Облыстың білім беру басқармасы

231 196



015


Жетім балаларды, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларды
әлеуметтік қамсыздандыру

231 196


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 483 631



039


Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

1 483 631

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 381 304


271



Облыстың құрылыс басқармасы

3 442 195



010


Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 294 000



012


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 943 195



030


Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту

205 000


279



Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

4 939 109



001


Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметiн қамтамасыз ету

23 088



004


Елді мекендерді газдандыру

3 991 711



015


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне
өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды
жөндеуге және елді-мекендерді
көркейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

201 951



016


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және елді-мекендерді
көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

722 359

08




Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

1 749 090


259



Облыстың мұрағат және құжаттама басқармасы

77 542



001


Мұрағат және құжаттама басқармасының қызметін қамтамасыз ету

8 795



002


Мұрағат қорының сақталауын қамтамасыз ету

68 747


260



Облыстың туризм, дене шынықтыру
және спорт басқармасы

683 682



001


Дене шынықтыру және спорт басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 329



003


Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу

19 312



004


Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

630 041



013


Туристік қызметті реттеу

10 000


262



Облыстық мәдениет басқармасы

583 948



001


Мәдениет басқармасының қызметін
қамтамасыз ету

23 550



003


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

47 029



005


Тарихи-мәдени мұралардың
сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету

225 587



006


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін
күрделі, ағымды жөндеу

60 500



007


Театр және музыка өнерін қолдау

196 555



008


Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30 727


263



Облыстың ішкі саясат басқармасы

315 326



001


Ішкі саясат басқармасының қызметін қамтамасыз ету

103 917



002


Бұқараттық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу

161 089



003


Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру

50 320


264



Облыстың тілдерді дамыту басқармасы

13 416



001


Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету

12 989



002


Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

427


271



Облыстың құрылыс басқармасы

75 176



016


Мәдениет объектілерін дамыту

31 891



017


Спорт объектілерін дамыту

42 300



018


Мұрағат объектілерін дамыту

985

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

3 698 223


279



Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық бас-
қармасы

3 698 223



007


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 245 806



011


Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

452 417

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 278 938


251



Облыстың жер қатынастары
басқармасы

42 236



001


Жер қатынастары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

20 000



003


Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету

22 236


254



Облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу
басқармасы

284 392



001


Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының қызметін қамтамасыз ету

25 612



005


Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру

26 980



008


Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізу

231 800


255



Облыстың ауыл шаруашылығы
басқармасы

157 681



001


Ауыл шаруашылығы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

31 740



009


Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

46 095



010


Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау

54 750



011


Өндірілетін ауыл шаруашылығы
дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдау

10 936



014


Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

3 160



020


Көктемгі егіс және егін жинау
жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылық-тарының құнын арзандату

11 000


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

1 160 694



004


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттері

1 051 000



099


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

109 694


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 633 935



020


Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту




022


Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

500 970



029


Сумен жабдықтау жүйесін дамыту-ға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 132 965

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрылысы және құрылыс
қызметі

76 692


267



Облыстың мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы

22 903



001


Мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылау басқармасының қызметін
қамтамасыз ету

22 903


271



Облыстың құрылыс басқармасы

37 794



001


Құрылыс басқармасының қызметін қамтамасыз ету

37 794


272



Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы

15 995



001


Сәулет және қала құрылысы
басқармасының қызметін
қамтамасыз ету

15 995

12




Көлік және коммуникациялар

2 337 964


268



Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

2 337 964



001


Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 868



002


Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 024 303



003


Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

764 115



004


Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі
әуетасымалдарды субсидиялау

12 678



005


Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру

62 000



009


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне
өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала
және елді-мекендер көшелерін
жөндеуге және ұстауға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттері

400 000



113


Жергілікті бюджеттерден алынатын трансфертер

50 000

13




Басқалар

575 353


257



Облыстың қаржы басқармасы

292 519



012


Облыстың жергілікті атқарушы органының резерві

292 519


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

237 870



003


Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағ-дарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама
жүргізу

237 870


265



Облыстың кәсіпкерлік және
өнеркәсіп басқармасы

44 964



001


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының қызметін қамтамасыз ету

44 964

15




Трансферттер

6 378 424


257



Облыстың қаржы басқармасы

6 378 424



006


Бюджеттік алулар

5 342 114



007


Субвенциялар

714 139



011


Нысаналы трансферттерді қайтару

1 531



024


Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік
басқарудың төмен тұрған
деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жо-
ғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

320 640





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

487 194





Бюджеттік кредиттер

665 571

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365 571


271



Облыстың құрылыс басқармасы

365 571



009


Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру

365 571

13




Басқалар

300 000


265



Облыстың кәсіпкерлік және
өнеркәсіп басқармасы

300 000



013


«Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және ауыл халқына шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит беру

300 000

Сан Сын ІшкСын Ерек Атауы Сомасы,
мың тенге
1 2 3

5




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

178 377


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

178 377



01


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

178 377

Фтоп Әкімші Бағ Кіші бағ Атауы Сомасы, мың тенге
1 2 3




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

776 335





Қаржы активтерін сатып алу

776 335

13




Басқалар

776 335


257



Облыстың қаржы басқармасы

776 335



005


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе
ұлғайту

776 335

Атауы Сомасы, мың тенге




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-1 954 610





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 954 610

Облыстық мәслихаттың
2009 жылғы 19 маусымдағы
№ 15/ 185 шешіміне
6 - ҚОСЫМША

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2009 жылға арналған бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер сомасын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

білім беру объектілерін дамытуға

инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға

А

Б

1

2

3


Облыс бойынша барлығы

486 172

214 977

271 195

1.

Қарақия ауданы

225 195

54 000

171 195

2.

Түпқараған ауданы

160 977

160 977


3.

Жаңаөзен қаласы

100 000


100 000

Облыстық мәслихаттың
2009 жылғы 19 маусымдағы
№ 15/ 185 шешіміне 12 – ҚОСЫМША

Республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2009 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік несиелер сомаларын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Бар- лық шығыстар, оның ішін-де:

Мем- лекеттік коммунал- дық тұр- ғын үй қоры-ның тұр- ғын үй құры-лысы-на

Жаңа- өзен қала- сында бюджеттік мекемелер қызметшілер-ге және жас семья-ларға арнал-ған 20 пәтер-лік екі тұрғын-үй құрылысына

«100 мектеп және 100 аурухана» жобасын іске асыру аясында салынатын білім беру және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлері үшін тұрғын үй салуға және сатып алуға аудандар мен қалалар бюджетте-рін несиелен-діруге

Инженерлік-коммуникация- лық инфрақұрылымды абаттандыру мен дамытуға

Шығыс-тар сомасы

оның ішінде:

инженер-лік-ком-муника- циялық инфрақұ-рылымды жайлас- тыру мен дамытуға

инженер-лік желілер-ді жөндеуге және қайта жаңғыр- туға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойын-ша барлы-ғы, оның ішінде:

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1

Бейнеу ауданы

363 088




363 088

363 088


2

Қарақия ауданы

75 721




75 721

75 721


3

Маңғыс-тау ауданы

200 000




200 000

200 000


4

Мұнайлы ауданы

238 104



12 025

226 079

226 079


5

Түпқараған ауданы

328 912



139 000

189 912

189 912


6

Ақтау қаласы

1 186 975

594 000


48 975

544 000

387 000

157 000

7

Жаңа- өзен қаласы

773 200


700 000


73 200

73 200